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商业银行应当对会计账务处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 小叶子 发表的提问:
老师,我们18年3月发生了一笔业务,应收账款100万,当年老会计用现金收回了,现在银行收到了回款,成了应收账款贷方余额,这笔账要怎么处理?
借银存贷现金 收到这个钱
121楼
2023-01-10 10:14:17
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小叶子:回复郭老师 她是做到应收了啊我现在重新建账,如果像你说的那样做了,我的现金就负起近100万了
2023-01-10 10:40:30
郭老师:回复小叶子那你期初就根本没有录入应收和现金这个余额。
2023-01-10 10:50:40
小叶子:回复郭老师 我现在按着她19年的期末数录入期初数据就是-100万
2023-01-10 11:01:27
郭老师:回复小叶子是不是没有录入上面我说的期初余额 是的话借银存贷利润分配
2023-01-10 11:16:21
小叶子:回复郭老师 没有录入,主要是一看我就录不下去了,意思我期初还是按她的数据录,然后再调到未分配利润里去吗
2023-01-10 11:36:02
郭老师:回复小叶子你好,是的,
2023-01-10 11:54:11
小叶子:回复郭老师 附加税、所得税(实际没有未交的,但账上挂着有数据),增值税(申报比账面留抵多1万多),账上跟申报表都存在很大差异,我要哭死,老师怎么处理啊?后面又慢慢调到未分配利润吗 ,
2023-01-10 12:04:12
郭老师:回复小叶子增值税的需要查下原因 其他的借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
2023-01-10 12:32:03
小叶子:回复郭老师 查了,她账务处理和申报不同步,然后还挂了一笔9000多的未交增值税(应该是交了的)
2023-01-10 12:58:51
郭老师:回复小叶子看下他的进项销项明细 是不是有没做上去的
2023-01-10 13:26:35
小叶子:回复郭老师 你是说有没入账的吗
2023-01-10 13:47:49
郭老师:回复小叶子是的 没有做 或者多做都有
2023-01-10 14:17:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,请问一下,之前的会计做的银行账一直比银行对账单多一角钱。现在我应该怎么处理呢?
您好!这个你计入财务费用就算了。
122楼
2023-01-10 10:37:47
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尘:回复宋生老师 谢谢老师,我还想问增值税进项税多记了四分呢?我应该怎么处理呢?
2023-01-10 10:58:23
宋生老师:回复你好!因为什么多记,其实知道不对就应该找出原因才能确定正确的处理方式
2023-01-10 11:22:01
尘:回复宋生老师 原因好像是网上申报的时候是增值税销项记到三位以后的,但是收到的销售发票上的增值税销项是记到二位的,四舍五入后,网上的销项税额就比实际做账上要多几分钱。结转后,就导致期末留抵的进项税额申报的比实际的要少几分钱。这个我是应该怎么调整呢?
2023-01-10 11:33:52
宋生老师:回复你好!你把差额几分计入到营业外收支就好了。
2023-01-10 11:53:08
尘:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-01-10 12:07:23
宋生老师:回复你好!不用客气的了。
2023-01-10 12:21:08
小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 攀岩小羊_ph680287 发表的提问:
1.新成立企业如何账务处理?(企业用的小企业会计准则) 2.筹建期间产生的银行转账手续费如何账务处理?
你好,  新成立公司的费用属于企业在筹建期内的开办费,开办费指企业在企业批准筹建之日起,到开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日止的期间(即筹建期间)发生的费用支出,包括筹建期人员工资、办公费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益和利息支出。   1、适用《企业会计制度》的企业,筹建期内发生费用时,会计分录为:   借:长期待摊费用——开办费          贷:银行存款   企业筹建期后,进行开办费的摊销,会计分录为:   借:管理费用——开办费          贷:长期待摊费用——开办费   2、适用《企业会计准则》《小企业会计准则》的企业,筹建期间的开办费应计入“管理费用”科目核算。发生费用支出时:   借:管理费用—开办费          贷:银行存款   月末结转期间费用时:   借:本年利润          贷:管理费用—开办费
123楼
2023-01-10 10:47:38
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攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 财务手续费也记管理费用开办费?
2023-01-10 11:05:40
攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 是不是也可以按照税法规定所有产生的管理费用计入长期待摊按三年摊销
2023-01-10 11:20:19
小小霞老师:回复攀岩小羊_ph680287你这个是在开办期间是可以的。不过开办期间发生的金额都不大的话,可以不去摊销
2023-01-10 11:44:07
攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 大概200万左右
2023-01-10 11:55:59
小小霞老师:回复攀岩小羊_ph680287那这个是需要去进行摊销的呢
2023-01-10 12:10:48
攀岩小羊_ph680287:回复小小霞老师 那所有费用我先记长待,等筹建期结束我按三年开始摊销可以吗?还是一定要在记长待的次月开始摊销
2023-01-10 12:35:24
小小霞老师:回复攀岩小羊_ph680287你好,你可以所有费用我先记长待,等筹建期结束按三年开始摊销
2023-01-10 12:52:10
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 攀岩小羊_ph680287 发表的提问:
1.新成立企业如何账务处理?(企业用的小企业会计准则) 2.筹建期间产生的银行转账手续费如何账务处理?
同学你好 很高兴为您解答 你要处理什么账务?什么业务?
124楼
2023-01-10 11:08:59
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攀岩小羊_ph680287:回复钟存老师 就是新公司筹建期间的一些费用啊
2023-01-10 11:34:24
攀岩小羊_ph680287:回复钟存老师 财务手续费也记管理费用开办费?
2023-01-10 11:47:08
钟存老师:回复攀岩小羊_ph680287筹建企业的费用一律计入管理费用筹办费或者开办费
2023-01-10 12:03:55
钟存老师:回复攀岩小羊_ph680287指的是短期发生的,比如说人员费用,会议费用,差旅费用等长期的费用,比如购置资产,这个是计入固定资产的
2023-01-10 12:26:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 甜美的短歌 发表的提问:
10月银行支付商业保险费用 发票未收到 账务处理,11月收到发票的账务处理
你好,是意外险吗?10月借预付贷银存
125楼
2023-01-11 10:46:57
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 哦✌️ 发表的提问:
当月购买一笔材料已通过银行账户付全款,已入库,但未取的发票,会计分录怎么写,怎么做账务处理
你好,借:原材料-暂估 贷:银行存款
126楼
2023-01-11 10:59:37
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宇飞老师:回复哦✌️后面发票到了 如果金额一致 借:原材料 贷原材料-暂估
2023-01-11 11:26:08
哦✌️:回复宇飞老师 老师,那报企业所得税时,怎么填写,材料要不要放在成本里
2023-01-11 11:41:49
宇飞老师:回复哦✌️那看你材料是否有结转成本,如果还是库存,没有销售,那么就不用进成本
2023-01-11 11:55:12
哦✌️:回复宇飞老师 好的谢谢
2023-01-11 12:13:34
宇飞老师:回复哦✌️不客气,满意请给五星好评哈,谢谢。
2023-01-11 12:38:50
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
我们单位属于基层卫生院,工会单独开了银行账户,但是没有建单独的账套,这种计提工会经费该怎么进行账务处理呢
借:管理费用-工会经费 贷:银行存款
127楼
2023-01-11 11:08:59
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四毛呀:回复逸仙老师 工会账户收到这笔钱的那个银行单子需要做账吗
2023-01-11 11:45:09
逸仙老师:回复四毛呀那就需要做成公户和工会账户之间自己往来就行
2023-01-11 12:05:25
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
工会经费,做账,借,管理费用—工会经费,贷,银行存款,还是,借,管理费用—工会经费,贷,其他应交款—工会经费,借,其他应交款—工会经费,贷,银行存款,哪种账务处理是对的
你好!后面这种是对的了.
128楼
2023-01-12 10:37:27
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 强健的诺言 发表的提问:
老师您好,请问公司招标到新供应商供货,现在要对三个原供应商的货进行盘点,会计需要注意处理哪里问题呢,还有账务如何处理呢,谢谢
因为咱们没有合并,所以不需要账务处理,就是盘点注意盘点真实,范围正确就行
129楼
2023-01-12 10:43:41
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 饼干飞呀 发表的提问:
一公司扣缴当月增值税时的账务处理是:借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款,请问老师是之前要计提税金吗?什么时候计提税金?怎么账务处理?账务处理
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 如果是一般纳税人的话,这个分录都是做到当月你写的那个分录是在次月申报缴纳的收入。
130楼
2023-01-12 11:06:00
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饼干飞呀:回复郭老师 老师,你这没标点符号,看不明白
2023-01-12 11:22:16
郭老师:回复饼干飞呀如果是一般纳税人,这个分录是做到当月 给你上面写的那些分录,做到当月。
2023-01-12 11:48:27
郭老师:回复饼干飞呀你做的那个分录做到申报交款的当月。
2023-01-12 12:03:56
饼干飞呀:回复郭老师 大概什么时候要计提税金
2023-01-12 12:16:19
郭老师:回复饼干飞呀本月计提本月的次月申报缴纳。
2023-01-12 12:31:57
饼干飞呀:回复郭老师 借:应交税费——应交增值税  贷:应交税费——未交增值税    这是计提增值税的分录吗
2023-01-12 12:43:00
郭老师:回复饼干飞呀这个分录不对。 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-01-12 13:04:05
饼干飞呀:回复郭老师 老师我想知道这条分录是什么意思
2023-01-12 13:33:22
郭老师:回复饼干飞呀结转需要交的增值税
2023-01-12 13:46:17
饼干飞呀:回复郭老师 好的。感谢老师
2023-01-12 13:56:38
郭老师:回复饼干飞呀不用客气,周末愉快。
2023-01-12 14:10:10
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 城府、 发表的提问:
生产、生活性服务业纳税人取得资产或接受劳务时,应当按照《增值税会计处理规定》的相关规定对增值税相关业务进行会计处理;实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。 如果不交税的话这个账怎么处理
不交税,不做处理,只需要按加计申报
131楼
2023-01-27 10:58:29
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 融智财税 发表的提问:
请问,以前年度会计账户余额与银行账户对不上,多钱,但现在银行账户已销户也没办法查,账务怎么处理
你好 没有原因不好处理,你先向领导报告 看怎样处理
132楼
2023-01-27 11:18:43
全部回复
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ Theed. 发表的提问:
会计做账, 银行账目对不上咋处理?就是银行的收入和支出 和实际开票数目对不上
怎么个不对法?举个例子。
133楼
2023-01-27 11:26:31
全部回复
Theed.:回复冰儿老师 就是有的账给转银行公户了,有的账走私户,银行的实际收款,和开票销售额不一样
2023-01-27 11:48:08
冰儿老师:回复Theed.你把公帐和私帐合起来对,否则没法处理,
2023-01-27 12:13:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
现在企业都是当月采购或者销售,下月才对账,那应该怎样会计处理
您好,当月先根据采购入库暂估处理,销售可以记入发出商品科目处理。下月对账开具发票后,再冲暂估,按发票入库存商品,开具销售发票,确认收入,结转成本从发出商品结转就行。
134楼
2023-01-27 11:48:24
全部回复
郭:回复王雁鸣老师 那采购暂估和销售暂估的时候,税金应该挂什么科目
2023-01-27 12:03:35
王雁鸣老师:回复您好,采购暂估时,不做税金,销售暂估时,税金记入应交税费科目。
2023-01-27 12:31:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发表的提问:
现在企业都是当月采购或者销售,下月才对账,那应该怎样会计处理
你好 采购当月 借;库存商品 贷;应付账款 下月支付 借;应付账款 贷;银行存款 销售 当月 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 下月 借;银行存款 贷;应收账款
135楼
2023-01-27 12:12:00
全部回复
郭:回复邹老师 老师,请问为何采购时不挂应交税金,而销售要挂应交税金,我所提问都是暂估挂账,而不是已收到发票或者已开票
2023-01-27 12:38:52
邹老师:回复你好,暂估挂账是不需要考虑税金的
2023-01-27 12:52:34
郭:回复邹老师 那这样岂不是很大工作量,采购暂估挂账 借,库存商品 贷,应付账款 销售暂估挂账 借,应收账款 贷,主营业务收入。里面的应收应付账款都是含税金额?
2023-01-27 13:15:21
邹老师:回复你好,暂估是根据不含税成本做暂估,而不是按含税暂估的
2023-01-27 13:34:55
郭:回复邹老师 请问老师你回答的销售当月是有挂应交税金
2023-01-27 13:45:42
邹老师:回复你好,因为销售 了是会有增值税产生的
2023-01-27 14:03:31
郭:回复邹老师 采购了不也是有增值税的产生?
2023-01-27 14:23:45
邹老师:回复你好,采购因为货物到了,发票没有到,做暂估入库,暂估入库是不需要考虑税款的 如果是取得了采购发票,是专用发票,就需要考虑进项抵扣的问题
2023-01-27 14:51:58

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