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收到对方给的预付款会计分录
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李煜老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
老师合作经营我方提供场地 收入4:6分 我方4我方收款全部款 请问我方收全部款时的会计分录 给对方付60%的时候分录 谢谢
收全部款: 借 银行存款10 贷 主营业务收入 应交税费-销项税 其他应付款6 付给对方: 借 其他应付款6 贷 银行存款6
61楼
2022-12-20 11:57:20
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冬:回复李煜老师 付对方时 她记入了主营业务成本 说明她把全部都计入了收入吧
2022-12-20 12:38:16
李煜老师:回复是的,是全做了收入
2022-12-20 12:50:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 小薇 发表的提问:
全额110000,收到对方预付5万,增值税全额发票已开,怎么做会计分录
借;预收账款 应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
62楼
2022-12-20 12:05:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
月初我预付给客户10000块钱,我做的会计分录是借预付账款10000,贷银行存款10000,月底结账的时候一共是欠对方4万,我又给了30000,怎么做分录?
您好 借 预付账款30000 贷 银行存款30000
63楼
2022-12-21 11:25:20
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神奇小飞侠:回复bamboo老师 怎么才能把那10000块钱的预付款冲了呢?
2022-12-21 11:37:46
神奇小飞侠:回复bamboo老师 这40000是我应付给他的,怎么把预付变成应付
2022-12-21 11:53:04
bamboo老师:回复神奇小飞侠您要把科目调整为应付账款么?
2022-12-21 12:13:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 京小妞 发表的提问:
我们供货给一家公司,先给对方开票,对方才给我们回款: 分录是:借:应收账款——X公司 贷:主营业务收入 应交增值税——销项税额 但是我们可以预提应收款 分录是:借:银行存款 贷:预收账款——X公司 月底,预收大于应收余额 分录是:借:预收账款——X公司 贷:应收账款——X公司 预提应收款,对方会从给我们的货款里面扣除利息,对方给我们开具利息专票,我们收到这张票应该怎么做分录?
你好    你为什么要去做预收账款。 这样做着看起来很复杂的。 你直接用应收账款 处理就行了。   
64楼
2022-12-21 11:49:35
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京小妞:回复meizi老师 那如果本月预收账款大于应收账款 借:银行存款 50 贷:主营业务收入 20 应交税费——应交增值税 2.6 预收账款——X公司27.4 本月收到对方公司开具的利息专票,怎么做账务处理?
2022-12-21 12:06:05
meizi老师:回复京小妞 你好           这个利息专票  你做 :借销售费用 -利息支出    进项税  贷 应收账款      
2022-12-21 12:18:56
京小妞:回复meizi老师 应收账款没有余额,预收账款贷方余额是27.4,利息专票应该怎么做?利息我们不用付给对方,直接从款里面扣
2022-12-21 12:44:16
meizi老师:回复京小妞 你好 那就去冲预收账款 科目 。  你原来是挂预收账款的话   
2022-12-21 12:55:25
京小妞:回复meizi老师 那预收的余额就会增加呀,正常的应该是减少吗?
2022-12-21 13:12:36
meizi老师:回复京小妞 你好   预收账款——X公司27.4   你这个不是在贷方吗 。      你调整下:借预收账款——X公司27.4 贷应收账款-某公司  27.4 这样就会贷方应收账款科目了  
2022-12-21 13:27:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 王悦 发表的提问:
老师:我先收了对方客户的预付款,做分录时是:借库存现金 贷应收账款 我现在要用这预收的钱给对方寄快递,请问怎样做分录

借;销售费用  贷;库存现金  

65楼
2022-12-21 12:02:59
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王悦:回复邹老师 如果这样做的话那我的预收款始终在挂账中,消除不了呀
2022-12-21 12:28:42
邹老师:回复王悦

你好,没有确认收入只能是挂在预收账款中了

2022-12-21 12:42:11
王悦:回复邹老师 可我这预收的钱给他付快递费呀
2022-12-21 12:53:22
邹老师:回复王悦

如果不是收入,而只是用来以后支付快递的

你可以这样做  借;库存现金   贷;其他应付款

支付快递费  借;其他应付款   贷;库存现金

2022-12-21 13:20:36
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 2333333 发表的提问:
假如说欠对方货款1万元,现在先付给对方1000元的定金,到时候再付9000,那会计分录怎么写?
您好 借:预付账款 1000 贷:银行存款 1000 下次再付 借:预付账款 9000 贷:银行存款 9000
66楼
2022-12-22 11:17:13
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2333333:回复bamboo老师 我不想挂预付账款,挂其他应收款呢
2022-12-22 11:45:05
bamboo老师:回复2333333如果是货款的话 那就挂应付账款
2022-12-22 12:03:42
2333333:回复bamboo老师 个人代开的这种发票,是否代扣个税? 是个人在税务代开的普票,3%,项目是消防工程款
2022-12-22 12:19:07
bamboo老师:回复2333333个人代开的这种发票,不用代扣个税
2022-12-22 12:35:39
2333333:回复bamboo老师 3%也行?
2022-12-22 12:53:35
bamboo老师:回复2333333个人到税务局开具增值税发票的税率为3% 为啥3%不行?
2022-12-22 13:21:24
2333333:回复bamboo老师 我以为3%是3万以内可以,3.5万元不行?
2022-12-22 13:41:07
bamboo老师:回复2333333哪里有规定说3%是3万以内可以?
2022-12-22 14:04:34
2333333:回复bamboo老师 意思是个人去税务代开不管金额都是3%?
2022-12-22 14:30:10
bamboo老师:回复2333333是的 个人去税务代开增值税发票不管金额多少 征收率都是3%
2022-12-22 14:55:00
2333333:回复bamboo老师 只要写个合同就行,钱直接打到个人卡上
2022-12-22 15:14:57
bamboo老师:回复2333333是的 有合同 有发票 可以把款打到开票人的个人卡上
2022-12-22 15:31:30
2333333:回复bamboo老师 对于开票内容没有要求?
2022-12-22 15:54:35
2333333:回复bamboo老师 消防工程款 这样写服务名称也可以。消防工程款 这样写服务名称也可以。
2022-12-22 16:05:22
bamboo老师:回复2333333根据您合同跟服务内容开具的 
2022-12-22 16:20:41
2333333:回复bamboo老师 写劳务费也行吧
2022-12-22 16:40:34
bamboo老师:回复2333333您合同是签订的劳务合同么?
2022-12-22 17:04:03
2333333:回复bamboo老师 是的
2022-12-22 17:33:04
bamboo老师:回复2333333那开票的时候可以写劳务费 
2022-12-22 17:53:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ ZB 发表的提问:
收到销售款,但是没开发票给对方,会计分录该怎么做?
您好 请问后期要开具发票么
67楼
2022-12-22 11:41:08
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ZB:回复bamboo老师 要,但是这个月没开给对方
2022-12-22 11:58:56
bamboo老师:回复ZB借 银行存款 贷 预收账款
2022-12-22 12:27:06
ZB:回复bamboo老师 没用预收
2022-12-22 12:50:51
bamboo老师:回复ZB没用预收账款科目的话 直接用应收也可以
2022-12-22 13:09:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 有种幸福叫忘记 发表的提问:
收到客户预付款做分录后次月将预付款退回客户怎么做冲销会计分录
借预收账款贷银存,
68楼
2022-12-22 12:02:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
收到下月账款,会计分录怎么做?没有预售预付
借;银行存款 贷;应收账款
69楼
2022-12-23 11:09:51
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,确认收入的时候我们公司给对方开的增值税专票,会计分录是:借预付账款,贷:其他业务收入,应缴增值税。现在款进入公司了,会计分录怎么做?
没收到前面咋有预付账款科目呢 ?
70楼
2022-12-23 11:15:50
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张文华:回复玲老师 以前的会计做的帐
2022-12-23 11:38:35
玲老师:回复张文华这个就不好说了 看一下附件
2022-12-23 12:06:22
张文华:回复玲老师 附件就是给对方公司开的增值税专用发票,
2022-12-23 12:18:16
玲老师:回复张文华你后面又收到钱了?
2022-12-23 12:45:18
张文华:回复玲老师 嗯,后面油把钱打到我们公司账户了
2022-12-23 12:59:37
玲老师:回复张文华那前面的应做错了 或者以前还有什么账 这个不好说 问下当事人 或者看明细
2022-12-23 13:19:27
张文华:回复玲老师 预付账款的贷方表示什么
2022-12-23 13:44:17
玲老师:回复张文华贷方是应付账款的意思
2022-12-23 14:08:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
甲方 总包 分包三个,分包收到甲方的预付款没有经过总包,那么情况说明怎么写
直接写实际情况就行了,就说代付了代收了
71楼
2022-12-23 11:27:57
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晚秋、冬至:回复朴老师 我现列好甲方 总包 分包名称,之后写甲方代付总包方费用,三方盖章??
2022-12-23 11:49:45
朴老师:回复晚秋、冬至嗯,可以的,签个三方协议也行
2022-12-23 12:10:10
晚秋、冬至:回复朴老师 老师要是不签三方协议,情况说明的话就说甲方**公司市总包方的客户,我们是分包方,因为业务需要所以我们公司代收款项,在让总包方和我们签字可以吗
2022-12-23 12:29:02
朴老师:回复晚秋、冬至也可以的,这个没有限制
2022-12-23 12:52:15
晚秋、冬至:回复朴老师 好的谢谢老师
2022-12-23 13:19:13
朴老师:回复晚秋、冬至满意请给五星好评,谢谢
2022-12-23 13:31:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
我们收到劳务公司脚手架安装费的专票,要付款给对方公司,会计分录应该怎么做,
借成本费用 应交税费 贷银行存款
72楼
2022-12-23 11:46:13
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蒂菲娜:回复玲老师 月底需要结转吗
2022-12-23 12:09:15
玲老师:回复蒂菲娜月底需要把损益科目结转到本年利润
2022-12-23 12:26:44
蒂菲娜:回复玲老师 年前时把人工费直接做成支付款了,要怎么在今年调账呢
2022-12-23 12:38:02
蒂菲娜:回复玲老师
2022-12-23 12:50:05
蒂菲娜:回复玲老师 之前的会计做错了
2022-12-23 13:09:06
蒂菲娜:回复玲老师 想调整过来,不知道怎么调
2022-12-23 13:25:42
玲老师:回复蒂菲娜这也是上面的那个问题吗 ?
2022-12-23 13:48:01
蒂菲娜:回复玲老师 是的,之前的会计做的,现在想调整过来,从银行付款的那笔都没做
2022-12-23 14:14:08
玲老师:回复蒂菲娜借劳务 成本贷以前年度损益 调整 ,借以前年度损益 调整贷未分配利润 借 其他应付款贷银行存款
2022-12-23 14:28:53
蒂菲娜:回复玲老师 是不是按他以前做的会计分录的金额按您的这个会计分录调整过来
2022-12-23 14:44:57
玲老师:回复蒂菲娜对的,金额按原来的金额录入
2022-12-23 14:59:20
蒂菲娜:回复玲老师 感谢老师!
2022-12-23 15:09:28
玲老师:回复蒂菲娜不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-23 15:32:00
蒂菲娜:回复玲老师 好的,现在估计就是没做银行存款这笔,账面余额跟银行账余额对不上,刚好是同样的金额
2022-12-23 15:47:04
玲老师:回复蒂菲娜你好 看一下银行明细就可以知道原因
2022-12-23 16:10:30
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 小脾气 发表的提问:
老师,请问收到对方多转入的款项和将这笔款项退回给对方,会计分录应该怎么写?
你好,第一笔收款时分录 借:银行存款 贷:应收账款 第二笔退款时分录 借:应收账款 贷:银行存款
73楼
2022-12-23 11:59:59
全部回复
小脾气:回复曼曼老师 可以用其他应付款科目吗?
2022-12-23 12:30:24
曼曼老师:回复小脾气你好,一个单位往来做一个科目,以便于以后查账。
2022-12-23 12:46:52
小脾气:回复曼曼老师 不明白
2022-12-23 12:57:33
曼曼老师:回复小脾气你好,你如果又做其他应款,又做应收帐款,这样以后查账会很乱,所以一个单位就做一个科目,计入 应收账款。
2022-12-23 13:20:50
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ ???? 发表的提问:
公司把钱付给了对方,但一直没收到发票。会计分录借方计入什么科目
同学 你好 借:预付账款 贷:银行存款
74楼
2022-12-24 11:12:06
全部回复
????:回复bamboo老师 可以计入其他应收么
2022-12-24 11:35:09
bamboo老师:回复????你是需要支付给对的话 应该计入预付账款 如果你只是暂时支付 以后还要收回来就计入其他应收款
2022-12-24 11:57:33
????:回复bamboo老师 明白了
2022-12-24 12:25:27
bamboo老师:回复????嗯嗯 满意请给五星好评哈 祝你工作顺利
2022-12-24 12:40:35
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ liLy 发表的提问:
老师,对方支付宝转账到公户,分录借方:银行存款还是预收账款_支付宝
你好,预收账款的二级科目应该是企业。
75楼
2022-12-24 11:22:41
全部回复
liLy:回复郭老师 对方支付宝转账过来的,不用体现支付宝转账吗
2022-12-24 11:48:53
郭老师:回复liLy你好,不用体现的,你的银行回单有就行。
2022-12-24 12:00:06
liLy:回复郭老师 借:银行存款 贷:预收账款_某某公司 对吗
2022-12-24 12:18:33
郭老师:回复liLy你好,对的,是这么做的。
2022-12-24 12:34:57

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