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月末计算各种税费的会计分录
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俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ lemontea 发表的提问:
老师请问18年12月工资少计提61.66元,今年会计分录怎么填写?
怎么会现在才发现呢?金额不大,直接在本期补提61.66元,借管理费用等 贷应付职工薪酬
211楼
2023-02-20 09:29:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 听话的香菇 发表的提问:
老师 每月发上个月的工资,可以计提和发放上月工资的会计分录在这个月一块做吗
你好!可以的。相当于补计提。
212楼
2023-02-20 09:53:59
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ???? 芳芳???? 发表的提问:
公司前期的装修等各种费用,要怎么做会计分录,费用要怎么摊销,一次性摊销完,还是
如果金额不大的话,一次性计入管理费用-开办费科目核算。如果金额较大的话,要计入长期待摊费用进行分摊的。
213楼
2023-02-21 08:40:05
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???? 芳芳????:回复张艳老师 那要怎么样长期分摊呢?分几年还是?每年平均分摊,还是?
2023-02-21 08:53:12
张艳老师:回复???? 芳芳????是要少分摊三年以上,每月平均摊销。
2023-02-21 09:18:41
???? 芳芳????:回复张艳老师 嗯嗯,谢谢老师
2023-02-21 09:35:26
张艳老师:回复???? 芳芳????不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢。
2023-02-21 09:46:04
???? 芳芳????:回复张艳老师 老师还问你就是公司前期开办的装修费,人工,材料费是算在固定资产里面吧,那这个固定资产要计折旧吗
2023-02-21 09:58:27
张艳老师:回复???? 芳芳????这些支出是要计入长期待摊费用科目核算的,后期摊销的,也是对长期待摊费用的摊销。
2023-02-21 10:12:06
???? 芳芳????:回复张艳老师 不用转入固定资产里面是吧!那什么才是要算在固定资产里面的呢!还有公司的租金怎么分录呢
2023-02-21 10:34:23
张艳老师:回复???? 芳芳????这些是不计入固定资产科目,而是计入长期待摊费用-装修费科目核算的。 租金的分录,借 管理费用-房租 贷 银行存款等 如果是一次支付多期租金的话,计入 借 预付账款-租金 贷 银行存款,每月摊销时,做分录 借 管理费用-房租 贷 预付账款-房租
2023-02-21 10:56:31
???? 芳芳????:回复张艳老师 嗯嗯,好的,谢谢老师
2023-02-21 11:22:45
张艳老师:回复???? 芳芳????不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢。
2023-02-21 11:39:05
???? 芳芳????:回复张艳老师 老师还问下小规模纳税人对应的就是小企业会计准则么,我们公司注册的是小规模纳税人,对应快帐里面是不是应该选小企业会计准则啊!
2023-02-21 11:52:06
张艳老师:回复???? 芳芳????既可以选企业会计准则,也可以选小企业会计准则。 您自信行决定选择哪个。建议选择企业会计准则,这样会和学校学习的知识匹配上。
2023-02-21 12:09:43
???? 芳芳????:回复张艳老师 老师想问下,我前期好多单子,有4月份到现在的,是不是按之前的日期做记账凭证啊!同种类型的票,不同日期可以做到一个记账凭证里面吗??还有就是好多买材料费单子可以做个总数,材料费多少钱吗?
2023-02-21 12:28:13
张艳老师:回复???? 芳芳????1是要按业务发生时间做凭证的。 2建议分别合适,不建议做在一张凭证中。 3材料费也要分采购明细分别核算的。
2023-02-21 12:55:15
???? 芳芳????:回复张艳老师 嗯嗯,好的,谢谢老师!那我建立帐套的时间就要改到以前去罗!我本来设的时间是9月份的!
2023-02-21 13:06:28
张艳老师:回复???? 芳芳????好的,不客气,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢。
2023-02-21 13:27:13
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 爱笑的花生 发表的提问:
年末计息会计分录如何写,自己计算过程
借:财务费用-利息支出 贷:应付利息
214楼
2023-02-21 08:59:47
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ jossonli 发表的提问:
月末采用实际成本法核算半成品如何做会计分录
借:半成品 贷:生产成本
215楼
2023-02-21 09:28:19
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ A Xiao yumei☆ 发表的提问:
计提本月工资和付本月社保费用会计分录?
(1)计提工资总额借:管理费用/销售费用-职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-工资(2)计提公司承担社保借:管理费用/销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 (3)计提公司承担公积金借:管理费用/销售费用-公积金 贷:应付职工薪酬-公积金
216楼
2023-02-21 09:38:06
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 懵懂的钢笔 发表的提问:
1、你好,个税上个月工资表做错了,个税扣少了,扣少的那部分个税费用,公司愿意承担,就不再扣个人的款了,这个会计分录怎么做?2、因为上个月计提少了,这个月的个税已经扣款,那计提少的个税应该怎么做会计分录?
1 借营业外支出,贷应交税费,2 这个对应这个是不是后续还是工资表上面扣,借应付职工薪酬 工资,贷应交税费, 贷银行,这个银行少了,个税多
217楼
2023-02-21 09:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 布鲁斯的心跳 发表的提问:
月末报销加油费和食堂采购怎么做会计分录
你好 加油,借;管理费用——车辆使用费等科目,贷;库存现金等科目 食堂采购 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;银行存款等科目
218楼
2023-02-22 09:01:36
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布鲁斯的心跳:回复邹老师 需要做两个记账凭证吗?
2023-02-22 09:14:01
邹老师:回复布鲁斯的心跳你好,是的,是这样的
2023-02-22 09:38:38
布鲁斯的心跳:回复邹老师 食堂采购是有两个答案吗
2023-02-22 09:54:51
邹老师:回复布鲁斯的心跳你好,是的,一笔计提,一笔支付分录
2023-02-22 10:21:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 微笑 发表的提问:
人民币账户转款到美元账户会计分录,月末结转的会计分录是怎样的
借;银行存款-美元户 财务费用——汇兑损益 贷;银行存款-人民币户
219楼
2023-02-22 09:29:27
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微笑:回复邹老师 月末需不需要进行结转
2023-02-22 09:46:17
邹老师:回复微笑你好,不需要
2023-02-22 10:00:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 玉渐 发表的提问:
营改增增值税,月末一次性计提,如何做会计分录
你好,增值税通过一贷一借反应发生与缴纳,不需要计提的
220楼
2023-02-22 09:38:09
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依依老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ ZXY 发表的提问:
月末结转时怎么写会计分录
您好 会计分录为: 借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 162047.36        应交税费-应交增值税-进项税额转出 240.94      贷:应交税费-应交增值税-进项税额 162288.30  再将转出未交增值税这个过渡性科目进行结转,让其无余额 借:应交税费-未交增值税 162047.36    贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 162047.36 记得给老师5分好评哈,谢谢
221楼
2023-02-22 09:50:59
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ZXY:回复依依老师 老师,没有明白能说说这样写的原因吗?
2023-02-22 10:26:23
依依老师:回复ZXY您好 转出未交增值税是过渡性的会计科目,是应交税费-应交增值税的三级科目,进项税额,销项税额以及进项税额转出都是三级科目,那么就需要先结转到一个过渡性的科目里进行汇总。然后,再转入应交税费-未交增值税这个科目里。 进项税额是购进时产生的,因此余额是在借方,那么将进项税额的余额结转出来,就从贷方转出。其他的都是同样的道理。 记得给老师5分好评哦!
2023-02-22 10:53:48
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 小碎步 发表的提问:
老师,7月发放员工5月工资会计分录是不是也是先计提后发放。5月没发放的原因是产生纠纷所以在6月份时暂时没发放。
你好,是的,工资是计提在5月,只是发放在7月份。
222楼
2023-02-23 08:33:21
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ little简* 发表的提问:
如果公司三个月工资没有计提之后直接发放,会计分录怎么做
;,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
223楼
2023-02-23 08:49:28
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little简*:回复玲老师 之前没有做计提那发之前还要不做一个计提吗?比如说这个月发前面三个月的全部工资,那三个月又都没有做计提,这样我这个月还要做这三个月的计提吗?
2023-02-23 09:03:04
玲老师:回复little简*先补计提 再发 分录 发你了
2023-02-23 09:15:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,计提上月工资怎么做会计分录?
你好,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资
224楼
2023-02-23 09:19:18
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乐一:回复邹老师 如果是计提车间工人工资也是借:管理费用 贷:应付职工薪酬 还是借: 主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2023-02-23 09:46:31
邹老师:回复乐一你好,计提车间工人工资 借;生产成本,或制造费用 贷;应付职工薪酬
2023-02-23 10:07:48
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不经历风雨,怎能见彩红 发表的提问:
一般纳税人增值税月末结转次月缴纳的全部会计分录
你好,看这个截图做分录,截图
225楼
2023-02-23 09:47:59
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