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一般纳税人应交税费会计分录
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 学堂用户_ph341092 发表的提问:
老师,你好!我请问金税盘年费应该如何做会计分录呢?一般纳税人
您好 支付时 借管理费用 贷,银行存款 全额抵扣, 借应交税费-应交增值税(减免税款) 贷管理费用
91楼
2022-12-28 12:26:59
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学堂用户_ph341092:回复王晓老师 做在一张凭证上,是否可以借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:库存现金 呢?
2022-12-28 12:43:25
王晓老师:回复学堂用户_ph341092您好,也是可以的呢
2022-12-28 13:07:59
学堂用户_ph341092:回复王晓老师 谢谢老师
2022-12-28 13:20:42
王晓老师:回复学堂用户_ph341092不客气的,满意请五星好评,谢谢
2022-12-28 13:35:18
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Eleven 发表的提问:
老师,金税盘维护费全额抵扣会计分录应该怎样做呢?(一般纳税人)
1-借:管理费用 贷:银行存款 2-借:应交税费--减免税额 贷:管理费用
92楼
2022-12-29 11:47:32
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玲老师:回复Eleven购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
2022-12-29 12:16:29
Eleven:回复玲老师 当月抵扣是当月做2个分录吗?
2022-12-29 12:45:44
玲老师:回复Eleven是的 如果您这个问题已解决请点五星好评!祝您工作学习愉快!
2022-12-29 13:15:35
Eleven:回复玲老师 老师,如果现金为0的情况下,有办法冲销其他应付款吗?几千元
2022-12-29 13:43:42
玲老师:回复Eleven你好 为了方便其他同学查看同类的问题 不同的问题请您重新发起提问 老师再接手回你。
2022-12-29 14:03:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问下一般纳税人缴纳增值税的分录是,应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
93楼
2022-12-29 11:59:09
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筱:回复紫藤老师 老师,那我之前都没有做结转进销项增值税
2022-12-29 12:27:30
紫藤老师:回复你好,一般纳税人,需要结转的
2022-12-29 12:40:28
筱:回复紫藤老师 那我都没有结转,有影响吗
2022-12-29 12:59:17
筱:回复紫藤老师 现在要怎么做
2022-12-29 13:24:51
紫藤老师:回复那你2021年全部结转的
2022-12-29 13:54:47
筱:回复紫藤老师 那老师的意思是把之前的全部一结转
2022-12-29 14:16:09
紫藤老师:回复对的,你的理解是正确的  
2022-12-29 14:43:28
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 发表的提问:
老师,一般纳税人,退多交了的增值税,怎么做会计分录?
借银行存款 贷营业外收入
94楼
2022-12-29 12:14:02
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悦:回复暖暖老师 老师,这笔税费计提正确,缴税多交了,应交税费为负数了。 办理退税手续后,不应该计入应交税费应交增值税销项吗?
2022-12-29 12:38:59
暖暖老师:回复优惠的计入营业外收入
2022-12-29 13:04:55
悦:回复暖暖老师 不是优惠的,就是申报错误了,让后退税的
2022-12-29 13:28:48
暖暖老师:回复那就是冲减计提的税金,你说的额那个
2022-12-29 13:58:16
悦:回复暖暖老师 增值税不计提!
2022-12-29 14:16:04
暖暖老师:回复冲减增值税,你上边多的额那块
2022-12-29 14:26:34
悦:回复暖暖老师 应交税金应交增值税 销项?还是已交税金科目呢?
2022-12-29 14:55:51
暖暖老师:回复你原来在哪一个科目就在哪一个
2022-12-29 15:15:55
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 复杂的铅笔 发表的提问:
老师您好,一般纳税人交增值税的会计分录怎么处理
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 借应交税费,未交增值税贷,银行存款。
95楼
2022-12-29 12:23:59
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复杂的铅笔:回复郭老师 没有用过这个科目也是要从转出未交增值税过的是吗?
2022-12-29 12:50:01
郭老师:回复复杂的铅笔考,哪个科目没有用过。
2022-12-29 13:05:06
郭老师:回复复杂的铅笔你好,哪个科目没有用过?
2022-12-29 13:35:03
复杂的铅笔:回复郭老师 转出未交增值税
2022-12-29 14:00:59
郭老师:回复复杂的铅笔那你平时结转增值税怎么做?
2022-12-29 14:12:58
复杂的铅笔:回复郭老师 平时不需要交增值税也没有结转过,那老师需不需要交增值税都需要结转吗
2022-12-29 14:31:56
郭老师:回复复杂的铅笔那你现在自己增加上一个科目就行,完整的分录就是上面的。
2022-12-29 14:53:13
复杂的铅笔:回复郭老师 好的谢谢老师
2022-12-29 15:04:27
郭老师:回复复杂的铅笔不用客气哦 工作愉快
2022-12-29 15:23:15
复杂的铅笔:回复郭老师 老师还想问一下,进项税分的很细有13、9、6的是要在是要在进账税额下面加一个进项税额吗
2022-12-29 15:42:39
郭老师:回复复杂的铅笔你好,可以的,可以在三级科目备注一下。
2022-12-29 16:03:51
复杂的铅笔:回复郭老师 这样加可以吗
2022-12-29 16:18:52
郭老师:回复复杂的铅笔你好,这个是四级科目吗?可以的。
2022-12-29 16:32:23
复杂的铅笔:回复郭老师 是的,那这个余额不用清零是吗
2022-12-29 16:49:31
郭老师:回复复杂的铅笔清不清零都可以自己决定。
2022-12-29 17:18:25
复杂的铅笔:回复郭老师 好的,谢谢老师的帮助
2022-12-29 17:31:24
郭老师:回复复杂的铅笔不用客气,工作愉快。
2022-12-29 17:56:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 雪风 发表的提问:
老师,金税盘维护费全额抵扣会计分录应该怎样做呢?(一般纳税人)
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
96楼
2023-01-03 11:11:26
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人,每个月交的增值税怎么做会计分录,怎么计提
您好,交税时,借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,计提时,借;现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
97楼
2023-01-03 11:37:34
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
一般纳税人,缴纳增值税分录和工会经费分录?
借应交税费 贷银行存款 2.工会经费的会计分录:公司建立了工会组织,会计分录编制如下:借:管理费用——工会经费,贷:其他应付款——单位工会,其他应付款——上级工会。借:其他应付款——单位工会,其他应付款——上级工会,贷:银行存款
98楼
2023-01-03 11:44:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 李莉 发表的提问:
是一般纳税人,买材料收到普票,分录借方要记应交税费吗
您好 一般纳税人,买材料收到普票,分录借方不要记应交税费
99楼
2023-01-03 12:14:58
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ linda_zeng 发表的提问:
我是一般纳税人,已经交了增值税的会计分录怎么做
你好,缴纳增值税分录 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
100楼
2023-01-04 11:35:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小财务 发表的提问:
老师,我们是一般纳税人。之前销项小于进项。我一般是不做处理的。但是前任会计做了一笔借应交税费-未交增值税的分录。请问本月如果要冲减销项。怎么做平这笔分录? 借应交税费-销项 贷应交税费-未交增值税?还是??
你好!你做相反的分录就好了。
101楼
2023-01-04 12:05:49
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 半城烟沙 发表的提问:
一般纳税人,这个月这个收入是5万,进项是3万,还有上月留底1万,那这个月交税是1万。那我这个月计提税时,借:应交税-应交增(销项) 5万,贷:应交税-转出未交1万,,那么,贷:应交税费-应交增(进项) 应该是多少 ?????是这个月的进项3万,还是加上上月留底的1万,应该是4万???如果进项写这个月的3万,那分录就不平了呀
急急急
102楼
2023-01-04 12:14:59
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江老师:回复半城烟沙这个5万元是销项税额吗
2023-01-04 12:29:26
半城烟沙:回复江老师 是的啊
2023-01-04 12:56:20
江老师:回复半城烟沙上述分录已处理完毕,请查阅
2023-01-04 13:15:21
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 丫丫 发表的提问:
老师:一般纳税人月底进项减去销项有留底,分录该怎么做呀!明细科目哪里应交税费,有余额吗?
学员你好,可以不做处理,也可以转出到未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税
103楼
2023-01-05 11:47:31
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 饱满的水壶 发表的提问:
问一下,一般纳税人购买税控盘和技术服务费的会计分录应该怎么做
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
104楼
2023-01-05 12:02:17
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 如果可以重来 发表的提问:
一般纳税人,我6月份应交税费_进项1000,应交税费_待认证进项500,这两笔均不需要做结转分录,对吗?
具体你这个月需不需要交税呢,如果不交税可以不做结转
105楼
2023-01-05 12:11:59
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