咨询
交社保公积金会计分录怎么做
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
计提工资、保险、公积金的会计分录怎么做呀
借;管理费用 其他应收款(个人负担的五险一金) 贷;应付职工薪酬 ——工资,五险一金
241楼
2023-03-05 12:46:32
全部回复
会计学堂辅导老师:回复邹老师 是其他应收还是其他应付啊
2023-03-05 13:07:53
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,计入其他应收款科目
2023-03-05 13:36:19
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 滴水穿石 发表的提问:
每个月有工资,社保,公积金,这三个怎么计提,分录怎么做
这是工资完整分录,公积金同社保处理。 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
242楼
2023-03-05 13:12:37
全部回复
滴水穿石:回复蒋老师 其他应收在贷方不就负数了吗
2023-03-05 13:26:13
蒋老师:回复滴水穿石是负数没问题的,只是为了方便往来的核算,最终都是一借一贷平衡了的。负数的实质就是其他应付款,个人理解和处理习惯的问题。
2023-03-05 13:46:31
滴水穿石:回复蒋老师 哦,好嘞,谢谢老师
2023-03-05 14:04:11
蒋老师:回复滴水穿石不客气,满意请给五星好评,祝工作顺利!天天开心!
2023-03-05 14:27:24
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
那社保公积金相关费用 要怎么做分录呢
你好 看下老师给你发的图片
243楼
2023-03-05 13:18:00
全部回复
隔壁王老二:回复答疑苏老师 这个应付职工薪酬里面包含了个人缴纳的社保的吗
2023-03-05 13:31:22
答疑苏老师:回复隔壁王老二你好 是的 是包含了的。
2023-03-05 13:59:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 云云 发表的提问:
老师工资涉及到 个税 社保和公积金的会计分录怎么做?包含计提和发放
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
244楼
2023-03-06 10:04:09
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 1428847081 发表的提问:
5100的工资,交了3块钱个税,没有社保公积金,咋做计提发放工资的会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 5100 贷:应付职工薪酬——工资 5100 2.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 5100 贷:应交税费——应交个人所得税 3 库存现金/银行存款或现金 5097
245楼
2023-03-06 10:23:29
全部回复
1428847081:回复辜老师 谢谢老师,有一个公司卖茶叶的,进项挺大的,销项比较少,我想开出一些发票去,咋开
2023-03-06 10:54:41
1428847081:回复辜老师 就是之前人家也没要发票,现在我想开出去,不能随便开给谁都可以吧
2023-03-06 11:13:12
辜老师:回复1428847081你销售出去就要开票,如果销售没有开票,也要确认收入,申报销项税
2023-03-06 11:32:52
1428847081:回复辜老师 老师,个体工商户和小规模开票都是月不超过3万,季度不超9万,免增值税吗
2023-03-06 11:51:31
辜老师:回复1428847081是的,都是这个政策
2023-03-06 12:14:32
1428847081:回复辜老师 那老师,这俩公司一共要开16万,10月份没开,可以11月份各开8万,12月份各开票不超过1万,这样可以吗
2023-03-06 12:38:35
辜老师:回复1428847081季度不超过9万是可以的
2023-03-06 13:04:16
1428847081:回复辜老师 老师,北京市的社保和公积金,个人承担和公司承担是咋算的
2023-03-06 13:30:17
辜老师:回复1428847081这个是跟你的缴费基数相关的
2023-03-06 13:45:15
1428847081:回复辜老师 老师,交个税的时候,直接在网上划的款,也没给我银行回单,库存现金也没有了,贷方计入哪个科目
2023-03-06 14:11:54
辜老师:回复1428847081如果你们签订了银行税务扣款的三方协议的话,应该是银行扣款的,看银行对账单上有没有扣款记录
2023-03-06 14:23:02
1428847081:回复辜老师 那可以先用库存现金付,然后让他取现,这样可以吗
2023-03-06 14:45:55
辜老师:回复1428847081你如果现场缴纳的话,是可以的
2023-03-06 14:58:06
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 学徒 发表的提问:
有个员工9.30离职,但是领导呢要求把10月的社保和公积金也给他交了,那这个月计提工资的时候就要把社保、公积金10月个人承担部分先扣除,那该怎么做会计分录呢?
借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提个承担部分 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-社保、公积金(个人承担部分) 银行存款
246楼
2023-03-06 10:42:33
全部回复
学徒:回复罗老师 这个分录是我这月计提工资的吗?
2023-03-06 11:13:52
学徒:回复罗老师 我这个计提工资直接把他10月的社保和公积金大概1200元直接扣出来,要怎么做分录?
2023-03-06 11:36:47
罗老师:回复学徒比如工资4000 借 管理费用-工资 4000 贷 应付职工薪酬-工资 4000 计提个承担部分 借 应付职工薪酬-工资 4000 贷 其他应付款-社保、公积金(个人承担部分) 1200 贷 银行存款 2800
2023-03-06 11:57:07
学徒:回复罗老师 他个人的直接另外弄出来?
2023-03-06 12:22:36
学徒:回复罗老师 你看我怎么计提、我们是借:管理费用-工资 103340.91 贷:应付职工薪酬 103340.91
2023-03-06 12:48:31
罗老师:回复学徒对,个人公司支付的扣除1200,支付给他 对,计提的没有问题
2023-03-06 13:12:58
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @   小亚亚 发表的提问:
老师请问下交社保和公积金的分录怎么写
计提社保公司部分  借:管理费用-社保  贷:应付职工薪酬-社保          个人部分  借:应付职工薪酬-工资  贷:其他应付款-社保    支付的时候 借:应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷:银行存款
247楼
2023-03-06 10:57:26
全部回复
  小亚亚:回复东老师 公司垫付的部分呢
2023-03-06 11:19:52
东老师:回复  小亚亚如果是公司垫付的话,就进入到其他应收款。
2023-03-06 11:38:42
  小亚亚:回复东老师 公司承担的部分不需要计提吗
2023-03-06 11:52:49
东老师:回复  小亚亚这个直接计入到管理费用就行。
2023-03-06 12:09:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ *\1辈子是多久€_ 发表的提问:
计提工资时是把个人承担的社保公积金含在里面吗?还有计提工资、社保、公积金和发放时分别怎么做分录啊?
是的,个人负担的在工资里面一块计提
248楼
2023-03-06 11:18:01
全部回复
*\1辈子是多久€_:回复郭老师 计提工资社保公积金和发放时分别怎么做分录啊
2023-03-06 11:55:03
郭老师:回复*\1辈子是多久€_你好,上面给你分录了
2023-03-06 12:23:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ yangxing~ 发表的提问:
公司计提员工工资、社保、公积金的会计分录和发放员工工资时的分录 还有,一般是什么时候计提员工工资、社保和公积金?
您好 借:管理费用——工资 管理费用——单位保险费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位保险费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人保险费 其他应收款——个人公积金 银行存款 上交社保个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保 贷:银行存款 一般当月月末计提
249楼
2023-03-07 10:32:01
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 北巷初晴 发表的提问:
老师,每月计提工资和社保公积金的分录怎么做啊?需要把个人交的部分一起计提吗
需要啊 1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
250楼
2023-03-07 10:40:22
全部回复
北巷初晴:回复轶尘老师 老师,计提社保的时候不要借:管理费用贷:应付职工薪酬-养老等保险吗
2023-03-07 10:57:13
轶尘老师:回复北巷初晴你指的是单位缴纳的部分 是的 需要这样做
2023-03-07 11:26:43
北巷初晴:回复轶尘老师 计提的时候要把单位和个人的分开,是吧
2023-03-07 11:38:05
轶尘老师:回复北巷初晴是的 单位和个人分开
2023-03-07 12:04:41
北巷初晴:回复轶尘老师 计提的时候个人的就是其他应付款、是这样吗
2023-03-07 12:21:51
轶尘老师:回复北巷初晴是的 按照上面的分录做
2023-03-07 12:46:27
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 静语成曦 发表的提问:
有个员工9.30离职,但是领导呢要求把10月的社保和公积金也给他交了,那这个月计提工资的时候就要把社保、公积金10月个人承担部分先扣除,那该怎么做会计分录呢?
你好!计入其他应付款科目下核算
251楼
2023-03-07 10:51:15
全部回复
静语成曦:回复QQ老师 他10月份不来上班,那我十月份怎么冲呢、
2023-03-07 11:09:33
QQ老师:回复静语成曦你好!缴纳时不就冲到了?扣发工资金额做到其他应付款
2023-03-07 11:30:35
职称:,中级会计师,初级会计师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 小雅 发表的提问:
劳务公司代发公积金和社保怎么做分录
借: 其他应收款 贷:银行存款
252楼
2023-03-07 11:17:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ suki 发表的提问:
例如我司1月应发工资50000,其中公司承担的社保1000,公积金1000,个人承提的社保500,公积金500,个税200,其中公司缴纳的社保,公积金,个税中包含代子公司交纳的社保,公积金,个税分别是100,100,10,怎么计提分录?
借:X费用~工资5000 .~社保900 ~公积金900 贷:应付职工薪酬51800 缴纳时 借:应付职工薪酬1800 其他应收款~个人部分200 ~子公司200 应交个税20 贷:银行存款
253楼
2023-03-08 10:24:28
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
计提工资(社保、个税、公积金)会计分录如何?
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用——工资 ——社保(公司负担) ——公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保(公司负担) ——公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 其他应付款——社保(个人负担) ——公积金(个人负担) 应交税费——应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬——社保(公司负担) ——公积金(公司负担) 其他应付款——社保(个人负担) ——公积金(个人负担) 应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
254楼
2023-03-08 10:42:37
全部回复
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 焰焰 发表的提问:
公司给员工缴纳社保公积金的会计分录,
同学,你好,借管理费用–社保/公积金 其他应付款_员工社保/员工公积金 贷银行存款
255楼
2023-03-08 11:08:17
全部回复
焰焰:回复小叶老师 计提的时候分录怎么写
2023-03-08 11:38:05
小叶老师:回复焰焰如果计提的话,,借:管理费用–社保/公积金 其他应付款_员工社保/员工公积金 贷:应付职工薪酬_社保/公积金 发放时, 借:应付职工薪酬_社保/公积金 贷:银行存款
2023-03-08 11:56:43

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×