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支付个人社保会计分录怎么做
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 无奈的河马 发表的提问:
用存款支付上月工会经费社会保险待业保险费共计59223.68,怎么做会计分录
借:管理费用-工会经费 管理费用-社保费 贷:银行存款
46楼
2022-12-15 14:51:23
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无奈的河马:回复杨@老师 待业保险费呢
2022-12-15 15:30:28
无奈的河马:回复杨@老师 支付不是计提也是借管理费用吗
2022-12-15 15:43:43
杨@老师:回复无奈的河马都是先需要计提的,计入管理费用
2022-12-15 15:56:48
无奈的河马:回复杨@老师 辅助生产车间领用修理配件应该计入什么科目啊?
2022-12-15 16:25:16
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 学堂用户_ph286012 发表的提问:
支付工资,计提工资,计提公积金,支付公积金,计提社保,支付社保,计提个税,缴纳个税的会计分录是怎么样的?
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
47楼
2022-12-15 15:11:25
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学堂用户_ph286012:回复朴老师 这些分录需要什么附件吗?
2022-12-15 15:26:13
朴老师:回复学堂用户_ph286012就是需要工资表的哦
2022-12-15 15:38:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
支付社保的分录怎么做,要分开公司和个人部分吗
借;应付职工薪酬——社保(单位 ) 其他应收款——社保(个人) 贷;银行存款
48楼
2022-12-15 15:32:59
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o(* ̄▽ ̄*)o:回复邹老师 借管理费用社保,借其他应付款社保贷银行存款可以吗
2022-12-15 16:02:22
邹老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好,缴纳借方是通过应付职工薪酬,其他应收款核算的
2022-12-15 16:24:34
o(* ̄▽ ̄*)o:回复邹老师 收到佣金怎么做分录
2022-12-15 16:39:30
邹老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好 借;银行存款等科目 贷;其他业务收入 应交税费
2022-12-15 16:59:49
o(* ̄▽ ̄*)o:回复邹老师 内账的不是外账
2022-12-15 17:22:16
邹老师:回复o(* ̄▽ ̄*)o你好,内账这样处理 借;银行存款等科目 贷;其他业务收入
2022-12-15 17:43:40
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 舒心的羽毛 发表的提问:
老师,只交社保,不发工资,个人部分也是公司承担,我做社保计提,支付的分录应该怎么写
借管理费用工资/社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行存款
49楼
2022-12-18 14:19:25
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
#提问#老师,支付社保怎么做分录,社保需要计提吗
社保要计提 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 支付 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
50楼
2022-12-18 14:36:56
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
支付残疾人保障金,会计分录怎么做
残疾人保障金税前列支: 借:管理费用--残疾人保障金 贷:其应交款上缴时:借:其应交款 贷:银行存款 也直接做:借:管理费用--残疾人保障金贷:银行存款
51楼
2022-12-18 15:01:34
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 雨蝶 发表的提问:
应付职工薪酬59700元,个人承担社保576.6元,个税120.35元,实发工资59003.05元,问下计提工资会计分录怎么做?发放工资及缴纳社保和个税会计分录怎么做
借:管理费用-工资59700 贷:应付职工薪酬-工资59700 借:应付职工薪酬-工资 贷:应付职工薪酬-社保费576.6 应交税费-个人所得税120.35
52楼
2022-12-18 15:17:59
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雨蝶:回复淑女老师 我做的分录:借:管理费用59003.05 其他应付款-个税 120.35 其他应收款-社保费 576.6 贷:应付职工薪酬 59700 这样对吗
2022-12-18 15:35:02
淑女老师:回复雨蝶这样不合适吗,你少记管理费用了。
2022-12-18 15:57:53
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 心太软 发表的提问:
单位支付的社保款,怎么写分录?个人支付的又怎么写分录呢
您好,单位分录,借:应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款。个人的分录,借;其他应付款-社保,贷;现金或者银行存款。
53楼
2022-12-19 12:23:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 2333333 发表的提问:
社保计提和支付的分录怎么做?1
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你好,你可以参照这个处理
54楼
2022-12-19 12:34:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 王琼 发表的提问:
工资社保计提和支付怎么做分录
借;管理费用——工资,社保 贷;应付职工薪酬-工资,社保 借;应付职工薪酬-工资,社保 贷;银行存款
55楼
2022-12-19 12:40:48
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 夜阑珊 发表的提问:
老师,请问支付社保费时怎么做分录?(社保费含单位和个人缴纳两部分)
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
56楼
2022-12-19 13:02:08
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夜阑珊:回复袁老师 把其他应收款—社保(个人部分)省略掉, 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 应交税费——应交个人所得税 贷:库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 应付职工薪酬——工资 贷:银行存款或现金
2022-12-19 13:13:27
夜阑珊:回复袁老师 这样有什么影响吗?
2022-12-19 13:28:18
袁老师:回复夜阑珊可以的啊 。
2022-12-19 13:40:10
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 王朵 发表的提问:
支付社保是什么会计分录
同学你好 借,管理费用等一公司社保 借,其他应付款一个人社保 贷,银行存款;
57楼
2022-12-19 13:26:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 羞涩的云朵 发表的提问:
假如工资是2000元(不包括社保工资),社保公司500,个人300,详细的会计分录怎么做?计提,支付,缴纳,详细的怎么样的呢?
借管理费用,工资2300 贷应付职工薪酬工资2300 借管理费用,社保 贷应付职工薪酬,社保500 借应付职工薪酬,工资两千三 贷其他应付款个人负担的社保300, 银行存款2000 借应付职工薪酬社保500 其他应付款个人负担的社保300 贷银行存款。
58楼
2022-12-20 12:29:23
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羞涩的云朵:回复郭老师 到手工资和申报个税的工资是2000, 借记管理费用是 2300还是2000?
2022-12-20 12:56:57
郭老师:回复羞涩的云朵借管理费用,工资两千三个税夹到手的工资属于工资。
2022-12-20 13:20:40
羞涩的云朵:回复郭老师 我1月申报工资2000未做账,忘记了社保,我就个税申报了2000元
2022-12-20 13:43:05
羞涩的云朵:回复郭老师 我1月申报工资2000未做账,忘记了社保,我就个税申报了2000元, 就我这种情况是 借记管理费用是 2300还是2000?
2022-12-20 13:56:56
郭老师:回复羞涩的云朵2300 这个月补申报就可以的
2022-12-20 14:13:39
羞涩的云朵:回复郭老师 我工资不走公户,可以不更正,直接在社保和工资合计2000,工资1700和社保300可以?
2022-12-20 14:43:23
郭老师:回复羞涩的云朵那你允许抵扣的所得税也少
2022-12-20 14:56:37
羞涩的云朵:回复郭老师 其他应付款可以先贷后借?
2022-12-20 15:23:01
羞涩的云朵:回复郭老师 老师在忙了嘛
2022-12-20 15:47:21
郭老师:回复羞涩的云朵这个看你们自己先发工资还是先交社保
2022-12-20 16:04:17
羞涩的云朵:回复郭老师 3月的社保当月交,工资4月发,这种情况
2022-12-20 16:29:04
羞涩的云朵:回复郭老师 谢谢老师。
2022-12-20 16:40:14
郭老师:回复羞涩的云朵应该是其他应收款先缴纳后扣除。
2022-12-20 16:57:28
羞涩的云朵:回复郭老师 老师麻烦你在修改一下会计分录,再发给我,可以嘛,新手谢谢
2022-12-20 17:15:06
郭老师:回复羞涩的云朵借管理费用,工资贷应付职工薪酬, 借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保, 借应付职工薪酬工资贷其他应收款个人负担的社保银行存款, 借应付职工薪酬社保其他应收款个人负担的社保贷银行存款。
2022-12-20 17:27:04
羞涩的云朵:回复郭老师 你代入工资2000,个人300,公司500,修改一下会计分录,谢谢谢谢
2022-12-20 17:49:09
羞涩的云朵:回复郭老师 谢谢老师。。谢谢-
2022-12-20 18:08:40
郭老师:回复羞涩的云朵你好,想要2000还是两千三,我搞不懂啦。
2022-12-20 18:34:17
羞涩的云朵:回复郭老师 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 这样对吗老师
2022-12-20 18:48:34
郭老师:回复羞涩的云朵你好对的,分录是正确的,可以的。
2022-12-20 19:13:01
羞涩的云朵:回复郭老师 您刚开始那个分录是先发工资后缴纳社保的,对吧
2022-12-20 19:28:57
羞涩的云朵:回复郭老师 是吗老师,解决完红包感觉谢谢
2022-12-20 19:55:42
郭老师:回复羞涩的云朵你好 对的 是这么理解的 不用客气 周末愉快
2022-12-20 20:11:33
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 卡布奇诺 发表的提问:
申报社保工资5000,公司支付社保1402.个人支付520元,这工资的计提,发放,社保的缴纳,怎么写分录,
计提,借:管理费用-工资 5000贷:应付职工薪酬-工资5000
59楼
2022-12-20 12:59:03
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答疑陈园老师:回复卡布奇诺社保缴纳(当月交当月可以不计提),借:管理费用-社保1402,其他应收款-个人社保520 贷:银行存款1922
2022-12-20 13:26:55
答疑陈园老师:回复卡布奇诺发放工资,借:应付职工薪酬-工资5000 贷:其他应收款-个人社保520 银行存款 4480
2022-12-20 13:42:31
卡布奇诺:回复答疑陈园老师 谢谢老师
2022-12-20 14:06:32
答疑陈园老师:回复卡布奇诺不客气,希望对你有帮助。
2022-12-20 14:28:54
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ DORIS 发表的提问:
计提社保和支付社保的会计分录?
企业在计提社保时,会计分录是,借记“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”、“管理费用”、“销售费用”、“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记“应付职工薪酬-社会保险费” 科目。 企业在缴纳社保时,会计分录是,借记“应付职工薪酬-社会保险费” 科目,贷记“银行存款”、“其他应收款”等科目。
60楼
2022-12-20 13:11:02
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