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补交以前年度房产税会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ sdjjxygj 发表的提问:
老师,涉及“以前年度损益调整”科目的会计分录都有哪些?
涉及以前年度的分录中涉及损益科目时,才会使用到以前年度损益调整科目的。
106楼
2023-01-04 11:02:29
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sdjjxygj:回复张艳老师 老师,我们去年有笔账做错了,应该做周转材料,做成了费用,应该怎么调整?
2023-01-04 11:28:14
张艳老师:回复sdjjxygj去年的分录是如何做的?上传一下
2023-01-04 11:39:47
sdjjxygj:回复张艳老师 去年是做的“借:销售费用,贷:银行存款”实际上应该做“借:周转材料,贷:银行存款”
2023-01-04 12:01:17
张艳老师:回复sdjjxygj做一个调整分录 借:周转材料 贷:以前年度损益调整----代替销售费用科目 借:以前年度损益调整 贷:利润分配--未分配利润
2023-01-04 12:27:16
sdjjxygj:回复张艳老师 老师,去年多减的销售费用,影响了利润表,影响了所得税金额,那这个费用金额对应的所得税需要调增吗?
2023-01-04 12:44:30
张艳老师:回复sdjjxygj这个是要调减后的金额填列期间费用明细表的。
2023-01-04 13:05:33
sdjjxygj:回复张艳老师 那账是要做“借:以前年度损益调整,贷:应交所得税”吗?
2023-01-04 13:32:57
张艳老师:回复sdjjxygj是的,是这样做分录的。 最后还要将以前年度损益科目结转至利润分配-未分配利润科目
2023-01-04 13:51:07
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ Aaron 发表的提问:
由于相关政策,2018年5月至2019年1月我单位交的工伤保险将有一半用于抵扣2019年6月后应交的工伤保险,如何做会计分录?挂往来和以前年度损益调整吗
老师认为直接在2019年以后减少当期工伤保险金额就好了!
107楼
2023-01-04 11:26:01
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Aaron:回复俞老师 现在需要在账里面反映出来
2023-01-04 12:02:53
俞老师:回复Aaron要在账里反映出来只能通过以前年度损益调整
2023-01-04 12:18:43
Aaron:回复俞老师 写一下
2023-01-04 12:37:35
Aaron:回复俞老师 还有如何挂往来呢?因为和几个月工伤保险都是抵扣以前月份,准备以后每个月做账时也做冲减
2023-01-04 12:51:59
俞老师:回复Aaron借其他应收款-工伤 贷以前年度损益调整
2023-01-04 13:11:09
Aaron:回复俞老师 为什么挂往来时不一借一贷应付职工薪酬
2023-01-04 13:41:03
俞老师:回复Aaron如果说标准的做法是要一借一贷应付职工薪酬
2023-01-04 14:01:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 米哈游 发表的提问:
请问老师 应收账款对方次年又要退票退货的会计分录?这样可以吗?1.借以前年度损益调整 增值税 贷应收账款 2 借库存商品 贷以前年度损益调整 3借应交税费_所得税 贷以前年度损益调整 然后把以前年度损益调整结转利润分配
你好 直接开红字发票,冲当期的收入和成本 不用 以前年度损益调整科目
108楼
2023-01-04 11:41:59
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米哈游:回复玲老师 这个不违背权责发生制了吗?
2023-01-04 12:10:46
玲老师:回复米哈游不的,就是这样规定的,红冲当期的收入成本
2023-01-04 12:28:50
米哈游:回复玲老师 老师请问 现在就费用类 所得税用以前年度损益调整吗?
2023-01-04 12:55:50
玲老师:回复米哈游你好 跨年的差错更正 影响损益 的 用 以前年度损益调整
2023-01-04 13:22:13
米哈游:回复玲老师 那就是红冲发票的这种除外是吗?
2023-01-04 13:51:47
玲老师:回复米哈游是的,红冲当期的收入成本
2023-01-04 14:14:46
米哈游:回复玲老师 好的 谢谢老师
2023-01-04 14:28:22
玲老师:回复米哈游不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-04 14:48:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 心雨欣 发表的提问:
老师,补交本年度房产税及滞纳金,是否需要先补提?会计分录怎么做?
借,税金及附加,贷:应交税费—应交房产税 借:应交税费—应交房产税  营业外支出   贷:银行存款
109楼
2023-01-05 10:54:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 22年中级取证班徐秋玲 发表的提问:
“以前年度损益调整”会计分录怎么调19年做错的收入
你这里不能退税,正常做收入,只是作为内销收入正常交税,不可以做外账退税。 你这里调整的只是我这退税部分,同学
110楼
2023-01-05 11:00:06
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22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 税务老师让我去开代理出口证明了,让A公司自己去做退税,那这笔收入就不合理了。
2023-01-05 11:52:34
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你是出口?出口你首先要有出口经营权的才可以进行退税处理的。
2023-01-05 12:07:34
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 现在是发票取消退税勾选并退回给A公司,并给他们代理出口证明让他们去当地税务局自己报退税
2023-01-05 12:34:15
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你要咨询一下你税务局这边。 正常情况 你去是申请不了的,是代理公司处理的
2023-01-05 12:58:01
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 A公司有出口资质的
2023-01-05 13:14:54
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 我们公司也是有代理出口资质的,税务那边已经给我们开出来代理出口证明了
2023-01-05 13:27:24
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你是以谁的名义报关出口的,一定要用你自己的才可以
2023-01-05 13:40:02
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 相当于这笔业务不是自营出口,但是我们做成自营了,税务让我们更正,走代理出口。前期的账务需要更正
2023-01-05 14:01:20
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲代理出口,你这税是由代理这边退税。 如果开了证明,你直接去你税局申请就可以了,网上是申请不了,去大厅处理。
2023-01-05 14:23:00
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 我公司是代理出口公司,现在代理出口证明也已经开出来了。但是现在账务上我要怎么调整,因为已经跨年了。
2023-01-05 14:35:32
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲账上你不用,你还是正常确认为收入的。 你这代理出口和自营出口都是正常确认收入。 你这个并不需要调整的啊。
2023-01-05 14:47:36
22年中级取证班徐秋玲:回复陈诗晗老师 代理出口,代收汇,会计分录不是应该 借:银行存款 70000 贷:应付账款 70000 然后给A公司付款 借:应付账款 70000 贷:银行存款 70000 收取代理费等(开票给A公司1200) 借:应收账款 1200 贷:营业收入 1132.08 应交税费-销项税 67.92 借:银行存款 1200 贷:应收账款 1200 么???
2023-01-05 15:16:34
陈诗晗老师:回复22年中级取证班徐秋玲你这分录处理并没有什么问题,直接确认为营业收入。你是觉得哪里有疑问
2023-01-05 15:33:12
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 肖婷 发表的提问:
涉及到以前年度损益调整这块的问题 因上年工资表造错导致费用多提 社保也一样 我下面的会计分录是否正确 麻烦看下
把您的分录给老师写出来。
111楼
2023-01-05 11:28:26
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肖婷:回复方亮老师 图片
2023-01-05 11:41:43
肖婷:回复方亮老师 分录
2023-01-05 11:55:03
肖婷:回复方亮老师 老师,分录已经上传了,麻烦您看下
2023-01-05 12:16:05
方亮老师:回复肖婷老师没有看明白您写的分录,请您用文字清晰、完整的描述一下错误的原因。
2023-01-05 12:32:28
肖婷:回复方亮老师 是这样的,之前的会计把16年4季度工资造错了,按照3季度的工资计提且发放的,但是后面人员异动了,所以工资错了,本来16年4季度只要发20500,不涉及个税,个税系统里面也没有个税缴纳,都是按照没有交税的基数申报的,再做17年汇算的时候要调整,第二个分录社保也多缴纳了,把个人部分的社保全部做到公司管理费用了,第三个分录把应计入营业外收入的冲掉财务费用了
2023-01-05 13:00:36
肖婷:回复方亮老师 也就是说 第一个分录按道理应该是 借:管理费用20500 贷:应付职工薪酬 20500 借:应付职工薪酬20500 贷:其他应付款-社保 1500 银行存款 19000 第二个分录: 借:管理费用-社保(单位) 2105 其他应收款-社保 826.59 贷:银行存款 2931.59 第三个分录: 借:银行存款 0.02 贷:营业外收入 0.02
2023-01-05 13:14:48
肖婷:回复方亮老师 上面分录是去年正确的分录 但是前面会计做成了图片上左边的分录 我调整写在右边了 不知道是不是正确的,求解答
2023-01-05 13:28:50
方亮老师:回复肖婷1、财务费用金额比较小不用调整。 2、分录正确。
2023-01-05 13:39:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 凤娃 发表的提问:
老师 我企业是酒店业 客人消费3036 这笔钱收不回来 去年已经做坏账处理 好像是用的以前年度损益调整 昨天钱又收回来了 请问这个会计分录怎么做
借;银行存款 贷;坏账准备
112楼
2023-01-05 11:38:59
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凤娃:回复邹老师 谢谢
2023-01-05 11:50:40
邹老师:回复凤娃不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-01-05 12:14:34
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
老师请问以前年度损益调整会计分录如何做、
你好,是调整什么科目
113楼
2023-01-06 10:44:29
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Aaron 发表的提问:
由于相关政策,2018年5月至2019年1月我单位交的工伤保险将有一半用于抵扣2019年6月后应交的工伤保险,如何做会计分录?挂往来和以前年度损益调整吗
你好,借应付职工薪酬--工伤保险,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税,
114楼
2023-01-06 11:14:28
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Aaron:回复庄老师 能不能说详细点,是负数还是正数,请用具体数字举例可以吗,谢谢
2023-01-06 11:37:21
Aaron:回复庄老师 没看懂
2023-01-06 11:50:22
Aaron:回复庄老师 还有如何挂往来呢?因为和几个月工伤保险都是抵扣以前月份,准备以后每个月做账时也做冲减
2023-01-06 12:02:21
Aaron:回复庄老师 您在吗?请解答一下好嘛
2023-01-06 12:19:50
庄老师:回复Aaron你好,1、计算退还工伤保险,借应付职工薪酬--工伤保险1000,贷以前年度损益调整1000, 2、借以前年度损益调整1000,贷利润分配--未分配利润750,应交税费--应交所得税250, 3、每个计提时工伤保险,借管理费用--工伤保险500,贷应付职工薪酬--工伤保险500, 4、缴交时每个月抵100,借应付职工薪酬--工伤保险500-100,贷银行存款400
2023-01-06 12:48:12
Aaron:回复庄老师 你这样在分录中依然没有反应出每个月抵扣情况
2023-01-06 13:02:33
Aaron:回复庄老师 我是说挂往来
2023-01-06 13:18:23
庄老师:回复Aaron你好,要挂往业来也可以, 1、计算退还工伤保险,借其他应收款--工伤保险1000,贷以前年度损益调整1000, 2、借以前年度损益调整1000,贷利润分配--未分配利润750,应交税费--应交所得税250, 3、每个计提时工伤保险,借管理费用--工伤保险500,贷应付职工薪酬--工伤保险500, 4、缴交时每个月抵100,借应付职工薪酬--工伤保险500,贷银行存款400,其他应收款--工伤保险100
2023-01-06 13:34:00
Aaron:回复庄老师 为什么挂往来时不一借一贷应付职工薪酬
2023-01-06 13:57:29
庄老师:回复Aaron你好,挂往来最后冲掉往来就可以
2023-01-06 14:12:07
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问使用会计准则的企业,更正以前年度损益,怎么做会计分录?
你好 借:以前年度损益调整 贷:对应的科目 然后 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
115楼
2023-01-06 11:30:57
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微信用户:回复王超老师 老师,不用调整报表吗?
2023-01-06 11:58:50
王超老师:回复微信用户不用的,你这个分录已经是在调整报表了
2023-01-06 12:15:52
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 2445109925 发表的提问:
补交以前年度企业所得税以及滞纳金,怎么做会计分录?
同学您好,补交以前年度企业所得税是借利润分配——未分配利润贷应交税费——应交所得税,借应交税费——应交所得税贷银行存款,滞纳金是借营业外支出贷银行存款
116楼
2023-01-06 11:35:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 奋斗吧骚年 发表的提问:
请问补交以前年度的个税,该怎样计提?
这个是员工的工资薪金么?
117楼
2023-01-08 12:48:49
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奋斗吧骚年:回复maize老师 是员工工资,但是是以前年度的个税忘了交费,但是这部分补交的钱全部公司出,怎样计提呢
2023-01-08 13:13:48
maize老师:回复奋斗吧骚年借营业外支出 贷应交税费应交个人所得税,
2023-01-08 13:27:54
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 月在寒溪 发表的提问:
老师下午好,请教一个问题:我公司上年12月份暂估商品入库240万,我今年一月份要红字冲回,然后他成本同时多暂估了10万,我会计分录要怎么做,是不是牵涉到以前年度损益调整,没做过跨年度的会计分录
现在是发票到了吗?
118楼
2023-01-08 13:09:01
全部回复
月在寒溪:回复郭老师 是的,发票收到了一月份入库了
2023-01-08 13:40:47
郭老师:回复月在寒溪借应付账款贷库存商品,借以前年度损益调整贷库存商品借利润分配贷以前年度损益调整10万。
2023-01-08 14:02:34
月在寒溪:回复郭老师 我是要做一笔红字冲回应付暂估,然后再做一笔红字冲多余的成本吗,分录我有点晕了不知道怎么写
2023-01-08 14:17:45
郭老师:回复月在寒溪你好,直接调整多暂估的就可以。
2023-01-08 14:46:27
月在寒溪:回复郭老师 借 应付账款 230 贷 库存商品 230 借 应付暂估 —240 贷 库存商品 —240 借 以前年度损益调整 10 贷 库存商品 10 借 利润分配—未分配利润 10 贷 以前年度损益调整 10
2023-01-08 15:11:15
月在寒溪:回复郭老师 分录对吗老师
2023-01-08 15:28:26
郭老师:回复月在寒溪你好,你做做第三个和第四个分录,就不需要做前两个了。
2023-01-08 15:44:37
月在寒溪:回复郭老师 我收到发票不是要做一张凭证, 借 库存商品 应交税费—增值税—进项税 贷 应付账款
2023-01-08 16:07:47
月在寒溪:回复郭老师 平时都是做一张收到发票凭证再做一张红字凭证,因为牵涉到跨年我有点晕了
2023-01-08 16:29:19
郭老师:回复月在寒溪借应付账款贷库存商品。240 借库存商品贷以前年度损益调整240。 然后借以前年度损益调整贷库存商品230。
2023-01-08 16:51:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Anne 发表的提问:
老师,快帐里怎么添加会计分录,以前年度损益调整怎么添加
你好 快账软件操作问题在快账群提问 有快账客服会解答你这个问题的
119楼
2023-01-08 13:26:07
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师好,1月份报销19年的油费,我怎么做会计分录,要做以前年度损益调整,
你好 借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
120楼
2023-01-08 13:43:43
全部回复

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