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收到对方给的预付款会计分录
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
预付20000元购买数据公司服务,支付时做分录为借 预付账款 20000 贷 银行存款那收到对方开的票借方应该写什么科目
你好。购买的是技术服务吗。可以 借:管理费用-咨询服务费 应交税费-应交增值税-进项税 贷:预付账款
241楼
2023-03-01 09:27:55
全部回复
兔子先森:回复言岩老师 老师,根据这比业务用应付账款代替预付账款,这比账务怎么处理呢
2023-03-01 09:43:10
言岩老师:回复兔子先森你好。是想用应付账款科目代替预付账款科目吗
2023-03-01 10:09:38
言岩老师:回复兔子先森如果公司只用一个科目核算,用应付账款代替预付账款,那就把预付账款科目替换成应付账款科目就行。
2023-03-01 10:21:58
兔子先森:回复言岩老师 是的
2023-03-01 10:51:03
兔子先森:回复言岩老师 是借 应付账款 贷 银行存款吗?
2023-03-01 11:08:03
言岩老师:回复兔子先森你好。是的。是你做的那样的。
2023-03-01 11:38:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 春花秋实 发表的提问:
老师,早上好!请问我上个月用银行存款预付了2590元货款,上月做分录为:借:预付账款2590 贷:银行存款2590 这个月我收到了对方给我们的发票金额是56490元(包含了上次预付的2590元),有支付给对方的银行支付回单金额为53900元,也就是说现在已收货入库,已支付全部货款,也收到支付全款专票了 ,我在这个月应该怎么做分录?以及怎么冲回上月预付的2590元 ?
你好借库存商品56490 贷预付账款,56490 借预付账款53900,贷银行 53900
242楼
2023-03-01 09:33:49
全部回复
春花秋实:回复maize老师 老师这个月的分录是,借:库存商品49991.15 应交税费——待认证进项税6498.85元 贷:预付账款,56490 是这样吗?
2023-03-01 10:06:06
春花秋实:回复maize老师 老师这个月的分录是,借:库存商品49991.15 应交税费——待认证进项税6498.85元 贷:预付账款,56490 第二笔分录为: 借:预付账款53900,贷:银行 53900
2023-03-01 10:24:53
maize老师:回复春花秋实你好是的,是这样,是的,
2023-03-01 10:45:00
春花秋实:回复maize老师 老师,这样对不对?
2023-03-01 11:01:42
maize老师:回复春花秋实是对的,没有问题,你写这个
2023-03-01 11:26:41
春花秋实:回复maize老师 非常感谢老师解答
2023-03-01 11:53:08
maize老师:回复春花秋实好的我先回复别的学员了
2023-03-01 12:06:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 无痕浅墨 发表的提问:
老师,公司购买一款财务软件5年使用权,公司已经付款,对方的发票还没有到,如何做会计分录呢?要记载预付账款还是其他应收款?
你好支付了五年吗 借长期待摊费用 贷银行存款 按月分摊 借管理费用办公费 贷长期待摊费用
243楼
2023-03-01 09:54:00
全部回复
无痕浅墨:回复郭老师 老师公司设计logo同样是支付了钱还没有收到票,我想问这类公司已经付款,但是没有收到票的情况下,我什么时候计入预付账款,什么时候进其他应收款呢?或者还可以进别的什么会计科目吗?
2023-03-01 10:08:33
郭老师:回复无痕浅墨对方拿给你提供服务了吗 提供了不管开没开发票都做销售费用 如果你们提前支付,对方没有给你提供服务,做其他应收款 支付的货款做预付账款
2023-03-01 10:28:01
无痕浅墨:回复郭老师 但老师这样就会有一个问题,比如购买财务软件,我1月份买的,2月份他的发票才到,那我在1月份可以先这样做吗?借其他应收款,贷银行存款。我收到发票之后,借长期待摊费用,贷其他应收款。
2023-03-01 10:55:03
无痕浅墨:回复郭老师 就是说如果发票没有到之前,我能不能把他们都归到其他应付款里?等到发票到了之后,再从其他应付款里转到对应的科目,比如说销售费用,比如说管理费用等等。
2023-03-01 11:16:42
郭老师:回复无痕浅墨你好 可以的 可以的
2023-03-01 11:46:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一张面值140000元,无利息的商业汇票到期,对方无力付款,转入应收账款的会计分录
借;应收账款 贷;应收票据
244楼
2023-03-02 08:36:49
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ Candy 发表的提问:
做了预付款单后收到货了需要怎么做会计分录
收到发票没有,如果是收到发票,正常做采购发票的分录 如果没有收到发票,只有暂估采购货物入库处理
245楼
2023-03-02 09:05:03
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问:
是一个互联网公司,公司预付给第三方款 借:预付账款 贷:银行存款 第三方把预付账款买东西并把东西给卖出去 并给开发票,发票内容是货物一批,钱到支付宝账户,会计分录应该怎么写?货物没到公司,直接被第三方给销售了
借;其他应收款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
246楼
2023-03-02 09:15:20
全部回复
冰凌一笑:回复邹老师 老师为什么用其他应收款啊?
2023-03-02 09:44:00
邹老师:回复冰凌一笑你好,因为是支付宝的账户,通过其他应收款核算
2023-03-02 09:59:47
冰凌一笑:回复邹老师 支付宝是不是用其他货币资金-支付宝更好一些啊?
2023-03-02 10:22:48
邹老师:回复冰凌一笑你好,支付宝不在其他货币资金科目核算的
2023-03-02 10:45:59
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 柔弱的宝马 发表的提问:
你好,请问收到村集体经济入股的会计分录怎么写,以后支付给对方的投资分红又应该怎么出分录?
收到 贷实收资本 分红 借利润分配
247楼
2023-03-02 09:22:41
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柔弱的宝马:回复俞老师 做了实收资本,公司资本增加了是不是要去办理变革,公司有个注册资本
2023-03-02 10:05:29
俞老师:回复柔弱的宝马是的!你是入股的啊!
2023-03-02 10:16:04
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 清秀的小刺猬 发表的提问:
1.甲方给乙方出具了工程结算单,未付款;2.乙方给甲方开具了工程发票,未收款;3.乙方收到款后, 乙方如何做会计分录
1 借应收账款 贷工程结算 应交税费应交增值税 待转销项税额。2借 应交税费 应交增值税 待转销项税额 贷 应交税费 应交增值税 销项税额 3 借 银行存款 贷 应收账款
248楼
2023-03-02 09:50:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 快乐人生 发表的提问:
老师现在公司预付和预收的房屋租金的会计分录是什么
你们租赁来然后再租赁出去吗
249楼
2023-03-05 10:50:06
全部回复
快乐人生:回复郭老师 是的
2023-03-05 11:28:12
郭老师:回复快乐人生支付借预付贷银存,按月摊销借主营业务成本贷预付 收到借银存贷预收,按摊分摊收入借预收贷主营业务收入(一个月的)应交税费(全部的)
2023-03-05 11:42:50
快乐人生:回复郭老师 预收的时候,不能就把税一块记了吗,借银存,贷预收,应交税费,
2023-03-05 12:07:59
郭老师:回复快乐人生可以把税一块记
2023-03-05 12:27:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ YoungLee 发表的提问:
您好,预付整年的房租。每月计提,到11月收到租金发票。现金支付的,这样中间用的会计分录。预付。借:预付账款 贷:库存现金。计提:借:管理费用——租金。贷:其他应收款-租金。收到票:借:其他应收款-租金。我收到发票这样操作对吗?
预付。借:预付账款 贷:库存现金 每月确认费用 借:管理费用——租金。 贷:预付账款
250楼
2023-03-05 10:59:16
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱是你我 发表的提问:
对方开水电费收据预付款可以做分录吗
你好,可以做预付账款处理
251楼
2023-03-05 11:11:02
全部回复
爱是你我:回复邹老师 @邹老师:这个不算白条吗
2023-03-05 11:32:21
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Mena. 发表的提问:
给对方公司开具了发票,同时缴纳了增值税,没有收到对方付的钱,那我这个月怎样做会计分录
你好,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
252楼
2023-03-05 11:22:18
全部回复
Mena.:回复吴月柳 等发票来了之后,怎样做会计分录 呢
2023-03-05 11:43:23
吴月柳:回复Mena.请问指的来的什么发票?不是你们开具出去吗?
2023-03-05 12:12:28
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 暖心 发表的提问:
应收账款借贷方什么意思,退给对方货款会计分录怎么写
你好,应收账款借方表示对方欠我们的货款
253楼
2023-03-05 11:45:00
全部回复
庄老师:回复暖心贷方表示对方还款
2023-03-05 12:09:48
庄老师:回复暖心退货红字冲销,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税(销项税额)用负数
2023-03-05 12:31:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ YoungLee 发表的提问:
您好,预付整年的房租。每月计提,到11月收到租金发票。现金支付的,这样中间用的会计分录。预付。借:预付账款 贷:库存现金。计提:借:管理费用——租金。贷:其他应收款-租金。收到票:借:其他应收款-租金。我收到发票这样操作对吗?
你好 可以这么做的
254楼
2023-03-06 08:51:42
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ YoungLee 发表的提问:
您好,预付整年的房租。每月计提,到11月收到租金发票。现金支付的,这样中间用的会计分录。预付。借:预付账款 贷:库存现金。计提:借:管理费用——租金。贷:其他应收款-租金。收到票:借:其他应收款-租金。我收到发票这样操作对吗?
你好,预付整年的房租。 借:预付账款 贷:库存现金。 借:管理费用——租金,贷预付账款 收到专票, 借应交税费--应交增值税(进)贷预付账款
255楼
2023-03-06 08:58:42
全部回复
YoungLee:回复庄老师 是普票,1月付,11月才开发票
2023-03-06 09:24:11
YoungLee:回复庄老师 我是这样填的。
2023-03-06 09:44:29
庄老师:回复YoungLee你好,一般这个一年内不用长期待摊费用,
2023-03-06 10:09:17

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