咨询
供应单位要求退款的会计分录
分享
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 清爽的路人 发表的提问:
行政事业单位会计,退休人员的医疗保险怎么记账,会计分录是怎样的?
你好, 借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
256楼
2023-03-10 11:48:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 洁净的洋葱 发表的提问:
事业单位会计,本月多扣了医疗保险50元,下月返还给职工,跟工资一起打到他个人工资卡,这个会计分录本月怎么做,下月怎么做,请哪位大侠指导下。
您好!发工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-多扣保险费 现金。 下个月借:其他应付款-多扣保险费 贷现金。
257楼
2023-03-12 10:51:12
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 李丽莉 发表的提问:
问一个事业单位会计分录的问题。一个村委会入股20万给电站,每年村委会能分红2万, 其中村委会每年会把分红里的10%给慈善基金,另10%扶持贫困户,剩余80%的分红作为 村委会的工作经费, 这个会计分录怎么做?
按分红入账吧
258楼
2023-03-12 11:03:25
全部回复
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 发表的提问:
财政要求,将多发的工资10000元,退回财政。收,退时财务预算会计分录分别应该怎么做。
冲减事业支出或者经营支出
259楼
2023-03-12 11:30:01
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 拼搏的戒指 发表的提问:
老师你好。我是行政单位,同级单位处罚了5处建筑物资产,要求由我单位以一元钱名义金额代管。现会计分录应该怎么做?
你好! 可以做分录: 借固定资产1 贷无偿调拨净资产1
260楼
2023-03-12 11:38:59
全部回复
拼搏的戒指:回复蒋飞老师 名义金额应该记5还是1
2023-03-12 12:21:49
蒋飞老师:回复拼搏的戒指每处资产做一笔分录(做五笔分录)
2023-03-12 12:35:33
拼搏的戒指:回复蒋飞老师 这个不属于我单位的固定资产,为什么还要用固定资产的科目呢?
2023-03-12 12:53:52
蒋飞老师:回复拼搏的戒指代管就视同是你们单位资产了
2023-03-12 13:18:53
拼搏的戒指:回复蒋飞老师 受托代管资产,受托代管负债,这两个科目可以用吗?
2023-03-12 13:35:08
蒋飞老师:回复拼搏的戒指受托代管资产,一般是按实际价值计量的(不用名义金额计量)
2023-03-12 13:50:54
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
施工单位退建安劳保费,劳保局要求施工单位给业主单位开具发票,然后有一联发票给劳保局备查才会退款(按72%退劳保费),这笔劳保款是直接退回给施工单位的,那请问施工单位给业主单位开具的发票要怎么做账务处理呢
Na这边开具发票,就作为他的那个项目收入处理就可以的。
261楼
2023-03-13 08:51:17
全部回复
小鱼儿:回复陈诗晗老师 那业主单位,就是房开公司怎么做账呢
2023-03-13 09:21:37
陈诗晗老师:回复小鱼儿你这个要求的是施工单位直接开发票给那个客户,你这边没有涉及到资金支付,也没有涉及到票据开处理,这边暂不做处理。
2023-03-13 09:45:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ firefoxhaha 发表的提问:
公司跟供应商打官司,判决结果是供应商退还给公司货款(此笔货款是2016年反生,已经做帐),供应商需要公司开具红票,会计分录该如何处理?
你好,是销售退货还是?
262楼
2023-03-13 09:15:38
全部回复
firefoxhaha:回复邹老师 @邹老师:判决书上要求对方公司返还我公司已支付的合同款
2023-03-13 09:28:49
邹老师:回复firefoxhaha是什么原因需要返还 借;银行存款 贷;应付账款
2023-03-13 09:50:36
firefoxhaha:回复邹老师 @邹老师:仲裁判决对方公司违约返还我公司货款。贷:应付账款???对方公司要求我公司开具红票,我该如何操作,分录?麻烦老师给我一个具体答案,我公司能否不给对方开具红票?依据?
2023-03-13 10:09:12
邹老师:回复firefoxhaha如果是违约,不需要开具发票,做营业外收入核算
2023-03-13 10:23:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 整齐的故事 发表的提问:
我们是分次给供应商付款,供应商开了一总的发票给我们要怎么做会计分录
你好 付款时 和收到商品正常入账  收到发票把无票的分录 红冲,按发票入账 
263楼
2023-03-13 09:32:58
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 海英 发表的提问:
老师,公司为员工交纳社保,做分录时 计提单位部分借:管理费用一单位社保 贷:应付职工薪酬一单位社保 交款时:借:应付职工薪酬一单位社保 借:其他应收款一个人 贷:银行存款 享受西部政策,单位和个人交的社保全部退回,打到公司帐上,然后,公司交的归公司,个人交的归个人,请问退回的分录怎么做分录?
同学你好 原分录负数红冲
264楼
2023-03-14 08:59:29
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 诚心的篮球 发表的提问:
退货给供应商,供应商应该退回的钱从下次货款中抵扣,怎么做分录
你好!退货开发票了吗?下次还是同样货物吗?正规的应该是开红字退货发票冲减应付账款
265楼
2023-03-14 09:05:21
全部回复
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 醉熏的战斗机 发表的提问:
财政暂未拨款,单位垫支单位管理费用,怎么做财务会计分录和预算会计分录
借:单位管理费用 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金
266楼
2023-03-14 09:26:59
全部回复
醉熏的战斗机:回复家权老师 之前说那个预算会计分录借资金结存-货币资金 贷:其他预算收入!那么财务拨入经费了,那么分录怎么转?感觉有些绕不出去了
2023-03-14 09:52:18
醉熏的战斗机:回复家权老师 后来财政拨入经费
2023-03-14 10:20:55
醉熏的战斗机:回复家权老师 比如说单位人员的养老保险费,年金,社保!财政暂时未拨入经费,但是单位已支付各保险费!财务会计和预算会计要怎么做分录?
2023-03-14 10:43:38
家权老师:回复醉熏的战斗机单位垫付的资金就是,财政预算结存的资金。等拨入后,补充结存资金就是
2023-03-14 10:57:04
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ????娜 发表的提问:
老师我想问一下关于退款的分录 就是收到供应商退款分录应该是怎么做的
你好,是多付了退回?借银行存款 贷应付账款(或借方负数金额)
267楼
2023-03-15 08:07:15
全部回复
????娜:回复徐阿富老师 老师 关于为什么退款原因我不清楚
2023-03-15 08:34:39
徐阿富老师:回复????娜你好,那就这样先做,如果有其他什么的,再调整回来
2023-03-15 08:56:37
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 水龙头 发表的提问:
行政单位会计 单位人员借款,从预算内资金借给他1000,过后他拿回原始单据冲销800,交回现金200。求完整财务和预算会计分录。
从预算内资金借给他1000,借 其他应收款 1000贷 银行存款1000 拿回原始单据冲销800,交回现金200 借 事业支出 800 库存现金200 贷 其他应收款1000
268楼
2023-03-15 08:17:03
全部回复
水龙头:回复紫藤老师 老师,预算会计分录怎么做?
2023-03-15 08:46:20
紫藤老师:回复水龙头你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
2023-03-15 09:11:07
水龙头:回复紫藤老师 钱都出去了,不是支出吗?
2023-03-15 09:26:02
紫藤老师:回复水龙头借 其他应收款 1000贷 银行存款1000 借 事业支出 800 库存现金200 贷 其他应收款1000
2023-03-15 09:44:25
水龙头:回复紫藤老师 借 其他应收款 1000贷 银行存款1000 借 事业支出 800 库存现金200 贷 其他应收款1000 老师,你发过来这个是财务会计分录。这笔业务从借钱到冲销都没有预算会计分录的吗?
2023-03-15 09:56:04
紫藤老师:回复水龙头这笔业务从借钱到冲销都没有预算会计分录
2023-03-15 10:17:51
水龙头:回复紫藤老师 为什么?即使借的时候不算支出,他拿800的材料来报销应该也算支出了吧?要不钱哪去了?
2023-03-15 10:45:58
紫藤老师:回复水龙头借 事业支出 800 贷 其他应收款800
2023-03-15 11:07:53
紫藤老师:回复水龙头其他应收款的预算会计没有对应的科目
2023-03-15 11:23:28
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 知性的金针菇 发表的提问:
接供货方通知,企业4月购进的一批化妆品500件(已付款并收货),因供货方计价错误每件多收5元,共计多计价税款2825元,现供货方退来价税款存入银行。 要求:编制上述业务的会计分录。
借银行存款2825 贷库存商品2500 应交税费-应交增值税-进项税转出325
269楼
2023-03-15 08:38:36
全部回复
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
给他人单位打设计款款的会计分录怎么做
区分设计用途,可以计入成本或者费用科目,比如销售费用
270楼
2023-03-15 08:57:47
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×