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下年结转的扣除数的会计分录
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 素言 发表的提问:
1、怎么结转本年利润,会计分录
借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
271楼
2023-03-10 11:56:20
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素言:回复彩丽老师 结转的本年利润数是损益表里面的利润总额数据吗
2023-03-10 12:19:21
彩丽老师:回复素言是的。 结转的本年利润数是损益表里面的本年利润累计数据
2023-03-10 12:36:51
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ kj_BF6UMOI8Xhmp 发表的提问:
会计账簿结账时,结转下年和上年结转需要划线吗?本年累计和本年合计的含义有什么不同吗?
结转下年下划双线,上年结转过余额后接着记账,一般都用本年累计,就是一个月一个月累计下来
272楼
2023-03-10 12:18:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱峰的猫 发表的提问:
老师,我想请问下期末会计结转的分录是什么?
您好,月末结转损益: 结转各项收入:    借:主营业务收入    其他业务收入    投资收益    补贴收入    营业外收入    贷:本年利润    结转各项成本费用:    借:本年利润    贷:主营业务成本    主营业务税金及附加    其他业务支出    营业费用    管理费用    财务费用... 这是每个月末必须结转的,结转了才知道盈利亏损情况,做损益表 年末是结转利润,将本年利润转入未分配利润,提取公积金等
273楼
2023-03-12 11:38:25
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爱峰的猫:回复王雁鸣老师 老师,想问下我员工之前欠了公司一笔款项,然后这个月没有发给他工资,我应该在账务上怎么体现?分录怎么写?
2023-03-12 12:09:05
王雁鸣老师:回复爱峰的猫您好,账务上体现,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-XXX。
2023-03-12 12:28:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 阿白 发表的提问:
1内账 19年12月结转损益后 未分配利润为负数 是否结转到20年1月的期初余额? 2还是未分配利润为正数 才能结转下年做期初余额? 3如果不能把上年负数的未分配利润结转到下年 下年的期初余额只有资产和负债 资产负债表就不平 怎么解决? 概括 未分配利润 为正数 为负数 分别怎么结转到下年? 是否结转?
1.需要 2.都要结转到下年 你手机软件做账,这个利润分配有余额都自动作为下年的期初数据了
274楼
2023-03-12 11:52:40
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ Ailsa 发表的提问:
老师好,当月发放当月工资4000,扣除的绩,600,计提会计分录按哪个数计提?
同学,你好 计提工资按应付工资计提,不考虑个人三险一金和个税因素,可以直接按4000计提
275楼
2023-03-12 12:09:00
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Ailsa:回复文静老师 次月实发是3600,计提分录怎么做呢
2023-03-12 12:33:16
文静老师:回复Ailsa同学,可以直接按3600计提,在计算应付工资时先扣除绩效
2023-03-12 12:57:47
Ailsa:回复文静老师 那2021年才发放2020年的绩效,这笔绩效奖可以放进2020的汇算清缴么
2023-03-12 13:17:27
文静老师:回复Ailsa可以的,在2021年5月31日前发放即可
2023-03-12 13:31:35
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 幸福的溪流 发表的提问:
有哪些费用超标准了,可以结转至下年度扣除的?
广告费,职工教育经费
276楼
2023-03-13 09:09:43
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幸福的溪流:回复袁老师 就只有这两个吗,麻烦老师归纳下,谢谢!
2023-03-13 09:22:06
袁老师:回复幸福的溪流允许扣除的不多,就这两个费用
2023-03-13 09:39:53
幸福的溪流:回复袁老师 业务宣传费的可以结转扣除吗
2023-03-13 09:55:12
袁老师:回复幸福的溪流业务宣传和广告是一个项目
2023-03-13 10:20:40
幸福的溪流:回复袁老师 业务招待费呢
2023-03-13 10:44:34
袁老师:回复幸福的溪流这个不能
2023-03-13 11:11:01
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Foam-琪 发表的提问:
老师 你好 请教下 年末结转本年利润的话 本年利润在贷方的话会计分录要怎么做呀
你好,借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润
277楼
2023-03-13 09:20:08
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Foam-琪:回复紫藤老师 是不是结转之后就可以啦
2023-03-13 09:49:06
紫藤老师:回复Foam-琪结转之后:本年利润是0
2023-03-13 10:15:53
Foam-琪:回复紫藤老师 意思就是结转就是把本年利润的余额为0就可以了是吗
2023-03-13 10:33:32
紫藤老师:回复Foam-琪你好,对的,你的理解是对的   
2023-03-13 10:48:12
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 美好的荔枝 发表的提问:
老师未分配利润结转是结年初数,还是结年末数.怎么做分录呢?
同学您好,结年末数.
278楼
2023-03-13 09:33:34
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易 老师:回复美好的荔枝借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润
2023-03-13 09:53:48
张老师--追梦
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 大道之行也,天下为公 发表的提问:
年底结账工作中,除了结转本年利润、利润分配,还有留抵增值税、还有要计提的企业所得税,分别怎么做账务处理?除上述之外,还有什么需要结转下年度的?
实务问题建议您到官网“问答”或使用**小程序“会计问”进行提问,会有实务答疑老师帮您分析解答的。感谢您对会计学堂的关注。
279楼
2023-03-13 10:02:59
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何江老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ 单身的往事 发表的提问:
社区卫生服务站年终结转的会计分录怎么做?
您好同学,您的年底的结转的是将收入与支出差转入非限净资产或者是净资产里,不知道您的制度是哪个,就是这类的科目 里就可以了。
280楼
2023-03-14 09:04:51
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贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
年度结转的分录怎么做?看什么数据?
一、 工会经费 按工资总额2%提取工会经费 借:成本或费用——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费 二、 计提固定资产折旧 借:成本或费用——折旧费 贷:累计折旧 三、 摊销费用 借:成本或费用 贷:无形资产(长期待摊费用) 四、 计提税金 借:税金及附加 贷:应交税费——城建税及附加 五、 结转各种收入 1. 结转主营业务收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 2. 结转其他业务收入 借:其他业务收入 贷:本年利润 3. 结转营业外收入 借:营业外收入 贷:本年利润 六、 结转成本、支出、税金 1. 结转成本和税金 借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加 2. 结转其他业务成本 借:本年利润 贷:其他业务成本 3. 结转营业外支出 借:本年利润 贷:营业外支出 七、 结转各项费用 1. 结转管理费用 借:本年利润 贷:管理费用 2. 结转财务费用 借:本年利润 贷:财务费用 3. 结转销售费用 借:本年利润 贷:销售费用 八、 计提所得税 1. 提取时 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 2. 结转所得税 借:本年利润 贷:所得税费用 3. 上缴所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款或库存现金 九、 利润分配 借:利润分配——应付股利 贷:应付股利 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付股利 支付时,代扣20%的个税 借:应付股利 贷:其他应收款(银行存款) 应交税费——个人所得税
281楼
2023-03-14 09:30:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
结转本年利润到未分配利润,是结转本年本年利润累计数还是只结转12月的本年利润数
你好,是本年的累计数据
282楼
2023-03-14 09:47:44
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,我们平时的运费是客户帮我们付的,然后年尾结账时把运费扣除,平时帮我们付运费时我写的会计分录 借:销售费用 贷:应付账款~客户 现在年尾了,客户把运费的款扣完其他的账转给我们,那这个运费的会计分录怎么做
你好 ;    那你之前是不是还挂了应收账款-客户的  收入 是吗  
283楼
2023-03-14 09:59:59
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夏楠:回复meizi老师 没有,意思运费这个还得挂应收账户吗
2023-03-14 10:36:28
夏楠:回复meizi老师 老师,刚刚我做了会计分录 借:应付账款 贷:应收账款 就是对这个运费的,这样做对吗
2023-03-14 10:49:23
meizi老师:回复夏楠你好;     对冲是可以 。但是你应收账款借方要挂账呀。 不然 你科目不平的哇
2023-03-14 11:00:29
夏楠:回复meizi老师 老师,你的意思是 一开始借:销售费用10000 贷:应付账款10000 还是)借:应收账款10000 贷:应付账款10000,是这个意思吗,还是说在做个分录,老师你能把会计分录直接做给我看下吗
2023-03-14 11:22:08
meizi老师:回复夏楠你好; 别人帮你付款了。  你 做 借  销售费用贷其他应付款-某客户 。  然后 结算 费用     你们要扣除这个 ; 你原来不是应该做 :借应收账款贷主营业务收入 ; 应交税费-应交增值税;  对冲:借其他应付款-某客户贷 应收账款   
2023-03-14 11:36:46
夏楠:回复meizi老师 可是我刚刚做出来,明细账那里应收账款就不对了,变成负数10000了
2023-03-14 11:55:08
meizi老师:回复夏楠 你好; 你肯定是分录没有作对。     你要去扣除运费  那也得 你有应收款才对呀  
2023-03-14 12:17:02
夏楠:回复meizi老师 我懂了老师,谢谢老师哈
2023-03-14 12:28:33
meizi老师:回复夏楠没事的 ; 你明白了吧 。 一定要弄明白哦 
2023-03-14 12:44:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Andlo 发表的提问:
老师,明细分类账的话, 到了12月末本月合计后,还要本年累计结转下年吗?
您好!需要结转下一年度的。
284楼
2023-03-15 08:30:45
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计燃料结转分录
根据增值税专用发票: 借:燃料 2700.10 贷:应付账款 2700.10 结转时: 借:生产成本-燃料 2700.09 贷:燃料 2700.09 问下,为什么结转的金额和当时收到发票做账的金额不一样?还有那1分钱去哪里了?是分配到其他地方了么?
285楼
2023-03-15 08:59:45
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙是账务登记错了吧
2023-03-15 09:23:03

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