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结转营业税金及附加会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 倾城的阳光馨誉玻璃 发表的提问:
营业税是计入营业税金及附加,还是主营业务税金及附加
你好,在有营业税的时期,营业税通过主营业务税金及附加核算的 现在统一调整为税金及附加科目了
151楼
2023-02-02 10:57:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问:
(2) 将本月发生的“主营业务成本”90000元,“营业税金及附加”13000元,“销售费用”4500元,“管理费用”24500元,“财务费用”1500元和“营业外支出20000元结转入“本年利润”账户;要求:根据上述资料,编制相关会计分录。
您好 借 本年利润 153500 贷 主营业务成本90000 营业税金及附加13000 销售费用4500 管理费用24500 财务费用1500 营业外支出20000
152楼
2023-02-02 11:20:59
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冲冲冲呀:回复bamboo老师 按照规定计算出本月应交所得税为33000元并予以结转;要求:根据上述资料,编制相关会计分录
2023-02-02 11:43:12
bamboo老师:回复冲冲冲呀借:所得税费用 33000 贷:应交税费——应交所得税 33000 借:本年利润 33000 贷:所得税费用 33000
2023-02-02 12:00:09
冲冲冲呀:回复bamboo老师 老师,我借贷就习惯性的搞混
2023-02-02 12:11:13
bamboo老师:回复冲冲冲呀本年利润 增加记贷方 减少记借方 增加成本费用 本利润就在借方 增加收入 本年利润就在贷方
2023-02-02 12:33:51
冲冲冲呀:回复bamboo老师 (5) 公司按照董事会决议,提取法定盈余公积100000元;要求:根据上述资料,编制相关会计分录。
2023-02-02 12:59:54
bamboo老师:回复冲冲冲呀借:利润分配——提取法定盈余公积 100000 贷:盈余公积——法定盈余公积100000 借:利润分配——未分配利润100000 贷:利润分配——提取法定盈余公积100000
2023-02-02 13:28:34
冲冲冲呀:回复bamboo老师 (6) 公司按照董事会决议,向投资者分配利润200000元,但尚未支付。根据上述资料,编制相关会计分录。
2023-02-02 13:41:58
冲冲冲呀:回复bamboo老师 (7) 将已分配的净利润转入“利润分配——未分配利润”账户。 要求:根据上述资料,编制相关会计分录。
2023-02-02 14:07:00
bamboo老师:回复冲冲冲呀借:利润分配——应付利润 200000 贷:应付利润 200000 借:利润分配——未分配利润 200000 贷:利润分配——应付利润 200000
2023-02-02 14:34:41
冲冲冲呀:回复bamboo老师 老师7呢
2023-02-02 14:58:42
bamboo老师:回复冲冲冲呀借:利润分配——未分配利润 200000 贷:利润分配——应付利润 200000
2023-02-02 15:13:31
冲冲冲呀:回复bamboo老师 谢谢老师哦
2023-02-02 15:40:25
bamboo老师:回复冲冲冲呀不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-02 16:00:00
恩熙老师
职称:6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
4.96
解题: 0.16w
引用 @ 高贵的滑板 发表的提问:
计算所得税费用并结转利润,同时结转本年利润到利润分配 还需会计分录。 其中进项税24200,40000 销项税83200 税金及附加 城市建设税3500 教育费附加1400 税金及附加4900 是20道题都全部税费,其中还有一些结转本年利润。
你好,没有收入与成本怎么计算所得税费用?
153楼
2023-02-05 12:31:51
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 骐骐 发表的提问:
借款利息收入是否应该交税,会计分录怎么做?利息收入是否需要交税,需要根据企业经营的行业来确定.金融类企业取得利息收入是需要缴税的,需要缴纳城建税和教育费附加.缴纳税款的会计分录为:借: 主营业务税金及附加--城建税主营业务税金及附加--教育税贷: 应交税金--城建税其他应交款--教育费附加为什么这里的教育费附件要用其他应交款,而不是应交税金
你好。同学。教育费附加原则上不是属于税,是属于费。很多企业也都是通过应交税金来核算的。
154楼
2023-02-05 12:57:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
去年12月份营业税金及附加未计提,做到2017年1月份当中,这个营业税金及附加去年没减,导致所得税少交或多交分录怎么做?
借;以前年度损益调整 贷;应交税费 做这个分录的 所得税按当时的利润总额计提就是了
155楼
2023-02-05 13:06:00
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂0123 发表的提问:
各位老师,我错把增值税计提到营业税金及附加了,如何调整,请看看下面图,图1是结转的分录,图2是收入的分录,各位老师看看怎么调整
您好,这个问题我们正在您提问的另一个问题中交流,可以只在一个问题中探讨即可。
156楼
2023-02-06 10:13:17
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 恬静 发表的提问:
请问老师,未达起征点时,附加税只交纳了城建税,分录: 计提时:借:主营业务税金及附加—城建税 贷:应交税金—城建税 本月底结时:借:本年利润 贷:主营业务税金及附加 这样做对吗
你好 嗯是的 你还要做一笔缴纳城建税的分录就行了
157楼
2023-02-06 10:22:25
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恬静:回复meizi老师 缴纳分录是下个月做对吧,分录: 借应交税金ˉ城建税 货银行存款 是这样吧!
2023-02-06 10:49:04
meizi老师:回复恬静嗯是的 就是这样做就行
2023-02-06 11:07:09
恬静:回复meizi老师 谢谢
2023-02-06 11:35:24
meizi老师:回复恬静嗯不客气满意请给予评价
2023-02-06 11:59:04
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 夕夏温存 发表的提问:
19年计提附加税,会计分录为借:主营业务税金及附加 贷:其他应付款-教育费附加。2020年缴纳税款,怎么做账?
借其他应付款贷银行只能这样了,
158楼
2023-02-06 10:32:43
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夕夏温存:回复朴老师 那如果没有计提,缴纳以前年度的税款,会计分录怎么做?
2023-02-06 10:51:17
朴老师:回复夕夏温存你们是什么会计准则呢
2023-02-06 11:11:29
夕夏温存:回复朴老师 小企业会计准则
2023-02-06 11:22:29
朴老师:回复夕夏温存直接补计提就可以了
2023-02-06 11:46:29
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 一掬月光 发表的提问:
小企业会计准则的营业税金及附加现在也改为税金及附加了吗?
都改成税金及附加科目了,从2016年5月开始改的
159楼
2023-02-06 10:59:54
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ G@Y@J 发表的提问:
营业税金及附加是199.86,应交税费贷方是3530.91这两个会计分录怎样做?
您好!你光说这2个科目和数字,没办法做。因为根本看不懂是什么业务
160楼
2023-02-06 11:14:59
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G@Y@J:回复宋生老师 我们是商贸企业,总监给做的科目汇总表,我怕分录给做错了,想让你给做一下这个计提的分录,小规模的
2023-02-06 11:28:17
宋生老师:回复G@Y@J您好!你是要计提什么税呢?
2023-02-06 11:54:29
G@Y@J:回复宋生老师 计提城建,教育费,地方教育,及增值税
2023-02-06 12:20:52
宋生老师:回复G@Y@J您好!增值税要看情况了。 其他的是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加
2023-02-06 12:33:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 称心的帅哥 发表的提问:
资料:甲公司8月份发生经济业务如下 (1)销售产品一批,价款150000元,产品已经发出,该笔销货款已于上月预收 (2)用银行存款支付广告费8000元 (3)批准处理上月盘亏材料10000元,盘亏原因为管理不善 (4)结转本月己售产品成本300000元 (5)本月应交城市推护建设视3000元 (6)计提本月短期借款利息30000 (7)结转本月主营业务收入800000元,营业外收入2500元。 (8)结转本月主营业务收入300000元,营业税金及附加4000元、销售费用16000 管理费用150000元,财务费用30000元 要求:(1)根据上述业务编制会计分录(不考虑增值税和明细科目)(2)计算甲公司 本月的营业利润和利润总额列出计算过程:(3)编制甲公司本月的利润表。 利润表 编制单位:甲公司 201年8月 单位:元 本期金额 上期金额
你好需要计算做好了给你
161楼
2023-02-07 09:30:23
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暖暖老师:回复称心的帅哥1借预收账款169500 贷主营业务收入150000 应交税费应交增值税销项税19500
2023-02-07 10:10:17
暖暖老师:回复称心的帅哥2.借销售费用8000 贷银行存款8000
2023-02-07 10:31:18
暖暖老师:回复称心的帅哥3.借待处理财产损益11300 贷原材料10000 应交税费应交增值税进项税额转出1300
2023-02-07 10:56:12
暖暖老师:回复称心的帅哥借管理费用11300 贷待处理财产损益11300
2023-02-07 11:09:03
暖暖老师:回复称心的帅哥4借主营业务成本300000 贷库存商品300000
2023-02-07 11:26:27
暖暖老师:回复称心的帅哥5.借税金及附加3000 贷应交税费-应交城建税3000
2023-02-07 11:54:04
暖暖老师:回复称心的帅哥6借财务费用30000 贷应付利息30000
2023-02-07 12:20:12
暖暖老师:回复称心的帅哥7借主营业务收入800000 营业外收入2500 贷本年利润802500
2023-02-07 12:46:46
暖暖老师:回复称心的帅哥8借本年利润500000 贷主营业务成本300000 税金及附加4000 销售费用16000 管理费用150000 财务费用30000
2023-02-07 13:01:19
暖暖老师:回复称心的帅哥2)计算甲公司 本月的营业利润 800000-500000=300000 利润总额是300000+2500=302500
2023-02-07 13:28:31
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ ら? 浅安时光 发表的提问:
结转增值税,附加税会计分录
增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理  (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:  借:应交税费——应交增值税(进项税额)  材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用  贷:应付账款/应付票据/银行存款  2、“销项税额”的账务处理  (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额:  借:应收账款/应收票据/银行存款  贷:应交税费——应交增值税(销项税额)  主营业务收入/其他业务收入  同时结转成本。  借:主营业务成本  贷:库存商品  3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税:  借:应交税费——未交增值税  贷:银行存款 
162楼
2023-02-07 09:56:47
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 森林 发表的提问:
老师,我本月计提的附加税,借主营业务税金及附加,贷城建税,教育费等,但是我本月的税小于1元,税局不征了,我应该怎么做分录呀。
您好!这个你借应交税费-应交城建税等 贷营业收入-税收减免
163楼
2023-02-07 10:24:51
全部回复
森林:回复宋生老师 但营业税金及附加里的余额始终有这个数呀
2023-02-07 10:39:51
宋生老师:回复森林你好!没有啊。这个结转损益的时候就没有了。
2023-02-07 10:51:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 昏睡的跳跳糖 发表的提问:
本月末计提附加税,下个月交了还需要结转附加税到税金及附加吗?增值税也需要结转到税金及附加吗
您好 已经计提了 下个月交了不需要结转附加税到税金及附加 增值税不需要结转到税金及附加
164楼
2023-02-07 10:53:54
全部回复
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小科 发表的提问:
营业税金及附加改为税金及附加了吗?这个是小企业会计还是会计准折里面的?
是的,改为税金及附加了。小企业会计准则和企业会计准则都是用这个
165楼
2023-02-07 11:11:59
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