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增值税视同销售会计分录总结
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 醉天星河 发表的提问:
有哪些业务增值税视同销售,所得税不视同销售? (不用光回答二者的视同销售范围,增值税视同销售范围大于所得税,想知道完整的大于部分)
您好,增值税视同销售,所得税不视同销售。1统一核算,异地已送。2
16楼
2022-12-08 05:39:04
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醉天星河:回复小林老师 2的后面呢
2022-12-08 06:08:52
小林老师:回复醉天星河您好,目前只想到一个例子
2022-12-08 06:28:10
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 淡然 发表的提问:
非税务政策规定给予免租金的增值税一般按视同销售处理,会计分录怎么写?
你好,借:销售费用等 贷:主营业务收入 应交税费,就是当你收一样做,只是不做银行存款
17楼
2022-12-08 06:53:48
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淡然:回复小云老师 之前做的往来现在怎么衔接
2022-12-08 07:45:48
小云老师:回复淡然什么往来怎么衔接?
2022-12-08 08:10:29
淡然:回复小云老师 租金一直做的往来款,现在免租金该如何做分录?
2022-12-08 08:27:56
小云老师:回复淡然把上面分录的贷方换成应收就行了
2022-12-08 08:45:35
淡然:回复小云老师 没懂,之前做的,借银行存款,贷其他应付款,应交税费,现在免租金如何做分录?
2022-12-08 09:12:42
小云老师:回复淡然??看不懂,你收别人的房租怎么做其他应付款?
2022-12-08 09:41:21
淡然:回复小云老师 代收
2022-12-08 09:58:32
小云老师:回复淡然既然是代收为什么又要确认应交税费?如果只是代收视同销售就和你没关系
2022-12-08 10:19:38
淡然:回复小云老师 代收也要代交税呀
2022-12-08 10:39:10
小云老师:回复淡然不需要,代收为什么要交税
2022-12-08 11:05:36
淡然:回复小云老师 因为收到的租金除了税费剩余的转回对方
2022-12-08 11:30:23
小云老师:回复淡然开发票是谁开?转回给对方?这个对方是说租客吗
2022-12-08 11:44:28
淡然:回复小云老师 不开票,开收据,我方代管资产,对方资产方
2022-12-08 11:57:44
小云老师:回复淡然代管和出租是两回事,代管收的是管理费,出租收的是租金
2022-12-08 12:19:31
淡然:回复小云老师 老师你分析的很对,但我目前就这情况
2022-12-08 12:35:40
淡然:回复小云老师 钟对之前做的,借银行存款,贷其他应付款,应交税费,现在免租金如何做分录?
2022-12-08 13:04:26
小云老师:回复淡然借:其他应付款 贷:银行存款
2022-12-08 13:27:50
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 歪歪???? 发表的提问:
自产产品对外捐赠应当视同销售,视同销售中,对外捐赠(特殊情况)不确认收入,按成本计价,按售价计算增值税;2、其他情况都要按售价入账,按售价计算增值税;3、视同销售,会计上:无收入,税法上:要交税自产产品对外捐赠应当视同销售,相关会计分录如下: 借:营业外支出                   贷:库存商品                     应交税费——应交增值税(销项 那么,请问什么时候按售价入账呢,比如说
你好,1.是的,捐赠按成本计价,按售价计算增值税 2.没错 3.分录没错,比如自产产品用于职工福利或者个人消费投资这些都是按售价入账
18楼
2022-12-08 08:10:22
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咪老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.84
解题: 0.04w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
赠送视同销售会计分录如何写?
借:销售费用 贷:库存商品 应交税费一应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 因税法规定,将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人视同销售货物的行为,征收增值税.
19楼
2022-12-08 09:35:39
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妮妮:回复咪老师 贷两次库存商品,那库存商品少了两次
2022-12-08 09:53:25
妮妮:回复咪老师 我看有的是借营业外支出啊
2022-12-08 10:03:27
咪老师:回复妮妮第二次的库存商品指的是,主销产品。
2022-12-08 10:22:09
妮妮:回复咪老师 那赠送的就不用结转成本了吧。有的是借营业外支出,到底应该是哪个啊
2022-12-08 10:41:48
咪老师:回复妮妮您好,不用的,营业外支出无法抵扣企业所得税,怎么做可以选择。
2022-12-08 10:58:04
妮妮:回复咪老师 嗯嗯,知道了,谢谢!
2022-12-08 11:17:54
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 热情的方盒 发表的提问:
股东向企业无偿借款需要视同销售缴纳增值税吗?分录怎么写?视同销售的增值税是按同期贷款利率算出来的利息按照百分之六贷款服务计算增值税,还是借款全额百分之六计算增值税。
你好 1.    如果无偿要视同销售服务的  2.   借 管理费用贷 其他业务收入; 应交税费-应交增值税 ; 按同期银行贷款利率计算出利息 。根据利息  按6%缴纳增值税的  
20楼
2022-12-08 10:34:59
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热情的方盒:回复meizi老师 为什么计入管理费用啊。借方其他应收款—某股东,贷银行存款。这第一个分录对吗
2022-12-08 11:00:41
meizi老师:回复热情的方盒你好; 你视同销售 ;  你能收到款回来吗      
2022-12-08 11:26:18
热情的方盒:回复meizi老师 可以收回来。无息的
2022-12-08 11:42:02
meizi老师:回复热情的方盒 你好; 收回来的  是本金。 我说的是 缴纳增值税是利息部分哦 。你别理解错误了  
2022-12-08 11:59:59
热情的方盒:回复meizi老师 利息没有
2022-12-08 12:29:42
meizi老师:回复热情的方盒你好; 利息没有  ;我说的无偿 要视同销售。  视同销售服务 你利息本身就收不回来的。   借方做费用去    
2022-12-08 12:48:43
热情的方盒:回复meizi老师 嗯。好的。谢谢
2022-12-08 13:18:28
meizi老师:回复热情的方盒 没事的; 希望能帮到你
2022-12-08 13:34:19
热情的方盒:回复meizi老师 可以计入财务费用吗?借方。
2022-12-08 13:52:05
meizi老师:回复热情的方盒你好; 计入管理费用去。这个不是财务费用的  
2022-12-08 14:15:14
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 伶俐的心情 发表的提问:
动产租赁免租期视同销售增值税分录怎么做
您好,那您可以在租期内正常摊销
21楼
2022-12-08 17:05:48
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如何做视同销售的会计与税务处理的会计分录
借:营业费用 贷:主营业务收入 应交税金---应交增值税(销) 借:主营业务成本 贷:库存商品
22楼
2022-12-08 17:30:40
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计收入确认、 增值税视同销售、 企业所得税销售有何区别?
会计上收入确认要满足5个条件 销售商品收入同时满足下列条件才能予以确认。   1.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;   2.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;   3.收入的金额能够可靠地计量; 4.相关的经济利益很可能流入企业;   5.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。   所得税规范   企业销售商品同时满足下列条件的,应确认收入的实现:   1.商品销售的合同已经签订,企业已将商品所有权相关的主要风险和报酬转移给购货方;   2.企业对已售出的商品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有实施有效控制;   3.收入的金额能够可靠地计量;   4.已发生或将发生的销售方的成本能够可靠地核算。 增值税的视同销售: 1.将货物交付他人代销 2.销售代销货物 3.设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外 4.将自产、委托加工的货物用于非增值税应税项目 5.将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费 6.将自产、委托加工或者购进的货物作为投资;分配给股东或者投资者;无偿赠送
23楼
2022-12-08 18:00:39
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 董磊 发表的提问:
视同销售的会计上怎么开票,怎么交增值税
你好,发票爱哦开正常的价格,然后赠送的开折扣100%就行 增值税按市场价格*税率
24楼
2022-12-08 18:14:59
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董磊:回复郭老师 比方我卖一个商品10000的东西然后赠一个商品,这个商品怎么开票
2022-12-08 18:30:50
郭老师:回复董磊赠送一个商品,如果价值事实先开一个1万的,然后再开一个十的,最后的折扣是-10
2022-12-08 18:40:55
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晓风 发表的提问:
公司赠送出一台外购商品,会计分录是什么?这样视同销售增值税是按照售价还是进价来计算?
借:销售费用--促销费,贷:库存商品,应交税费,按售价
25楼
2022-12-09 12:16:18
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晓风:回复袁老师 商品售价是13800那是不是就是 借销售费用13800 贷库存商品13398.06 贷应交税费401.94
2022-12-09 12:29:45
袁老师:回复晓风是的啊
2022-12-09 12:55:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,将外购商品赠送他人,增值税和企业所得税都需要视同销售,会计分录怎么做呢?
你好,对的是的,借库存商品应交税费、应交增值税进项贷银行存款, 借销售费用 贷库存商品, 应交税费、应交增值税销项。
26楼
2022-12-09 12:43:42
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优雅的柚子:回复郭老师 企业所得税的收入是不是没有体现出来?
2022-12-09 13:08:55
优雅的柚子:回复郭老师 企业所得税也要视同销售,这部分收入是在汇算清缴时调增吗?
2022-12-09 13:26:43
郭老师:回复优雅的柚子汇算清缴要去填写系统销售明细表就可以的。
2022-12-09 13:38:34
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 美好的冰淇淋 发表的提问:
视同销售的食品增值税应计入应付职工薪酬吗,分录怎么写啊
你好,借应付职工薪酬一福利费,贷库存商品,应交税费一应交增值税
27楼
2022-12-09 13:07:15
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 小段段啊 发表的提问:
我们外购商品送给客户,增值税与企业所得税都要视同销售,请问会计分录如何处理?
你好,购入商品时: 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 2、赠送时: 借:销售费用——招待费 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)进项不能抵扣转出借库存贷进项转出 3、同时结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
28楼
2022-12-09 13:20:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 长情的月饼 发表的提问:
1.公司产品发放给员工视同销售,开具发票,缴纳增值税,对应的进项税可以抵扣 会计分录全过程怎么写 2.公司产品发放给员工不视同销售,结转成本时对应的已认证抵扣的进项税需要转出,会计分录全过程怎么写
你好1; 这个产品是自己生产的还是外购的 
29楼
2022-12-11 13:18:18
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长情的月饼:回复meizi老师 自己生产的
2022-12-11 13:43:25
meizi老师:回复长情的月饼你好 1.  自己生产的    那就是原材料 借原材料进项税贷银行存款 ;       借管理费用贷应付职工薪酬  借应付职工薪酬  贷主营业务收入 ;应交税费-应交增值税  借主营业务成本贷库存商品  2;   自己生产的都发给 员工都会视同销售的 ;   你除非是外购的  
2022-12-11 14:04:38
长情的月饼:回复meizi老师  1.公司生产的产品发放给员工视同销售,缴纳增值税,对应的进项税可以抵扣  2.公司生产的产品发放给员工不视同销售,结转成本时对应的已认证抵扣的进项税需要转出 我以上表述正确不
2022-12-11 14:31:19
meizi老师:回复长情的月饼 你好     1.   第一个是对的  我上面分录给你做  2 。   自产的产品必须要视同销售 ; 没有说不视同销售的说法的;   
2022-12-11 14:51:32
长情的月饼:回复meizi老师 视同销售用不用开发票,还是只在申报季度所得税是直接申报这块收入就行?
2022-12-11 15:02:50
长情的月饼:回复meizi老师 另外这个非实物福利申报个税时按哪个价格?
2022-12-11 15:13:59
meizi老师:回复长情的月饼 你好 ;   可以开或者不开 都可以的 ;    按照你们同期市场价的 金额来计算收入和增值税  
2022-12-11 15:34:17
长情的月饼:回复meizi老师 另外这个非实物福利申报个税时按哪个价格?成本价?还是主营业务收入+增值税?
2022-12-11 16:04:16
meizi老师:回复长情的月饼 你好 ;   非实物主要是什么 。 发的什么东西。 现金吗  
2022-12-11 16:28:45
长情的月饼:回复meizi老师 非实物这个东西是公司自产的
2022-12-11 16:43:43
长情的月饼:回复meizi老师 ???。老师人呢
2022-12-11 17:01:09
长情的月饼:回复meizi老师 比如我自产的东西我卖给别人1000元,税130,那我申报个税是不是按1130申报?
2022-12-11 17:13:16
meizi老师:回复长情的月饼是的,要安1130来报个税的
2022-12-11 17:25:21
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ OK 发表的提问:
以前年度视同销售会计分录怎么做?
借;银行存款 贷:以前年度损益调整 应交税费-销项税额 借:以前年度损益调整 贷:利润分配
30楼
2022-12-11 13:26:50
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OK:回复小惑老师 可是 视同销售,实际并没有收到这个款项,造成现金或存款不相符
2022-12-11 13:42:22
小惑老师:回复OK具体什么业务你跟我说一下
2022-12-11 13:58:36
OK:回复小惑老师 购进的小礼品送给购车客户
2022-12-11 14:09:44
小惑老师:回复OK借;以前年度损益调整 贷:库存商品 应交税费-销项税额 借:利润分配 贷:以前年度损益调整
2022-12-11 14:24:28
OK:回复小惑老师 库存商品以前已结转
2022-12-11 14:39:24
小惑老师:回复OK库存商品怎么结转的
2022-12-11 14:56:14
OK:回复小惑老师 借:销售费用一其他 贷:库存商品
2022-12-11 15:22:04
小惑老师:回复OK那你补做一个销项税额分录就可以 税额是多少?
2022-12-11 15:42:10

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