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收到对方给的预付款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小草 发表的提问:
收到承兑,开票给对方,怎么写会计分录
你好!借 应收票据 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
121楼
2023-01-09 11:29:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ honey 发表的提问:
收到之前预付房租的发票怎么记会计分录?预付时记录 借:预付账款--房租 贷:银行存款 现在收到发票了怎么冲回?
借:管理费用 贷:预付账款
122楼
2023-01-10 10:33:11
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
我单位8月购买了财务软件,已付款未收到对方的发票,我做的分录是:借:预付账款3000,贷:银行存款3000。9月收到发票,我做的分录是:借:无形资产3000,贷:预付账款3000,请问老师我上面的分录对吗?当月开始计提摊销,分录如何写?
可以这样处理,借管理费用,贷累计摊销,
123楼
2023-01-10 10:54:04
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问:回复晓海老师 借:管理费用—无形资产摊销 贷:无形资产 ,还是借:管理费用,贷:累计摊销, 后面跟的金额也还是3000吗?以后每月都这么写,金额也都是3000吗?这个是在每月月底记这个“记账凭证”吗?
2023-01-10 11:17:04
晓海老师:回复你好,应该是累计摊销,无形资产最短是十年
2023-01-10 11:43:57
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
我方购货欠款,货到后质量问题退货,收到对方给付的货款怎么做分录!
借:银行存款贷:原材料
124楼
2023-01-10 11:17:27
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浅浅:回复袁老师 我看原会计账计的借银行 贷应付账款有道理吗
2023-01-10 11:41:41
袁老师:回复浅浅这个还要对应原材料减少啊
2023-01-10 11:55:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 发表的提问:
我司预先收款60%的款项,会计分录是借:银行存款,贷:预收货款完成后又收取了剩余的40%的款,会计分录是借:银行存款 贷:预收货款收到发票后的分录,借:预收货款 贷:主营业务收入这样做对吗?
你好,第三笔分录需要做应交税费才是的 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
125楼
2023-01-10 11:26:59
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乐:回复邹老师 哦,好的,这里是预收账款没有问题吧?!
2023-01-10 11:56:12
邹老师:回复你好,先收款然后开具发票,可以通过预收账款核算的
2023-01-10 12:20:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小桃儿 发表的提问:
快递公司派出去的到付件收到了到付款,会计分录怎么做呢
那这个是需要还给对方吧,你们代收货款吧,借银行 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行
126楼
2023-01-11 10:27:07
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 一路繁花 发表的提问:
老师,向同一家公司提前预付一笔150000元的货款,到采购货物要应付150000元,这个调整给是直接就抵消了,会计分录给是借方:应付,贷方:预付
您好 预付的时候 借:预付账款 贷:银行存款 货物到的时候 借:库存商品 贷:预付账款
127楼
2023-01-11 10:46:38
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 大金空调周春萍 发表的提问:
客户分几次付款,当收到款项时会计分录
您好!借银行存款 贷应收账款
128楼
2023-01-11 10:59:34
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大金空调周春萍:回复宋生老师 @宋老师:第二次付款也是应收账款吗?怎么不是主营收
2023-01-11 11:28:47
宋生老师:回复大金空调周春萍您好!只确认一次收入啊。你是要分次确认收入吗
2023-01-11 11:39:09
大金空调周春萍:回复宋生老师 @宋老师:意思是等收到最后一笔款项再贷主营收?如果不开发票贷方就不要应交税费吧?别人介绍业务给的提成入什么科目
2023-01-11 11:50:43
宋生老师:回复大金空调周春萍你好!不是的。你可以先确认收入然后再一次一次收款。
2023-01-11 12:12:55
大金空调周春萍:回复宋生老师 @宋老师:这样的话分录怎么做
2023-01-11 12:40:09
宋生老师:回复大金空调周春萍您好!比如你买了一批货给别人 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 然后每次收回一部分货款 借银行存款 贷应收账款
2023-01-11 13:07:41
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
中金支付什么意思,公司收到中金支付一付款0.12会计分录怎么做
是不是打的验证账户是不是可以用的?借银行 贷营业外收入,
129楼
2023-01-11 11:23:59
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maize老师:回复黄妹妹一般是这样,中金支付是一个第三方支付,
2023-01-11 11:44:53
黄妹妹:回复maize老师 是银行回单,公司账上收到中金支付,回款0.12
2023-01-11 11:54:58
maize老师:回复黄妹妹借银行 贷营业外收入
2023-01-11 12:14:53
黄妹妹:回复maize老师 购买口罩付款给对方公司,会计分录
2023-01-11 12:40:15
maize老师:回复黄妹妹借管理费用劳保费, 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行
2023-01-11 12:51:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 嗳~斯斯 发表的提问:
老师,请问我们付给对方的保证金当时的会计是做到了应付账款,我现在公帐收到这笔款项怎么做分录?有5元的差额
借;银行存款 贷;应付账款 应当是计入其他应收款才对的
130楼
2023-01-12 10:05:02
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嗳~斯斯:回复邹老师 嗯,那要不要先调整到其他应收款呢
2023-01-12 10:33:46
邹老师:回复嗳~斯斯最好是调整过来
2023-01-12 11:02:43
嗳~斯斯:回复邹老师 中间有5元差额怎么办?
2023-01-12 11:29:16
邹老师:回复嗳~斯斯做营业外支出
2023-01-12 11:42:44
嗳~斯斯:回复邹老师 入营业外支出的哪个二级科目?摘要怎么注明
2023-01-12 12:08:50
邹老师:回复嗳~斯斯保证金短款 摘要也可以这样写
2023-01-12 12:22:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
收到固定资产设备253000元,预付账款70000,现金给了80000,会计分录怎么做
借;固定资产 贷;预付账款 库存现金 应付账款
131楼
2023-01-12 10:20:35
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
预付模具款9600元,收到后又怎样做会计分录
您好 预付时 借 预付账款 贷银行存款。您收到这个模具是用哪里的?
132楼
2023-01-12 10:36:04
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舒服的煎饼:回复玲老师 月头月付,月中收到,车间使用的
2023-01-12 10:53:15
舒服的煎饼:回复玲老师 应该是模具款共9600,月头预付4500元,月中收到模具车间用,剩下的余款分期归还,会计分录怎么做
2023-01-12 11:15:22
玲老师:回复舒服的煎饼您好 收到发票时借:制造费用 贷:预付账款 后面补付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
2023-01-12 11:42:27
舒服的煎饼:回复玲老师 是不是预付账款时借借:预付账款 贷:银行存款 收到模具时借:制造费用 贷:预付账款 ,后面补付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
2023-01-12 12:01:52
玲老师:回复舒服的煎饼@384*783:您好 收到发票时借:制造费用 贷:预付账款 后面补付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
2023-01-12 12:27:31
答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 小罗 发表的提问:
挂靠劳务公司收到甲方拨的工程款支付给挂靠个人的会计分录
这个挂靠你们的个人要给你开劳务费发票的吧还是开什么发票呢
133楼
2023-01-12 10:57:57
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 爱生活 发表的提问:
因我方销售,对方给我方的900元销售返利并没有实际给我们,还在对方的信用余额里边 可以做预付款当我们的货款用?这个会计分录怎样做合适? 借:应付账款 贷:其他业务收入 还是直接一部:借:预付账款 贷:主营业务成本??
你好,两个分录都可以的,对方需要你们开发票吗?
134楼
2023-01-12 11:24:00
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爱生活:回复郭老师 开发票把返利直接减了
2023-01-12 11:53:02
郭老师:回复爱生活那你直接按照开发票之后的来做就可以啊。
2023-01-12 12:17:32
郭老师:回复爱生活他给你降低了单价吧。
2023-01-12 12:40:58
爱生活:回复郭老师 所以不开
2023-01-12 13:03:48
郭老师:回复爱生活你好,那你不用做收到了发票,按照发票来做成本就可以的。
2023-01-12 13:24:46
爱生活:回复郭老师 单价没有降低 
2023-01-12 13:47:08
爱生活:回复郭老师 对方给我们开发票 已经把那个返利减去了 所以不需要我们开发票 
2023-01-12 14:06:31
郭老师:回复爱生活这个是销售货物的吗?那数量降低吗?
2023-01-12 14:30:58
爱生活:回复郭老师 酸奶,数量也不降低
2023-01-12 14:49:26
爱生活:回复郭老师 我们是做的校园奶 
2023-01-12 15:12:47
郭老师:回复爱生活你好,你们应该支付给对方100块钱,然后有一个返利的20块钱,对方只需要给你开80就可以的,有一个数量或者是单价必须降低的才能看出八十来。
2023-01-12 15:34:58
爱生活:回复郭老师 不是的,其他价钱该是多少是多少?返利是另外给的。
2023-01-12 15:53:48
郭老师:回复爱生活你好,那就借应付账款贷营业外收入。
2023-01-12 16:18:44
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 哎嗨 发表的提问:
建筑公司,收到甲方的预付款,我们做预收账款的时候需要给对方开发票么?
你好,预收账款不需要开发票,确认收入时再开发票
135楼
2023-01-27 11:57:39
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