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会计帐本结转余额的帐页样式
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 苹果滑板 发表的提问:
老师,我用的是手工帐,本月合计,本年累计,过次页,承前页需要用红笔写吗?还有结转下年后面要写出余额吗?
你好这个是红笔填写的, 需要写余额
1楼
2022-12-07 17:12:08
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 完善 发表的提问:
年终建新帐结转上年个人往来帐时,是应该余额方式结转,还是明细方式结转呢?
您好 余额结转就是光把往来单位的期末余额转到下一年 明细结转就是把往来单位所有的明细帐都转到下一年去,这样查上一年的往来帐就不用换帐套了, 可以根据您单位的实际情况选择 我个人比较倾向明细方式结转
2楼
2022-12-07 18:05:38
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 安静的小天鹅 发表的提问:
现在8月,我发现2月未结转,就返回去结转,结转后操作结帐,2月平,3月平,到4月,没有改过4月凭证,但报表公式对,和余额表上数字不一样
是的,因为你之前没结转
3楼
2022-12-07 19:35:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 一帆妈妈 发表的提问:
我17年12月建帐.然后我18年又有新的会计科目启用了.那我在帐页的第一行.还写期初余额吗?其他会计科目写的上年结转
你好,新的科目不需要写期初余额,上一年 结转的才需要写期初余额的
4楼
2022-12-07 20:27:59
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一帆妈妈:回复邹老师 我的意思,是写那4个字样
2022-12-07 20:40:33
邹老师:回复一帆妈妈你好,之前使用过的科目,是需要写上年结转的
2022-12-07 21:03:12
一帆妈妈:回复邹老师 比如说.我以前17年的帐里,没有预付帐款.这个会计科目.然后在18年业务发展,我要用预付帐款会计科目了.我的手工帐.在摘要里写什么呢
2022-12-07 21:29:18
邹老师:回复一帆妈妈你好,直接登记18年的业务就是了,不需要写上年结转,也不需要写期初余额
2022-12-07 21:46:55
一帆妈妈:回复邹老师 好的好的,谢谢老师指导
2022-12-07 22:03:51
邹老师:回复一帆妈妈不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-07 22:27:43
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
我现在就在登明细帐和总帐,从16年结转17年时像主营业务成本的明细帐有余额,总帐已经结转到本年利润了余额为零,那1月份明细帐的余额需要转到17年的余额吗?
老师在吗,解答下哦,刚下单的学员
5楼
2022-12-07 21:39:31
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袁老师:回复小耳朵不用,通过以前年度损益调整掉吧
2022-12-07 21:58:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 嘉琪妈妈 发表的提问:
你好,老师,我刚把19年12月份的账结账了,发现银行余额不对,想反结帐到19年12月份,但是按ctrl+f12反结帐的时候提醒“年初时不能执行反结帐,请使用上年年末时备份的账套数据”,这样子怎么才可以反结帐到19年12月份的账
你要去上年账套里面反结账的哦
6楼
2022-12-07 23:08:10
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嘉琪妈妈:回复朴老师 我现在就在20年我1月份的账套里,怎么可以去上年账套反结帐
2022-12-07 23:25:16
朴老师:回复嘉琪妈妈去备份的账套里面哦,备份文件的后缀改成ais
2022-12-07 23:50:05
嘉琪妈妈:回复朴老师 老师你好,我在备份的账套里已经修改凭证了,但是最后不让结账了了
2022-12-08 00:04:11
嘉琪妈妈:回复朴老师 说是你的的账套文件是年末结账备份文件,不能进行年末结账
2022-12-08 00:32:30
朴老师:回复嘉琪妈妈去备份的账套里面哦,备份文件的后缀改成ais
2022-12-08 00:45:56
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
村有一村民买机械,借村60400元钱,每年还一万,还剩400元没还。上月结帐时还清,但现金余额除不去他给的400元。会计交接时现金余额是5400元,5400元是村现金零用钱+他欠的400元。现在接手他把钱直接打到村帐户上,但是现金余额不显示5000元,还是显示5400元,这是为什么呢?
因为账目做平 借:库存现金 400 贷:其他应收款——XX村民 400 已变成收到现金了,因此是5400元的现金余额
7楼
2022-12-08 00:23:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ happy 发表的提问:
帐本余额是零还要结转下年吗?明细账与总帐都要结转吗?
你好,是的,都需要结转的
8楼
2022-12-08 01:27:42
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ chen 发表的提问:
总帐的余额和明细帐的余额必须是一致的吗?总帐像主营业务收入12月份时余额已结转为零,那明细帐余额是否也要结转为零?
是的,明细账也要结转。
9楼
2022-12-08 02:39:13
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小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 汀兰若芷 发表的提问:
手工帐的过次页和承前页到底是那些数据的合计和余额?如果一页上面有两个月数据,或者一页上面到过次页上一行正好是本月最后一行,这种情况咋处理?
您好过次页和承前页主要是用在数据在一页上显示不完全的情况。一般以本页同一列数据为总和为合计,余额为借贷方的差额。 实务中一般一个月数据已经完成了,不会在同一页进行下一个月数据的登记,一方面是因为不方便于查找数据,另一方面是本页合计金额就没有任何意义。如果过次页上一行正好是本页最后一行,那可以直接本月合计就可以,不再另起一行过次页。
10楼
2022-12-08 03:47:56
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汀兰若芷:回复小小刘老师 老师你说的不太清楚,我没明白,难道一页只登记一个月的数据吗?
2022-12-08 04:19:52
小小刘老师:回复汀兰若芷您好,实务中一般一页只登记一个月的数据,这样更清晰明了。
2022-12-08 04:36:43
汀兰若芷:回复小小刘老师 但是老师手工帐实际不是这样的,一页只登记一个月的
2022-12-08 04:47:15
小小刘老师:回复汀兰若芷可能我的描述你没有理解到。我的意思是:比如一页有10行,本月你登帐需要登15行,那第一页全部登帐,第二页登完账肯定还剩了几行,在实务中您再登记下一个月的账簿的时候,不用从第二页剩下的几行开始,而是从新找第三页(新的一页)进行下一月的登帐。在遇到一个月登帐的数目较多,页数也较多的时候,您更好查找某个月的数据。
2022-12-08 05:15:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 古·玥仲为 发表的提问:
数量金额式明细帐的单价(余额)怎样计算?
你好,看你企业采取什么计价方法了
11楼
2022-12-08 04:58:43
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古·玥仲为:回复邹老师 举个例吧!
2022-12-08 05:23:36
邹老师:回复古·玥仲为你好,有一一对应的,就需要根据采购的价格,登记销售的价格 如果是加权平均,就需要加权计算单价是多少
2022-12-08 05:41:40
古·玥仲为:回复邹老师 加权平均是不是余额除数量得单价?
2022-12-08 06:11:01
邹老师:回复古·玥仲为(期初成本+购进成本)/(期初数量+购进数量)
2022-12-08 06:41:01
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 张秋贞 发表的提问:
银行存款日记帐,每一页登记完毕时,应结出本页发生额,还是结出累计发生额?
同学, 银行日记账是日清月结的。 应该是“自本月初起至本页末止”的发生额累计数。
12楼
2022-12-08 05:53:36
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张秋贞:回复星河老师 老师,是每个月结转一次,每页登记完毕,借方贷方结出本月的累计数,再转到下页,对吗?
2022-12-08 06:15:13
星河老师:回复张秋贞同学, 对的。 是每个月结转一次。 每页登记完毕,借方贷方结出本月的累计数,再转到下页。
2022-12-08 06:34:55
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 牛老师 发表的提问:
银行日记帐写完一页到第二页时候要写什么吗?结转页?还是承前页
最后一行写”过次页“,第二页第一行写”承前页“
13楼
2022-12-08 07:21:06
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牛老师:回复张艳老师 同一时间发生了几比一样的摘要我可以写总数吗?还是一比一比的写呢
2022-12-08 07:33:54
张艳老师:回复牛老师是要一笔一笔记录清楚的。
2022-12-08 08:00:22
牛老师:回复张艳老师 我日期写错了是可以用红笔化点然后在用黑笔改吗?
2022-12-08 08:23:04
张艳老师:回复牛老师可以的,可以采用划线更正法进行更正的。
2022-12-08 08:51:08
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ cindy 发表的提问:
余额表中,会计做的帐应付账款在贷方余额是正数,在快帐里面余额表显示借方余额负数,金额是一样的,怎样能把快帐里面的调整一下,和会计的一样?
这个不用调整,你贷方负数就是借方正数,若真的需要调整的话就在快账群里咨询快账老师!
14楼
2022-12-08 08:13:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ zhouhe 发表的提问:
手工账中每一账页登记完毕结转下页应该怎么做,是否需要在本页结束最后一栏摘要处写:过次页并结出本页合计数及余额,下一页开始时摘要处写承前页,那下一页是否需要写合计数,还是只需要写余额在本页结束最后一栏摘要处写:过次页并结出本页合计数及余额,下一页开始时摘要处写承前页,下一页结出合计数及余额,是这样吗
你好,把余额过次页,然后承前页,登记余额 不需要本页合计的
15楼
2022-12-08 09:36:30
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zhouhe:回复邹老师 也就是说任何一种手工账页都是最后一行摘要过次页 登记余额 下一页开始摘要栏 承前页 登记余额,是这样对吧
2022-12-08 09:58:19
邹老师:回复zhouhe你好,是的
2022-12-08 10:21:08

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