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个人报销发票会计分录怎么做
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 木雪 发表的提问:
发生跨月销货退回退票,怎么做会计分录
你好!开红字发票了吗?可以按红字发票金额做原分录红字处理
136楼
2023-01-29 11:36:00
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木雪:回复QQ老师 好的,谢谢,不用做产品入库处理吗
2023-01-29 12:05:04
QQ老师:回复木雪你好!出库的红字就可以
2023-01-29 12:15:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
我们销售货物,今天销售出库,款未收到,这个怎么做会计分录,下个月给对方开除发票,这个分录又怎么做,收到对方的货款,这个分录怎么写?
你好 今天销售出库,款未收到 借;发出商品 贷;库存商品 下个月给对方开出发票 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;发出商品 收到对方的货款 借;银行存款 贷;应收账款
137楼
2023-01-30 10:51:19
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 繁荣的镜子 发表的提问:
报销会计继续教育 怎么做分录
借:应付职工薪酬-教育经费 贷:银行存款/现金
138楼
2023-01-30 11:18:02
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ Cherish  发表的提问:
差旅费报销的会计分录怎么做?
借销售费用,差旅费贷,其他应付款, 借其他应付款贷,银行存款。
139楼
2023-01-30 11:23:56
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水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售商品开具78元发票会计分录怎么做
借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
140楼
2023-01-30 11:35:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,有作废的销项发票怎么做会计分录
你好,直接原分录负数红冲。 借银行/应收负数 贷主营业务收入%2B销项  负数
141楼
2023-01-31 10:48:54
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ w y x 发表的提问:
购药收到销售单,没发票怎么做会计分录
你好,以后如有发票,则以发票入账,如没有发票,你以销售单入账的话,则在所得税汇算清缴时要调增
142楼
2023-01-31 10:56:09
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w y x:回复冰儿老师 老师怎么做会计分录
2023-01-31 11:25:08
冰儿老师:回复w y x借库存商品,贷银行存款或现金。结转成本,主营业务成本,贷库存商品。
2023-01-31 11:40:57
w y x:回复冰儿老师 好的,谢谢
2023-01-31 11:52:46
冰儿老师:回复w y x不客气,祝你工作顺利
2023-01-31 12:03:59
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
发放先进集体奖采用发票报销怎么写会计分录
借:管理费用--奖金贷:银行存款
143楼
2023-01-31 11:01:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 发表的提问:
报销会计人员继续教育培训费会计分录这么做
你好 借:管理费用   ,       贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 ,     贷:银行存款等科目  
144楼
2023-01-31 11:20:02
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英:回复邹老师 好的谢谢,要通过应付职工薪酬,职工教育经费这个中间科目,对吧 
2023-01-31 11:45:20
邹老师:回复你好,是的,是这样的 
2023-01-31 11:57:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 晴天 发表的提问:
老师好,一般纳税人收到采购商品的普通发票会计分录怎么做?收到专票会计分录怎么做?
借库存商品贷银行存款 借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。
145楼
2023-01-31 11:32:59
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晴天:回复郭老师 一般纳税人销售商品开出去的普通发票和专用发票又是如何做会计分录呢?
2023-01-31 12:00:32
郭老师:回复晴天借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项,不管是什么发票都是这么做。
2023-01-31 12:16:07
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
个人向公司借款6082元,费用报销1547元,剩于的4535元要怎么做会计分录,
剩下的钱,他应该还回来。借:现金或银行存款 贷:其他应收款
146楼
2023-02-01 10:46:43
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
发放先进集体奖采用发票报销怎么写会计分录
你好,具体是取得的什么发票?
147楼
2023-02-01 10:59:22
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问:
老师,我们上个月收到款13000,这个月人家只让开发票4480,销项税253.58,怎么做会计分录啊?
你好,剩下的还要开票吗?
148楼
2023-02-01 11:15:23
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且行且珍惜:回复徐阿富老师 不开了
2023-02-01 11:33:08
徐阿富老师:回复且行且珍惜你好,那就要全部做收入,上月收到款你做账了吗?怎么做的?你说的上月是指12月是吗?
2023-02-01 11:45:50
且行且珍惜:回复徐阿富老师 对,没做收入,挂账
2023-02-01 11:57:47
徐阿富老师:回复且行且珍惜你好,你好,上月是12月还是11月?
2023-02-01 12:18:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
发放先进集体奖采用发票报销怎么写会计分录
你好,发票内容是?
149楼
2023-02-01 11:29:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 呦。乐美 发表的提问:
这个发票应该怎么做会计分录
服务费是计入管理费用的,借:管理费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
150楼
2023-02-02 10:11:18
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呦。乐美:回复辜老师 工资那块怎么做?
2023-02-02 10:44:55
辜老师:回复呦。乐美工资那块对应计入成本
2023-02-02 11:14:30
呦。乐美:回复辜老师 是做费用还是做劳务成本还是做应付职工薪酬?
2023-02-02 11:30:58
辜老师:回复呦。乐美是计入应付职工薪酬里面的
2023-02-02 11:49:49

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