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收到对方给的预付款会计分录
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
我们有客户付了预付款,这个会计分录是什么?后面他付尾款的时候,会计分录是什么?
1、借:银行存款 贷:预收账款 2、借:预收账款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
286楼
2023-03-14 09:03:13
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 威武的小蚂蚁 发表的提问:
上年预付款忘记记预算会计分录,请问本年冲预付时预算会计的分录怎样做?
借,财政拨款结余 贷资金结存
287楼
2023-03-14 09:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 山风为岚月清明 发表的提问:
预付款后收货,收货后补齐差价,补差价时候的会计分录,我写的和书上的不一样,最后一步。我这样写可以吗?
你好,应当按书本的分录书写 在有先预付账款的情况下,取得发票全额计入贷方预付账款核算(之后补付了差额货款再做付款分录:借;预付账款,贷;银行存款),而不是在取得发票的时候一部分计入预付账款,一部分计入银行存款
288楼
2023-03-15 08:39:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 沙砾 发表的提问:
老师,预付款核销怎么会计分录
你好,预付款核销账务处理是 借;库存商品或原材料,贷;预付账款
289楼
2023-03-15 09:02:52
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 风趣的玫瑰 发表的提问:
冲销原预付款用什么会计分录
你好; 你们实际业务是什么。 原来挂了预付账款  支付款出去。 现在要做成本费用冲预付账款吗  
290楼
2023-03-15 09:26:59
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风趣的玫瑰:回复meizi老师 实际业务是以银行存款向A公司预付采购丙商品款10000元。向A公司采购预付款的丙商品4000件,单价12元,增值税6240元,冲销原预付款10000元,余款以银行存款支付,丙商品尚未收到的会计分录
2023-03-15 09:37:59
meizi老师:回复风趣的玫瑰你好 ;    借 预付账款 贷银行存款  ;     收到货物 :借库存商品 -丙商品    ;  应交税费-应交增值税-进项税    贷  预付账款    ; 银行存款   
2023-03-15 10:05:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 暴躁的金针菇 发表的提问:
当单位进行某项工程建设时,工程预付款在工程完工后该怎么做会计分录?
你好,借银行存款 贷工程结算或者主营业务收入 应交税费应交增值税销项
291楼
2023-03-16 07:56:43
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 俊秀的牛排 发表的提问:
你好,老师,基建预付款和设备预付款怎么做会计分录?
你好 借:在建工程/预付账款 贷:银行存款
292楼
2023-03-16 08:25:23
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俊秀的牛排:回复王超老师 还用写明细吗?设备或者基建
2023-03-16 08:56:05
王超老师:回复俊秀的牛排这个是预付款,二级科目写收款方的名称
2023-03-16 09:10:09
俊秀的牛排:回复王超老师 在建工程的话有二级科目吗
2023-03-16 09:31:37
王超老师:回复俊秀的牛排要的,这个要写XX项目的
2023-03-16 09:56:50
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师好,我们单位有一个客户,往常对方采购我们的货物时,总是先支付款项,我做会计分录时借:银行存款 贷:预收账款。前几天我们也采购对方的货物了,我怎么做会计分录,需要重新增加一个新会计分录应付账款吗,还是不用增加,因为是同一个公司,借:预收账款 贷:银行存款 。还是借:应付账款贷:银行存款
建议增加一个应付账款科目分别核算,如果,只是偶尔一次的话可以不适用
293楼
2023-03-16 08:41:43
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小妖么么哒 发表的提问:
已经付款给对方公司,但是没收到票,请问怎么做分录
你好 可以先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款
294楼
2023-03-16 09:02:08
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 秋语 发表的提问:
公司分期付款购车(购车款43万,预付13万(没开票),每月付13880,每月开票13880,如何做会计分录?
你好, 借:预付账款 13 贷:银行存款 13 借:固定资产 43 贷:预付账款43 每月付款 借:预付账款 借:银行存款
295楼
2023-03-16 09:23:59
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如果公司预付款项的金额大于最终应支付的金额,怎么做会计分录
付时借:预付帐款 贷:现金或银行存款 多付退回进 借:银行存款,现金 贷:预付帐款
296楼
2023-03-19 10:29:31
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 梅仙 发表的提问:
如果收到货款,可未给对方开发票,这会计分录应该怎么做?谢谢老师
你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
297楼
2023-03-19 10:43:45
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梅仙:回复小云老师 老师好!那我没开票,不是也不知道应交税费的?
2023-03-19 11:13:33
梅仙:回复小云老师 我之前没想明白就做成:借:银行存款贷:应收帐款
2023-03-19 11:30:48
梅仙:回复小云老师 现在如果给对方开票是否应该做:借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费,这样可以吗?不然我的应收帐款都不平了
2023-03-19 11:59:23
小云老师:回复梅仙怎么会不知道呢,可以自己算税费呀
2023-03-19 12:19:44
小云老师:回复梅仙没跨年的话后面更正的分录可以这样做。
2023-03-19 12:31:02
梅仙:回复小云老师 那怎么办,之前就是2019年11月做的
2023-03-19 12:41:14
小云老师:回复梅仙借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费
2023-03-19 12:55:15
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 事在人为 发表的提问:
2018年采购业务发生,我付对方公司款,对方公司未付我公司发票,应付账款出现在借方。2019年收到发票后如何做会计分录
你好 你们之前18年是怎么做账的 做暂估入库还是应付账款
298楼
2023-03-19 10:52:01
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事在人为:回复meizi老师 您好,是挂的暂估
2023-03-19 11:13:41
meizi老师:回复事在人为你好 那你冲暂估分录 去年的分录不变 红字 不涉及损益科目嘛 然后按你开票实际做即可
2023-03-19 11:28:27
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 易理会计 发表的提问:
预付了钱给别人,结果一直收不到货,钱也退不了的会计分录
你好 借记 营业外支出 贷记 预付账款等
299楼
2023-03-19 11:06:50
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 孔林 发表的提问:
请问老师对方去年已经把货款已经打到对公账户,收到款子时就已经做了预收账款,货已经早就发了,对方不需要开发票,请问会计分录怎么做
你好,做不开票收入哈,正常结转成本
300楼
2023-03-19 11:24:00
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