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收到报销发票会计分录怎么做
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 豆爷 发表的提问:
销售货款开票金额42018元,收到支票为42000元 会计分录怎么做
您好: 什么业务,一般纳税人不是小规模纳税人,增值税是多少?差额是收不回来还是怎么? 借:应收账款42018 贷:主营业务等 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:银行存款 42000 贷:应收账款 42000
181楼
2023-02-12 12:15:22
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豆爷:回复笑笑老师 一般纳税人
2023-02-12 12:43:00
豆爷:回复笑笑老师 差额不给了
2023-02-12 13:03:57
笑笑老师:回复豆爷您好: 差额记入财务费用
2023-02-12 13:26:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
老师公司收到社保局给员工报销的生育险,会计分录怎么做?
你好,你单位收到这个会支付给员工?
182楼
2023-02-12 12:39:25
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恬淡如水 :回复邹老师 是的
2023-02-12 12:59:23
邹老师:回复恬淡如水 你好,借;银行存款,贷;其他应付款
2023-02-12 13:18:13
翟老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0.07w
引用 @ bernice 发表的提问:
房租付款,未取得发票,怎么做摊销?分录怎么做? 后续收到发票怎么做分录?
您好!实务工作中付款时可以做一个预付或者往来,收到发票后再推销
183楼
2023-02-12 12:50:49
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 郑丽芳 发表的提问:
收到航天服务费发票280.00? 会计分录怎么做?申报时填在哪张哪行表格?
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 在防伪税控系统及维护费减免附表填写
184楼
2023-02-12 12:57:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 美丽*心情 发表的提问:
老师您好,员工报销贴书籍的发票,怎么做会计分录
您好,分录,借:应付职工薪酬-教育经费,贷:现金或者银行存款,同时,借:管理费用-职工教育经费,贷:应付职工薪酬-教育经费。
185楼
2023-02-13 10:04:46
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 长情的月饼 发表的提问:
餐费报销金额3000,餐费发票金额3200怎么做会计分录?
你好 请问这个谁吃的  ?
186楼
2023-02-13 10:27:44
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长情的月饼:回复玲老师 管理部门
2023-02-13 10:42:41
玲老师:回复长情的月饼你好 记入管理费用福利费  
2023-02-13 10:57:02
长情的月饼:回复玲老师 金额啊 我说分录和金额怎么入会计凭证
2023-02-13 11:20:16
玲老师:回复长情的月饼按 实际的金额3000报销  
2023-02-13 11:30:30
玲老师:回复长情的月饼记入管理费用福利费  3000 贷应付职工薪酬 3000 贷应付职工薪酬 3000 贷银行  3000
2023-02-13 11:55:30
长情的月饼:回复玲老师 发票与实际支付的金额不一致,税务上有啥风险吗?
2023-02-13 12:23:39
玲老师:回复长情的月饼你好 有 最好是按实际金额开来发票 
2023-02-13 12:36:03
长情的月饼:回复玲老师 饭店给的定额发票
2023-02-13 13:03:22
玲老师:回复长情的月饼你好 那就按实际做账 ,多的不用管 一般没事 
2023-02-13 13:20:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 吱唔朱. 发表的提问:
公司对公报销个人款项,没有发票怎么做会计分录
你好,公司对公报销个人款项,没有发票 借:管理费用等科目,贷:银行存款 汇算清缴的时候,对无票支出做纳税调增处理 
187楼
2023-02-13 10:57:32
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吱唔朱.:回复邹老师 那是不是500以下就可以直接记入管理费用
2023-02-13 11:08:56
邹老师:回复吱唔朱.你好,是针对个人的小额零星支出吗? 
2023-02-13 11:19:13
吱唔朱.:回复邹老师 是的,就是公司员工自己先垫付,后面就直接从对公转了,没有发票
2023-02-13 11:40:39
邹老师:回复吱唔朱.你好,是针对个人的小额零星支出,低于500元是可以入账并且税前扣除的 
2023-02-13 12:09:29
吱唔朱.:回复邹老师 就是公司对公打给个人的报销款,低于500,我就直接可以记入借:管理费用 贷:银行存款是吧
2023-02-13 12:30:09
邹老师:回复吱唔朱.你好,是的,是这样的
2023-02-13 12:44:11
吱唔朱.:回复邹老师 好的谢谢
2023-02-13 12:58:46
邹老师:回复吱唔朱.不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-02-13 13:27:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Ln兰湘 发表的提问:
收到负数药品发票怎样做会计分录?
您好,分录,借:库存商品,负数,借;应付账款,负数。
188楼
2023-02-13 11:08:59
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Ln兰湘:回复王雁鸣老师 @王老师:药品进销差价要做吗
2023-02-13 11:29:07
王雁鸣老师:回复Ln兰湘您好,如果有的话需要的。借:库存商品,负数,商品进销差价,负数,借;应付账款,负数。
2023-02-13 11:55:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
去年已做无票收入的销售,已交税了。今年对方又让补开发票。怎么做会计分录,怎么报税啊。
你好!冲减今年的无票收入就可以
189楼
2023-02-14 11:04:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 就是不知道 发表的提问:
预交水费,收到预交水费发票,会计分录怎么做
借;预付账款 贷;银行存款等科目
190楼
2023-02-14 11:30:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱学习的蜗牛 发表的提问:
本月暂估费用,下月收到发票,会计分录怎么做
暂估入库 借;管理费用等科目 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;管理费用等科目 根据发票入账 借;管理费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
191楼
2023-02-14 11:45:00
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问:
收到办公室租金发票,会计分录怎么做。详细点
学员你好,分录如下 借:管理费用 应交税费-增值税-进项税额 贷:银行存款等
192楼
2023-02-15 10:38:33
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 钱生生 发表的提问:
支付货款,发票也已经收到,怎么做会计分录啊
您好 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
193楼
2023-02-15 10:58:23
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钱生生:回复bamboo老师 我们直接销售了,是不是借:库存商品了?
2023-02-15 11:28:05
bamboo老师:回复钱生生直接销售购入的 那计入库存商品科目
2023-02-15 11:44:16
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
费用发票未收到,先暂估,这个会计分录怎么做?
借:管理费用贷:应付账款--暂估
194楼
2023-02-15 11:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 露水 发表的提问:
已收到货物和发票,未付款。会计分录怎么做呢?
你好 借;库存商品等科目 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
195楼
2023-02-16 10:07:41
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