咨询
供应单位要求退款的会计分录
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,单位退疫苗1、由卫生院退到我单位2、再由我单位退到厂家。1、卫生院退到我单位分录为:借:存货-库房疫苗1102 贷:应收账款-卫生院1102(现在是卫生院没有挂账,导致我单位应收账款-卫生院贷方有余额要怎么调整分录,当月存货数量核对一致了)
同学。这是卫生院的处理不对啊。他退货他应该要处理啊 你这个是很正常的处理啊,
211楼
2023-02-23 09:15:26
全部回复
Victoria胜利:回复陈诗晗老师 老师,这里要怎么做平应收账款呢?存货是已经核对一致了
2023-02-23 09:53:39
陈诗晗老师:回复Victoria胜利应收账款你指的平是什么意思? 你收款时少收这部分就是一致的了
2023-02-23 10:15:44
Victoria胜利:回复陈诗晗老师 就是,实际这笔款卫生院并没有打来过,直接退疫苗
2023-02-23 10:41:46
陈诗晗老师:回复Victoria胜利退了疫苗,相关的款项不退?
2023-02-23 11:06:12
Victoria胜利:回复陈诗晗老师 老师,这个退款是由我单位统一进库房后一次性退给厂家:借:应付账款-厂家 贷:存货-库房疫苗
2023-02-23 11:20:27
Victoria胜利:回复陈诗晗老师 那要怎么做这个应收帐款-卫生院的呢?
2023-02-23 11:35:00
陈诗晗老师:回复Victoria胜利首先你是从厂家拿货,销售卫生院 现在卫生院退给你你是减少收入,增加存货和减少应收,这个应收你是需要补款给卫生院 你又退给厂家,你是减少库存和应付
2023-02-23 11:49:56
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 失眠的老鼠 发表的提问:
请问事业单位收到应返还工会经费做了会计分录借 银行存款 贷 其他应付款 还要做预算会计吗
你好! 需要的
212楼
2023-02-23 09:29:32
全部回复
蒋飞老师:回复失眠的老鼠预算会计 借 资金结存-货币资金 贷 其他应付款
2023-02-23 09:48:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 擎天柱 发表的提问:
事业单位上年度事业支出多记了一笔款,今年度要调回正确金额应该怎么写会计分录,上年度分录是: 借:事业支出10000 贷:应付账款:10000
借应付账款贷事业支出就可以的
213楼
2023-02-23 09:51:13
全部回复
擎天柱:回复郭老师 公司的要通过以前年度损益调整,事业单位的不需要调整吗
2023-02-23 10:21:46
郭老师:回复擎天柱你好,是的,其实企业的如果去年已经汇算了,不去修改年报的也是直接冲的
2023-02-23 10:36:04
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 小小小炉子儿 发表的提问:
企业用承兑汇票支付材料款,多余款项对方单位退回怎么做会计分录
借:应付账款(材料款) 预付账款(差额) 贷:应付票据 借:银行存款 贷:预付账款
214楼
2023-02-23 10:02:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 月儿 发表的提问:
老师,客户下了订单,预付款是经银行放的贷款,在我司(有限公司)给供应商也转了预付款后,客户取消了订单并要求退回预付款。老板没和会计商量,只按合同扣了罚金,就把供应商退回的款私户给转回去了。想问一下这种情况该怎么处理入账。会不会认为是供户过桥转款。
同学你好 那你们做代收代付的就行了
215楼
2023-02-24 09:39:47
全部回复
朴老师:回复月儿就是直接做往来款的意思 收到做往来 然后再退回去
2023-02-24 10:06:40
月儿:回复朴老师 转入和我转出的账户不一致,没关系是吗?就是听说最近银行和税所是不是开通了什么机制,怕补误会,所以问一下老师。
2023-02-24 10:17:35
朴老师:回复月儿对的,这个没关系的 做委托收款就行了
2023-02-24 10:36:23
月儿:回复朴老师 是做一份委托书吗?客户委托我们收款?我不太懂请老师讲细点。谢谢
2023-02-24 10:48:38
朴老师:回复月儿对的 就是客户委托你们付款
2023-02-24 11:00:02
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @  I DO? 发表的提问:
单位收到外地预缴税款的完税证明,这个如何做会计分录,等到报税所属期时如何做相对应税款相抵分录,求老师解答
企业所得税:凭外管证,预征0.2%,没有外管证的2% 增值税:一般纳税人预征2%,小规模预征3% 个税:预征0.8%-1%不等 借:税金及附加 贷:应交税费-个税/附加税 借:应交税费-预缴增值税 应交税费企业所得税 贷:银行存款
216楼
2023-02-24 09:48:36
全部回复
 I DO?:回复轶尘老师 那我先把这个预缴的做了 等我想和下月应交增值税抵扣时 怎么做
2023-02-24 10:26:59
轶尘老师:回复 I DO?预缴增值税转入应交税费-未交增值税
2023-02-24 10:44:36
 I DO?:回复轶尘老师 转入借方对吧
2023-02-24 11:09:59
轶尘老师:回复 I DO?是的 你的理解正确
2023-02-24 11:33:03
 I DO?:回复轶尘老师 谢谢您 我懂了
2023-02-24 11:59:37
轶尘老师:回复 I DO?不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-02-24 12:28:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 441650299 发表的提问:
老师,你好,盘盈的库存现金确认是多收外来单位的,经批准要退回,批准后的会计分录贷方没有其他应付款,应该选哪个科目
你好,应当计入应收账款
217楼
2023-02-24 09:59:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Victoria胜利 发表的提问:
老师,事业单位收到项目款财务会计:借:银行存款2000 贷:其他应付款2000;那么预算会计要做会计分录么?
你好,预算会计 借 资金结存 贷 财政预算补助收入
218楼
2023-02-26 19:11:08
全部回复
Victoria胜利:回复紫藤老师 只要收到的款项都要做尽预算会计分录里面么?
2023-02-26 19:27:08
紫藤老师:回复Victoria胜利一般收到的款项都要做尽预算会计分录里面
2023-02-26 19:41:27
Victoria胜利:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2023-02-26 20:07:42
紫藤老师:回复Victoria胜利不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-26 20:25:17
Victoria胜利:回复紫藤老师 老师,各科室收到的钱属于专项资金么?
2023-02-26 20:43:09
紫藤老师:回复Victoria胜利你可以在摘要写清楚科室名称即可
2023-02-26 21:06:18
Victoria胜利:回复紫藤老师 做预算分录里面的明细有功能科目,所以想咨询一下
2023-02-26 21:18:11
紫藤老师:回复Victoria胜利你可以在机构设置,A科室,B科室
2023-02-26 21:30:27
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 轻松的咖啡 发表的提问:
单位代职工垫付房租会计分录 和单位代扣个人负担的社会保险会计分录 书上写第一个是其他应收款,第二个是其他应付款,我看你们回答的第二个也是其他应付款
都可以,其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
219楼
2023-02-26 19:40:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Maomaokang 发表的提问:
我们单位因为去年没有及时给甲方供暖造成对方损失,对方现在要求赔偿,但对方开具的发票是工程款,我该如何做会计分录呢
你好,这种赔偿一般是不用开具发票的 借;营业外支出 贷;银行存款等科目
220楼
2023-02-26 19:47:59
全部回复
Maomaokang:回复邹老师 如果对方开工程款怎么入账比较好
2023-02-26 20:08:38
邹老师:回复Maomaokang通常计入长期待摊费用或在建工程科目
2023-02-26 20:28:22
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ v7喜 发表的提问:
单位借个人款会计分录
这个是谁借钱给谁
221楼
2023-02-27 08:27:50
全部回复
v7喜:回复东老师 个人向公司借款
2023-02-27 08:40:29
东老师:回复v7喜借,其他应收款,贷,银行存款。
2023-02-27 08:52:47
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 发表的提问:
老师现在是公司要求发放给员工的生育津贴要求退回来,怎么做会计分录,做借方其他应收款 贷应付职工薪酬么
你好 借银行存款 贷管理费用-工资
222楼
2023-02-27 08:48:54
全部回复
。:回复冉老师 不是的老师,是现在员工要把生育津贴退回公司,先挂账,每月工资里扣点钱
2023-02-27 09:17:52
冉老师:回复如果是这样的话 借应付职工薪酬 贷管理费用工资 然后扣得时候,冲应付职工薪酬
2023-02-27 09:33:25
。:回复冉老师 不是挂其他应收款
2023-02-27 09:49:08
。:回复冉老师 老师?在么
2023-02-27 10:13:52
冉老师:回复不是的,这个要冲费用的,
2023-02-27 10:37:00
。:回复冉老师 当时收到社保局生育津贴的时候是借银行存款 贷应付职工薪酬   付生育津贴的时候分录是借应付职工薪酬 贷银行存款 现在要员工把生育津贴跟工资两者之间那个低退那个,分录是借应付职工薪酬 贷管理费用?
2023-02-27 11:00:36
冉老师:回复是的,现在是冲费用的,不然你的往来科目有问题
2023-02-27 11:18:29
。:回复冉老师 哪从工资哪扣生育津贴,分录怎么做?借应付职工薪酬贷什么?
2023-02-27 11:43:31
冉老师:回复你正常做工资 比如一个人工资10000,扣了津贴6000,实际发放4000 津贴按照上面分录 借应付职工薪酬6000 贷管理费用工资6000 本月计提工资 借管理费用10000 贷应付职工薪酬10000 实际发放工资‘ 借应付职工薪酬4000 贷银行存款4000 你的账就是平的了
2023-02-27 12:09:23
。:回复冉老师 我有点迷了老师,现在公司要让把以前年度发过津贴的全都退回来,先挂账,以后年度工资里扣,我现在就是这个挂账,跟扣的分录怎么做
2023-02-27 12:29:37
冉老师:回复挂账 借应付职工薪酬 贷管理费用工资 扣钱 借应付职工薪酬 贷银行存款
2023-02-27 12:46:31
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
收到供货单位的专用发票 分录也要做借 应交税费么?单位不需要抵扣 ,本身就是免增值税的单位。 也要做借 应交增值税的分录么 还是直接做 借 库存商品 贷 银行存款了
也要做借 应交增值税的分录,然后做转出处理。
223楼
2023-02-27 09:14:37
全部回复
会计学堂金牌课程指导老师:回复方亮老师 转出处理的分录怎么做的
2023-02-27 09:29:34
方亮老师:回复会计学堂金牌课程指导老师借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-02-27 09:47:39
会计学堂金牌课程指导老师:回复方亮老师 还是进入到库存商品的科目了 专票超过时限没有认证会有什么影响的
2023-02-27 10:09:50
方亮老师:回复会计学堂金牌课程指导老师会形成滞纳票,税务部门会追查没有认证的原因。
2023-02-27 10:28:21
会计学堂金牌课程指导老师:回复方亮老师 购买金税盘的专票需要认证么 这不是全额抵扣的么
2023-02-27 10:48:52
方亮老师:回复会计学堂金牌课程指导老师不用认证,但是需要向税务部门备案。
2023-02-27 10:59:17
会计学堂金牌课程指导老师:回复方亮老师 那出差的住宿费呢 ,也是一样先借 进项税额 再进项税额转出 转出
2023-02-27 11:29:02
会计学堂金牌课程指导老师:回复方亮老师 最后借差旅费-住宿费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出吗?
2023-02-27 11:53:14
方亮老师:回复会计学堂金牌课程指导老师出差的住宿费可以抵扣。
2023-02-27 12:06:10
会计学堂金牌课程指导老师:回复方亮老师 可是单位是免税的企业 不需要缴纳增值税 业务员出差回来带回一张住宿的专用发票 我要去认证 然后分录怎么处理呢
2023-02-27 12:27:14
方亮老师:回复会计学堂金牌课程指导老师也是一样先借 进项税额 再进项税额转出
2023-02-27 12:51:11
会计学堂金牌课程指导老师:回复方亮老师 报小规模企业的申报纳税,遇到印花税这块该怎么填写?
2023-02-27 13:10:07
方亮老师:回复会计学堂金牌课程指导老师印花税的税目很多,根据税务部门核定的税目填写即可,您参考一下:http://114.xixik.com/stamp-duty/
2023-02-27 13:23:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 木木每每 发表的提问:
应收款退款多了,现在又要退还给对方,会计分录怎么做。
你好 是你应收账款收多了要退给对方的话 借方银行 贷方应收账款 其他应付款
224楼
2023-02-27 09:38:02
全部回复
木木每每:回复meizi老师 是退货,先退了6000,后面是单价错了,实际退5000,这个分录怎么做
2023-02-27 09:52:30
meizi老师:回复木木每每那你之前分录是怎么做的
2023-02-27 10:06:52
木木每每:回复meizi老师 之前的分录是借:其他应收款,贷:主营业务收入。但对账时应收与总账有差额
2023-02-27 10:26:44
meizi老师:回复木木每每你好 那你就把你退错了6000分录红冲了 然后再按你实际来退
2023-02-27 10:42:40
木木每每:回复meizi老师 好的谢谢
2023-02-27 10:53:08
meizi老师:回复木木每每好的 不客气 满意请给予评价
2023-02-27 11:12:50
王小龙老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 独立寒秋 发表的提问:
单位购买个人材料已入库,未付款,但也不能提供发票,会计分录怎么写?是否可以这样写分录:借 原材料 贷 其他应付款
同学您好,借 原材料 贷 :应付账款 这里有个问题需要注意,就是因为没有发票,所得税汇算的时候,是需要把这部分成本调整出来的
225楼
2023-02-27 09:54:01
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×