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其他应付款年终结转的会计分录
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,有一笔其他应付款不用付了,怎么做会计分录啊
你好,转到营业外收入科目。
61楼
2022-11-11 12:20:21
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.9w
引用 @ SiQi 发表的提问:
代账公司 其他应付款—法人 和现金都成了负数。 用什么会计分录?怎么冲回?
你好 先借现金贷其他应付款 然后查下什么原因
62楼
2022-11-11 12:26:53
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SiQi:回复郭老师 库存商品也是负数100多万,然后二级明细下面才有库存金额,和做的结转成本附件库存表也对不上,之前会计说不要现在把明细结转到库存商品里这是为什么?
2022-11-11 12:44:56
郭老师:回复SiQi库存商品一级科目余额是负数? 你看下那个明细出现的负数 什么原因 是发票没有到货物到了销售出去了吗
2022-11-11 13:06:28
叮当老师
职称:税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ grace 发表的提问:
公司为建设施工行业,出现未开票的税金,如何做账合适? 会计分录是否可以 借:其他应付款 贷:结算税金
你好!与未开票收入同时做账。发生时,借:应收账款/预收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税-销项税额
63楼
2022-11-11 12:51:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 深情的航空 发表的提问:
A公司打款20万到B公司,由B公司采购并出口一批货物(借:其他应付款20 贷银行20),现B公司采购货物款19万并出口了,货物出口结汇因为汇率差原因,只结汇了17万,最后把17+(20-19)=18万返还A公司,这样会计分录一步步是如何做呢?
差额计入财务费用--汇兑损益即可
64楼
2022-11-13 12:07:25
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ . 发表的提问:
我有一笔收入10000元,不是单位预算内收入,财务会计:借一零条额用款额度,贷一其他应付款。预算会计要做会计分录
只是代收代付的话预算会计不做
65楼
2022-11-13 12:31:35
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.:回复小云老师 但不是一次或一年付完的,还会有余额,也不用做预算会计吗
2022-11-13 13:24:45
小云老师:回复.代收代付不属于你公司的,不用
2022-11-13 13:37:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
之前掌上有欠法人的其他应付款100万,然后股权变更,这100万能不能转变为其他应付款新法人,会计分录和所附材料要哪些
你好 有三方协议可以转  借其他应付款原来股东 贷其他应付款 新股东
66楼
2022-11-13 12:42:57
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微信用户:回复玲老师 好的,谢谢老师
2022-11-13 13:03:05
玲老师:回复微信用户不客气的,问题解决了,请好评 
2022-11-13 13:16:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 邓昆 发表的提问:
新注册的公司,老板用自己的钱垫付公司各项费用,请问会计分录借:现金 贷:其他应付款
你好,老板用自己的钱垫付公司各项费用是这样做分录 借;管理费用等科目,贷;其他应付款
67楼
2022-11-13 13:04:35
全部回复
邓昆:回复邹老师 邹老师你好!会计分录,借:管理费用,贷:其他应付款,就没有现金流量,出纳又该如何记现金日记账?
2022-11-13 13:23:11
邹老师:回复邓昆你好,这种情况不需要做日记账的
2022-11-13 13:45:12
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 热情的大炮 发表的提问:
公司收到挂靠车辆车主的订车款30000,贷方计入哪个会计分录,公司帮买车付首付10%,大概19000左右,如果记到其他应付款里以后怎么冲减出来,贷款计入其他应付款方便以后冲减车主抽本,订车款这个30000可以长期挂账吗
你好,同学。 贷 其他应付款。 你这帮付出的是冲其他应付款处理的。 可以的,这不影响。
68楼
2022-11-13 13:24:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 蔷薇 发表的提问:
老师其他应付款个人承担社保余额贷方负数怎么调账会计分录怎么做
你好    贷方是负数 实际就是借方了。 说你们给员工缴纳了社保。忘记工资扣除了。 你要 在工资扣除就可以了  
69楼
2022-11-14 11:25:42
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 霸气的乌龟 发表的提问:
稳岗补贴会计分录如何处理,收到稳岗补贴的时候贷记了其他应付款,支出稳岗补贴的时候如何处理
借银行存款贷其他应付款 支付时做相反分录
70楼
2022-11-14 11:44:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 舒心的宝贝 发表的提问:
会计分录,其他应付款的借方有余额怎么解决呢?
其他应付款属于负债类科目,期末余额正常情况下是在贷方。而在借方表示: 1、应付的款项多付出了,已经由”应付“转变为”应收“性质了; 2、其他应收款发生较少的单位,可以将”其他应收款“科目并在”其他应付款科目“一起核算,也是属于应收回来的款项。 其他应付款借方余额表示:多付出款了应收回来的款项, 其他应付款发生较少的情况下,会计一般不会单独设此科目并在其他应收款科目一起核算,属于应收回来的,若你想做平掉的话,可以做以下分录: 借:其他应收款 贷:其他应付款
71楼
2022-11-14 11:55:17
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.9w
引用 @ 微笑 发表的提问:
老师用其他应付款科目支付了现金,现金买了东西已经花完,现金的会计分录已经做好,可是如何把其他应付款作平呐?
你好,你们待会需要还钱给对方,借其他应付款贷银行存款。
72楼
2022-11-14 12:01:29
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微笑:回复郭老师 其他应付款也支付了银行存款,也花了一部分也需要作平其他应付款怎么做呐?老师
2022-11-14 12:16:22
郭老师:回复微笑其他应付款贷余额的吗
2022-11-14 12:40:17
微笑:回复郭老师 是的老师
2022-11-14 13:09:08
郭老师:回复微笑那就是你们单位还钱给个人 需要公户支付
2022-11-14 13:28:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问:
老师好!老板买的两样东西不知道多少钱了,东西已到,发票没到,我想暂估6000元入账,会计分录:借:库存商品6000贷:其他应付款-老板6000。然后我先按照暂估的金额结转成本。等发票实际到账了,我是不是把暂估的库存商品和结转的成本冲掉,然后按照正确的金额重新入账,重新结转成本啊?
是的,你说的是对的是的
73楼
2022-11-14 12:14:58
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 乱乱 发表的提问:
应付账款怎么转其他应付款,会计分录怎么做
借:应付账款贷:其他应付款
74楼
2022-11-15 11:19:50
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
年终结转会计分录
年终结转利润分配明细账户余额的会计分录怎么做
75楼
2022-11-15 11:26:19
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借本年利润 贷利润分配未分配利润 或者相反......
2022-11-15 11:49:09

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