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企业社保结转会计分录怎么做
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 黄土书房 发表的提问:
缴纳社保的会计分录怎么做
缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金 (实发数)
136楼
2023-01-31 10:35:09
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 故事很长 发表的提问:
计提社会保险费怎么做分录
你好 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-个人社保
137楼
2023-01-31 10:49:24
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故事很长:回复月月老师 单位的呢?
2023-01-31 11:04:26
月月老师:回复故事很长你好,这样缴纳就可以。 借:管理费用-单位社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款
2023-01-31 11:30:08
故事很长:回复月月老师 这样做分录对吗?包括个人社保
2023-01-31 11:42:39
月月老师:回复故事很长你好,你的分录是正确的。
2023-01-31 12:08:11
故事很长:回复月月老师 从应付职工薪酬代扣个人款社保,公积金那里,贷方是其他应付款还是应付职工薪酬?
2023-01-31 12:21:10
月月老师:回复故事很长你好,你计提时用应付职工薪酬,贷方就是应付职工薪酬。是可以的,没问题的。
2023-01-31 12:46:19
故事很长:回复月月老师 为什么我看有些案例是通过其他应付款来核算?有什么区别呢?
2023-01-31 13:04:39
月月老师:回复故事很长你好,性质是一样的,通过其他应付款计提,缴纳的时候就通过其他应付款缴纳。
2023-01-31 13:27:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 圈圈 发表的提问:
建筑业结转成本的会计分录怎么做
借:主营业务成本贷:工程施工
138楼
2023-01-31 11:09:11
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小小莹 发表的提问:
一般纳税人小企业会计准则的增值税结转分录是怎么做?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
139楼
2023-01-31 11:35:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 迅速的季节 发表的提问:
计提社保的比例是16%,计提的社保费为87672.00,企业以转账支票将代扣及提取社会保险费上交社会保险局的会计分录,和金额如何计算。
您好 借:管理费用87672 贷:应付职工薪酬87672 借;应付职工薪酬87672 贷:银行存款87672
140楼
2023-02-01 10:33:28
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 恬淡如水 发表的提问:
公司给员工缴纳的社保费(五金)如何做会计分录?月末需要结转吗?
您公司为员工缴纳的社保费等是当月缴纳当月的,还是当月缴纳上月的。
141楼
2023-02-01 10:47:05
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恬淡如水 :回复张艳老师 有的缴纳当月,还有的缴纳上月的
2023-02-01 11:08:52
张艳老师:回复恬淡如水 计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款 月末结转 借:本年利润 贷:管理费用等--工资/社保
2023-02-01 11:23:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 圈圈 发表的提问:
建筑业结转成本的会计分录怎么做
借:主营业务成本贷:工程施工
142楼
2023-02-01 10:56:10
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贺汉宾老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 发表的提问:
物业管理结转成本会计分录怎么做
你好同学, 借劳务成本 贷应付职工薪酬 银行存款等。 希望帮到您!如满意请给予五星好评谢谢
143楼
2023-02-01 11:10:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 遇上美的你 发表的提问:
制造业生产企业社保分录怎么做?
你好 计提,借:生产成本,制造费用,管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,  其他应收款(个人负担部分), 贷:银行存款
144楼
2023-02-01 11:35:59
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遇上美的你:回复邹老师 生产成本后面带直接人工可以吗!计提是计提单位部分吗
2023-02-01 11:48:02
邹老师:回复遇上美的你你好,可以的。是计提单位的部分 
2023-02-01 12:14:34
遇上美的你:回复邹老师 那你看看我的这个分录对不对,因为我们生产成本里面没有社保我就算生产成本直接人工了,计提和发放这样做的,有没有问题?
2023-02-01 12:38:19
邹老师:回复遇上美的你你好,你提供的图片只有缴纳社保的,没有计提的啊。完整的是这样 计提,借:生产成本,制造费用,管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 缴纳,借:应付职工薪酬—社保 ,  其他应收款(个人负担部分), 贷:银行存款
2023-02-01 12:52:38
遇上美的你:回复邹老师 是的图片太小传错了,是这样子的。你看看麻烦你了
2023-02-01 13:12:12
邹老师:回复遇上美的你你好,是的,是这样计提的 
2023-02-01 13:37:16
遇上美的你:回复邹老师 谢了 一直就是把车间的都忘了分开记制造费用了,现在想着分开。对了就好
2023-02-01 14:05:14
邹老师:回复遇上美的你不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-02-01 14:34:47
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
收到政府转入的社保补贴发放给职工怎么做会计分录
借:银行存款 贷:营业外收入 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
145楼
2023-02-02 11:03:23
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ muxi木子 发表的提问:
老师你好 我公司是一般纳税人新企业,刚办理员工五险,已对公给社会保险和医疗保险转账,会计分录用该怎么做?分几步?
按下面这个做,你看你们发生几步就按下面这个套
146楼
2023-02-02 11:09:41
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明明老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.02w
引用 @ 英俊的鸵鸟 发表的提问:
老师您好 计提社保、缴纳社保、收到社保票据这三个业务,会计分录怎样做
同学,您看看这样能看清楚吗
147楼
2023-02-02 11:32:59
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马婷
职称:税务师,中级会计师,财税讲师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
收到政府转入的社保补贴发放给职工怎么做会计分录
通过其他应付款科目收支
148楼
2023-02-05 12:50:54
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 舒心的金毛 发表的提问:
我想问下计提社保分录,有一间企业从3月份到9月份都没交过社保,工资和社保那些怎么做分录
你好 现在补缴纳了吗
149楼
2023-02-05 12:57:41
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舒心的金毛:回复郭老师 还没有补缴
2023-02-05 13:26:28
郭老师:回复舒心的金毛没有的先不做 到时候看下补多少 几个月再做吧
2023-02-05 13:41:57
舒心的金毛:回复郭老师 还没补缴,可是我工资怎么支
2023-02-05 14:00:12
舒心的金毛:回复郭老师 不要计提吗?老师
2023-02-05 14:18:53
郭老师:回复舒心的金毛工资需要的 按月做计提 个人负担的可以扣除一个大体 以后缴了就可以 不用再扣了
2023-02-05 14:47:22
舒心的金毛:回复郭老师 请问分录怎么做?
2023-02-05 14:59:31
郭老师:回复舒心的金毛借管理费用工资贷应付职工薪酬工资 发工借应付职工薪酬工资 贷应交税费个税 其他应付款个人负担的社保 银行存款
2023-02-05 15:24:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ lemontea 发表的提问:
小微企业的税是免税的,会计分录怎么做?免税的月终怎么结转?
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过3万元或季度不超过9万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 月销售额不超过3万或季度不超过9万借:应交税费——应交增值税 贷:其他收益 借:其他收益 贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。
150楼
2023-02-05 13:17:42
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