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其他应付款年终结转的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ Aillen知知一枝枝 发表的提问:
老师您好,实操课金马商贸年终结算期第15题,社保银行代扣其中个人承担3405.6计入其他应付款(借方表示负债减少),为什么不是其他应收款呢.不好理解,老师能说明一下吗
有的企业是先从职工工资中扣除了然后应该交给社保局的,所以通过其他应付款核算
91楼
2022-11-21 09:31:54
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Aillen知知一枝枝:回复邹老师 之前发放工资时,是不是           借:应付职工薪酬             贷:其他应付款(代扣社保费用-个人承担)3405.6             贷:银行存款                          
2022-11-21 10:12:51
邹老师:回复Aillen知知一枝枝是的
2022-11-21 10:24:25
崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 小图图姐 发表的提问:
2016年底结转时把其他应付款转到实收资本里边了,现在发现需要调出来,怎么做会计分录?
做个和原来相反的会计分录即可,注明是更正2016年哪号凭证。
92楼
2022-11-21 10:01:21
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 紫苏 发表的提问:
老师,每个月公司都要计提工资同时还有社保公积金之类的,社保有个人的也有公司承担的,个人承担的,有些会计科目是计入其他应收款,有的计入其他应付款,实际做账中正确的会计分录应该是怎么做的?我对这个疑惑半年了。
个人承担部分,其他应收和其他应付都可以的。。。。
93楼
2022-11-21 10:24:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小伟 发表的提问:
请问老师,代客户垫付运费的会计分录,为什么是 借:其他应付款 贷:银行存款 而不是 借:其他应收款 贷:银行存款 题目来自“会计助理课程销售及成本篇业务2-1销售商品”
你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
94楼
2022-11-22 09:28:31
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
个人承担的社会保险是不是应该在其他应收款里,坐在其他应付款里的会计分录怎么做?
您好!如果你是先帮员工付了,就其他应收。 如果你是先向员工收了,然后再交钱给社保局就是其他应付。
95楼
2022-11-22 09:38:34
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ uha 发表的提问:
请问公司的这个会计分录怎么理解?为什么不是其他应收款而是其他应付款
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
96楼
2022-11-22 09:48:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 零度 发表的提问:
老师 请问企业缴纳住房公积金的会计分录怎么做 为什么是其他应付款而不是其他应收款呢
你好,其实其他应付款,其他应收款都有企业采用的
97楼
2022-11-22 10:14:59
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零度:回复邹老师 一部分不是员工自己支付的吗?应该是其他应收款呀
2022-11-22 10:37:37
邹老师:回复零度其实你仔细想想,其他应付款与其他应收款方向不同,所起到的作用是相同的
2022-11-22 10:58:29
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 九九 发表的提问:
总公司为分公司支付的电脑设备款项,总公司这边的会计分录,借其他应收款一分公司,贷银行存款。分公司的会计分录,借固定资产,贷其他应付款???发票抬头必须是分公司名称吧?
公司为分公司支付的电脑设备款项,总公司这边的会计分录,借:其他应收款一XX分公司,贷:银行存款。分公司的会计分录,借:固定资产,应交税费——应交增值税(进项税额);贷:其他应付款——XX总部。发票抬头必须是分公司名称
98楼
2022-11-23 07:35:09
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九九:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:小规模公司不用做应交税费这个科目吧?
2022-11-23 07:53:14
李爱文老师:回复九九小规模企业就直接计: 借:固定资产 贷:其他应付款——XX总部
2022-11-23 08:11:24
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,以下会计分录正确吗? 借:其他应付款 贷:其他应收款
您要给出具体的业务背景才好判断的,如果是重分类调整分录是会有这样的分录处理的。
99楼
2022-11-23 07:54:57
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凌飞:回复张艳老师 M公司是物流公司,要帮卖家代收货款(比如货到付款这种),M公司一般代收到货款后,才会付款给卖家。 一般收到代收货款后,M公司应做以下分录: 借:银行存款 贷:其他应付款-代收款-A客户 A客户(卖家)要求这次先退代收款,所以M公司先预付了这笔代收款给A客户。M公司应做分录: 借:其他应收款-代收款-A客户 贷:银行存款 请问老师,冲减的时候,是要做: 借:其他应付款-代收款-A客户 贷:其他应收款-代收款-A客户 吗?
2022-11-23 08:14:17
张艳老师:回复凌飞个人建议 A客户(卖家)要求这次先退代收款,所以M公司先预付了这笔代收款给A客户。M公司应做分录: 借:其他应付款-代收款-A客户 贷:银行存款 等实际收到代收款项时,再做 借 银行存款 贷 其他应付款-代收款-A客户 这样操作会比较清晰,不用其他应收款和其他应付款两个科目来回调整。
2022-11-23 08:31:42
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,收取的商户的经营保证金的会计分录为:借银行存款,贷其他应付款商户,为什么老会计做的是贷其他应收款商户
你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
100楼
2022-11-23 08:06:59
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张文华:回复庄老师 老会计已经扎账,而且是其他年度的帐,为什么要做成贷方其他应收商户,我不明白。
2022-11-23 08:28:04
庄老师:回复张文华你好,这个这样是不合理,下个月可以调整到其他应付款科目
2022-11-23 08:51:26
张文华:回复庄老师 这样其他应收款的贷方有余额,就等于是负数了对吧。
2022-11-23 09:09:03
庄老师:回复张文华你好,是的,这样就冲掉负数了,
2022-11-23 09:28:11
张文华:回复庄老师 老师,不冲负数会怎么样
2022-11-23 09:54:52
庄老师:回复张文华你好,本身的做账就不对了,要调整分录,
2022-11-23 10:07:43
张文华:回复庄老师 借方科目在贷方,也表示减少吧。也没错吧,我就是说不出哪里有问题,就感觉不太对劲
2022-11-23 10:19:01
庄老师:回复张文华你好,其他应收款一般是在借方,
2022-11-23 10:43:06
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ID 发表的提问:
公司收到a公司对c公司的投资款,然后由替c公司支付所有的款项,这个会计分录是否可以这样做?收到款项借 银行存款贷 其他应付款 a公司支付款项,发票抬头c公司借 其他应收款 c公司贷 银行存款然后冲抵借 其他应付款 a公司贷 其他应收款 c公司因为c公司属于停工状态,账户被封无法使用。是否可以做第三部冲抵?
您好,你们之间有具体的协议的话,作为代收代付的话,也只能这样做。
101楼
2022-11-24 06:27:22
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 安静的蜗牛 发表的提问:
单位为个人缴纳的社保费怎么记会计分录?应该计入其他应付款,还是其他应收款?有区别吗?
你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
102楼
2022-11-24 06:41:00
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安静的蜗牛:回复meizi老师 如果未发工资,光交社保怎么做?
2022-11-24 06:52:42
安静的蜗牛:回复meizi老师 不好意思,刚看明白
2022-11-24 07:21:26
meizi老师:回复安静的蜗牛你好 挂其他应收款里面去 没事
2022-11-24 07:44:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
借:其他应付款 贷:其他应收款,有这样的会计分录吗?
有的
103楼
2022-11-24 07:09:20
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 倒带 发表的提问:
账目上挂着老板的借方其他应收款 -老板 3万 。 另一张凭证上面写的是其他应付款-老板5万。。可以把账对冲掉吗 。。。怎么编制会计分录呢
可以的借:其他应付款-老板3 贷:其他应收款-老板3
104楼
2022-11-24 07:32:31
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倒带:回复袁老师 那后面要附贴单据吗?还是直接写个会计凭证就好了
2022-11-24 08:10:57
袁老师:回复倒带写凭证即可
2022-11-24 08:31:24
倒带:回复袁老师 那摘要怎么写
2022-11-24 08:48:55
袁老师:回复倒带调账即可
2022-11-24 09:12:40
明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 怕孤单的绿草 发表的提问:
老师你好,当其他应收款和其他应付款为同一人时,科目如何对冲,会计分录怎么做?求指点,谢谢!
您好: 一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。 如果与对方协商可以对冲分录为: 借:其他应付款-XXX 贷:其他应收款-XXX
105楼
2022-11-24 07:51:59
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怕孤单的绿草:回复明烨老师 老师,购买的原材料先付个预付款,那么借方计入预付账款还是应付账款呢,我之前是计入预付账款,但是老会计让计入应付账款求指教
2022-11-24 08:09:35
明烨老师:回复怕孤单的绿草您好: 如果设置预付账款科目的,应该选择使用预付账款科目。如果没有设置预付账款科目,则可以通过应付账款核算。 所以您的做法是正确的,老会计可能在以前没有设置预付账款的情况下做进应付账款中。
2022-11-24 08:24:32
怕孤单的绿草:回复明烨老师 但是我们的老会计说不管是预付的账款都要计入借方的应付账款,她说这样的话到时候查账看看全年一共从A公司购进多少材料,就直接查应付账款这个明细科目就能查出来了
2022-11-24 08:38:11
明烨老师:回复怕孤单的绿草您好: 您企业同事的说法是不准确的,设置预付账款科目的一定要使用预付账款科目核算预收款的。
2022-11-24 08:57:20

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