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企业社保结转会计分录怎么做
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 褚巧丽 发表的提问:
困难企业社保费返还,的会计分录怎么做,计入营业外收入吗?
你好 借 银行存款 贷 营业外收入
46楼
2022-12-19 12:56:59
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褚巧丽:回复答疑苏老师 这个需要交增值税吗?
2022-12-19 13:24:29
答疑苏老师:回复褚巧丽你好 这个是不需要缴纳增值税的。
2022-12-19 13:34:52
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 糖圆 发表的提问:
工业企业计提工资,发放工资,缴纳社保三个会计分录怎么做?
计提工资和社保时 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
47楼
2022-12-20 12:18:39
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 何芳 发表的提问:
是一般纳税人,汇算缴纳2016年社保,会计分录怎么做?补缴社保结算2016年社保
您好,分录,借;以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬-社保。
48楼
2022-12-20 12:27:53
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何江老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.94
解题: 0.02w
引用 @ 单身的往事 发表的提问:
社区卫生服务站年终结转的会计分录怎么做?
您好同学,您的年底的结转的是将收入与支出差转入非限净资产或者是净资产里,不知道您的制度是哪个,就是这类的科目 里就可以了。
49楼
2022-12-20 12:56:59
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
企业全年一次性把社保给员工都交了会计分录怎么做?
你好,这样的话就是一次性计入管理费用中。
50楼
2022-12-21 12:19:05
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答疑佘老师:回复凡凡老师 就和发工资一样是吗?先计提再缴纳
2022-12-21 12:46:28
凡凡老师:回复答疑佘老师你好,是的。只是你们这个就一次性计提了
2022-12-21 12:57:48
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
小企业会计准则,支付社保会计分录如何做?
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   贷:银行存款
51楼
2022-12-21 12:28:02
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莫失莫忘:回复宋生老师 社保企业部分可以不计提,直接借管理费用 贷 银行存款,这样可以吗?
2022-12-21 12:52:11
莫失莫忘:回复宋生老师 应付职工薪酬-应付社会保险费 要不要设置三级科目,再设公司部分、个人部分?
2022-12-21 13:19:25
宋生老师:回复莫失莫忘您好!如果您当月支付当月的也可以的。 可以设置,自己决定就可以了。
2022-12-21 13:33:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 双双 发表的提问:
服务行业结转怎么结转收入,会计分录怎么做
你好,你所指的结转收入,是做确认收入分录的意思,还是结转收入到本年利润科目 的意思? 
52楼
2022-12-21 12:45:40
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 晴天 发表的提问:
老师请问 企业会计准刚下,计提工资,社保分录怎么做的?谢谢
你看截图这个,这个截图
53楼
2022-12-21 12:53:59
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晴天:回复maize老师 老师,不管小企业会计准则或企业会计准则都是 这样是吗
2022-12-21 13:15:57
maize老师:回复晴天是的,我刚去看下小准则,也是这么说的,
2022-12-21 13:26:22
答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ Aling 发表的提问:
工业企业来料加工的收入怎么做会计分录?怎么结转成本?
受托加工物资账务处理如下 一、收到受托加工的材料时处理按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资―某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 二、发生相关费用 借:生产成本 贷:原材料 贷:应付职工薪酬-职工薪酬 贷:制造费用 结转 借:受托加工物资 贷:生产成本 三、加工完成按合同规定发给委托方时 1、确认收入 借:应收账款(或银行存款) 贷:主营业务收入(或其他业务收入) 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 2、结转成本 借:主营业务成本(或其他业务成本) 贷:受托加工物资 3、在备查簿中将受托加工物资注销,贷记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量)
54楼
2022-12-22 11:39:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ jin 发表的提问:
企业刚开了社保,怎么计提社保费用呢,计提和缴纳的分录怎么做
你好,你可以参照这个过程处理 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
55楼
2022-12-22 11:55:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 是你啊 发表的提问:
老师我想问一下我怎么做分录,季交的个人社保月底我怎么结转以及计提时的19000怎么结转
社保支付 借;其他应付款 贷;银行存款 就可以了
56楼
2022-12-22 12:25:16
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是你啊:回复邹老师 我的19000怎么结转,跟当月计提的社保
2022-12-22 12:39:06
邹老师:回复是你啊19000结转到本年利润,社保支付了就 借;其他应付款 贷;银行存款
2022-12-22 12:54:25
是你啊:回复邹老师 如何做结转分录呢
2022-12-22 13:17:17
邹老师:回复是你啊借;本年利润 贷;管理费用
2022-12-22 13:36:29
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
若工资社保公积金计入成本里,并且有项目核算辅助项,计提工资社保公积金和发放工资社保公积金怎么做分录。工资成本结转怎么做分录
你好,正常计提就行 借:生产成本—工资 —社保 —公积金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 借:主营业务成本—某项目 贷:生产成本
57楼
2022-12-22 12:50:59
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岁月静好:回复月月老师 老师,是服务性行业,不是生产型行业
2022-12-22 13:15:52
月月老师:回复岁月静好你好,那计入管理费用。
2022-12-22 13:30:49
岁月静好:回复月月老师 我们是工程管理咨询行业
2022-12-22 14:00:05
岁月静好:回复月月老师 也是不能记到成本里吗?
2022-12-22 14:23:47
月月老师:回复岁月静好你好,你就计入管理费用—工资——某项目。
2022-12-22 14:49:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 会撒娇的戒指 发表的提问:
计提社保,员工自己承担部分和企业承担部分会计分录分别怎么做
个人承担的在工资里面
58楼
2022-12-23 12:07:56
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 友好的牛排 发表的提问:
这个社保失业保险返还的会计分录怎么做,
你好,借银行存款,贷营业外收入。
59楼
2022-12-23 12:22:07
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友好的牛排:回复东老师 需要做增值税申报吗
2022-12-23 12:37:30
东老师:回复友好的牛排这个是不需要申报增值税的。
2022-12-23 12:50:43
友好的牛排:回复东老师 他返还的是2020年的,我现在做账是2021年,这样不是影响当年损益吗
2022-12-23 13:14:34
东老师:回复友好的牛排对呀,这个直接影响2021年损益也没关系。
2022-12-23 13:24:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 147 发表的提问:
社保会计分录怎么做?
你可以参照一下这个分录 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
60楼
2022-12-23 12:50:59
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