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银行支付社保会计分录怎么做
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ Debbie 发表的提问:
老师,这几个月单位社保部分减免,只交个人部分会计分录是不是这样做? 1.计提工资,借:管理费用-工资 100 贷:应付职工薪酬-工资 100 2.支付个人社保,借:其他应收款-个人社保 10 贷:银行存款 10 3.支付工资,借:应付职工薪酬 -工资 100 贷:其他应收款-社保 10 银行存款 90
你好,是的 分录是这么做的
211楼
2023-02-20 10:09:12
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
公司支仕劳务费6324元 银行存款支付 这个会计分录怎么做
借 管理费用-劳务费 贷 银行存款
212楼
2023-02-20 10:30:46
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guolaoshi:回复张艳老师 建筑业的劳务费呢?
2023-02-20 11:13:30
张艳老师:回复guolaoshi借:工程施工--合同成本--人工成本--劳务费 贷:银行存款
2023-02-20 11:32:25
guolaoshi:回复张艳老师 这个为什么预付账款呢?
2023-02-20 11:50:23
张艳老师:回复guolaoshi这个是先预付了款项,所以使用预付账款科目核算。 您这个问题不是直接支付了款项吗?所以贷方就直接计入银行存款科目了。
2023-02-20 12:14:18
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
工资计提和发放的会计分录怎么做?社保着一块怎么操作?可以不计提直接入管理费用吗?发放工资,借:管理费用―工资 贷:应付职工薪酬―社保 贷:银行存款,地税扣款时:借:应付职工薪酬―社保 贷:银行存款
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
213楼
2023-02-20 10:59:59
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申屠虹旭:回复方老师 老师,单位和个人部分的可以全部计入应付职工薪酬社保 ―社保,吗?
2023-02-20 11:17:59
方老师:回复申屠虹旭可以。
2023-02-20 11:36:12
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 风语 发表的提问:
用银行存款付工资以及社保以及公积金,怎么做分录?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
214楼
2023-02-21 10:05:54
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风语:回复张艳老师 一共要做五张记帐凭证吗
2023-02-21 10:22:18
张艳老师:回复风语给你的是全流程的。需要哪个做哪个
2023-02-21 10:38:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 火星上的黄蜂 发表的提问:
购商业保险时银行支付,分录怎么做?摊销12个月,分录又应该怎么做?
您好,购商业保险时银行支付,分录,借:长期待摊费用,贷:银行存款,分摊时,借:管理费用,贷:长期待摊费用。
215楼
2023-02-21 10:23:00
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火星上的黄蜂:回复王雁鸣老师 长期待摊费用不是1年以上才是吗
2023-02-21 10:43:57
王雁鸣老师:回复火星上的黄蜂您好,因为现在没有待摊费用科目了,可以记入长期待摊费用处理。
2023-02-21 10:54:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 天使的缺点 发表的提问:
计提工资,发放工资,计提社保,银行扣款分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 -社保 借;应付职工薪酬-工资 -社保 贷;银行存款
216楼
2023-02-21 10:48:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 踏雪寻梅 发表的提问:
计提,支付,银行利息,怎么做分录
借;财务费用等科目 贷;应付利息 借;应付利息 贷;银行存款
217楼
2023-02-21 10:56:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小雨 发表的提问:
政府会计,财政应负担的社保费,由单位银行存款先垫付缴纳,未做支付令。财务会计和预算会计分别如何做账。
借 应付职工薪酬 贷 银行存款 借事业支出 贷财政补助预算收入
218楼
2023-02-22 09:46:52
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小雨:回复紫藤老师 老师 财政还没有拨款的 单位垫付的
2023-02-22 10:27:37
紫藤老师:回复小雨借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-02-22 10:54:14
紫藤老师:回复小雨等到财政拨款 借 银行存款 贷 应付职工薪酬 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-02-22 11:09:47
紫藤老师:回复小雨我们的实务是这样做账的
2023-02-22 11:39:21
小雨:回复紫藤老师 如果是私人账户先垫付的呢?
2023-02-22 11:56:48
紫藤老师:回复小雨借 其他应付款 贷 银行存款
2023-02-22 12:23:06
紫藤老师:回复小雨应该是 借业务活动费 贷 其他应付款
2023-02-22 12:40:54
小雨:回复紫藤老师 应付职工薪酬科目要做吗?
2023-02-22 13:06:38
紫藤老师:回复小雨应付职工薪酬科目是用于基本户垫付的
2023-02-22 13:34:02
小雨:回复紫藤老师 等到预算会计实际拨款到账时 还需要做应付职工薪酬这个科目的吧
2023-02-22 14:00:12
紫藤老师:回复小雨等到财政拨款 借 银行存款 贷 应付职工薪酬 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-02-22 14:15:44
小雨:回复紫藤老师 老师财务会计这边有点没看明白,等到实际拨付预算会计这边需要做账时,财务会计这边需要冲其他应付款的吗?
2023-02-22 14:41:01
紫藤老师:回复小雨如果你是个人垫付的,就要冲掉
2023-02-22 14:54:16
紫藤老师:回复小雨借 其他应付款 贷银行存款 借事业支出 贷财政补助预算收入
2023-02-22 15:07:02
小雨:回复紫藤老师 冲时要过一个应付职工薪酬科目吗?
2023-02-22 15:19:15
紫藤老师:回复小雨社保费冲时要过一个应付职工薪酬科目
2023-02-22 15:35:41
小雨:回复紫藤老师 好的 明白了 谢谢老师!
2023-02-22 15:45:45
紫藤老师:回复小雨不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-22 16:09:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ happy 发表的提问:
银行支付残保金,分录怎么写
你好 借管理费用-残保金贷银行存款
219楼
2023-02-22 10:12:46
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师用银行存款支付员工保险怎么做分录呀
您好,一般情况下,借,应付职工薪酬-社保,或者管理费用-商业保险,或者其他应收款-员工姓名,贷,银行存款。
220楼
2023-02-22 10:22:22
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益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 许小欢 发表的提问:
用银行支付公司机动车保险费8380怎么做分录?
借管理费用 --车 贷 银行存款
221楼
2023-02-22 10:48:09
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许小欢:回复益馨 从银行借30万用于生产产品,分2年还完,每年还15万。怎么做记帐凭证?
2023-02-22 11:20:23
益馨:回复许小欢借银行存款 贷 长期借款 看借款合同利息是半年还是一次付,按利息支付方式计提利息
2023-02-22 11:42:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 小白先生 发表的提问:
老师,您好!请问建筑行业工资和社保怎么做计提和支付时的分录呢
你好 计提的时候,借;工程施工,贷;应付职工薪酬——社保,公积金 支付,借;应付职工薪酬——社保,公积金,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
222楼
2023-02-22 10:56:59
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小白先生:回复邹老师 老师,您好!如果说个人负担的部分也是公司交了!不需要扣除个人工资,又是怎么处理呢
2023-02-22 11:22:03
邹老师:回复小白先生你好,那就是这样处理 计提的时候,借;工程施工,贷;应付职工薪酬——社保,公积金 支付的时候,借;应付职工薪酬——社保,公积金,贷;银行存款
2023-02-22 11:32:46
小白先生:回复邹老师 老师,您好!请问用友软件只有应付工资科目,没有应付职工薪酬,没有影响吧
2023-02-22 11:44:12
邹老师:回复小白先生你好,个人建议是把应付工资科目修改成应付职工薪酬科目
2023-02-22 11:56:11
小白先生:回复邹老师 老师,您好!那修改了应付职工薪酬,要设置二级科目吗,应付职工薪酬,应付工资,社保,公积金
2023-02-22 12:10:11
邹老师:回复小白先生你好,需要设置二级科目,比如应付职工薪酬——工资,社保,公积金
2023-02-22 12:27:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爆米花 发表的提问:
商业会计02,业务15.2支付员工社保费,分录借:应付职工薪酬-社保费,其他应收款-代扣社保费,贷:银行存款,为什么是错的?正确答案如图所示,不理解?
我个人觉得你的账务处理是正确的,没有什么问题
223楼
2023-02-23 09:57:45
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
别的公司帮代付的社保,应该怎么计提,把代付的社保支付给别的公司时分录怎么做了
借管理费用 应付职工薪酬 借应付职工薪酬其他应收款 贷其他应付款
224楼
2023-02-23 10:24:45
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 焕然 发表的提问:
你好,因为社保都是当月就支付当月的,这个怎样做支付当月社保和计提当月社保分录
您好 借:管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——单位社保费 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
225楼
2023-02-23 10:53:59
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焕然:回复bamboo老师 计提时也是3月,支付也是3月的对吗
2023-02-23 11:14:50
bamboo老师:回复焕然您当月支付当月的 是计提跟支付都是当月
2023-02-23 11:32:33

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