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交社保公积金会计分录怎么做
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ jonly 发表的提问:
公积金社保代扣会计分录怎么写?
你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 参考这个分录
46楼
2022-12-19 13:30:48
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 木芮 发表的提问:
每月计提工资、社保、公积金,但只交了社保、公积金,未发工资的分录怎么做 计提时:借:管理费用-社保、公积金、工资 ,贷:应付职工薪酬-社保、公积金、工资 缴纳社保、公积金时:借:应付职工薪酬-社保、公积金 , 贷:银行存款、其他应收款-社保、公积金(个人部分) 那么未发的工资怎么处理
你好 ;    没有发放的工资 挂在应付职工薪酬-工资 贷方放着就行了。  
47楼
2022-12-19 13:41:59
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木芮:回复meizi老师 若做今年的所得税汇缴时还未发工资是不是要做纳税调增呢
2022-12-19 14:08:22
meizi老师:回复木芮你好 ; 是的。     要调增 处理的 
2022-12-19 14:27:15
木芮:回复meizi老师 调增额是扣减个人部分的社保和公积金后的实发工资还是应发工资?在调增汇缴后,发了工贸,那么下年度汇缴时要调减吗?
2022-12-19 14:44:01
meizi老师:回复木芮你好 ;   调增的话 是调增  你未发的工资金额 。 按应发来看的  
2022-12-19 15:08:19
木芮:回复meizi老师 可是当月已经为员工垫交个人承担的社保、公积金了,也是相当于发放了部分工资了呀
2022-12-19 15:20:58
meizi老师:回复木芮你好 ;          你计提是   计提  包括了个人部分 社保和公积金的。  没有发放的话 会在应付职工薪酬贷方挂着的; 你可以去看看 
2022-12-19 15:36:35
木芮:回复meizi老师 计提时只计提单位的呀,没有计提个人部分,但是当月交了社保是包括单位和个人部分,也就是先给员工垫付的呀
2022-12-19 15:56:11
meizi老师:回复木芮 你好 ;        那你就自己去看应付职工薪酬 你发了多少     比如你计提了100万 ; 你发了 80万。 你应发职工薪酬 贷方会有20万。 汇算没有支付 就是调增20万  
2022-12-19 16:08:17
木芮:回复meizi老师 应付职工薪酬的工资还是应发工资,上面就问您未发工资怎么处理,如果要发工资的话应该是借:应付职工薪酬-工资贷:银行存款、其他应收款(个人承担的社保、公积金
2022-12-19 16:25:01
木芮:回复meizi老师 为员工垫付的公积金、社保要从计题的工资里面扣
2022-12-19 16:49:33
meizi老师:回复木芮 你好 ;   应付职工薪酬   是 应发工资来计提  。 你上面做的是    发放工资分录扣除个人社保和公积金 ;      如果没有发放 你还是需要 去 按照应付未付款的应发职工薪酬贷方金额来 调增 的 
2022-12-19 17:14:45
木芮:回复meizi老师 也就说调增的金额不能抵扣为员工代付个人部分的社保和公积金吗?
2022-12-19 17:39:19
meizi老师:回复木芮 你好 ; 是的。   因为你是发放的时候 才会去扣除个人 社保和个人公积金的。 你都没有发    
2022-12-19 18:08:46
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Cherry小周 发表的提问:
老师,我问下银行扣缴社保和公积金,排除工资,单单计提公积金和社保会计分录怎么做啊
你好! 借:管理费用…社保费 管理费用…公积金 贷:应付职工薪酬
48楼
2022-12-20 13:11:50
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Cherry小周:回复蒋飞老师 不把单位和个人部分分开都写全额是哇?
2022-12-20 13:39:00
蒋飞老师:回复Cherry小周个人部分不用计提的(是从工资里面扣除的,不是单位费用)
2022-12-20 13:58:43
Cherry小周:回复蒋飞老师 我现在有个问题,我接手这家单位,前面会计没有计提过工资社保这些,12月起由我来经手,我12月银行扣缴了11月的社保和公积金,我计提和发放的会计分录不知道咋做
2022-12-20 14:09:26
蒋飞老师:回复Cherry小周借:管理费用…社保费 管理费用…公积金 其他应收款(社保个人部分) 其他应收款(公积金个人部分) 贷:银行存款
2022-12-20 14:36:10
Cherry小周:回复蒋飞老师 好的,我计提工资的分录是借:管理费用-工资(应发),贷:应付职工薪酬-工资(实发) 应付职工薪酬-社保个人 应付职工薪酬-公积金个人 代扣个税 这样对吗?
2022-12-20 15:02:14
蒋飞老师:回复Cherry小周你好! 可以的
2022-12-20 15:14:58
Cherry小周:回复蒋飞老师 好的,谢谢
2022-12-20 15:33:44
蒋飞老师:回复Cherry小周不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-20 15:46:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
社保和公积金的会计分录怎么写呢?
你可以参照一下这个过程 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
49楼
2022-12-20 13:25:43
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 高大的火 发表的提问:
银行回单扣款社保医疗和公积金,会计分录怎么做?
你好,借:应付职工薪酬——社会保险 ——公积金 贷:银行存款
50楼
2022-12-20 13:41:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ jia 发表的提问:
补交社保,六月付,补交4.5月,社保,公积金,怎么做分录,公积金只能补一个月,社保可以补两个月
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工 薪酬 贷;银行存款
51楼
2022-12-21 12:31:42
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么做,包含代扣个税,社保公积金的;还有缴纳社保,公积金的分录。麻烦老师详细写下,谢谢
同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
52楼
2022-12-21 12:58:54
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ RY 发表的提问:
社保公积金单位部分也由个人承担,那么会计分录怎么做
Na如果说全部是个人承担的话,再交的时候就是借其他应收款贷,银行存款,收到这一部分的时候就做相反的处理。
53楼
2022-12-21 13:17:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 上海一只鱼 发表的提问:
公司代交别人的社保公积金怎么做分录
借;其他应收款 贷;银行存款
54楼
2022-12-21 13:38:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 稳重的蛋挞 发表的提问:
你好,企业交社保和公积金,怎么做工资和社保的分录
你好  1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
55楼
2022-12-22 12:46:51
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稳重的蛋挞:回复meizi老师 为什么会有个人所得税啊
2022-12-22 13:04:22
meizi老师:回复稳重的蛋挞你好  你工资薪金所得   你超过5000就会产生个税 ;    
2022-12-22 13:14:27
稳重的蛋挞:回复meizi老师 要是没超3000,我就不用坐那个分录呗
2022-12-22 13:27:38
稳重的蛋挞:回复meizi老师 没超过5000元
2022-12-22 13:42:57
meizi老师:回复稳重的蛋挞你好 是的。 没有产生个税就不做 ;我上面给你给的 你涉及就做 ; 不涉及的 就不做 
2022-12-22 14:04:15
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ zhihuiziz 发表的提问:
公司招聘的员工谈好的是税后工资,社保、公积金、个税,公司部分和个人部分都是公司交的,这样,个人部分的社保、公积金、个税、会计分录怎么做?
您好,你正常计提工资的时候,你算算具体工资,然后具体的工资里面包含个人承担的那部分,正常具体企业的社保部分。
56楼
2022-12-22 12:59:57
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李霞老师:回复zhihuiziz只是发放的时候我们正常,如果是个人自己交个人部分的话,都是通过其他应收款这个科目过渡一下,那你现在就不需要过度了,直接贷方贷,银行存款就可以了。
2022-12-22 13:22:36
zhihuiziz:回复李霞老师 老师写个完整分录吧
2022-12-22 13:49:57
李霞老师:回复zhihuiziz1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 贷:银行存款或现金 5
2022-12-22 14:17:49
zhihuiziz:回复李霞老师 老师,这里还缺个税的分录啊
2022-12-22 14:45:53
李霞老师:回复zhihuiziz该睡的话,你可以在三号凭证里再加一个贷方,应交税费应交个人所得个税,
2022-12-22 15:12:59
李霞老师:回复zhihuiziz然后最后再做一个凭证,借应交税费-应交个人所得税,贷银行存款。
2022-12-22 15:36:43
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 云淡風轻 发表的提问:
计提工资社保公积金怎么做分录
一、计提社保,只计提公司承担的社保费 借:管理费用——社保费 借:销售费用——社保费 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 二、计提公积金,只计提公司承担的公积金 借:管理费用——公积金 借:销售费用——公积金 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——公积金 贷:应付职工薪酬——公积金
57楼
2022-12-22 13:27:55
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云淡風轻:回复江老师 谢谢老师
2022-12-22 13:40:44
云淡風轻:回复江老师 有研发部
2022-12-22 13:51:35
江老师:回复云淡風轻有不明白的问题再咨询
2022-12-22 14:07:56
云淡風轻:回复江老师 研发部是不是记到研发支出费用化社保公积金
2022-12-22 14:19:57
江老师:回复云淡風轻研发部门的计入研发支出——XX项目——社保费(或公积金)
2022-12-22 14:41:59
云淡風轻:回复江老师 好的,谢谢老师
2022-12-22 14:58:30
江老师:回复云淡風轻祝学习进步,工作顺利!!!
2022-12-22 15:12:09
云淡風轻:回复江老师 老师研发部还没有什么项目,是不是就直接写费用化支出_社保
2022-12-22 15:33:29
江老师:回复云淡風轻没有项目,只能费用化,最后转入管理费用——研发费用
2022-12-22 15:44:05
云淡風轻:回复江老师 老师那我现在怎么计提比较好
2022-12-22 16:13:00
江老师:回复云淡風轻想计提什么呢,就是计入研发支出——XX费用。
2022-12-22 16:34:13
云淡風轻:回复江老师 好的,谢谢老师!老师天天开心/::>
2022-12-22 16:56:25
江老师:回复云淡風轻祝学习进步,工作顺利!!!谢谢了
2022-12-22 17:09:59
云淡風轻:回复江老师 老师为什么金额于应发工资的金额不符
2022-12-22 17:35:28
江老师:回复云淡風轻应发工资是根据工资发放明细账进行账务处理
2022-12-22 18:04:24
云淡風轻:回复江老师 可是我也计提了工资的
2022-12-22 18:28:11
江老师:回复云淡風轻那就是计提工资与实际发放的应发工资数据有差异,需要调整差异
2022-12-22 18:57:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 大镜框 发表的提问:
计提工资、发放工资、扣缴社保公积金的会计分录怎么写?社保和公积金需要计提吗?
1.计提工资时(就是前文提到的企业拿来发工资的钱) 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
58楼
2022-12-22 13:38:59
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大镜框:回复暖暖老师 有合并分录吗?因为计提和发放工资的时候不是社保、公积金都是一起的吗
2022-12-22 14:07:42
暖暖老师:回复大镜框社保公积金一个分录的
2022-12-22 14:37:10
大镜框:回复暖暖老师 我看有的是记入其他应收款,是什么意思?
2022-12-22 14:48:16
暖暖老师:回复大镜框这俩都有用其他应收款和其他应付款
2022-12-22 15:03:12
大镜框:回复暖暖老师 就是不明白什么时候计入其他应收什么时候记入其他应付
2022-12-22 15:26:18
暖暖老师:回复大镜框各人说个人的道理,这是代付的所以是其他应付款,个人观点
2022-12-22 15:44:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
交社保公积金的分录怎么写
计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
59楼
2022-12-23 12:38:23
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雨季不再来来来了 发表的提问:
计提社保公积金工资的会计分录怎么做,还有实际发放的分录
按下面这个做分录就可以。
60楼
2022-12-23 12:54:24
全部回复
雨季不再来来来了:回复maize老师 是只计提公司承担的社保和公积金吗
2022-12-23 13:10:07
maize老师:回复雨季不再来来来了是的,计提是计提公司的部分。
2022-12-23 13:34:26
雨季不再来来来了:回复maize老师 老师,不太明白通过其他应付款,不是其他应收吗
2022-12-23 13:47:12
maize老师:回复雨季不再来来来了其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2022-12-23 14:15:38
雨季不再来来来了:回复maize老师 那如果通过其他应收款核算该如何做分录啊老师
2022-12-23 14:34:10
maize老师:回复雨季不再来来来了就吧这个科目换下还是上面那个分录。
2022-12-23 15:03:56

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