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以现金发放职工工资会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 英俊的铅笔 发表的提问:
为了发放职工福利而外购产品的会计分录和外购产品后用于发放职工福利的会计分录有什么区别?
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 发放福利时 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:管理费用等--福利费 贷:应付职工薪酬---福利费
106楼
2023-01-05 11:05:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 刀大 发表的提问:
发放的职工过节费是现金,需要计提吗?怎么做分录?
你好,借应付职工薪酬-福利费 贷库存现金 然后借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
107楼
2023-01-06 10:27:35
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
计提工资跟发放工资的会计分录,有交社保,公积金
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
108楼
2023-01-06 10:54:07
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轻描淡写:回复紫藤老师 合起来分录是怎么样?能不能合起来一笔做
2023-01-06 11:11:39
紫藤老师:回复轻描淡写不能合起来一笔做
2023-01-06 11:30:21
轻描淡写:回复紫藤老师 缴纳社保的会计分录呢?
2023-01-06 11:58:52
紫藤老师:回复轻描淡写上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2023-01-06 12:14:26
轻描淡写:回复紫藤老师 公司缴部分呢?
2023-01-06 12:25:20
紫藤老师:回复轻描淡写借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 ) 贷:库存现金/银行存款
2023-01-06 12:40:42
紫藤老师:回复轻描淡写发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 借:应付职工薪酬--社保(个人部分 ) 贷:库存现金/银行存款
2023-01-06 13:08:10
紫藤老师:回复轻描淡写个人部分的你也可以用其他应付款-社保代替
2023-01-06 13:32:46
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @  发表的提问:
为什么政府会计中,提现,存现,职工出差借出资金,为什么都有现金,但是没有预算会计的分录?不理解
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
109楼
2023-01-06 11:02:59
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:回复紫藤老师 这几个分录不是都有吗
2023-01-06 11:31:25
紫藤老师:回复提现,存现,职工出差借出资金,走的是其他应收款
2023-01-06 12:01:16
:回复紫藤老师 提现 借库存现金 贷 银行存款。存现 借银行存款 贷库存现金 职工出借资金 借库存现金 贷 其他应收款
2023-01-06 12:28:57
紫藤老师:回复这里走的时候往来款,没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-01-06 12:39:27
:回复紫藤老师 不是有现金的支出吗
2023-01-06 12:58:04
:回复紫藤老师 与现金支出有关的都要有资金结存呀,我不明白这几个特殊的为什么没有
2023-01-06 13:23:22
紫藤老师:回复以后员工报销,走 业务活动费 贷 银行存款就可以了
2023-01-06 13:38:51
:回复紫藤老师 还是没有明白,为什么有现金的借方或者贷方,却没有预算会计涉及到资金结存的的分录
2023-01-06 14:00:11
紫藤老师:回复因为你现金是取钱,如果你做预算会计 借 资金结存 贷 资金结存
2023-01-06 14:12:16
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
职工福利可以发现金吗?到时候怎么做会计分录呢?
不可以的,只能做为年终奖扣个税
110楼
2023-01-08 12:09:17
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莣憂草 发表的提问:
老师员工奖励需要计提不了,会计分录是,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,发放的时候借:应付职工薪酬贷:现金
您好,需要计提的。会计分录是,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,发放的时候借:应付职工薪酬贷:现金,应交税费-应交个人所得税。
111楼
2023-01-08 12:23:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 矮小的小兔子 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录。包括五险一金的。
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
112楼
2023-01-08 12:41:16
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
3月份我计提工资分录做错了,4月份才发现!错误的分录如下:计提分录 借:管理费用—职工薪酬 20000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 (软件做账,计提和发放做在一个凭证里了)正确的应该是 计提分录 借:管理费用—职工薪酬 2000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借:应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元,请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗?再做一份正确的分录?
借:管理费用—职工薪酬 红字18000 贷:应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
113楼
2023-01-08 12:46:24
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木槿花:回复张艳老师 老师第一张图片是错误的分录,第二张是我本月想冲销上月的凭证,再重新做一张正确的,行吗?
2023-01-08 13:07:06
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 傲娇的柚子 发表的提问:
老师我单位职工缴的医保个人部分大于发放金额,我单位又帮他们代缴了,我又收回来了,预算会计怎么做分录
同学你好,个人部分不涉及到预算指标的不做预算会计,只做财务会计
114楼
2023-01-08 13:14:59
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 还单身的大米 发表的提问:
从银行提取现金,准备发放工工资的会计分录是 借:库存现金 贷:银行存款吗
同学,你好,可以这么写的,
115楼
2023-01-09 10:21:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 苹果小蝴蝶 发表的提问:
发放全年一次性奖金时会计分录 计提:借各项费用 贷:应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷:应交税费个人所得税 银行存款/现金 对吗?
你好,是这样做计提,发放分录的
116楼
2023-01-09 10:41:16
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苹果小蝴蝶:回复邹老师 那这应交个人所得税,等申报后再借:应交税费 个人所得税 贷:银行存款
2023-01-09 11:10:45
邹老师:回复苹果小蝴蝶你好,是的,申报缴纳再做扣缴分录
2023-01-09 11:33:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 莫离。 发表的提问:
从计提工资到发放完工资的几笔分录是不是如下分录:计提时借:劳动成本 贷:应付职工薪酬;实际发放时借:应付职工薪酬 贷:现金结转时借:主营业务成本 贷:劳动成本?
你好,计提,发放,结转成本可以这样做分录的
117楼
2023-01-09 10:56:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问:
老师,我想问一下,做6月的会计分录时:发工资时:应付职工薪酬:11200,库存现金:11200,计提工资时:管理费用11200 应付职工薪酬:11200,现在做7月份的会计分录:提工资时:管理费用:16500 应付职工薪酬:16500,付工资时:应付职工薪酬:11200 库存现金:11200 , 这样的话,本期应付职工薪酬期末 会有余额,这样可以吗?
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
118楼
2023-01-10 10:24:21
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感动的唇彩:回复晓海老师 都发了,只是这个月涨工资了,计提的工资涨到了16500,可是发上个月工资时时11200, 这样才产生的余额
2023-01-10 10:55:43
晓海老师:回复感动的唇彩那就有余额下月冲平,你们工资分录有问题。
2023-01-10 11:24:36
感动的唇彩:回复晓海老师 下月会实发16500,只是这个月的会计分录会有余额。 那要怎么做会计分录呢?
2023-01-10 11:46:48
晓海老师:回复感动的唇彩你们分录本身有问题,应该是7月计提当月的8月发放,9月发放8月的,这样正常的余额应该是下月发放的数。
2023-01-10 12:03:39
感动的唇彩:回复晓海老师 我现在做的是7月份的会计分录:计提的是七月份的,发的是六月份的,7七月份涨工资了,计提的是16500,实发六月是11200,,这样错了吗?不然应该怎样写会计分录呢?
2023-01-10 12:25:33
晓海老师:回复感动的唇彩6月分计提的工资呢?余额在哪里?
2023-01-10 12:49:14
感动的唇彩:回复晓海老师 6月份计提6月份是11200,实发5月份是11200,都是11200,所以没有余额 但是这个月的应付职工薪酬这一项,借:11200 贷:16500 这样的明细账里面,期末就有余额,之前都是借11200,贷11200,期末就是0了
2023-01-10 13:11:32
晓海老师:回复感动的唇彩你没明白,从头开始就有问题。期末应该有余额,除非你们是当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2023-01-10 13:39:13
感动的唇彩:回复晓海老师 那老师你不是说:不要在应付职工薪酬科目下有余额 吗?
2023-01-10 13:53:50
晓海老师:回复感动的唇彩当月计提当月发放,或先发放后计提才会没有余额。
2023-01-10 14:14:03
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 谦受益 发表的提问:
建筑企业计提工资和发放工资的分录(有五险 一金): 借:工程施工成本—人工费/管理费用—人员工资 贷:应付职工薪酬 其他应收款—社保费 其他应收款—住房公积金 发放时, 借:应付职工薪酬 贷:银行存款/现金 这个分录对吗?
对的
119楼
2023-01-10 10:40:12
全部回复
谦受益:回复吴月柳 @吴老师:应付职工薪酬是扣除社保和住房公积金后的实发金额,对吗?
2023-01-10 10:56:25
吴月柳:回复谦受益对的
2023-01-10 11:15:34
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 2046019374 发表的提问:
小规模企业发放工资和交的分录您看哪有问题工资分录计提工资 借 管理费用 员工工资计提工资 贷 应付职工薪酬 应付职工工资发放工资 借 应付职工薪酬 应付职工工资发放工资 借 其他应付款 社保(扣除个人的部分)发放工资 贷 其他应付款 李某(代付人)交社保,有10月和11月交的社保凭证是用现金交的交10月社保 借 管理费用 社保 交社保 贷 其他应付款 (个人交的部分) 交社保 贷 库存现金11月的分录也是这样做的
你好,第一笔扣社保应该是贷其他应付款而不是借其他应付款,第二笔是借其他应付款,
120楼
2023-01-10 10:50:14
全部回复
徐阿富老师:回复2046019374而且,交社保先通过应付职工薪酬科目,现在公交车上,回家把系统的重新发你,你可以现在回复我一下
2023-01-10 11:14:37
2046019374:回复徐阿富老师 好的
2023-01-10 11:37:24
徐阿富老师:回复2046019374你好,1 计提工资 计提工资 借 管理费用 员工工资 贷 应付职工薪酬 --工资 2 发放工资 借 应付职工薪酬 --工资 贷: 其他应付款 社保(扣除个人的部分) 贷应交税费-个人所得税 贷其他应付款-老板或银行存款 3计提单位部分社保 借管理费用-职工社保 贷应付职工薪酬-职工社保 4,缴纳社保 借应付职工薪酬--职工社保 借其他应付款-个人社保 贷库存现金或银行存款。 如果还不明白可以继续提出,如果已经明确请给我五星评价,谢谢。
2023-01-10 12:06:59
2046019374:回复徐阿富老师 老师工资计提和发放我明白了。社保有两张缴费票,10月和11月的应怎么做账
2023-01-10 12:17:10
徐阿富老师:回复2046019374你好,4,缴纳社保 借应付职工薪酬--职工社保 借其他应付款-个人社保 贷库存现金或银行存款 3计提单位部分社保 借管理费用-职工社保 贷应付职工薪酬-职工社保 这样能看明白吗?每月要计提单位部分的社保,交的社保包括单位部分和个人承担部分
2023-01-10 12:33:40

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