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增值税结转的会计分录怎么做
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 潇洒的冥王星 发表的提问:
老师,年底结转增值税会计分录是什么?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
196楼
2023-02-20 10:34:56
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 绿地 发表的提问:
求月末结转增值税的具体会计分录!
您好,结转分录: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
197楼
2023-02-20 10:56:59
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绿地:回复王雁鸣老师 应交增值税明细科目每月可以不结平,年底必须要结平吗?
2023-02-20 11:22:43
王雁鸣老师:回复绿地您好, 应交增值税明细科目,每月可以不结平,年底必须要结平。其实年底不结平关系也不大的。但是最好年底结平。
2023-02-20 11:42:13
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 橙子 发表的提问:
老师,请问月末结转增值税的会计分录,谢谢?
举个例子,一家企业这个月销项税额为10000元,进项税额为5000元,月末结转的会计分录   1、收到进项:借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 进项税。 2、开出增值税发票:贷:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 销项税销项, 销项税销项 - -进项 = 本月 应该交税金(销项和进项在“应缴税费 -- 应缴增值”一个账户上,余额可能是正数或负数。 月末都要将余额转入:《应缴税费 -- 未交增值税》科目, 月末,《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额应该是0) 3、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是正数(余额在贷方)则:   借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税,贷:应缴税费 -- 未交增值税 4、如果,月末《应缴税费 -- 应缴增值税》科目余额是负数(余额在借方)则:   借:应缴税费 -- 未交增值税   贷:应缴税费 -- 应缴增值税 --转出未交增值税, 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在借方(负数)说明该余额要下月留抵; 如果月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数)说明该余额就是本月要交税的数额; 5、缴税后:   借:应缴税费 -- 未交增值税 -- 已交增值税,贷:银行存款所以,你月末《应缴税费 -- 未交增值税》余额在贷方(正数5000元)分录应该是:   借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税 5000贷:应缴税费 -- 未交增值税 5000
198楼
2023-02-21 10:36:06
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橙子:回复庄老师 老师,销项和进项不需要结转吗?
2023-02-21 10:54:36
庄老师:回复橙子你好,年底可以一起结转平的,
2023-02-21 11:08:03
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 燕子 发表的提问:
月末结转增值税完整的会计分录是什么?有点晕了?
一般来说 月末做如下分录 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2、月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 3、月份终了,将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目 借:应交税费——未交增值税   贷:应交税费——预交增值税 4、当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
199楼
2023-02-21 10:41:55
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燕子:回复宋生老师 @宋老师:还是不明白。进项税和销项税去哪里了?
2023-02-21 10:55:51
宋生老师:回复燕子您好!不用单独管他们。
2023-02-21 11:06:54
燕子:回复宋生老师 @宋老师:不明白呢
2023-02-21 11:22:06
宋生老师:回复燕子您好!他们是3三级科目,你不用单独管他们。
2023-02-21 11:41:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ Belli 发表的提问:
未打起征点的增值税转出怎么做会计分录?
你好 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
200楼
2023-02-21 10:51:52
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 319800380 发表的提问:
老师,早上好,请问企业结转增值税的会计分录,本月销项税额510000,进项税额160000元,上期留抵税额13000元,期初多缴税额8600元,结转增值税的会计分录怎么出适合?
您好 请问上期留底的时候您有没有写分录
201楼
2023-02-21 10:56:59
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319800380:回复bamboo老师 没有的
2023-02-21 11:22:56
bamboo老师:回复319800380借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 510000-160000-1300-8600=340100 贷:应交税费——未交增值税 340100
2023-02-21 11:44:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问:
发生的福利费的会计分录怎么做?月末用结转吗?结转分录怎么做?
你好,计提,发放是这样做分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 借;本年利润 贷管理费用
202楼
2023-02-22 10:09:32
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 蝶梦 发表的提问:
结转增值税,计提附税的分录怎么写啊
附加计提和缴纳分录:借方税金及附加贷方应交税费借方应交税费贷方银行 结转增值税的分录见下图 自己看看
203楼
2023-02-22 10:35:24
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
会计期末增值税和成本怎么结转?具体分录怎么写?谢谢你。
你好; 你成本是什么方面的业务; 好判断科目。 结转增值税明细科目做 ; 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
204楼
2023-02-22 10:48:44
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ LL 发表的提问:
一般人 这个月进项税额 大于销项税额 需要做什么会计分录么如果要交增值税 是怎么结转 怎么缴纳 的分录
你好,进项大于销项,如果之前没有留底就不用交增值税,月末转:借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
205楼
2023-02-22 10:53:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
请问月底结转增值税分录怎么做?
您好 如果进项大于销项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 借: 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
206楼
2023-02-23 10:02:12
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 开心的胡萝卜 发表的提问:
当月结转增值税分录和不做结转的分录
你好 如果当月进项大于销项,可以不用结转。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
207楼
2023-02-23 10:25:17
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ Flower 发表的提问:
增值税的计提,缴纳,结转。会计分录是什么?具体点
月份终了: 1.企业应将当月发生的应交未交增值税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——应交增值税(转出未交增值税)”科目 贷记“应交税金——未交增值税”科目。 2.将本月多交的增值税自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”科目。 3.当月上交本月增值税时: 借记“应交税金——应交增值税(已交税金)”科目 贷记“银行存款”科目。 4.当月上交上月应交未交的增值税: 借记“应交税金——未交增值税”科目 贷记“银行存款”科目。 5.“应交税金——应交增值税”科目的期末借方余额: 反映尚未抵扣的增值税。 “应交税金——未交增值税”科目的期末借方余额,反映多交的增值税;贷方余额,反映未交的增值税。
208楼
2023-02-23 10:42:22
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Flower:回复朴老师 为什么会多交增值税呢
2023-02-23 11:00:46
Flower:回复朴老师 转出未交增值税,是本月的销项减抵扣的进项吗?
2023-02-23 11:11:16
朴老师:回复Flower是的,进项销项税额发生额结转到转出未交增值税,然后转出未交增值税,再结转到未交增值税里面。
2023-02-23 11:33:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 00 发表的提问:
1、计提增值税分录怎么写? 2、到了月末还需要再做结转的分录吗?
你好,是一般纳税人增值税结转,缴纳的分录吗?
209楼
2023-02-23 10:50:59
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00:回复邹老师 同上问题,是的
2023-02-23 11:11:13
邹老师:回复00你好,如果是销项税额大于进项税额 结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税 缴纳的分录是 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2023-02-23 11:25:48
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ May 发表的提问:
月末结转增值税(销项税)分录是怎么做的
销项大于进项 借:应交税法-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交税额) 销项小于进项 借:应交税法-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
210楼
2023-02-24 10:14:26
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