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个人报销发票会计分录怎么做
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 如果可以重来 发表的提问:
请问,我们6月份端午节给员工买福利,是以米面发放的,这个需要合并到每个人,交个税吗?我们这个福利是要去找区工会(我公司无工会)报销的,开的是区工会的发票,请问怎么做分录,谢谢
这个直接计入公司的福利费开支。如果是发放现金需要并入工资,申报个税
256楼
2023-03-07 10:19:26
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 磕完瓜子^ ^睡觉 发表的提问:
员工报销的实际金额比票面金额少,怎么做会计分录
您好,直接报实际报销金额做账,并在票面上注明实际报销金额,借:相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款等科目。
257楼
2023-03-07 10:26:59
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 津通 发表的提问:
个人独资企业,给法人发工资,怎么做会计分录
借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-个税
258楼
2023-03-08 08:49:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 添婼然有^O^綪 发表的提问:
我们单位厨房装修花了三万多,原来没做账,现在直接拿发票给老板报销了。这财务会计分录和预算会计分录怎么做啊?
你好,借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入
259楼
2023-03-08 09:11:03
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 标致的盼望 发表的提问:
小规模旅游公司,怎么开发票,怎么申报,会计分录怎么做
小规模纳税人的增值税计算和发票开具 可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。选择上述办法计算销售额的试点纳税人,向旅游服务购买方收取并支付的上述费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。根据上述规定,小规模纳税人也可以选择一般计税和差额计税。 1、 全额计税选择全额计税时全额开具发票,也可以向当地国税部门代开税率(征收率)为3%的增值税专用发票,购买方用于增值税抵扣。 例5:承德市B旅游公司为增值税小规模纳税人,2016年5月收取单位和个人缴纳的旅游费用100万元,其中支付给旅游目的地的地接公司住宿费、餐饮费、交通费、门票费90万元,地接公司开具了增值税发票。B旅游公司本月购进电脑、打印机等办公设备等3万元。该公司5月需缴纳多少增值税,如何向旅游服务购买方开票? 应纳税额=100/1.03*0.03=2.91万元D旅游公司可自行开具普通发票,也可向当地国税机关代开增值税专用发票,代开的增值税专用发票上注明的税率为3%,金额为97.09万元,税额为2.91万元。购买方取得国税机关代开的增值税专用发票后可以做为进项税额抵扣。 2、 差额计税选择差额计税时全额开具发票,按差额部分计算并交纳税款。也可以向当地国税部门代开税率(征收率)为3%的增值税专用发票,国税机关选择差额开票,购买方按照代开的增值税专用发票的上税额用于抵扣。 例6:承德市B旅游公司为增值税小规模纳税人,2016年5月收取单位和个人缴纳的旅游费用100万元,其中支付给旅游目的地的地接公司住宿费、餐饮费、交通费、门票费90万元,地接公司开具了增值税发票。B旅游公司本月购进电脑、打印机等办公设备等3万元。该公司5月需缴纳多少增值税,如何向旅游服务购买方开票? 应纳税额=(100-90)/1.03*0.03=0.29万元B旅游公司可自行开具普通发票,也可向当地国税机关代开增值税专用发票,代开的增值税专用发票上注明的税率为“***”,金额为99.71万元,税额为0.29万元,备注档自动打印“差额征税”和“代开”字样。购买方取得国税机关代开的增值税专用发票后可以做为进项税额抵扣。通过以上两个例子,可以看出小规模纳税人选择差额计税是有利的。
260楼
2023-03-08 09:39:19
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 惘然 发表的提问:
个人发票缴纳的工会经费怎么做分录
您好,是个人记账,还是由公司出,公司来记账?
261楼
2023-03-08 10:07:18
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惘然:回复王雁鸣老师 我是做内账,公司出
2023-03-08 10:20:50
王雁鸣老师:回复惘然您好,借:税金及附加,或者与发票记入相同的成本费用科目,贷;现金或者银行存款。
2023-03-08 10:38:07
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 吴晓珊 发表的提问:
离职员工报销机票的费用,应该计入什么会计科目?怎么做分录?
您好,借:管理费用-福利费 贷:现金
262楼
2023-03-08 10:26:59
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吴晓珊:回复吴月柳 谢谢
2023-03-08 10:38:50
吴月柳:回复吴晓珊不客气,祝工作顺利
2023-03-08 10:53:58
小小何老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 人生&精彩 发表的提问:
老师你好,我想问一下,这个发票怎么做会计分录,我们是销售方。
你好,你们是销售方考的发票那就是确认收入 借:应收账款 216000 贷:主营业务收入 215794.29 应交税额-应交增值税(销项税额)205.71
263楼
2023-03-09 09:43:37
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人生&精彩:回复小小何老师 派遣发票也这样做?如果是购买方就是工程施工216000,贷应付账款?
2023-03-09 09:57:14
小小何老师:回复人生&精彩是的,开发票了销售方就是确认收入,另一方就是确认成本费用。
2023-03-09 10:16:10
人生&精彩:回复小小何老师 老师,本年利润在科目余额表中的借方代表的是盈利还是亏损?
2023-03-09 10:29:00
小小何老师:回复人生&精彩借方表示亏损,贷方表示盈利。
2023-03-09 10:48:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 发表的提问:
建筑行业,收到员工报销的报销单,是员工垫资打款给项目部个人的项目款,怎么做会计分录
您好 借:工程施工-合同成本 贷:银行存款
264楼
2023-03-09 10:08:05
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ Xyza 发表的提问:
公司给兼职人员发放工资会计分录怎么做?需要提供发票吗?公司申报个税是按个税申报还是按劳务报酬申报?
应该没有签订劳动合同,按劳务申报个税;
265楼
2023-03-09 10:23:59
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Xyza:回复黄老师-阿顶 分录怎么做
2023-03-09 10:38:44
黄老师-阿顶:回复Xyza可以把这个费用放到劳务费。
2023-03-09 11:04:39
Xyza:回复黄老师-阿顶 老师,你可以具体点吗?需要提供发票吗?如果提供了劳务发票还需要报个税吗
2023-03-09 11:15:52
黄老师-阿顶:回复Xyza按标准来说是需要对方到税局代开发票; 实际上很多公司只是代缴劳务个税;
2023-03-09 11:39:43
Xyza:回复黄老师-阿顶 如果提供了劳务发票还需要报个税吗
2023-03-09 12:02:23
黄老师-阿顶:回复Xyza去税务代开发票时需要直接把税缴上去。
2023-03-09 12:26:46
Xyza:回复黄老师-阿顶 然后就不用申报个税了是吧?
2023-03-09 12:53:20
黄老师-阿顶:回复Xyza是的,你的理解是正确的。
2023-03-09 13:07:47
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 赵红梅13392680 发表的提问:
没有货物发票 实际已经收到货物了 可以先出售货物并且开销项票吗?会计分录怎么做呢?只做开出销项发票会计分录吗?
你好 可以的  借库存 贷应付暂估 借应收 贷收入 销项 借成本 贷库存  
266楼
2023-03-10 11:17:11
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赵红梅13392680:回复玲老师 应付暂估月末或者年末怎么做分录,收到货物发票,这个应付暂估又怎么做会计分录?
2023-03-10 11:32:24
玲老师:回复赵红梅13392680收到发票时红冲暂估按发票入账。 没有收到,发票不处理帐,年末汇算清缴纳税调整。
2023-03-10 11:48:36
赵红梅13392680:回复玲老师 汇算清缴怎么调整,调哪项,
2023-03-10 12:10:43
玲老师:回复赵红梅13392680您好 汇算清缴调费用扣除项。
2023-03-10 12:32:41
赵红梅13392680:回复玲老师 费用扣除项,意思不把这个暂估货物计入所得额里,是这样理解的嘛
2023-03-10 12:42:46
玲老师:回复赵红梅13392680是的,因为没有发票的,不让你说前扣除。
2023-03-10 12:53:26
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ carlota 发表的提问:
一般纳税人做账 先付款给销货单位 然后销货单位在开发票的情况怎么做会计分录
借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款
267楼
2023-03-10 11:31:37
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carlota:回复吴少琴老师 抵扣时怎么做账
2023-03-10 11:47:11
吴少琴老师:回复carlota 借库存商品 应交税费-增值税-进项 贷预付账款
2023-03-10 11:58:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Q小Q 发表的提问:
3月交了3个月房租,发票已收到,按月摊销会计分录怎么做呢
你好 借预付账款贷银行存款 借管理费用-租赁费贷预付账款
268楼
2023-03-10 11:45:18
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Q小Q:回复meizi老师 当月已经收到发票不能算预付了吧
2023-03-10 12:04:18
Q小Q:回复meizi老师 还有摊销的分录要怎么做
2023-03-10 12:32:28
meizi老师:回复Q小Q你好 已经收到了 分摊的话也要按上面分录来做 先计入预付账款
2023-03-10 13:00:56
Q小Q:回复meizi老师 那这样子的分录就是将三个月房租一次性计入费用科目了?
2023-03-10 13:14:57
meizi老师:回复Q小Q你好 分摊的时候做你当月的金额 不是一次性计入费用的
2023-03-10 13:33:35
Q小Q:回复meizi老师 分摊不是用长期待摊费用这个科目吗?您给出的分录没有涉及长期待摊费用
2023-03-10 14:02:46
meizi老师:回复Q小Q你好一年以上的才计入长期待摊费用 你是三个月走预付账款
2023-03-10 14:23:18
Q小Q:回复meizi老师 那增值税进项税怎么办?
2023-03-10 14:45:49
meizi老师:回复Q小Q你好 是进项税的话 计入借预付账款 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款 分摊费用按月来:借管理费用-租赁费贷预付账款
2023-03-10 14:58:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 珊珊 发表的提问:
员工自我提升学习报销之后放哪个会计分录?怎么做?
您好 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:库存现金等
269楼
2023-03-10 12:10:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 偷回忆的人 发表的提问:
公司借款人拿费用报销单冲借款,会计分录怎做
你好,借;管理费用等科目,贷;其他应收款
270楼
2023-03-10 12:36:00
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