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增值税结转的会计分录怎么做
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 小美羊 发表的提问:
小微企业结转免征增值税的分录怎么做的?
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
256楼
2023-03-12 11:30:55
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小美羊:回复方亮老师 现在就是销项的贷方有一个余额,分录是这样处理吗?借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:营业外收入吗?
2023-03-12 11:42:22
方亮老师:回复小美羊小规模纳税人不需要在应交税费-应交增值税下面设置明细科目,结转分录如下: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2023-03-12 11:57:44
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 夏温存〜 发表的提问:
你好,老师!结转增值税的具体分录怎么做的
你好,主要是2个分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
257楼
2023-03-12 11:47:23
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夏温存〜:回复王超老师 这样一转,进项和销项税额都没有余额了呀
2023-03-12 12:02:38
王超老师:回复夏温存〜你好,但是正常情况下,进项税额是小于销项税额的
2023-03-12 12:26:21
夏温存〜:回复王超老师 我看上个会计直接就是转出和未交,没有把销项和进项转到转出未交
2023-03-12 12:38:20
王超老师:回复夏温存〜那你这个是缴纳增值税 借:应交税费---应交增值税---未交增值税 贷:银行存款
2023-03-12 12:51:39
影子老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.92
解题: 0.01w
引用 @ ? Xdy 发表的提问:
结转企业所得税的会计分录怎么做
借:本年利润 贷: 所得税费用
258楼
2023-03-12 12:06:40
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 嫣灵 发表的提问:
本月进项税额50000,减免税额480,销项税额53000,如何结转未交增值税,会计分录怎么做?
你好 借:应交税费——应增(销)53000 贷:应交税费——应增(进) 50000 贷:应交税费——应增(减免) 480 贷;:应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
259楼
2023-03-12 12:27:00
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嫣灵:回复立红老师 非常感谢
2023-03-12 12:52:13
立红老师:回复嫣灵不客气的,祝您学习愉快,满意请给老师一个好评,谢谢!
2023-03-12 13:10:33
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 俊秀的中心 发表的提问:
请问老师:一般纳税人开具的销售普通发票,主营业务收入计提增值税怎么做分录,另外结转增值税分录怎么做?
借银行存款贷主营业务收入、应交税费应交增值税销项税额。
260楼
2023-03-13 08:53:18
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俊秀的中心:回复东老师 结转增值税分录怎么做?
2023-03-13 09:19:22
东老师:回复俊秀的中心借:应交税费-转出应交增值税   贷:应交税费-未交增值税
2023-03-13 09:41:40
俊秀的中心:回复东老师 第二个月销售退回,发票冲红,但税金已交,分录怎么做?这个税金除了以后有销售时抵减这个办法,还能退回吗?
2023-03-13 10:10:20
东老师:回复俊秀的中心这个只能是抵减你本月的销项税额的。
2023-03-13 10:37:49
东老师:回复俊秀的中心这个负数发票做账的时候直接做复数。
2023-03-13 10:57:30
俊秀的中心:回复东老师 本月没销售,那就一直等有销售时再抵吗?
2023-03-13 11:17:03
东老师:回复俊秀的中心本月最好是有销售才能够抵减的。
2023-03-13 11:27:39
俊秀的中心:回复东老师 一直没,隔年还能抵吗?
2023-03-13 11:39:06
东老师:回复俊秀的中心你这种负数的话得去税务局申报的。
2023-03-13 11:59:23
东老师:回复俊秀的中心开红字发票之前最好规划一下,能开正数发票才行。
2023-03-13 12:15:22
俊秀的中心:回复东老师 我开具的是普票
2023-03-13 12:44:49
东老师:回复俊秀的中心你开具普票是也是一样的。最好有正数发票可以抵
2023-03-13 13:04:12
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师 新能源企业,一般纳税人,用转出未交增值税,月末结转增值税的时候,怎么结转啊?分录怎么做呀?
月末结转 借应交税费增值税 销项税 贷应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税 贷应交税费增值税进项税 转出未交增值税的差额 结转到应交税费未交增值税
261楼
2023-03-13 09:09:08
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 洋嘟嘟~ 发表的提问:
实际工作中 计提增值税,缴纳增值税,结转增值税 的分录怎么写?
你好, 1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税 2当月交纳以前期间未交的增值税额 借:应交税费——未交增值税   贷:银行存款
262楼
2023-03-13 09:28:17
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洋嘟嘟~:回复小云老师 实际工作中计提增值税,和交增值税的分录  如果是一般纳税人, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税,这个是结转的增值税, 缴纳借应交税费,未交增值税 贷银行存款。 计提的怎么写 计提时,借:应交税费-应交增值税 贷:其他应付款 缴纳时:借:其他应付款 贷:银行存款 结转时: 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-转出未交增值税 这样对吗?
2023-03-13 09:46:12
洋嘟嘟~:回复小云老师 别看这一条,我重新编辑一下,你等下
2023-03-13 10:05:36
洋嘟嘟~:回复小云老师 计提时,借:应交税费_应交增值税 贷:其他应付款 缴纳时,借:其他应付款 贷:银行存款 结转时:借:应交税费_转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-03-13 10:22:53
洋嘟嘟~:回复小云老师 老师,你看我最后一个写的对吗?如果要过一下其他应付款
2023-03-13 10:34:38
小云老师:回复洋嘟嘟~不对,这个不通过其他应付款的
2023-03-13 10:52:38
洋嘟嘟~:回复小云老师 我也搞晕了
2023-03-13 11:04:36
洋嘟嘟~:回复小云老师 计提税金怎么做分录
2023-03-13 11:29:28
小云老师:回复洋嘟嘟~增值税计提就是 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2023-03-13 11:55:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Hjh 发表的提问:
请问执行小企业会计准则的一般纳税人月底如何结转增值税,分录怎做
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
263楼
2023-03-13 09:53:54
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 等待的钥匙 发表的提问:
请问月末如何结转增值税?有留抵和未留抵分别怎么做分录?
进项大于销项 不需要做分录 销项大于进项可参考: 增值税的账务处理实录: 1、进项税额”的账务处理 (1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用 贷:应付账款/应付票据/银行存款 2、“销项税额”的账务处理 (1)销售货物或提供应税劳务。企业销售货物或提供应税劳务(包括将自产、委托加工或购买的货物分配给股东、投资者),按照实现的销售收入和按规定收取的增值税额: 借:应收账款/应收票据/银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 主营业务收入/其他业务收入 同时结转成本。 借:主营业务成本 贷:库存商品 3.月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
264楼
2023-03-13 10:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 李宁 发表的提问:
为什么做会计分录,月末要结转?怎么结转的?
涉及损益的就需要结转的 借;本年利润 贷;管理费用等科目 借;主营业务收入等科目 贷;本年利润
265楼
2023-03-14 09:30:08
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 阿苏 发表的提问:
年末增值税没有结转,那现在要怎么做分录来结转呢?
你好 看下老师给你发的图片
266楼
2023-03-14 09:57:14
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阿苏:回复答疑苏老师 我现在的问题是去年年底没有做结转
2023-03-14 10:14:47
阿苏:回复答疑苏老师 现在要怎么补凭证
2023-03-14 10:30:58
答疑苏老师:回复阿苏你好 你们去年年底有什么科目的余额就结转到转出未交增值税,再转到未交增值税就可以了。
2023-03-14 10:51:21
阿苏:回复答疑苏老师 我每个月都有结转增值税的话,年末还要结转吗?
2023-03-14 11:19:35
答疑苏老师:回复阿苏你好 年末就是12月末结转就可以了。
2023-03-14 11:36:49
阿苏:回复答疑苏老师 老师你的意思是我每个月都有结转增值税,年末就是12月份的有结转增值就不需要在做增值税结转啦是吧
2023-03-14 11:49:42
答疑苏老师:回复阿苏你好 是的 是这个意思。
2023-03-14 12:09:21
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 可爱的黑裤 发表的提问:
老师,月末增值税进项大于销项,怎么结转啊,会计分录该怎么写
月末增值税进项大于销项,可不结转。
267楼
2023-03-14 10:17:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 有理 发表的提问:
期初增值税留抵20000 本月销项 50000 增值税的结转分录怎么做
借应交税费应交增值税销项5万贷应交税费应交增值税转出未交增值税,借转出未交增值税3万贷应交税费,未交增值税,借未交增值税贷银行存款。
268楼
2023-03-15 09:26:43
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有理:回复郭老师 留抵部分不需要做分录吗,这样做下来转出期末明细账余额不对
2023-03-15 09:55:27
郭老师:回复有理留底你上个月不做吗?不是在转出未交增值税借方余额吗?正好和这个月转出未交增值税贷方,余额相减。
2023-03-15 10:24:33
有理:回复郭老师 上个月进项20000 分录借应交税费-转出未交增值税 2 贷 应交税费-进项 2 借 应交税费—未交增值税 2 贷应交税费-转出未交增值税2 期末只有借方未交增值税2万余额 。哪里出错了呢
2023-03-15 10:35:43
郭老师:回复有理这个月借转出未交增值税贷未交增值税5万 借未交增值税3贷银存
2023-03-15 10:55:41
有理:回复郭老师 还是不明白。上月份分录对吧。期末只有未交增值税借方余额2万。这个月销项5万。 借应交税费-增-转出未交增值税 贷 应交-进项2万 然后怎么做
2023-03-15 11:23:36
郭老师:回复有理对 这么做就可以了 你不是加了一步 那个做不做都行
2023-03-15 11:48:12
有理:回复郭老师 月末销项进项结转到未分配利润可以不在分录体现是吧。 不体现的话进项销项月末一直有余额。年末一次结转进项销项还是可以放着不管
2023-03-15 12:16:48
郭老师:回复有理不结转到未分配利润 不体现的话进项销项月末一直有余额。完全不对,他不是已经结转到转出未交增值税了吗 录借应交税费-转出未交增值税 2 贷 应交税费-进项 2 这个不是吗
2023-03-15 12:41:29
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 星镯 star 发表的提问:
会计分录怎么做,以及年末结转怎么结转
借:管理费用--办公费贷:现金;借:本年利润贷:管理费用--办公费
269楼
2023-03-15 09:44:53
全部回复
星镯 star:回复袁老师 2015年只有这一笔
2023-03-15 10:07:49
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 筱歌 发表的提问:
一般纳税人结转增值税的会计分录如何写?
你好请看图片上的分录哦
270楼
2023-03-15 10:07:00
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