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银行支付社保会计分录怎么做
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 燕子 发表的提问:
计提社保差异与支付社保差,如何做会计分录。
歌个人承担部分不用计提,单位部分补计提差额就好
46楼
2022-12-18 13:24:37
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燕子:回复徐阿富老师 我们公司人比较多,不知道是个人还是单位每月会少计提2块多。
2022-12-18 13:53:47
徐阿富老师:回复燕子你好,以后个人部分不用计提就好,
2022-12-18 14:08:42
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 雪萍 发表的提问:
支付给安装人员的安装工资,没有从银行走账,直接抵扣作为社保,怎样做会计分录?
您好,分录,借:在建工程等科目,贷:其他应付款-社保。
47楼
2022-12-18 13:53:27
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 九剑 发表的提问:
银行支付保险分录怎么做?收到保险发票怎么做?分录?
借费用。 贷银行
48楼
2022-12-18 14:06:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 歪歪? 发表的提问:
计提社保费 及 支付社保的费用 怎么做分录
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
49楼
2022-12-18 14:22:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
问下,支付社保费用的会计分录不是,借:管理费用-社保费 贷:银行存款 这样吗?
你好,不是这样,支付的时候分录是 借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分) 贷:银行存款
50楼
2022-12-18 14:47:59
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会计学堂:回复邹老师 我们个人的不用出,都是老板全出,怎么做分录呢?
2022-12-18 15:05:31
邹老师:回复会计学堂你好,公司全额负担,缴纳社保的分录就是 借:应付职工薪酬—社保 , 贷:银行存款
2022-12-18 15:18:43
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ _ 发表的提问:
劳务公司银行存款划扣社保怎么做会计分录呐
是你们的员工还是什么
51楼
2022-12-19 11:40:43
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_:回复朴老师 是我们公司员工
2022-12-19 11:55:28
朴老师:回复_你们申报了工资薪金个税的吗
2022-12-19 12:18:25
_:回复朴老师 报了的
2022-12-19 12:30:10
朴老师:回复_那你们就做借应付职工薪酬贷银行存款就可以了
2022-12-19 12:55:32
_:回复朴老师 那工资怎么做啊☺️
2022-12-19 13:11:38
朴老师:回复_工资也是应付职工薪酬的,先计提后发放
2022-12-19 13:27:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 黄小槑 发表的提问:
计提和支付社保费的账务处理是怎样的?(请分别具体列出计提和支付的分录,社保费为银行扣款)
您好!1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
52楼
2022-12-19 12:08:22
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黄小槑:回复宋生老师 这个能解释一下吗?
2022-12-19 12:35:37
宋生老师:回复黄小槑您好!我不知道您要解释什么啊。哪里不明白呢?
2022-12-19 12:53:35
黄小槑:回复宋生老师 个人社保在贷方算是计提个人社保吗?借方的工资包含个人社保吗?银行存款又是发放的什么呢?
2022-12-19 13:13:02
宋生老师:回复黄小槑您好!贷方表示需要从工资里面扣减掉的个人应该负担的社保费用。因为这个费用是要交到社保局的。 贷方的工资包含社保 银行存款发放的是个人扣掉社保后实际可以拿到手的工资
2022-12-19 13:34:43
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 美年哒 发表的提问:
老师,请问下以下分录如何处理: 1.提前预存4000元到社保账号会计分录怎么做? 2.每月2号时银行扣了当月社保会计分录怎么做? 3.计提社保和扣回代员工缴的分录怎么做?
1,2,可以合并直接做社保扣款的处理 计提单位社保,借,xx费用,贷,应付职工薪酬~社保 个人社保是发放工资的时候扣除下来的
53楼
2022-12-19 12:28:26
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美年哒:回复辜老师 银行科目对不上啊
2022-12-19 12:43:19
辜老师:回复美年哒你是什么银行对不上
2022-12-19 12:59:32
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 玫瑰 发表的提问:
老师你好缴纳车间人员社保费银行存款支付要怎么做分录
借应付职工薪酬-社保 贷银行存款
54楼
2022-12-19 12:44:45
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
问下,支付社保费用的会计分录不是应该 借:管理费用-社保费 贷:银行存款?她怎么是其他应收款-代扣代缴社保费呢?
你好 要走应付职工薪酬-社保科目去过渡 。 你不能直接这样做贷方银行存款的
55楼
2022-12-19 12:56:59
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会计学堂:回复meizi老师 那正确的应该怎么做呢,老师
2022-12-19 13:22:25
meizi老师:回复会计学堂你好 我给你举例 。你对应去改分录 。 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保贷银行存款
2022-12-19 13:38:23
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 六月的雨中 发表的提问:
借管理费用,借其他应收款,社保,贷银行存款,这个是支付的社保分录吧,每月要计提吗。计提分录什么做
计提 借管理费用 社保 贷应付职工薪酬 社保 缴纳 借应付职工薪酬 社保 其他应收款 个人社保 贷银行存款
56楼
2022-12-20 12:18:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
缴纳本月社保费9万元,其中代垫员工社保17200元,以银行存款支付 写会计分录
借;应付职工薪酬 72800 其他应收款 17200 贷;银行存款 90000
57楼
2022-12-20 12:31:52
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
以银行存款支付代扣代缴职工个人负担的社会保险费30万元应该怎么做分录
您好!1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
58楼
2022-12-20 12:45:07
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玲:回复宋生老师 书上代扣代缴个人社保计入其他应付款对吗
2022-12-20 13:03:46
宋生老师:回复您好!也可以的。
2022-12-20 13:30:38
玲:回复宋生老师 为什么计入其他应付款不计入其他应收款呢
2022-12-20 13:47:35
宋生老师:回复您好!如果是企业先帮员工支付然后再发工资的时候扣回来就计入其他应收。如果先从员工工资扣了,再交社保局就是其他应付
2022-12-20 14:14:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 无言 发表的提问:
支付社保的会计分录怎么写,谢谢!
你好 借;应付职工薪酬——社保(单位) 其他应收款(个人部分) 贷;银行存款
59楼
2022-12-20 12:53:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 美美,甜甜 发表的提问:
银行收到社会保障基金财政专户254.8钱,会计分录怎么做?
同学,你好 借:银行存款254.8 贷:营业外收入254.8
60楼
2022-12-21 12:01:03
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美美,甜甜:回复小菲老师 谢谢!走其他应收款科目不行是吧
2022-12-21 12:30:54
小菲老师:回复美美,甜甜同学,你好 这个钱你要付给别人吗?
2022-12-21 12:54:41
美美,甜甜:回复小菲老师 不付给别人
2022-12-21 13:05:50
小菲老师:回复美美,甜甜同学,你好 那需要做到,营业外收入
2022-12-21 13:16:36
美美,甜甜:回复小菲老师 太感谢了老师
2022-12-21 13:36:17
小菲老师:回复美美,甜甜不客气,满意请5星好评,谢谢!
2022-12-21 14:06:03

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