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支付房租没有收到发票会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付房租分录?我公司的房租是每月付款的,房租拖了两个月没付了,在没有发票的情况下当月可以计提费用吗?
我是这样做的,Dr:管理费用-房租,Cr:其他应付款,这样可以吗
91楼
2022-11-21 10:51:59
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邹老师:回复爱笑的流沙外账是需要取得发票才能核算的
2022-11-21 11:10:27
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ mayuqin 发表的提问:
在权责发生制下,没有付款也没有收到发票,房屋能按月摊销吗?(例如,我单位房屋租赁协议是2018.1-2018.12,6月份才收到对方的发票,我们也没有付款呢,那么1-6月份的房租怎么摊销,怎么做会计分录?)
你好!不跨年度可以付款时一次进费用
92楼
2022-11-22 09:44:45
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mayuqin:回复QQ老师 也就是直接做费用吗?房租协议是2018.1-2018.12,我六月份收到发票并付款了。那么7-12月我还需要摊销吗?<br>
2022-11-22 09:56:57
QQ老师:回复mayuqin你好!可以不摊销,如果想按月摊销;1—6月 借:相关费用 贷:应付账款 付款、发票来了 借:应付账款 预付账款 贷:银行存款 7?—12月 借:相关费用 贷:预付账款
2022-11-22 10:10:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 金凌虹 发表的提问:
这个月收到房租发票并支付房租了,半年的,需要做哪几笔分录
借:待摊费用贷:银行存款;借:管理费用--房租贷:待摊费用
93楼
2022-11-22 10:03:04
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
为研发专家支付房租的会计分录
包括:研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用;企业在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用以及外聘兼职研发人员的劳务费;用于研发活动的仪器、设备、房屋等固定资产的折旧或租赁费用,单位价值在30万元以下的研发仪器、设备的购置费用以及相关固定资产的运行维护、维修等费用;用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用;用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费,设备调整及检验费,样品、样机及一般测试手段购置费,试制产品的检验费等;研发成果的论证、评审、验收、评估以及知识产权的申请费、注册费、代理费等费用;通过外包、合作研发等方式,委托其他单位、个人或者与之合作进行研发而支付的费用;与研发活动直接相关的其他费用,包括技术图书资料费,资料翻译费,会议费,差旅费,办公费,外事费,研发人员培训费,培养费,专家咨询费,高新科技研发保险费用等。企业发生的所有的研发支出都要计入该科目,但是在计入的时候要划分是属于费用化得支出,还是资本化的支出,如果是费用花的支出,月末转入管理费用。分录为:   借:管理费用     贷:研发支出——费用化支出   如果是资本化的支出,等项目完成后转入无形资产,分录为:   借:无形资产     贷:研发支出——资本化支出
94楼
2022-11-22 10:29:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 懦弱的手机 发表的提问:
你好,请问房租先计提后付款再收到发票会计分录怎么做?
有差额吗,没有就贴付款后面有就做借预付账款 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行 ,摊销做借管理费用 贷预付账款,
95楼
2022-11-22 10:36:59
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懦弱的手机:回复maize老师 有差额,收的是专票
2022-11-22 11:01:25
maize老师:回复懦弱的手机借预付账款 进项税额,贷其他应付款
2022-11-22 11:30:59
懦弱的手机:回复maize老师 我是一年才开一次发票,先每个月计提:借:制造费用 42900*12=514800 贷:其他应付款514800 付款的时候也没付完 付款: 其他应付款 40万 贷:银行存款 40万 发票只收到36万(价税合计),这步怎么做?前面二步是这样做的吗?
2022-11-22 11:41:28
maize老师:回复懦弱的手机那这个发票是没有开完吗,这个月摊销这个金额有没有问题,这个贷其他应付款-514800 贷预付账款514800 借预付账款 36万贷其他应付款36万
2022-11-22 12:00:54
懦弱的手机:回复maize老师 老师,但是这个36万是专票,我们是一般纳税人
2022-11-22 12:10:57
懦弱的手机:回复maize老师 发票是没有开完,款也没付完
2022-11-22 12:27:43
maize老师:回复懦弱的手机借预付账款 进项税额,贷其他应付款36万,付款就 借其他应付款 贷银行
2022-11-22 12:49:00
懦弱的手机:回复maize老师 知道了,谢谢老师
2022-11-22 13:00:08
maize老师:回复懦弱的手机好的,我先回复别的学员了
2022-11-22 13:20:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
九月份银行支付了11 、12 、1月的房租,没有收到发票,预计10月收到全年金额发票(11月到明年10份),九月份的分录怎么做?
您好!9月借预付账款 贷银行存款 然后借管理费用-房租 贷预付账款。
96楼
2022-11-23 07:41:14
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天天向上:回复宋生老师 10月份的时候 管理费用只结转本年的费用,剩下的做到2019管理费用里吗?
2022-11-23 08:09:04
宋生老师:回复天天向上您好!是的。剩余的做到19年
2022-11-23 08:33:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 含糊的御姐 发表的提问:
支付房租16万(增值税专用发票税率%)会计分录?
你好 借:长期待摊费用等科目  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
97楼
2022-11-23 07:49:43
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ SUN 发表的提问:
预付房租60000(6个月的),6个月后收到房租发票,详细账务处理及会计分录?
借:预付账款--房租 贷:银行存款 每个月摊销 借:管理费用等--房租 贷:预付账款--房租
98楼
2022-11-23 07:57:38
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SUN:回复张艳老师 收到房租发票时不需摊销吗?直接进费用?
2022-11-23 08:14:00
张艳老师:回复SUN收到房租发票的话,直接贴到之前的凭证后面就可以了。
2022-11-23 08:33:41
SUN:回复张艳老师 之前的凭证?预付时的?
2022-11-23 08:46:14
张艳老师:回复SUN是的,可以就附在那个凭证后面。
2022-11-23 09:02:57
SUN:回复张艳老师 如果预付的是一年的金额几十万,一次性进当月费用是不是有点不合理?这种情况下又如何操作合理点?谢谢
2022-11-23 09:24:48
张艳老师:回复SUN如果预付一年的房租话,我的建议是计入长期待摊费用--房租科目核算,每个月在摊销。
2022-11-23 09:45:30
SUN:回复张艳老师 就按你说的做,那房租发票一年后到如何处理?
2022-11-23 10:02:10
张艳老师:回复SUN借:长期待摊费用--房租 贷:银行存款 每月摊销 借:管理费用等--房租摊销 贷:长期待摊费用--房租
2022-11-23 10:31:18
SUN:回复张艳老师 一年后发票到了放哪里?
2022-11-23 10:58:21
张艳老师:回复SUN放到第一个长期待摊费用分录凭证的后面作为附件。
2022-11-23 11:20:17
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.11w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
支付房租没有收到对方的发票怎么入账!
你好!计入预付账款先。
99楼
2022-11-23 08:24:59
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浅浅:回复宋生老师 7月份支付的,到这个月末还没有收到发票,用摊销吗,要做摊销怎么记入分录呢,
2022-11-23 08:44:29
宋生老师:回复浅浅您好!摊销的时候借管理费用 贷预付账款
2022-11-23 09:09:09
浅浅:回复宋生老师 那到8月份发票到了,怎么记账,本月怎么摊销呢
2022-11-23 09:36:57
宋生老师:回复浅浅你好!发票到了的时候直接贴到预付的那个凭证上
2022-11-23 09:58:59
浅浅:回复宋生老师 那不做分录处理了呀
2022-11-23 10:26:55
宋生老师:回复浅浅你好!是的。不用单独做分录了
2022-11-23 10:42:14
职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 霍然于心 发表的提问:
支付了工程款,但是发票没有收到,怎么做会计分录?
你好,可以做借:预付账款,贷:银行存款
100楼
2022-11-24 06:53:48
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霍然于心:回复 到后面发票收回来了呢
2022-11-24 07:17:22
回复霍然于心借:在建工程/开发成本等应交税费——应交增值税(进项税)(如果可以抵扣,不可抵扣就全进入上面在建工程等),贷:预付账款这样预付账款就平了
2022-11-24 07:44:48
霍然于心:回复 如果是支付工程款,发票收到了呢
2022-11-24 08:02:16
回复霍然于心你好,是收到了发票直接付款吗?那就直接做借:在建工程/开发成本等应交税费——应交增值税(进项税)(如果可以抵扣,不可抵扣就全进入上面在建工程等),贷:银行存款
2022-11-24 08:12:45
霍然于心:回复 谢谢
2022-11-24 08:29:01
回复霍然于心不客气,祝学习愉快,工作顺心!
2022-11-24 08:40:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 发表的提问:
支付房租,暂未收到发票
你好,借;预付账款,贷;银行存款
101楼
2022-11-24 07:20:52
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 小太阳☀ 发表的提问:
老师你好,付的房租没有发票,也没有收到收据,我现在只做一次付的分录;借:预付账款 贷:银行存款,等到收据到了,原始凭证后付租房合同,分录做;借:管理费用–房租费 贷:预付账款可以吗?
你好 只要不跨年 可以这种做分录
102楼
2022-11-24 07:30:23
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小太阳☀:回复轶尘老师 那要是跨年了,怎么做分录了
2022-11-24 07:48:43
轶尘老师:回复小太阳☀跨年之前就需要先计提 明年发票来了 附在计提凭证后面
2022-11-24 08:14:42
小太阳☀:回复轶尘老师 还有一个问题,租入的车辆需要缴税进项税吗?
2022-11-24 08:40:20
轶尘老师:回复小太阳☀租入车辆 如果取得专票 可以抵扣进项税
2022-11-24 09:07:15
小太阳☀:回复轶尘老师 没有发票,只有收据
2022-11-24 09:35:47
轶尘老师:回复小太阳☀只有收据不可以进项抵扣啊
2022-11-24 09:48:08
黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 静心 发表的提问:
老师,我公司第一季度房租没有支付,会计分录怎么写?
你好,没有支付房租也没有收到发票,就不需要记账。没有支付房租收到发票 借:管理费用 贷:其他应付账款。
103楼
2022-11-24 07:53:21
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 我是静静 发表的提问:
老师 请问收到需要摊销的2018.6-2019.6房租发票 款项现在还没支付 想要把发票做进账里 会计分录应该怎么编写
你好,你这个是支付了11个月的是吗?
104楼
2022-11-24 08:14:59
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我是静静:回复郭老师 是需要支付的 但是现在还没支付 老师 发票开过来 开的是11个月的租金
2022-11-24 08:35:52
郭老师:回复我是静静你好,你先按月摊销,借管理费用贷应付,这个金额是一个月的
2022-11-24 08:56:14
我是静静:回复郭老师 还是不太明白 老师 实际情况如下:我们是一般纳税人 当月收到房租费专票 价款3396.23 税额203.77 此发票实际为2018.12到1019.12月(共12个月)的房租费用 需要按月摊销 现在此款并未支付 会计分录是否应该如图编制
2022-11-24 09:13:29
郭老师:回复我是静静你好,开了13个月,借管理费用3396.23/13进项203.77贷应付
2022-11-24 09:33:58
我是静静:回复郭老师 老师 不是13个月 是12个月 这是未来的 费用 不需要摊销吗 按照您说的 未来需要摊销的费用 全部一次性 放进当期管理费
2022-11-24 10:02:49
郭老师:回复我是静静你好,怎么没有摊销啊?分录都给你写了还没有摊销吗?总费用/总月数了不是嘛?你没有看我的分录吧6-5月是12个月可以数下的
2022-11-24 10:28:02
我是静静:回复郭老师
2022-11-24 10:43:10
郭老师:回复我是静静你好,剩下的先不做,你要都记费用所属期又分不出来了
2022-11-24 11:09:48
我是静静:回复郭老师 好的 老师 我明白了 谢谢您 老师
2022-11-24 11:27:03
郭老师:回复我是静静你好,不用客气的
2022-11-24 11:40:06
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ sunny(岚姐) 发表的提问:
今年才收到房租发票,而去年就付了房租,可是之前会计又没有计提费用
那你在今年确认费用
105楼
2022-11-25 07:33:44
全部回复

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