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增值税视同销售会计分录总结
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ kj_ov7Si3TSOntc 发表的提问:
老师您好,请问审计帮我调整2018年视同销售收入所需缴纳的增值税9800元,这个会计分录要怎么做?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-销项
61楼
2022-12-21 11:08:44
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kj_ov7Si3TSOntc:回复文文老师 以前年度损益调整科目什么时候做平?相应的会计分录怎么写?
2022-12-21 12:02:51
文文老师:回复kj_ov7Si3TSOntc借:未分配利润 贷:以前年度损益调整 二个分录,可同时做。
2022-12-21 12:26:33
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 微笑空中飘 发表的提问:
税局不同意按销项视同销售,”借:销售费用 贷:其他业务收入,应交税费,应交增值税“的会计分录,请问有什么税法原文能证明,无偿提供应税服务该怎么做分录?
您好,麻烦发下具体业务
62楼
2022-12-21 11:18:20
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微笑空中飘:回复小林老师 我司与其他企业间做了一份无息的借款合同,税局认定为视同销售,计税依据是利息收入按同期同类贷款基准利率计算报税,我申报了增值税,对应的会计处理是什么?实际上我又没有收到此笔利息
2022-12-21 11:37:05
小林老师:回复微笑空中飘您好,借营业外支出,贷应交税费应交增值税。
2022-12-21 11:54:47
微笑空中飘:回复小林老师 不行,税局要我查征管法,说要确认收入交企业所得税,也要交增值税
2022-12-21 12:21:47
小林老师:回复微笑空中飘您好,确认收入是税法角度,不是会计角度,通过填写纳税申报表做税会差异调整
2022-12-21 12:32:23
微笑空中飘:回复小林老师 针对这笔业务,究竟是怎么交企业所得税的呢?搞不懂啊
2022-12-21 12:49:20
小林老师:回复微笑空中飘您好,您填写汇算清缴A105010表单体现
2022-12-21 13:19:10
微笑空中飘:回复小林老师 你的意思是,这笔要等到年度汇算清缴的时候才能补企业所得?
2022-12-21 13:40:40
小林老师:回复微笑空中飘您好,您可以汇算清缴,也可以季度
2022-12-21 14:07:48
微笑空中飘:回复小林老师 但企业所得税季度预缴纳税申报表,是没有纳税调整金额可以填的
2022-12-21 14:26:26
小林老师:回复微笑空中飘您好,是的,季度不需要,年度汇算清缴体现
2022-12-21 14:39:59
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ kj_ov7Si3TSOntc 发表的提问:
老师您好,请问审计帮我调整2018年视同销售收入所需缴纳的增值税9800元,这个会计分录要怎么做?
您好,您具体是什么业务视同销售的,2018年有做账务处理没有,是怎么做的
63楼
2022-12-21 11:32:59
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kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 2018年没有账务处理
2022-12-21 12:19:21
文老师:回复kj_ov7Si3TSOntc那具体是什么情况需要视同销售的
2022-12-21 12:30:25
kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 领用的产品送个客户
2022-12-21 12:52:13
文老师:回复kj_ov7Si3TSOntc您好,那应该是借以前年度损益调整(表示当年度的销售费用)贷以前年度损益调整(表示当年度的主营业务收入) 销项税额,借以前年度损益调整(表示当年度的主营业务成本)贷库存商品 以前年度损益调整的余额转入利润分配-未分配利润
2022-12-21 13:20:21
kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 这部分对应的营业税金及附加怎么处理?
2022-12-21 13:42:16
kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 纳税申报表怎么处理?
2022-12-21 13:58:11
文老师:回复kj_ov7Si3TSOntc也应该通过以前年度损益调整科目
2022-12-21 14:10:58
kj_ov7Si3TSOntc:回复文老师 纳税申报表怎么填?
2022-12-21 14:34:44
文老师:回复kj_ov7Si3TSOntc增值税就只能体现在纳税检查调整的销售额里面,附加税的就根据应交增值税的填
2022-12-21 15:03:09
梓苏老师
职称:初级会计师,会计师 ,税务师
4.95
解题: 0.43w
引用 @ start 发表的提问:
老师这三个都视同销售吗 怎么做会计分录
1.视同销售 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(销项税额) 2.直接计入销售费用,随同商品出售不单独记账的 借:销售费用 贷:周转材料-包装材料 3.视同销售 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费--应交增值税(销项税额)
64楼
2022-12-22 11:04:45
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五条悟老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 囡囡~培霞 发表的提问:
你好,老师!赠品视同销售的会计分录怎么做?
你好,相关分录如下: 借:销售费用 贷:库存商品 应交税费一应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
65楼
2022-12-22 11:13:59
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囡囡~培霞:回复五条悟老师 老师库存商品怎么出了两次?
2022-12-22 11:36:33
五条悟老师:回复囡囡~培霞不好意思,打错字了。后面的库存商品是对的,前面的改成 借:销售费用~业务招待费 贷:主营业务收入 应交税费~销项,同时结转成本
2022-12-22 12:02:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
车辆无偿赠送视同销售的会计分录怎么写
你好; 这个车辆是你使用过的 ; 做借固定资产清理 ; 累计折旧 贷固定资产。  借   管理费用或者销售费用 贷  固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税。 结转到 资产处置损益科目去  
66楼
2022-12-22 11:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
不视同销售的分录中计不计算税价?
如题
67楼
2022-12-23 10:17:09
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邹老师:回复爱笑的流沙一般不计算销项税额 不好意思,没看到你的题目
2022-12-23 10:38:03
乔乔老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 昏睡的钢笔 发表的提问:
视同销售服务和视同销售货物要缴纳增值税的有哪些
你好,同学。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部国家税务总局第50号令)第四条规定:单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:(一)将货物交付其他单位或者个人代销; (二)销售代销货物; (三)设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; (四)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; (五)将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费; (六)将自产、委托加工或者购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户; (七)将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者; (八)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。
68楼
2022-12-23 10:42:15
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 笑言 发表的提问:
视同销售的会计分录,哪些情况要确认收入???
您好,视同销售是税法概念。即不满足会计收入,但税法需要按公允价值计算增值税或企业所得税过程。
69楼
2022-12-23 10:51:47
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小林老师:回复笑言您好,借成本或费用,贷库存商品等,应交税费应交增值税
2022-12-23 11:20:23
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 阳光的方盒 发表的提问:
增值税视同销售是需要入备查账吗?
不需要。
70楼
2022-12-23 11:12:43
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 尊敬的小蘑菇 发表的提问:
老师好,视同销售没有开增值税发票也可以这样做销项税的分录吗?
你好 是的 没有开增值税发票也是这样做分录的
71楼
2022-12-23 11:29:59
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尊敬的小蘑菇:回复答疑苏老师 记账凭证附上哪些原始单据呢?
2022-12-23 11:41:37
答疑苏老师:回复尊敬的小蘑菇你好 根据出库单来做就可以了
2022-12-23 11:52:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 717235745 发表的提问:
建筑公司转售机械燃油,视同销售,会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项)
72楼
2022-12-24 10:30:41
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717235745:回复朴老师 老师好,请问建筑公司转售机械燃油,会计分录怎么做?我以下做法对吗? 取进项时 借:原材料-柴油10 应交税费-应交增值税(进项税额)6 贷:银行存款16 转销时 借:应收账款16 贷:其他业务收入10 应交税费-应交增值税(销项税额)6
2022-12-24 11:09:39
717235745:回复朴老师 我这样做对吗
2022-12-24 11:31:42
朴老师:回复717235745嗯,你这样做也是可以的哦
2022-12-24 11:47:41
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 张二夏青 发表的提问:
增值税不视同销售吗计入资产成本
你好,请把题目完整发一下
73楼
2022-12-24 10:50:25
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 程芋圆 发表的提问:
这个题是增值税进项转出,增值税外购不视同销售?企业所得税需要视同销售吗?
好是外购然后送给职工的,属于在增值税方面不需要视同销售,所得税需要视同销售。
74楼
2022-12-24 11:04:14
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程芋圆:回复郭老师 那我可以不做进项转出吗?然后借:应付职工薪酬福利费 贷 :主营业务收入——自营产品 应交税费——应交增值税(销项) 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以可以吗 ? 就是增值税和企业所得税会有差异对吧?
2022-12-24 11:37:49
郭老师:回复程芋圆可以 你这种做法没有差异的。
2022-12-24 11:54:50
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
我方为销售方,售 价为不含税10块钱,买4赠1 买4赠1的1件视同销售,1件商品另交增值税的会计分录借方写什么?借:? 贷:应交税费–应交增值税
那件赠送的1件商品,不用单独确认增值税了,这样会让您多缴纳增值税的。 借:银行存款 46.4 贷:主营业务收入 40 应交税费--应交增值税(销项税额) 6.4 开具发票时,要开具数量为5,不含税金额为40元的发票。注意结转已售产品成本时,要结转5件的库存商品。
75楼
2022-12-24 11:16:18
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