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支付房租没有收到发票会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 哦哦好123 发表的提问:
计提房租,支付房租,收到发票!三步会计分录
你好,不需要做计提的 支付 借;预付账款 贷银行存款 取得发票 借;待摊费用等科目 贷;预付账款
1楼
2022-10-30 10:53:15
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
2楼
2022-10-30 11:43:38
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2022-10-30 12:01:47
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2022-10-30 12:26:52
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 菜菜10783795 发表的提问:
公司支付半年房租,但是没有收到发票,会计分录怎么做?没有收到发票需要每月摊销吗?
你好 借预付账款 贷 银行存款 没有收到发票需要每月分摊 借 管理费用 贷预付账款
3楼
2022-10-30 13:03:44
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菜菜10783795:回复答疑苏老师 预付账款因设置问题用不了,可以入其他应付款吗
2022-10-30 13:30:36
答疑苏老师:回复菜菜10783795你好 可以的 可以计入其他应付款
2022-10-30 13:50:09
菜菜10783795:回复答疑苏老师 看其他的问题有些老师讲没有收到发票不用摊销?有点晕了
2022-10-30 14:00:27
答疑苏老师:回复菜菜10783795你好 你也可以不摊销 等发票来了再一起摊销 或者摊销 发票来了再冲
2022-10-30 14:17:59
菜菜10783795:回复答疑苏老师 知道了。还有个问题,就是增值税普通发票如果一年用不完,这个需要验旧吗?
2022-10-30 14:29:14
答疑苏老师:回复菜菜10783795你好 不用 用完再去验旧
2022-10-30 14:54:47
菜菜10783795:回复答疑苏老师 好的,谢谢老师
2022-10-30 15:11:40
答疑苏老师:回复菜菜10783795不客气 祝工作顺利哦
2022-10-30 15:22:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 欣然 发表的提问:
发票没有收到,款也没有付,房租计提的会计分录怎么做呢?
借管理费用贷其他应付款。
4楼
2022-10-30 14:26:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 行っている 发表的提问:
收到房租发票,没付钱,挂账房租费,会计分录怎么处理
你好 借;制造费用等科目 贷;其他应付款等科目
5楼
2022-10-30 15:18:00
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行っている:回复邹老师 哦不能用应付账款科目对哇老师
2022-10-30 15:36:22
邹老师:回复行っている你好,出租方是公司类型吗?
2022-10-30 16:04:32
行っている:回复邹老师 工业园区的房子,他们也是从开发商哪里租来的,然后租给公司
2022-10-30 16:21:10
行っている:回复邹老师 房子是先付款的,一个季度付一次,我需要怎么处理
2022-10-30 16:42:55
邹老师:回复行っている你好,你单位支付计入长期待摊费用,然后按月摊销计入主营业务成本
2022-10-30 16:55:08
行っている:回复邹老师 我们现在是计入管理费用
2022-10-30 17:09:30
邹老师:回复行っている你好,租入转租所支付的租金应当计入主营业务成本,而不是计入管理费用
2022-10-30 17:27:50
行っている:回复邹老师 我们是租他们的房子办公哦
2022-10-30 17:40:23
邹老师:回复行っている你好,承租方计入支付房租计入长期待摊费用,摊销计入管理费用核算 租入再转租的一方,租入的支出计入成本
2022-10-30 17:56:52
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 紫笙 发表的提问:
因为前期没有计提房租,6月支付4-6月房租6000元,6月份没有收到发票,6月分录怎么做?7月收到发票,怎么做分录
6月份做三个月的借费用贷银存 七月份借费用负数贷银存负数 借费用,进项贷银存
6楼
2022-10-30 16:29:52
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 清爽的嚓茶 发表的提问:
支付未收到发票的房租怎么做会计分录,谢谢
一年以内的借预付贷银存 按月分摊借管理费用贷预付
7楼
2022-10-30 17:56:33
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颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ kj_II3AaTxJBejo 发表的提问:
本月支付现在到年底房租,并收到发票,有关会计分录怎么写
先做到预付账款 借 预付账款 进项税额 贷 银行存款 在每月计提摊销 借 管理费用 房租 贷 预付账款
8楼
2022-10-30 19:03:35
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kj_II3AaTxJBejo:回复颜老师 我用其他应付款科目代替预付账款科目可以吗?
2022-10-30 19:23:38
颜老师:回复kj_II3AaTxJBejo也可以的,保持前后科目一致就行
2022-10-30 19:34:34
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ 饼饼啦 发表的提问:
收到房租的发票,但是还没有付款,会计分录如何计入啊
你好 借管理费用 贷其他应付款
9楼
2022-10-30 19:55:28
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饼饼啦:回复冉老师 可是这样子做,那税款呢
2022-10-30 20:11:32
冉老师:回复饼饼啦是普票还是专票 普票加税合计计入费用 专票的话 借管理费用 应交税费应交增值税(进项税) 贷其他应付款
2022-10-30 20:33:49
饼饼啦:回复冉老师 支付的是一年的房租需要长期待摊这样处理对吗 借:长期待摊费用 应交税费应交增值税(进项税) 贷:其他应付款
2022-10-30 21:01:09
冉老师:回复饼饼啦如果是一年的话,要摊销的
2022-10-30 21:17:29
饼饼啦:回复冉老师 借:长期待摊费用 应交税费应交增值税(进项税) 贷:其他应付款 老师那会计分录可以这样做吗
2022-10-30 21:44:44
冉老师:回复饼饼啦借:长期待摊费用 应交税费应交增值税(进项税) 贷:其他应付款
2022-10-30 22:12:37
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 乔乔 发表的提问:
你好!收到半年的房租发票,但实际支付了一个月。发票还没有认证,会计分录咋做
借:管理费用 应交税费-待认证进项 贷:预付账款 应付账款
10楼
2022-10-30 20:54:03
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乔乔:回复轶尘老师 银行转账支付了一个月房租
2022-10-30 21:21:04
轶尘老师:回复乔乔借:管理费用 应交税费-待认证进项 贷:银行存款应付账款
2022-10-30 21:33:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问:
公司支付房租及房租定金,没有发票,会计分录应该怎么写呢?
借;待摊费用 其他应收款 贷;银行存款等科目
11楼
2022-10-30 21:55:54
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Lisan 发表的提问:
房屋租赁费:每月计提租赁费、支付租赁费、收到租赁费发票,会计分录
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
12楼
2022-10-30 23:19:29
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Lisan:回复庄老师 发票来时,又做了一次管理费用,这不
2022-10-30 23:38:24
Lisan:回复庄老师 这样做不
2022-10-31 00:05:09
庄老师:回复Lisan发票来时负数冲掉多计的管理费用是进项税,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(负数)
2022-10-31 00:25:35
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问:
老师,支付机械租赁费,没有收到发票,会计分录怎么写
支付机械租赁费,没有收到发票 借 预付账款 贷银行存款
13楼
2022-10-31 00:09:46
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风雨彩虹:回复紫藤老师 收到发票时呢
2022-10-31 00:25:04
紫藤老师:回复风雨彩虹收到发票 借 管理费用等 贷 预付账款
2022-10-31 00:35:37
风雨彩虹:回复紫藤老师 老师,这个机械租赁费怕是不能计入管理费用
2022-10-31 00:58:56
紫藤老师:回复风雨彩虹如果是工程建筑行业的,可以计入工程施工
2022-10-31 01:10:20
紫藤老师:回复风雨彩虹你看你的具体情况来的
2022-10-31 01:35:49
风雨彩虹:回复紫藤老师 要计入工程施工-合同成本-机械法吧
2022-10-31 01:58:12
风雨彩虹:回复紫藤老师 是不是老师
2022-10-31 02:13:15
紫藤老师:回复风雨彩虹对的,你的理解是正确的
2022-10-31 02:40:04
风雨彩虹:回复紫藤老师 好的,谢谢
2022-10-31 02:53:46
紫藤老师:回复风雨彩虹不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2022-10-31 03:07:49
风雨彩虹:回复紫藤老师 但是我觉得这个会计分录怕是不对
2022-10-31 03:35:49
紫藤老师:回复风雨彩虹那你可以再问问其他老师,集思广益
2022-10-31 04:05:12
风雨彩虹:回复紫藤老师 你帮我好好考虑一下
2022-10-31 04:27:20
紫藤老师:回复风雨彩虹没有收到发票,走预付账款,拿到发票冲掉,就可以了。
2022-10-31 04:56:17
风雨彩虹:回复紫藤老师 但是借方科目有点不合理
2022-10-31 05:13:28
紫藤老师:回复风雨彩虹没有收到发票,走预付账款是可以的,
2022-10-31 05:33:46
风雨彩虹:回复紫藤老师 这个我知道,我说的的是收到发票的借方科目
2022-10-31 05:49:21
紫藤老师:回复风雨彩虹工程施工-合同成本-机械租赁费
2022-10-31 06:18:17
风雨彩虹:回复紫藤老师 直接进成本?
2022-10-31 06:40:48
紫藤老师:回复风雨彩虹那你可以计入间接费用
2022-10-31 07:00:45
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ Lisan 发表的提问:
房租账务处理:每月计提租赁费、支付租赁费、收到租赁费发票,会计分录
你好,借 管理费用 贷 其他应付款/预付账款 支付时 借 其他应付款/预付账款 贷 银行存款 收到租赁发票,把发票放到支付的分录后面即可。
14楼
2022-10-31 01:25:43
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不仙 发表的提问:
店铺支付房租和收到对方发票时该怎么做会计分录
这个支付做借其他应付款,贷银行,收到发票做借销售费用,贷其他应付款
15楼
2022-10-31 02:29:19
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