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企业社保结转会计分录怎么做
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小雨 发表的提问:
供暖企业居民收供暖费免增值税进项税额转出、结转会计分录怎么做
借库存商品 贷进项税额转出,
256楼
2023-03-10 11:30:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
社保费退款并抵消本月社保费的会计分录怎么做啊
你好!借借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:其他应收款-应收社保退款
257楼
2023-03-10 11:51:46
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
电话补贴会计分录 月末结转会计分录怎么做
你好,能讲具体一点吗,什么电话补贴?补给谁?
258楼
2023-03-10 12:04:10
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吴丹丽:回复老江老师 每个月发给员工100到50块钱的不等的通讯补贴
2023-03-10 12:20:56
老江老师:回复吴丹丽借 管理费用-办公费 贷 现金或银行存款 (这个按理是要交个税的哟)
2023-03-10 12:38:02
吴丹丽:回复老江老师 以前会计都是把这笔电话补贴放入和报销的电话费用一起报
2023-03-10 12:57:13
吴丹丽:回复老江老师 借:管理费用-通讯费 贷:现金
2023-03-10 13:16:37
老江老师:回复吴丹丽也可以的,并没有原则性的差别(都是管理费用中列支)
2023-03-10 13:40:29
吴丹丽:回复老江老师 这笔钱没缴税没什么问题吧
2023-03-10 14:10:11
老江老师:回复吴丹丽根据重要性原则,我的观点是,等到税务查到了,给他吧!
2023-03-10 14:34:28
吴丹丽:回复老江老师 我们工资都没超过起征点 个税交不交都是没什么影响 就是会影响工资总额和工会经费的缴纳
2023-03-10 14:56:29
吴丹丽:回复老江老师 那如果进入工资总额会计分录要怎么做 还有月末结转怎么弄
2023-03-10 15:08:35
老江老师:回复吴丹丽借 管理费用-通讯费 贷 应付职工薪酬-补贴 支付时 借 应付职工薪酬 贷 现金
2023-03-10 15:38:00
吴丹丽:回复老江老师 月末直接跟报销的电话费一起结转
2023-03-10 16:05:32
老江老师:回复吴丹丽是的,支付或报销时做第二对分录
2023-03-10 16:32:37
吴丹丽:回复老江老师 那原始凭证要做两个吗
2023-03-10 16:58:48
老江老师:回复吴丹丽第一对分录可以没有原始凭证,原始凭证在第二对分录
2023-03-10 17:27:26
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
计提并缴纳社保的会计分录怎么做
按下面这个做分录处理就可以
259楼
2023-03-10 12:33:15
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 周媛 发表的提问:
民非企业计提社保费的会计分录是?
你好! 借:管理费用…社保费 贷:应付职工薪酬…社保费
260楼
2023-03-10 12:39:00
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周媛:回复蒋飞老师 民非企业不是只有 应付工资 这个科目吗?
2023-03-10 13:19:17
蒋飞老师:回复周媛应付职工薪酬可以用一个相近的科目代替
2023-03-10 13:44:24
周媛:回复蒋飞老师 民非企业的劳务费怎么计提和发放?
2023-03-10 14:06:42
蒋飞老师:回复周媛借:业务活动费用 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
2023-03-10 14:35:37
周媛:回复蒋飞老师 申报个税的话是跟员工一起在自然人税收管理系统申报吗?
2023-03-10 15:05:17
蒋飞老师:回复周媛你好! 可以的
2023-03-10 15:29:29
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 婉儿 发表的提问:
老师,计提缴纳社保的会计分录怎么做
同学 你好 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险(个人部分) 贷:银行存款
261楼
2023-03-12 11:42:50
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婉儿:回复bamboo老师 老师,发工资的会计分录
2023-03-12 12:03:41
bamboo老师:回复婉儿借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收(付)款--社会保险(个人部分)
2023-03-12 12:19:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 如月独行 发表的提问:
社保和税费的计提和会计分录怎么做
你好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
262楼
2023-03-12 12:12:09
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 龙达 发表的提问:
计提工资、个税、社保的会计分录怎么做?
一,计提工资 借:管理费用 制造费用 生产成本 研发等。。。 贷:应付职工薪酬 二、计提社保和公积金(公司部分) 计提路径和计提工资差不多,区别在于成本项目二级科目 贷:应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 三、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应交税金-个人所得税(公司代扣代缴部分) 四:缴纳社保或者公积金 借:其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 贷:银行存款-社保或者公积金账户 五:个税扣款 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
263楼
2023-03-12 12:30:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
缴纳社保需要计提吗?会计分录怎么做?
你好! 社保是当月初交纳当月的,一般不用计提的,可以直接做分录:
264楼
2023-03-13 09:33:28
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蒋飞老师:回复轻描淡写借:管理费用…社保费 贷:银行存款
2023-03-13 09:55:32
轻描淡写:回复蒋飞老师 会计分录怎么做?
2023-03-13 10:22:11
蒋飞老师:回复轻描淡写如果计提 借:管理费用…社保费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2023-03-13 10:37:24
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 肖平 发表的提问:
老师!执行小企业会计准则的企业一般纳税人,增值税月结转和年结转分录是一样的吗?分录怎么写?
你好 是的 ; 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
265楼
2023-03-13 09:57:10
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默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
金融企业计提资产损失准备怎样做会计分录?年底要结转吗?
按照期末贷款余额计提。 借:资产减值损失 贷:贷款损失准备
266楼
2023-03-13 10:06:14
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累了倦了懂了:回复默雨老师 年底怎样结转?
2023-03-13 10:40:51
默雨老师:回复累了倦了懂了年底做结转损益,是一样的
2023-03-13 10:59:34
累了倦了懂了:回复默雨老师 老师,会计分录?
2023-03-13 11:22:41
默雨老师:回复累了倦了懂了将资产减值损失余额转入本年利润科目,结转后本科目无余额
2023-03-13 11:51:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 羞涩的滑板 发表的提问:
社保局退回公司失业保险金,会计分录怎么做?借方计什么,贷方计什么呢?
您好 请问计提失业保险跟缴纳时候分录怎么写的
267楼
2023-03-13 10:14:31
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羞涩的滑板:回复bamboo老师 并没有计提失业保险分录,只是银行对账单上突然多了一笔社保款,银行存款增加了
2023-03-13 10:27:01
bamboo老师:回复羞涩的滑板那您单位缴纳的五险里面没有失业保险?
2023-03-13 10:56:35
羞涩的滑板:回复bamboo老师 我看了之前同事做的会计分录,只记载了 借:管理费用-社保费 贷:银行存款。
2023-03-13 11:17:28
bamboo老师:回复羞涩的滑板借:管理费用-社保费 借方红字 借:银行存款 借方蓝字
2023-03-13 11:45:35
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 荼蘼 发表的提问:
我们公司办了困难企业社保补助,4月份扣社保的时候公司就没扣只扣了个人部分,这个怎么做会计分录啊?
没扣的社保,可以放到营业外收入 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
268楼
2023-03-13 10:23:58
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Forever 发表的提问:
老师,你好,企业收到社保局的稳岗补贴,怎么出会计分录
你好,可以冲减管理费用或计入营业外收入
269楼
2023-03-14 09:28:08
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Forever:回复紫藤老师 这个要交企业所得税吗
2023-03-14 09:38:26
紫藤老师:回复Forever这个要交企业所得税
2023-03-14 09:54:28
Forever:回复紫藤老师 老师,我想再问一个问题,2月份的社保已经交了,但因疫情原因减半,在3月份退回冲减3月份的社保,我应该怎么出分录
2023-03-14 10:23:33
紫藤老师:回复Forever可以冲减管理费用或计入营业外收入
2023-03-14 10:53:20
紫藤老师:回复Forever借 银行存款 贷 管理费用或计入营业外收入
2023-03-14 11:03:39
Forever:回复紫藤老师 老师,您好,因疫情,我单位社保养老减免,医疗按5.5%收,这样我计提社保的话怎么计提?
2023-03-14 11:24:44
紫藤老师:回复Forever企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分%2B个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2023-03-14 11:36:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
企业缴纳社保的分录应该怎么做
你好 借;应付职工薪酬——社保 其他应收款 贷;银行存款
270楼
2023-03-14 09:48:43
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