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增值税结转的会计分录怎么做
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 没有蛀牙 发表的提问:
一般纳税人 增值税结转分离分录怎么做
你好,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
226楼
2023-03-01 10:20:12
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 女少年 发表的提问:
老师零申报的增值税怎样结转分录怎么做
您好 请问您有进项跟销项税额么
227楼
2023-03-01 10:41:59
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女少年:回复bamboo老师 没有是小规模纳税人
2023-03-01 11:11:57
bamboo老师:回复女少年那您零申报是开具了发票 免增值税么
2023-03-01 11:25:15
女少年:回复bamboo老师 是没有达到起征点
2023-03-01 11:52:29
bamboo老师:回复女少年借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2023-03-01 12:22:25
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
月底结转增值税的分录怎样做?
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
228楼
2023-03-02 09:49:57
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平:回复紫藤老师 前面的进项和销账可以一起结转吗?
2023-03-02 10:01:30
紫藤老师:回复前面的进项和销账可以一起结转
2023-03-02 10:16:48
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 下一个十年 发表的提问:
老师,正常的增值税分录如图中,那出口退税企业,主要是外销,那么增值税怎么结转呢,如果不结转,应交税费--应交增值税--进项税额将会有很多余额,而且每年累计,这个结转怎么做账呀
一、出口退税需要结转,进项税额也是需要结转计入“应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后结转计入”应交税费——未交增值税“ 二、不能退税的进项税额,做进项税转出,计入主营业务成本; 三、对于出口退税的结转计入其他应收款——应收出口退税款 收款平账 1、借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 2、借:银行存款 贷:其他应收款——应收出口退税款
229楼
2023-03-02 10:14:21
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下一个十年:回复江老师 老师我们的税进项税都拿来退税了,那如果结转到了应交税费--未交增值税,那不是也一直都有余额累计在那里吗?
2023-03-02 11:06:26
江老师:回复下一个十年退的税,就是退的进项税,最后形成“应交税费——未交增值税”科目的留抵的增值税会减少。
2023-03-02 11:21:40
下一个十年:回复江老师 出口的进项都拿来退税了,所以分录是像图中那样做吗
2023-03-02 11:41:41
江老师:回复下一个十年这个图的结转是对的,只是有一笔分录,没有过“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目 就是第三笔分录。过“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”,最后结转计入未交增值税
2023-03-02 11:59:08
下一个十年:回复江老师 因为公司进项税额都拿来退税了,销项没有发生税额,所以就没有做借:应交税费-应交增值税-销项税额,贷:应交税费--应交增值税--转出未交增值税,直接做的结转进项税额,借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费-应交增值税-进项税额,第二步就是:借:应交税费--未交增值税,贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)了,再结转未交增值税:借:应交税费--应交增值税--出口退税,贷:应交税费--未交增值税,最后两步就与您的分录的一样了
2023-03-02 12:25:59
江老师:回复下一个十年你的分录写的完全正确了。 一、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 三、借:应交税费——应交增值税(出口退税) 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 四、 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2023-03-02 12:53:35
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小资女孩向前冲 发表的提问:
月末结转一般纳税人增值税怎么做分录,缴纳又怎么做分录
借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税 贷:银行存款
230楼
2023-03-02 10:38:59
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小资女孩向前冲:回复吴月柳 客户把货款钱转给法人账户了,该如何做分录,公司买货,法人用自己账户付了,又如何做账,单据后面要付上什么
2023-03-02 10:54:21
吴月柳:回复小资女孩向前冲借:其他应收款贷:应收账款,借:库存商品 贷:其他应收款,附上收钱人的收据
2023-03-02 11:23:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ Flower 发表的提问:
计提与缴纳以及结转,增值税的会计分录?
你好 结转 借;应交税费—应交增值税(销项税额),贷;应交税费—应交增值税(进项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税 缴纳 借;应交税—未交增值税 , 贷;银行存款
231楼
2023-03-05 11:36:10
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ A~小陈 发表的提问:
老师,建筑行业。简易计税的,预交增值税应该怎么做分录,怎么结转。
借应交税费—预交增值税贷银行存款 借应交税费—未交增值税贷应交税费—预交增值税
232楼
2023-03-05 11:52:30
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ undefined 发表的提问:
18年前任会计没有做结转的增值税缴纳增值税的分录,导致21年9月账上期末余额很大,怎么调账啊 你好!只是增值税没有结转吗?不涉及附加税。这样的话按金额补做结转凭证就可以。 都没结转,怎么补啊 增值税小规模纳税人
你好 ;   现在就补结转就行    直接补结转;  你小规模难道 还做了好多明细科目吗   
233楼
2023-03-05 12:18:23
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undefined:回复meizi老师 18年和19年都没有结转,18年都要缴纳增值税,不懂怎么调,
2023-03-05 12:40:34
meizi老师:回复undefined 你好; 补结转哈。  一个月一个月转      
2023-03-05 13:02:23
undefined:回复meizi老师 关键涉及缴纳,如果用了贷:银行存款,会影响银行存款余额变动
2023-03-05 13:14:47
meizi老师:回复undefined 你好 ;     结转增值税分录不会涉及银行存款的。     结转增值税明细就行了。   
2023-03-05 13:26:09
undefined:回复meizi老师 我意思是说,你看我上面的截图,上面18年7-9月要增值税申报表缴纳增值税17479.23,以及附加税也没做计提和缴纳而18年账上一整年都没有做那笔缴纳增值税的分录!
2023-03-05 13:47:18
undefined:回复meizi老师 站在21年9月,我怎么做账?
2023-03-05 14:07:02
undefined:回复meizi老师 也就是,18年7-9月增值税申报表应纳税额17479.23元,附加税2097.51,但会计没有在账上核算,导致应交税费—应交增值税期末余额很大,我该怎么调账
2023-03-05 14:32:20
meizi老师:回复undefined 你好 ;   那你 就去补做账 ; 在 21年 补做增值税 ;你有收入肯定要报增值税的。  你 去看看你之前是不是收入分录都没有做  
2023-03-05 14:46:17
undefined:回复meizi老师 不是我做的,是第一任会计做的,有收入,就是没有做缴纳增值税,结转增值税的分录。以及计提和缴纳城建税的分录,我不懂怎么调了
2023-03-05 14:59:50
meizi老师:回复undefined 你好 ;  不是你做的; 现在就补做账 ;     有收入没有做增值税; 你去看看这个业务属于免税收入不 ;先去确定 ;   
2023-03-05 15:27:43
undefined:回复meizi老师 不免,我们是销售雨水收集系统的公司,
2023-03-05 15:40:48
meizi老师:回复undefined 你好; 不免征的话   你看看收入是做的含税金额还是不含税金额 。  你这个 收入款收到了没有 ;   
2023-03-05 16:04:02
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Qiu tianyun 发表的提问:
增值税的会计分录?销项进项以及结转?
同学你好 购入时 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款等 销售 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增一销项 期末 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
234楼
2023-03-05 12:33:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 小杰 发表的提问:
老师你好,结转未交增值税分录怎么做,在什么情况下要结转未交增值税?
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 一般纳税人需要交增值税的需要结转
235楼
2023-03-06 10:16:22
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小杰:回复郭老师 意思是结转未交增值税到营业外收入是什么情况?
2023-03-06 10:40:21
郭老师:回复小杰小规模的不交税的吧
2023-03-06 10:53:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 小小鱼儿 发表的提问:
一般纳税人增值税的结转分录怎么做,谢谢!
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
236楼
2023-03-06 10:22:07
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郭老师:回复小小鱼儿借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2023-03-06 10:42:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 财税代理~田静 发表的提问:
老师说软件做账还要结转下销项=进项+转出未交增值税这个不太理解,怎么做会计分录?
本来就不要做这个结转 如果有应纳增值税税额 做一笔结转 借;应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷;应交税费-未交增值 的这个分录就可以了
237楼
2023-03-06 10:32:58
全部回复
财税代理~田静:回复邹老师 老师是不是把12月份应该需要交的增值税做一个这样的分录就可以了?
2023-03-06 10:51:18
邹老师:回复财税代理~田静是的 1月份扣缴的时候 做一笔 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 的这个分录就可以了
2023-03-06 11:15:13
财税代理~田静:回复邹老师 照这么说老师那每一个月都要做这笔分录了?次月交时在做相应的交税分录?
2023-03-06 11:38:01
邹老师:回复财税代理~田静有应纳税额的时候需要这样做,没有就不需要了
2023-03-06 12:01:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 星辰 发表的提问:
计提增值税会计分录怎么做,缴纳增值税会计分类怎么做
你好,是一般纳税人的账务处理?
238楼
2023-03-07 09:53:50
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星辰:回复邹老师 是的
2023-03-07 10:14:30
邹老师:回复星辰你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2023-03-07 10:38:10
星辰:回复邹老师 老师您说的期末结转是不是也叫计提
2023-03-07 11:02:34
邹老师:回复星辰你好,是的,说法不同,一个意思的
2023-03-07 11:21:53
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 伶俐的大地 发表的提问:
三级科目转出未交增值税的会计分录怎么做
转出未交增值税只有在月末增值税贷方余额时,结到应交税费—未交增值税.。 1、结时转 借:应交税费—应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 2、交纳时: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 3、应交税费—未交增值税不是登记在应交增值税明细账内的,它不是应交税费—应交增值税的三级科目,而是应交税费明细账的二级科目 。
239楼
2023-03-07 10:03:06
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温柔的高跟鞋 发表的提问:
应交税费增值税(减免税)有余额,怎么做增值税的结转分录?
借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--应交增值税(减免税款)
240楼
2023-03-07 10:19:05
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