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收到报销发票会计分录怎么做
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 正正 发表的提问:
加工厂收到的电费发票 会计分录应该怎么做
车间用的及制造费用,管理部门用的记管理费用。
226楼
2023-02-26 20:35:59
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正正:回复玲老师 制造费用可以直接结转为成本吗
2023-02-26 20:52:11
玲老师:回复正正制造费用期末结转到生产成本。
2023-02-26 21:07:21
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 雪之莲 发表的提问:
收到一张钢管租赁的发票,该怎么做会计分录
你好 租赁期是多久 按月付款吗? 这个钢管租赁来用途是什么
227楼
2023-02-27 09:20:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 日月 发表的提问:
收到预收材料款6万元,发票己开,怎么做会计分录?
你好  借银行存款 贷 预收账款  应交税费-应交增值税 缴纳:借 应交税费-应交增值税贷银行存款   
228楼
2023-02-27 09:46:39
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日月:回复meizi老师 谢谢老师
2023-02-27 10:05:36
meizi老师:回复日月 没事的。希望能帮到你  
2023-02-27 10:26:29
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ W是韦姐姐 发表的提问:
购买货物,已经支付货款但还没有收到发票会计分录怎么做?收到发票的时候又怎么做?
借:应付账款 贷:银行存款 到了发票 借:原材料 应交税费-进项税额 贷应付账款
229楼
2023-02-27 10:07:12
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W是韦姐姐:回复暖暖老师 如果付款同时发票也到了呢?
2023-02-27 10:33:19
暖暖老师:回复W是韦姐姐那借:原材料 应交税费-进项税额 贷银行存款
2023-02-27 10:46:20
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 发发发发发 发表的提问:
采购种子一批,已银行汇款,种子已入库,但是发票还没收到。怎么做会计分录?收到发票时在做分录,是什么
一、暂估入库 借:原材料 贷:应付账款 二、收到发票,冲销暂估,按发票的金额入账
230楼
2023-02-27 10:32:37
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Doris 楠 发表的提问:
老师,在做受托方会计分录时,受托方收到委托方发票时的会计分录怎么做,怎么理解?谢谢
你好,受托方收到委托方发票会计分录 一、收取手续费的委托代销方式,受托方收到委托方开的增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:应付账款 二、收取手续费委托代销方式下,受托方的账务处理过程如下: 1、收到商品时,只是代管商品,代销业务尚未发生。受托方设置以下两个科目核算。 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (合同约定的销售价格) 2、对外销售时,对客户开出增值税专用发票,确认销项税额: 借:银行存款 贷:受托代销商品 (结转已售出的部分商品) 应交税费--一应交增值税(销项税额)
231楼
2023-02-27 10:44:59
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Doris 楠:回复庄老师 那委托方呢
2023-02-27 11:15:28
庄老师:回复Doris 楠委托方会计分录为: (1)发出代销商品时:借:委托代销商品 xxx贷:库存商品xxx (2)收到代销清单时:借:应收账款--B公司代销商品款xxx 贷:主营业务收入xxx 应交税费--应交增值税(销项税额)xxx 同时结转产品成本:借:主营业务成本xxx 贷:委托代销商品xxx (3)收到代销方开具的手续费发票时:借:销售费用xxx贷:应收账款--B公司代销商品款xxx (4)收到代销商品款时:借:银行存款xxx贷:应收账款--B公司代销商品款xxxx
2023-02-27 11:41:03
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 幸福的手链 发表的提问:
销售货物2160元,个人不开票,(后期报收入),会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 要申报为未开票收入
232楼
2023-02-28 10:08:22
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小鹿老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 优居小罗 发表的提问:
老师,你好,收到普通餐饮发票,不报销的,怎么做分录呀?
不报销就不能入账啊。不需要做分录啊。你不给他钱,企业也没支出不需要做账。
233楼
2023-02-28 10:17:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 上善若水。 发表的提问:
已经付了房费,但未收到发票,怎么做分录?收到发票怎么做分录?房费需要摊销又要怎么处理?
你好 已经付了房费,但未收到发票,借;预付账款,贷;银行存款 收到发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用 如果是一次性支付几个月的房费,就需要按月摊销的
234楼
2023-02-28 10:41:59
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上善若水。:回复邹老师 我这个月实际产生了房租费,但是没发票,费用还要计提吗?
2023-02-28 11:12:22
邹老师:回复上善若水。你好,需要做费用计提处理的
2023-02-28 11:39:51
上善若水。:回复邹老师 怎么做,冲预付款吗
2023-02-28 11:57:20
邹老师:回复上善若水。你好,借;管理费用等科目,贷;其他应付款等科目
2023-02-28 12:25:27
上善若水。:回复邹老师 把我说糊涂了 是这么个情况 我们这个月交了的房租交到年底,年底才能拿到发票,但是这个月交的房费这个月要计入费用 三个分录怎么做?
2023-02-28 12:46:23
邹老师:回复上善若水。你好,我们这个月交了的房租交到年底 借;预付账款,贷;银行存款等科目 计提费用,借;管理费用等科目,贷;其他应付款等科目 年底取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 然后把计提的冲销,按月把之前月份的做摊销分录
2023-02-28 13:15:52
上善若水。:回复邹老师 计提的是那个其他应付款二级科目应该写啥 为啥要那么写
2023-02-28 13:33:22
邹老师:回复上善若水。你好,计提是费用发生,但是没有按规定取得发票,类似于费用暂估的意思,所以贷方计入其他应付款——房东
2023-02-28 13:52:53
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
18年的油费发票,19年还可以报销吗?怎么做会计分录?
你好,18年的油费发票,19年还可以报销 借以前年度损益调整 贷银行存款
235楼
2023-03-01 09:52:26
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Cindy 婷:回复紫藤老师 以前年度损益调整是在损益类里面吗?没有看到软件里面有
2023-03-01 10:10:35
紫藤老师:回复Cindy 婷以前年度损益调整是在损益类里面,如果没有,计入利润分配
2023-03-01 10:31:29
Cindy 婷:回复紫藤老师 一般发票超期多久不能入账?
2023-03-01 10:47:44
Cindy 婷:回复紫藤老师 会计分录:借 利润分配-未分配利润 贷 其他应付款-XX
2023-03-01 11:15:12
紫藤老师:回复Cindy 婷发票一般是3个月以内报销
2023-03-01 11:25:34
紫藤老师:回复Cindy 婷对的 借 利润分配-未分配利润 贷 其他应付款-XX
2023-03-01 11:52:48
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 我随悦动 发表的提问:
员工来报销发票是18年12月开的 ,会计分录怎么做
你好,金额是多少?
236楼
2023-03-01 10:05:59
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我随悦动:回复佟老师 3500
2023-03-01 10:27:28
我随悦动:回复佟老师 有餐费900.油费1500,车票费212.住宿888
2023-03-01 10:45:42
佟老师:回复我随悦动你在当月直接做费用处理就可以了
2023-03-01 11:00:29
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
财务现金报销买的开票盘,未收到发票的时候怎么做分录
借其他应收款贷库存现金。
237楼
2023-03-01 10:12:23
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微信用户:回复郭老师 如果借其他应付款是否合理泥
2023-03-01 10:35:15
郭老师:回复微信用户你好,这样你的其他应付款会出现负数余额的。
2023-03-01 10:53:58
微信用户:回复郭老师 好的,看到学堂的课这么教的,不明白所以在这里提问
2023-03-01 11:08:28
微信用户:回复郭老师 学堂课教的其他应付款
2023-03-01 11:28:25
郭老师:回复微信用户那你看下是不是他做了一个借管理费用贷其他应付款,然后借其他应付款贷库存现金。
2023-03-01 11:54:37
微信用户:回复郭老师 发票都没有,怎么会有管理费用,没有的
2023-03-01 12:07:14
郭老师:回复微信用户没有发票也可以做的 只要纳税义务已经产生了,可以做管理费用,如果没有的话,他这种做法不正规,其他应付款会出现负数余额。
2023-03-01 12:18:07
微信用户:回复郭老师 你看下这样的
2023-03-01 12:43:48
微信用户:回复郭老师 谢谢老师的耐心解答
2023-03-01 13:03:55
郭老师:回复微信用户建议这里做其他应收款里面。
2023-03-01 13:24:19
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 怕黑的指甲油 发表的提问:
无发票销售收入怎么做账,核定征收企业,求会计分录
什么税种?(核定的内容)
238楼
2023-03-01 10:39:00
全部回复
怕黑的指甲油:回复罗老师 营业税
2023-03-01 11:01:58
罗老师:回复怕黑的指甲油全额计入收入 借 银行存款 贷 主营业收入
2023-03-01 11:21:27
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问:
请问,遇到什么需要做会计分录,每次收到销售收入也许要做会计分录吗
作为会计核算,是需要根据发生的每一笔业务,分别做相关的会计分录。
239楼
2023-03-02 10:08:49
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默默的枫叶:回复张艳老师 就是说发生了资金往来都要做会计分录是吗
2023-03-02 10:39:04
张艳老师:回复默默的枫叶是的,是这样理解的,会计分录就是记载这些业务发生的。
2023-03-02 10:57:16
默默的枫叶:回复张艳老师 但记账凭证不是一般只记月末最后的吗
2023-03-02 11:11:32
张艳老师:回复默默的枫叶不是的,每发生一笔,都是要及时入账的。
2023-03-02 11:31:05
默默的枫叶:回复张艳老师 那我们只有收款凭证,如何做分录呢
2023-03-02 11:57:54
默默的枫叶:回复张艳老师 一天有很多笔收款凭证,是做一张会计分录吗
2023-03-02 12:09:30
张艳老师:回复默默的枫叶1、根据具体的业务,分别做会计分录了。要有具体的业务背景,才好做分录的。 2、不可以,要分业务分别做分录的。
2023-03-02 12:35:44
默默的枫叶:回复张艳老师 销售产品一天开很多收据,这个怎么做,是做一张分录吗
2023-03-02 12:49:50
张艳老师:回复默默的枫叶这个是可以并到一张凭证上做分录的。
2023-03-02 13:08:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 彭亚丽 发表的提问:
材料款钱已付,货也收到了,发票未收怎么做会计分录
你好!你可以直接借原材料 贷银行存款 等收到发票的时候直接贴上去
240楼
2023-03-02 10:14:58
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