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结转营业税金及附加会计分录
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 风趣的背包 发表的提问:
请问上年会计分录错误,今年子发现,怎么处理?1、借:营业税金及附加 200 贷:管理费用 --印花税 200 ,2、借 :管理费用-印花税200,贷:库存现金200 ,吧1和2更正为 借: 管理费用-印花税200 贷:库存现金 200
之前的这个不用去更改分录了,因为他也是平的,只是科目用错了而已
241楼
2023-03-02 09:59:40
全部回复
吴月柳:回复风趣的背包如果确实想改就冲销直接做正确的就可以了
2023-03-02 10:20:14
风趣的背包:回复吴月柳 但是我的资产负债表和利润表的数就差那200,
2023-03-02 10:38:06
风趣的背包:回复吴月柳 而且我是跨年了才发现的
2023-03-02 10:51:55
吴月柳:回复风趣的背包1、借:营业税金及附加 200 贷:管理费用 --印花税 200 ,2、借 :管理费用-印花税200,贷:库存现金200 ,这两笔分录中,你画个丁字账就知道了,损益类只发生了一次,管理费用一借一贷抵掉了,你是不是软件做账?取不到数导致的?
2023-03-02 11:05:17
风趣的背包:回复吴月柳 恩恩,,我是软件做的,,相当于营业税金及附加多了200.。就导致不平了
2023-03-02 11:18:47
吴月柳:回复风趣的背包不是营业税金及附加导致的,是管理费用贷方取不到数导致的,你去查下这个月的结转损益凭证有没取到管理费用科目贷方的这200元。
2023-03-02 11:32:11
风趣的背包:回复吴月柳 恩恩,,。就是没有取到管理费用贷方200元,,哪怎么办呢
2023-03-02 11:47:26
吴月柳:回复风趣的背包现在你账上这个明细账有余额200元吗?
2023-03-02 12:10:13
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小哲 发表的提问:
老师,请问这个留抵税额290.43怎么做分录,这个是我11月6号发现上月没缴款 立马缴款,其实在9月份 都有做过计提营业税金及附加
请问这个留抵税额290.43怎么做账
242楼
2023-03-02 10:06:33
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彩丽老师:回复小哲你好,留抵税不用单独做会计分录。
2023-03-02 10:43:35
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
原来增值税和营业税金及附加都没有计提直接在下个月交了,怎么做分录
你好,增值税不需要计提。税金及附加如果之前没有计提,就在交款当月按交款额计提。
243楼
2023-03-02 10:27:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
缴营业税金及附加,二级科目是设置在哪个一级科目下的?用凭证上的分录还是用白纸上的分录呢?
你好,是不是有图片的?
244楼
2023-03-05 11:17:27
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咩咩:回复吴月柳 是的
2023-03-05 11:31:03
吴月柳:回复咩咩你好,凭证上的是对的
2023-03-05 11:54:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 范玲 发表的提问:
老师,做分录的时候计提了本月的营业税金及附加,在利润表中怎么没显示出来呢?
可能是没有过账,结转损益
245楼
2023-03-05 11:37:16
全部回复
范玲:回复邹老师 过了帐,也结转了损益。这个月有收入,结转的时候出现了两个本年利润。是对的吗?
2023-03-05 12:04:29
范玲:回复邹老师 老师,截图我发到QQ群里了,麻烦帮我看一下。
2023-03-05 12:29:57
邹老师:回复范玲有两个本年利润是正确的,有的结转到本年利润的借方,也有在贷方 QQ群我不在,你可以截图到这里看一下
2023-03-05 12:59:11
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 谢静 发表的提问:
印花税现在是通过营业税金及附加这个科目来核算的吗,不是用管理费用这个科目了吗?确切的会计分录该怎么写
准确的话,是计入税金及附加科目。借 税金及附加 贷 应交税费--应交印花税 借应交税费-应交印花税 贷 银行存款
246楼
2023-03-05 12:02:31
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宋生老师:回复谢静你好!计入税金及附加科目 计提的时候借 税金及附加 贷 应交税费--应交印花税 支付的时候借应交税费-应交印花税 贷 银行存款
2023-03-05 12:33:39
谢静:回复宋生老师 老师,我们公司的财务系统里面没有税金及附加这个新科目,还是原来的营业税金及附加,而且里面也没有印花税这个明细科目,这样的话就不能按照新规则去做了,如果按照旧的话的是不是可以直接借管理费用-印花税,贷银行存款
2023-03-05 12:59:20
宋生老师:回复谢静你好!你可以修改一下系统里面的科目就可以了。
2023-03-05 13:20:52
谢静:回复宋生老师 这个改不了,是由总公司负责的,我们没有权限的
2023-03-05 13:35:48
宋生老师:回复谢静你好!那你按之前的就可以了。
2023-03-05 13:58:59
谢静:回复宋生老师 @宋老师:好的,谢谢老师
2023-03-05 14:28:35
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 普支恒 发表的提问:
计提增值税税金及附加的会计分录?
一般纳税人吗?增值税借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税 附加税借税金及附加贷应交税费-城建税/地方教育/教育附加
247楼
2023-03-05 12:21:00
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普支恒:回复答疑郭老师 不是,是小规模纳税人,
2023-03-05 12:42:29
答疑郭老师:回复普支恒增值税不用计提,你需要交税直接做借应交税费-应交增值税贷银存,如果属于免税的借应交税费-应交增值税贷营业外收入
2023-03-05 13:04:19
普支恒:回复答疑郭老师 那么实缴增值税时会计分录怎么列支
2023-03-05 13:31:51
答疑郭老师:回复普支恒借应交税费-应交增值税贷银存, 小规模增值税就一个科目应交税费-应交增值税 你确认收入这个科目在贷方,缴纳在借方
2023-03-05 13:59:23
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ @ 发表的提问:
老师月底结账营业税金及附加转到本年利润里吗?
你好, 月底结账营业税金及附加转到本年利润里
248楼
2023-03-06 09:24:07
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ LL 发表的提问:
计提税金及附加后怎么结转?
你好 借;本年利润 贷;税金及附加
249楼
2023-03-06 09:47:21
全部回复
LL:回复邹老师 老师,事业单位结转中没有本年利润这个科目?
2023-03-06 10:18:23
邹老师:回复LL你好,那你可以计入结转到经营结余
2023-03-06 10:35:31
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
老师 主营业务税金及附加同营业税金及附加一样吗,计提主营业务水机及附加什么意思呀
您好!这2个是一个意思。 是有些税需要计入营业税金及附加,一般先计提再支付。
250楼
2023-03-06 10:12:48
全部回复
幸:回复宋生老师 老师 我没懂 您能详细说下嘛
2023-03-06 10:37:02
宋生老师:回复您好!营业税金及附加包括五个税和一个附加。其中五个税种是营业税、消费税、资源税、土地增值税、城建税;教育费附加。这6个,要汇总到营业务税金及附加里面
2023-03-06 10:58:37
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 金智慧捷 发表的提问:
工会经费最新会计政策是计入营业税金及附加
 计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款
251楼
2023-03-06 10:20:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
缴纳企业所得税月末要不要结转到营业税金及附加科目
您好,不要结转到营业税金及附加科目,要结转到所得税科目。
252楼
2023-03-07 09:42:26
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 春之晨意 发表的提问:
9月份申报缴纳8月份的增值税和营业税金及附加税金,会计分录是不是在上个月做借:应交税金--转出未交增值税 贷:应交税金--未交增值税 下月缴纳:借应交税金--未交增值税 贷:银行存款?
你好!是的,你的理解是正确的。
253楼
2023-03-07 10:05:38
全部回复
春之晨意:回复陈静老师 计提分录做在8月份,营业税金及附加的计提也在8月份吗
2023-03-07 10:34:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 等待戈多 发表的提问:
上个月计提税金及附加计提多了,这个月冲减过来后,需要结转本期损益吗
你好,上个月计提税金及附加计提多了,这个月冲减过来后,需要结转本期损益的
254楼
2023-03-07 10:17:59
全部回复
等待戈多:回复邹老师 结转本期损益后,科目余额表直接填写吗,这样的话,发现营业利润会变少,如果科目余额表税金及附加用负号填写,营业利润是正确的
2023-03-07 10:44:22
邹老师:回复等待戈多你好,科目余额表是直接填写的 冲销税金及附加,税金及附加是负数,利润增加才是的
2023-03-07 10:55:15
等待戈多:回复邹老师 简单来说,就是这个月不用计提税金及附加,只有冲减上个月税金及附加125.6元,在科目余额表中,本期发生额税金及附加是不是要用负数填写
2023-03-07 11:06:16
邹老师:回复等待戈多你好,是的,是用负数125.6来填写税金及附加的数据
2023-03-07 11:35:20
等待戈多:回复邹老师 就是说,我这个月做科目余额表的时候,税金及附加用负数表示。才正确是吧
2023-03-07 11:51:28
等待戈多:回复邹老师 好的,我明白了,谢谢老师
2023-03-07 12:15:17
邹老师:回复等待戈多不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 12:40:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°. 发表的提问:
什么时候计提营业税金及附加呀,分录是怎样的呢
你好,月底根据应纳税额情况计提 借;税金及附加 贷;应交税费——某某税种
255楼
2023-03-08 09:33:16
全部回复
小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.:回复邹老师 那等下个月缴纳税款是不是,应该借:应交税费—城建,教育,印花; 贷:银行存款
2023-03-08 09:50:38
邹老师:回复小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.你好,是的,缴纳是做这个分录
2023-03-08 10:00:40
小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.:回复邹老师 好的!谢谢老师!
2023-03-08 10:29:02
邹老师:回复小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-03-08 10:51:38

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