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下年结转的扣除数的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
每年12月份年末,出来结转损益的会计分录,是不是还必须结转本年度的未分配利润?把本年利润结平?
你好,是的,年末本年利润科目不能有余额,需要全部结转到利润分配——未分配利润
181楼
2023-02-10 10:59:59
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岁禾:回复邹老师 2017年8月购入的固定资产,一台30000元的车,是不是2017年9月开始计提折旧,也就是2017年一共计提4次折旧?
2023-02-10 11:18:00
邹老师:回复岁禾你好,是从9月份开始计提折旧,当年计提 9, 10, 11 , 12月份,四个月的折旧
2023-02-10 11:47:21
岁禾:回复邹老师 检查错误的时候,发现17年总账中,本年利润科目为借方的10429.19,利润分配科目为贷方的1243305.87(是16年利润分配数1243305.87)
2023-02-10 12:09:53
岁禾:回复邹老师 是不是应该在17年12月份做一笔未分配利润的结转?借:利润分配_未分配利润 10429.19 贷:本年利润10429.19
2023-02-10 12:26:21
岁禾:回复邹老师 本年利润在借方,把他结转到贷方?
2023-02-10 12:51:33
邹老师:回复岁禾你好,你这个总账的本年利润借方是年底12月份的数据?
2023-02-10 13:04:56
岁禾:回复邹老师
2023-02-10 13:32:08
岁禾:回复邹老师 老师你看一下这个总账
2023-02-10 13:48:36
邹老师:回复岁禾你好,是的,是这样把本年利润结转到利润分配——未分配利润 借:利润分配_未分配利润 10429.19 贷:本年利润10429.19
2023-02-10 14:09:22
岁禾:回复邹老师
2023-02-10 14:22:29
岁禾:回复邹老师 还有这个明细账
2023-02-10 14:35:37
邹老师:回复岁禾你好,针对这个还有什么疑问吗
2023-02-10 14:46:24
岁禾:回复邹老师 哦哦,那就是这个账确实是有问题的对吗
2023-02-10 15:09:19
邹老师:回复岁禾你好,本年利润期末是不应当有余额的,应当把余额结转到利润分配——未分配利润才是的
2023-02-10 15:34:42
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 387758507 发表的提问:
年末本年利润为负数,如何结转?具体写一下分录
借利润分配 贷本年利润
182楼
2023-02-12 11:15:28
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 隐形的心情 发表的提问:
年终结转本年利润的会计分录,本年利润中的金额如何计算?
你好;借本年利润贷利润分配-未分配利润  或者做相反分录 。   根据你收入和成本费用  结转到 本年利润的借贷方去; 借贷方抵减后的余额转  利润分配去  
183楼
2023-02-12 11:35:09
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 忠悆妳℡ 发表的提问:
上月交了两年的技术维护费,月末结转吗?明年的也结转吗?会计分录怎么做?
您好!你可以借预付账款 管理费用 贷现金等。
184楼
2023-02-12 12:03:56
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 发表的提问:
老师,企业在筹建期有亏损,那么如何在以后的经营年度扣除呢利润表不会结转去年的数字,税务局是如何把筹建期的亏损扣除的呢
通过填报 弥补亏损明细表来扣除
185楼
2023-02-12 12:22:11
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安:回复文文老师 在经营年度的汇算清缴当中填写吗
2023-02-12 12:41:55
文文老师:回复是的,在经营年度的汇算清缴当中填写
2023-02-12 12:55:05
Vanessa老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 玩命的犀牛 发表的提问:
有折旧的固定资产盘盈会计分录中,固定资产和以前年度损益调整会计分录的数目是重置成本还是扣除折旧后的重置成本呢?
同学,你好。是重置成本。
186楼
2023-02-12 12:42:00
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 俏皮的小伙 发表的提问:
待抵扣认证的进项税需要结转吗?会计分录怎么写
你好,不需要结转的,次月认证了再结转
187楼
2023-02-13 09:31:09
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俏皮的小伙:回复王超老师 进项税需要结转吗?
2023-02-13 09:58:22
王超老师:回复俏皮的小伙按照要求,是要结转的,但是我自己是没有结转的。等到下个月再抵扣
2023-02-13 10:22:07
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 水墨xxamm 发表的提问:
老师,想问下,比如职工教育经费,今年可以扣300,但是只发生了250,去年可结转扣除100,那扣除的顺序是不是200扣完了,还有50的名额,再扣去年结转过来的
你好,是的,你理解的正确
188楼
2023-02-13 09:49:02
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ Jgc 发表的提问:
老师,大题三里面的第三题跟第四题,领用材料的会计分录数据怎么算出来?第四题的结转发出材料成本差异数据又是怎么算的?能详细解释一下结转发出材料成本差异会计分录这一题?
同学,你好 明天早上回复你
189楼
2023-02-13 10:15:33
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文静老师:回复Jgc同学,请看图片,有什么问题再交流
2023-02-13 11:05:07
Jgc:回复文静老师 谢谢老师的解答,很详细
2023-02-13 11:23:28
Jgc:回复文静老师 最后老师圈住的那个,计划+计划*差异率,有点不明白,计划*差异率是什么意思,发出材料跟结转材料成本差异都是用计划成本来计算的?怎么不是用实际成本
2023-02-13 11:37:56
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 。。 发表的提问:
事业单位年末结转会计分录
你好,事业结余=(财政补助收入+上级补助收入+附属单位交款+事业收入+其他收入)—(拨出经费+事业支出+上缴上级支出+非经营业务负担的销售税金+对附属单位补助) 经营结余=经营收入-(经营支出+经营业务负担的销售税金) (1)将经营结余和事业结余转入“结余分配”: 借:事业结余 经营结余 贷:结余分配 (2)计算应交纳的所得税: 借:结余分配—应交所得税 贷:应交税金 (3)计算应提取的专用基金: 借:结余分配—提取专用基金 贷:专用基金 (4)将未分配结余转入“事业基金—一般基金”: 借:结余分配 贷:事业基金—一般基金
190楼
2023-02-13 10:38:01
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 苏京Robot | 许瀛月 发表的提问:
在去年增加一笔未开票收入的会计分录怎样做?这笔走现金,后期不准备开票。(会计分录包括结转成本,结转收入,结转利润)
你好,未开票收入与开票收入的分录是一样的,就是没有发票 确认收入 借:库存现金 贷:主营业务收主 贷:应交税费——应增 确认成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 结转收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 结转成本 借:本年利润 贷:主营业务成本
191楼
2023-02-13 10:53:59
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苏京Robot | 许瀛月:回复立红老师 假如未开票收入为1000,那么确认成本的库存商品是不是要小于1000,而且要在当年找一找对应成本的发票?
2023-02-13 11:31:45
立红老师:回复苏京Robot | 许瀛月你好,库存商品的成本是按实际出售的商品的成本确定的,正常情况下,成本是小于售价的。
2023-02-13 11:57:09
苏京Robot | 许瀛月:回复立红老师 我现在是调去年的账,按照老师说的这样,是不是: 借:库存现金1160 贷:主营业务收入1000 贷:应交税费——应增160 确认成本 借:主营业务成本550 贷:库存商品550 结转收入 借:主营业务收入1000 贷:本年利润 (在原来的数据)+1000 结转成本 借:本年利润 (在原来的数据)+550 贷:主营业务成本 550 最后年末的未分配利润是多少?
2023-02-13 12:17:00
立红老师:回复苏京Robot | 许瀛月你好,如果是调整去年的账,是以年前年度损益调整来调的 借:库存现金1160 贷:以前年度损益调整 1000 贷:应交税费——应增160 确认成本 借:以前年度损益调整550 贷:库存商品550 借:以前年度损益调整 450 贷:利润分配——未分配利润 450
2023-02-13 12:44:20
苏京Robot | 许瀛月:回复立红老师 好的,谢谢老师
2023-02-13 13:12:52
立红老师:回复苏京Robot | 许瀛月不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-13 13:35:51
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 融智财税 发表的提问:
请问本年亏损是不是只需要结转本年利润到未分配利润中其它不用做,盈利的话除了结转利润是不是还要做利润分配,会计分录怎么做
1.当本年利润每个月末都反映亏损时,不需要结转本年利润,只在年末时结转到利润分配---未分配利润科目,其分录为: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润. 2.当本年利润是盈利时:借记本年利润 贷记利润分配---未分配利润. 本年利润结转到利润分配-未分配利润是每个企业年终结账必需做的分录,和盈利亏损没有任何关系的.
192楼
2023-02-14 10:18:17
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融智财税:回复venus老师 如果公司需要分配利润会计分录是什么
2023-02-14 10:44:12
venus老师:回复融智财税:1,将本年利润转入利润分配的会计分录: 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 2,提取法定盈余公积(税后利润的10%以上),公益金(税后利润的5%以上)和任意盈余公积(根据公司规章规定的比例计算)的会计分录: 借:利润分配--提取法定盈余公积--提取公益金--提取任意盈余公积 贷:盈余公积--法定盈余公积--公益金--任意盈余公积 3,分配股利(根据董事会决议)的会计分录: 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利--按股东明细 4,支付股利的会计分录: 借:应付股利--按股东明细 贷:银行存款(或现金)
2023-02-14 10:58:37
融智财税:回复venus老师 一级科目里没有公益金,可以不提取吗
2023-02-14 11:20:37
融智财税:回复venus老师 这样做对吗
2023-02-14 11:38:50
venus老师:回复融智财税可以,只要保证法定盈余公积的提取
2023-02-14 11:50:37
融智财税:回复venus老师 报税的时候我是按没有结转本年利润报的这样可以吗?还有给股东分配利润本年做账次年发个税怎么做
2023-02-14 12:05:52
venus老师:回复融智财税同学,报税本来就是按净利润报的,
2023-02-14 12:24:42
融智财税:回复venus老师 那次年给股东发放利润个税怎么做
2023-02-14 12:45:20
venus老师:回复融智财税你好 这个是根据你公司的分红协议来分红 公司可以代扣代缴个税的 按分红所得的20%来缴纳个税 分红时 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利-按股东明细 同时 支付红利时,要代扣代缴个人所得税 借:应付股利 贷:应交税费--个人所得税 贷:现金
2023-02-14 13:07:05
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ rainbow 发表的提问:
请问新政府会计准则月末结转和年末结转的分录是怎样的?请老师给出具体分录,谢谢
按政府会计制度(行政事业单位会计科目和报表)规定要求, 预算会计科目中的收支年末进行结转, 故不需月末结转. 财务会计月末结转, 收入类科目结转会计分录: 借:ⅩX收入 贷:本期盈余 支出类会计分录: 借:本期盈余 贷:XX支出 这个是最新的学堂里的文件
193楼
2023-02-14 10:36:27
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rainbow:回复何江何老师 预算会计结转分录是怎样的呢?
2023-02-14 11:17:36
何江何老师:回复rainbow本期盈余转入累计盈余。预算收支转入财政拨款结转
2023-02-14 11:30:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 对、 发表的提问:
您能给我一下工业结转成本的会计分录吗
一、成本核算的基本账户有:“生产成本”、“制造费用”。 1、发生直接材料、直接人工等生产费用,直接借记“生产成本”科目。 2、发生制造费用,借记“制造费用”科目;分配制造费用时,借记“生产成本”科目,贷记“制造费用”科目,期末无余额。 3、月末,结转已完工并验收入库的产成品、半成品及已提供的劳务,借记“库存商品”科目,贷记“生产成本”科目;“生产成本”的余额在借方,反映尚未完工的产品成本。 二、工业结转成本的会计分录: 1、结转制造费用,期末计算成本之前将制造费用余额全部转入生产成本,分录为 借:生产成本 贷:制造费用 2、结转完工产品成本,将完工产品负担的生产成本转出,分录为 借:库存商品 贷:生产成本 3、结转销售成本,将销售出去的产品的库存成本结转,分录为 借:主营业务成本 贷:库存商品
194楼
2023-02-14 10:49:43
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
请教一下老师这个 在期末结转的时候会计分录要怎么做呢
您好 请问为啥会有贷方发生额
195楼
2023-02-14 11:00:59
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会计学堂:回复bamboo老师 我也不知道,我怎么做的都是有余额?
2023-02-14 11:17:50
bamboo老师:回复会计学堂您把财务费用明细帐截图看看
2023-02-14 11:33:12
会计学堂:回复bamboo老师 有利息收入
2023-02-14 11:48:35
会计学堂:回复bamboo老师 利息收入50719.8 手续费33
2023-02-14 12:09:46
bamboo老师:回复会计学堂那利息收入 借:财务费用-利息收入 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
2023-02-14 12:30:43
会计学堂:回复bamboo老师 怎么做都是有余额33元
2023-02-14 12:55:32
会计学堂:回复bamboo老师 期末结转分录呢?
2023-02-14 13:11:10
会计学堂:回复bamboo老师 请教老师,期末结转分录用友T3要怎么做才没有余额呢?
2023-02-14 13:34:24
bamboo老师:回复会计学堂借:本年利润 33 贷:财务费用 33 结转您做了么
2023-02-14 14:02:47

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