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帖子
工资未计提直接发放的会计凭证
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东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
谢谢老师
发表的提问:
老师早上好,计提工资和发放工资的凭证都需要付什么原始凭证呢。工资可能分几次发,每一次都要付工资表吗
计提的时候附工资表就行了
61楼
2022-11-10 12:51:59
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王雁鸣老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.37w
引用 @
懂得珍惜
发表的提问:
六月的时候没有计提七月的工资,现在要已经发放了七月的工资7825.53元,应该怎样做这笔凭证?给讲讲,
您好,发工资时,借;应付职工薪酬-工资,7825.53元,贷:现金或者银行存款等科目,7825.53元。然后进行计提,借:管理费用-工资等科目,7825.53元,贷:应付职工薪酬-工资,7825.53元。
62楼
2022-11-11 11:43:33
全部回复
懂得珍惜:
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王雁鸣老师
我发放工资的时候借应付职工薪酬-工资8300,贷:其他应付款-社保464.4 应交税费-个税24 银行存款 7825.53 ;这样做正确吗?
2022-11-11 12:04:32
懂得珍惜:
回复
王雁鸣老师
我计提八月的工资是不是按应发工资数计提?
2022-11-11 12:33:29
懂得珍惜:
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王雁鸣老师
还有,其他应付款-社保个人部分还是其他应收款-社保个人呢?麻烦老师了
2022-11-11 12:45:15
王雁鸣老师:
回复
懂得珍惜
您好,如果发工资按借:应付职工薪酬-工资8300,贷:其他应付款-社保464.4 应交税费-个税24 银行存款 7825.53 ,是正确的。计提时,应该按8300元计提,借:管理费用-工资等,8300,贷:应付职工薪酬-工资8300。如果是先扣再交的就是其他应付款,如果是先交后扣的,就是其他应收款。
2022-11-11 13:10:54
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
汇鑫010
发表的提问:
请问工资表是附到计提时的凭证还是发放时的凭证上
你好,计提,发放都需要工资表
63楼
2022-11-11 11:48:41
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maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
虹
发表的提问:
工资表一般附在计提的那张凭证后,还是发放的那张凭证后?
发的时候发放的那张凭证后
64楼
2022-11-11 12:09:40
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
勤恳的向日葵
发表的提问:
工资表计提的时候附在凭证后面了 下月发放工资的时候凭证要不要附一张
计提的时候附上工资表 发放的时候附上有员工签名的工资表
65楼
2022-11-11 12:36:59
全部回复
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
下雨的天空
发表的提问:
计提和发放工资能同一个凭证吗
你好!一般情况下不是因为工资当月计提下月发放。
66楼
2022-11-13 12:21:16
全部回复
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
专注的龙猫
发表的提问:
之前的会计19年1月份计提了工资,但是没有做发放工资的凭证,现在应付工资贷方挂了一笔数要怎么调整
你计提的工资,已经发放了的话,你补一笔发放凭证就可以了
67楼
2022-11-13 12:28:08
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专注的龙猫:
回复
辜老师
已经跨年度了要汇算清缴,分录要怎么做呢
2022-11-13 12:58:25
辜老师:
回复
专注的龙猫
做正常发放的处理就可以 这个对汇算清缴数据没有影响的
2022-11-13 13:12:47
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
青茵
发表的提问:
请问计提工资时后面附的原始凭证一般都是哪些呢,与实际发放工资时附的原始资料有什么区别吗?
您好,计提供支付工资表就可以,如果计提有差异,后面可以做调整。
68楼
2022-11-13 12:35:01
全部回复
青茵:
回复
玲老师
是不是只是一个自己核算的工资表,没有领导和领工资的人签字的就行。而发放时是有当事人签字的那种呀?
2022-11-13 12:49:28
玲老师:
回复
青茵
你好,是的,这样就可以,
2022-11-13 13:09:38
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.79w
引用 @
虹
发表的提问:
有点搞不清,工资表为什么不是附在计提工资记账凭证后,而是附在发放工资的记账凭证后?不附在计提工资的记账凭证后,那计提是根据什么来计提呢,没有计提的依据了
你好,这个是可以复印件附在计提的后面的
69楼
2022-11-13 12:46:02
全部回复
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
耍酷的百合
发表的提问:
老师,计提工资用工资表做原始凭证,发放工资也用工资表做原始凭证可以吗?
一、计提工资用工资表做原始凭证、发放工资用工资表做原始凭证,数据更准确
70楼
2022-11-13 13:15:00
全部回复
耍酷的百合:
回复
江老师
老师,有工资表样板吗?
2022-11-13 13:41:46
江老师:
回复
耍酷的百合
这个没有具体的工资表样板呢
2022-11-13 13:53:20
耍酷的百合:
回复
江老师
老师,如果公司的银行存款都被公司的负责人支出,他既不是股东也不是法人。这比钱他也拿不回来了。我可以做如下调整吗,支出时,我做分录是借其他应收款,贷银行存款。支出的钱我用几个人的工资表做原始凭证给公司员工发工资用,借应付职工薪酬,贷其他应收款。这样可以吗?
2022-11-13 14:15:50
江老师:
回复
耍酷的百合
这个是需要进行工资的申报,才能在税前列支。必须据实在企业所得税税前列支工资费用。
2022-11-13 14:36:05
耍酷的百合:
回复
江老师
您说的工资申报是指公司代扣代缴个人所得税里申报吗?
2022-11-13 14:53:52
江老师:
回复
耍酷的百合
是的,这个是需要在自然人税收管理系统扣缴客户端进行工资的申报
2022-11-13 15:05:32
耍酷的百合:
回复
江老师
如果确实申报了,就可以用我上述说的负责人在公户支取的钱,支付工人工资的形式做会计分录?对吗?
2022-11-13 15:33:36
江老师:
回复
耍酷的百合
按工资的支出进行列支,报销处理。冲减其他应收款
2022-11-13 15:46:43
耍酷的百合:
回复
江老师
您的意思是,先计提工资。然后在冲减其他应收款?
2022-11-13 16:12:48
江老师:
回复
耍酷的百合
现在只能这样的处理。
2022-11-13 16:29:09
耍酷的百合:
回复
江老师
老师这样做有税务风险吗?
2022-11-13 16:40:50
江老师:
回复
耍酷的百合
这个同样是存在税务风险的
2022-11-13 17:00:55
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.79w
引用 @
谦让的指甲油
发表的提问:
计提工资和发放工资可以做在一张记账凭证上吗?
同学你好 这个可以的 但是一般做不开吧
71楼
2022-11-14 10:42:26
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.9w
引用 @
紫楓萧月
发表的提问:
计提工资记账凭证后面需要附工资表吗?发放工资是还需要附工资表吗
需要 发放的可以用银行回单
72楼
2022-11-14 10:51:08
全部回复
紫楓萧月:
回复
郭老师
现金发放工资
2022-11-14 11:02:41
紫楓萧月:
回复
郭老师
那就是工资表没签字的附计提工资后面,发完工资签字的工资表附发放工资后面,对吗?老师
2022-11-14 11:19:52
郭老师:
回复
紫楓萧月
对的
2022-11-14 11:29:57
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.79w
引用 @
Charon
发表的提问:
我想咨询新会计制度政府发放工资凭证怎么做我有工资表有单位部分和个人部分保险,凭证需要计提
你好,请看图片上的分录哦,这是最新的
73楼
2022-11-14 11:13:58
全部回复
Charon:
回复
朴老师
那老师这个是计提 发放的时候呢
2022-11-14 11:40:45
Charon:
回复
朴老师
发放时候保险这块怎么做 个人部分 各单位部分怎么做呢
2022-11-14 12:04:19
朴老师:
回复
Charon
两张图片是全面的
2022-11-14 12:19:32
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
满满
发表的提问:
新成立 的公司,会计事务所每月做账都有计提、发放工资的凭证,但实际未发放,然后一次过放3个月工资,这3个月工资应该怎么做会计分录,前面月份已做账,谢谢!
借应付职工薪酬贷银行存款
74楼
2022-11-14 11:39:41
全部回复
满满:
回复
玲老师
一次过发放的3个月工资再前面月份已经做账计提、发放了,实际上未发放,现在才一次过发放哦,要怎么调账?
2022-11-14 12:08:06
玲老师:
回复
满满
没有发就做发的分录 了 那不对 那你账都对不上 把错的红冲了 做我上面的分录
2022-11-14 12:24:25
满满:
回复
玲老师
那个发放的会计分录是事务所做的,按现金出账,那我现在是先冲掉发放的工资,再在银行里重新做发放工资吗?实际发放的金额跟计提的金额有差异,要怎么搞?
2022-11-14 12:51:51
玲老师:
回复
满满
因为你前面就是做错 你现就先把错的冲了 现金增加 再银行付款 本来你做错的账上现金就是对不上的
2022-11-14 13:21:00
益馨
职称:
高级会计师
5.00
解题:
0.25w
引用 @
宋谦
发表的提问:
请问一下,工资不计提,直接当月发放,有一部分员工的工资已发放,一部分未发放,分录怎么写
分2不走,还是先做工资挂应付,然后在做发放~~~~~~
75楼
2022-11-14 11:51:59
全部回复
宋谦:
回复
益馨
第一步怎么做
2022-11-14 12:12:53
益馨:
回复
宋谦
先做工资挂应付~~~~~~~~
2022-11-14 12:30:41
宋谦:
回复
益馨
借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,是这样吗????
2022-11-14 12:56:01
益馨:
回复
宋谦
多少钱,几个人,不交保险吧
2022-11-14 13:20:26
宋谦:
回复
益馨
不要交
2022-11-14 13:38:43
益馨:
回复
宋谦
多少钱,几个人,~~~~~~~~~~
2022-11-14 14:07:17
宋谦:
回复
益馨
付了几个人的工资,14070元,还有一个没有付,5000
2022-11-14 14:31:17
益馨:
回复
宋谦
借:管理费用-保洁费 贷:银行存款
2022-11-14 14:56:54
宋谦:
回复
益馨
还有未付的了
2022-11-14 15:15:23
益馨:
回复
宋谦
挂往来~~~~~~~~~~
2022-11-14 15:32:49
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