咨询
企业内部资金调拨的会计分录
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陈华 发表的提问:
我们总部代发分公司工资,社保在分公司缴纳,且总部拨社保款给分公司,会计分录怎么做?
你好,同学。 借 管理费用 工资和社保 代 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 其他应收款 个人社保 贷 银行存款 交社保 其他应付款 总部
166楼
2023-02-06 11:16:48
全部回复
陈华:回复陈诗晗老师 老师,在问一下哈
2023-02-06 11:41:03
陈华:回复陈诗晗老师 目前分公司是这样子做的,借:银行存款 贷:其他应付款 总部 借:其他应付款―分公司社保[单位和个人部分加总]贷:银行存款 那社保部分如何入账
2023-02-06 11:59:03
陈诗晗老师:回复陈华借 应付职工薪酬 其他应收款 个人社保 贷 银行存款 交社保
2023-02-06 12:12:50
陈华:回复陈诗晗老师 缴纳社保已经入账了
2023-02-06 12:30:32
陈诗晗老师:回复陈华你这就是交纳社保的,你是什么要入账。
2023-02-06 12:42:27
陈华:回复陈诗晗老师 单位和个人社保部分入账
2023-02-06 13:09:08
陈华:回复陈诗晗老师 分公司目前已入账如下,借:银行存款 贷:其他应付款 总部 借:其他应付款―分公司社保[单位和个人部分加总]贷:银行存款
2023-02-06 13:25:58
陈诗晗老师:回复陈华这是总部发工资部分。 你这社保不是自己交的吗,和总公司也不关系
2023-02-06 13:49:20
陈华:回复陈诗晗老师 不是,这是分公司收到总公司款项和缴纳社保
2023-02-06 14:07:52
陈诗晗老师:回复陈华借 银行存款 贷 其他应收款
2023-02-06 14:19:31
陈华:回复陈诗晗老师 这笔已经做了
2023-02-06 14:38:15
陈诗晗老师:回复陈华那你不用处理了,你还处理什么呢。
2023-02-06 14:50:53
陈华:回复陈诗晗老师 就单位和个人社保还未入账,领导要求入账,单位
2023-02-06 15:18:36
陈华:回复陈诗晗老师 部分挂分公司费用,个人部分挂总公司往来,我想问如何入账
2023-02-06 15:29:52
陈诗晗老师:回复陈华直接计提就可以了。 借,管理费用,社保 贷,应付职工薪酬
2023-02-06 15:48:14
陈诗晗老师:回复陈华分公司的费用你直接正常计提处理就可以了,如果说你自己没有支付总公司支付,通过其他应付款处理。
2023-02-06 16:10:23
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Y_Yan 发表的提问:
请问在现行政府会计制度下,财政结余缴库款中拨付给事业单位的资金。会计分录该怎么做?
借,行政支出 贷,资金结存
167楼
2023-02-06 11:35:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ guolaoshi 发表的提问:
收到财政拨款村干部工资基金费,给的现金。分录怎么做?
借;库存现金 贷;财政补助收入
168楼
2023-02-07 10:35:37
全部回复
guolaoshi:回复邹老师 @邹老师:那付工资及经费是借事业支出,貸,现金,对吗?
2023-02-07 10:58:55
邹老师:回复guolaoshi你好,是的,是这样进行账务处理的
2023-02-07 11:12:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 米果 发表的提问:
企业外购定制礼品,在展会时赠送,这部分会计分录怎么做,需要纳税调增吗?
借 销售费用 -宣传费贷银行存款 这个扣除标准内不用调整
169楼
2023-02-07 11:01:57
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 米果 发表的提问:
企业外购定制礼品,在展会时赠送,这部分会计分录怎么做,需要纳税调增吗?
你好,外购时,借:库存商品 应交税费用——增进项 贷:银行存款 赠送时,借:销售费用 贷:库存商品 应交税费——增销项 需要纳税调增。
170楼
2023-02-07 11:26:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
关于现金调拨分录:A公司要把1万元现金调拨给B公司,不需要B公司归还,分录如何出?
借;营业外支出 贷;银行存款
171楼
2023-02-07 11:32:59
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 搞怪的饼干 发表的提问:
请问老师拨付给企业各内部单位的备用金是用“其他应收款”核算吗
你好,企业内部单位拨付款可以用其他应收款处理
172楼
2023-02-08 10:26:11
全部回复
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 魔幻的鞋垫 发表的提问:
工程部计量工程到公司 公司拨工程款会计分录
我是这样理解的,你公司的工程承包出去,现在付工程款的分录。借:其他应付款 贷:银行存款。理解不对的请追问。
173楼
2023-02-08 10:50:32
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 魔幻的鞋垫 发表的提问:
工程部计量工程到公司 公司拨工程款会计分录
你好!问题不太明白看看http://blog.sina.com.cn/s/blog_700f83490100ui3u.html对你有帮助吗。
174楼
2023-02-08 11:05:04
全部回复
晓海老师:回复魔幻的鞋垫你好!如果没问题,请评价打分,谢谢!
2023-02-08 11:45:54
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.32w
引用 @ Yuki-0816 发表的提问:
您好 老师 我们向分公司打了一笔款 分公司是以内部往来 资金划拨入帐的 合并报表 这笔抵消分录要怎么做
假如说打了150,从集团总体的角度看,总公司挂其他应收150,分公司就挂了其他应付150,实际上就该不存在,应予在抵消, 所以分录是: 借:其他应付150, 贷:其他应收150,
175楼
2023-02-08 11:29:59
全部回复
小奇老师
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 俏皮的外套 发表的提问:
①,某事业单位上一会计年度发生一项业务活动,费用600元,款项已通过财政授权支付方式支付,入账时误入为60元②,某事业单位按照规定向其他单位调出财政拨款结转资金15000元,实际调减零余额账户用款额度③,某事业单位经财政部门批准,对财政拨款结余资金改变用途,调整用于本单位其他未完成业务调剂的金额为1600元 预算会计期末结转分录该怎么写
同学您好, 1、借:以前年度盈余调整   540    (600-60)        贷:零余额账户用款额度   540 借:财政拨款结转—期初余额调整   540    贷:资金结存—零余额账户用款额度   540 2、借:无偿调拨净资产   15000        贷:零余额账户用款额度   15000 借:财政拨款结余   15000    贷:资金结存—零余额账户用款额度   15000 3、借:财政拨款结余—累计结余   1600          贷:财政拨款结余—单位内部调剂—某未完成业务   1600
176楼
2023-02-09 10:48:19
全部回复
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 菠萝 发表的提问:
老师,请问一个问题,公司内部之间调拨物资产生的物流费是否应该计入成本呢?
是的,应该计入成本。
177楼
2023-02-09 11:00:07
全部回复
菠萝:回复小刘老师 制造费用-运杂费可以不呢?
2023-02-09 11:12:36
小刘老师:回复菠萝按理说应该计入物资的成本,但是计入制造费用也可以。
2023-02-09 11:33:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 威武的皮带 发表的提问:
企业内部单位拿商票到企业内部银行贴现的会计处理
借银存,财务费用,贷应收票据
178楼
2023-02-09 11:26:59
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 美少女壮士? 发表的提问:
你好 我公司收到别的公司调拨至我公司的项目资产时,应做怎样的会计分录
你好,可以借固定资产 贷营业外收入,如果是母公司或者集团内公司贷记资本公积。
179楼
2023-02-10 10:30:21
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
老师,工资薪金计提未发放的部分,需要调增企业所得税吗
您好 工资薪金计提未发放的部分,需要调增企业所得税
180楼
2023-02-10 10:57:38
全部回复
Luck Fairy:回复bamboo老师 企业所得税也是根据实际发生数的啊,跟个税是一样吗
2023-02-10 11:09:15
bamboo老师:回复Luck Fairy是的 去年计提的 汇算清缴前必须发放掉 才能扣除
2023-02-10 11:24:08
Luck Fairy:回复bamboo老师 只要汇算清缴前发放了就可以不调对吧
2023-02-10 11:41:54
bamboo老师:回复Luck Fairy只要汇算清缴前发放了就可以不调 对的
2023-02-10 12:08:09

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×