咨询
公司交增值税会计分录怎么做
分享
会计学堂候老师
职称:中级会计师,理财规划师,电子商务师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交以前年度增值税,所得税,罚款,滞纳金会计分录怎么做
借:以前年度损益调整 贷:银行存款或现金 或者 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款或现金
241楼
2023-03-06 10:23:20
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补交以前年度增值税,所得税,罚款,滞纳金会计分录怎么做
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借;以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 借:营业外支出 贷:银行存款
242楼
2023-03-06 10:42:23
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 左岸 发表的提问:
公司买的税控盘在交增值税的抵扣了,在计提增值税的时候应该怎么做分录呢
借:管理费用贷:现金;借:应交税费--减免税额贷:管理费用
243楼
2023-03-06 11:10:35
全部回复
左岸:回复袁老师 这样的话我们计提的时候交税应该是17672.04,银行扣款是17192.04 我做出来凭证就是少480 应该是应交税费的余额应该平但是平不了对了480元 是多了480元 金额就是对不上咋办老师
2023-03-06 11:39:53
袁老师:回复左岸这个抵减应交税费--未交增值税就可以了
2023-03-06 11:55:54
左岸:回复袁老师 也没有对呢老师
2023-03-06 12:09:27
袁老师:回复左岸17672.04-17192.04=480,这个480就是抵减的了
2023-03-06 12:23:36
左岸:回复袁老师 你看看老师,这个应交税费的金额只能填16712.04才对,如果是填这个金额,应交税费就有余额了
2023-03-06 12:41:03
袁老师:回复左岸支付用借:应交税费贷:银行存款,就可以了
2023-03-06 13:10:45
左岸:回复袁老师 如果这样我的应交税费就有480的余额吗?老师
2023-03-06 13:38:39
袁老师:回复左岸不是的,这个应交税费你少交480就可以了
2023-03-06 14:03:58
左岸:回复袁老师 哦,我在计提的时候少计提480行不行 如果少交480现金对不对老师
2023-03-06 14:21:22
袁老师:回复左岸是的,少计提480就可以的了
2023-03-06 14:39:21
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
建筑业预交增值税分录怎么做?月末预交的未交的增值税怎么处理?分录怎么做?
借:应交税费——预缴增值税 贷:银行存款
244楼
2023-03-06 11:20:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 舒服的大雁 发表的提问:
公司是小规模纳税人,出售房屋,交了12328.57元的增值税,需要计提增值税吗?怎么做分录?
这个增值税就是随着确认收益时,确认应交税费--应交增值税科目的。 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理    累计折旧   贷:固定资产   二、发生清理费用时: 借:固定资产清理   贷:银行存款   三、处置的收入   借:银行存款   贷:固定资产清理    应交税费--应交增值税   四、结转处置损益   借:固定资产清理   贷:资产处置损益 (或相反的分录)
245楼
2023-03-07 09:43:19
全部回复
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 小红 发表的提问:
增值税怎么计算缴纳,怎么做会计分录?
你好,增值税等于销项减进项 分录,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项税额 借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税借应交税费未交增值税贷银行存款
246楼
2023-03-07 10:05:09
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ honey 发表的提问:
你好,增值税每月需要结转吗,因为前会计都没有结转余额很大,我今年需要调整吗,怎么调整?需要转出未交增值税,借 应交税金—转出未交增值税,贷 未交增值税 对吗,我下月缴纳时有之前留抵的进项税,抵扣完不需要交增值税怎么做会计分录?再还有加计扣除,怎么做会计分录
你好; 1. 正常一般纳税人是需要做结转分录的 2. 如果没有结转现在补结转即可  (因为增值税明细科目也不涉及损益科目 。直接结转即可  ) 3.      直接补做结转分录    
247楼
2023-03-07 10:22:49
全部回复
honey:回复meizi老师 把往年的余额都一块结转了吗,具体怎么做会计分录?
2023-03-07 10:36:39
meizi老师:回复honey你好; 是的。 一起结转  比如    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2023-03-07 10:56:30
honey:回复meizi老师 她这边平时不结转,缴纳的时候借已交税金,这三个都余额,销项贷方812万,进项367万,已交税金借方458万,进项税转出贷方526元,销项贷方余大概13万,还要再补税?之前都不能欠税金啊,具体如何调整做会计分录,
2023-03-07 11:20:00
meizi老师:回复honey 你好;   年末一起结转。 把总得 明细科目的金额一起转  
2023-03-07 11:36:03
honey:回复meizi老师 有进项留底后不用缴纳增值税怎么做账
2023-03-07 11:58:02
meizi老师:回复honey 你好;     比如    结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税     结转   借:应交税费一未交增值税 贷 应交税费一应交增值税一 转出未交增值税  在未交增值借方挂着留抵   
2023-03-07 12:25:52
honey:回复meizi老师 之前已经在税务系统留抵的进项税额,之前也无应交税金未交增值税科目,也无借方余额,现在怎么调整?
2023-03-07 12:42:35
meizi老师:回复honey 你好 ;  去红冲之前分录。 按我写的去处理结转即可   
2023-03-07 13:04:09
honey:回复meizi老师 加计抵减的的进项税和留抵的进项税都记应交增值税—未交增值税借方是吗?
2023-03-07 13:30:22
meizi老师:回复honey你好 ; 是的。 都在借方。 加计扣除的   到时转到其他收益去  
2023-03-07 13:53:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 知性的薯片 发表的提问:
申报增值税会计分录怎么做
你好 你是一般还是小规模 是缴纳本月的还是上月的
248楼
2023-03-07 10:51:17
全部回复
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 紫涵 发表的提问:
月底增值税怎么做会计分录
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
249楼
2023-03-07 11:20:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
交增值税的分录,和计提的分录是怎么做的
你好 做收入的时候做 借应收账款或者银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
250楼
2023-03-08 09:53:00
全部回复
康乃馨:回复meizi老师 不是这个意思,我是说未交增值税和应交增值税的科目怎么转化做科目
2023-03-08 10:05:23
康乃馨:回复meizi老师 做分录
2023-03-08 10:16:33
meizi老师:回复康乃馨你好 你是想问月末怎么结转这个增值税科目把??
2023-03-08 10:30:08
康乃馨:回复meizi老师
2023-03-08 10:43:14
meizi老师:回复康乃馨你好 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
2023-03-08 10:54:00
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.6w
引用 @ 我随悦动 发表的提问:
公司购买的手机用于办公,增值税也已经抵扣会计分录怎么做
借:管理费用~办公费 应交税费~进项税额 贷库存现金
251楼
2023-03-08 10:17:08
全部回复
我随悦动:回复暖暖老师 手机是要折旧的
2023-03-08 10:31:00
我随悦动:回复暖暖老师 手机是进了固定资产了
2023-03-08 10:44:39
暖暖老师:回复我随悦动那就把管理费用换位固定资产
2023-03-08 11:02:51
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 知性的橘子 发表的提问:
房地产公司支付设计费,取得增值税专用发票,怎么做会计分录
借;开发成本 借;应交税费-应交增值税-进项税额 贷;银行存款
252楼
2023-03-08 10:32:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问:
房地产开发企业要预交增值税 现在公司没有钱 怎么写会计分录
你好,没有实际预交是吗
253楼
2023-03-08 10:51:55
全部回复
快乐每一天:回复邹老师 是的 没有钱 预交不了增值税 怎么写会计分录
2023-03-08 11:07:27
邹老师:回复快乐每一天你好,没有实际缴纳是不需要做分录的
2023-03-08 11:37:02
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 老实的银耳汤 发表的提问:
你好,请问公司开出9个点的增值税普票会计分录怎么做
同学,这笔业务是你的收入吗
254楼
2023-03-08 11:17:59
全部回复
老实的银耳汤:回复venus老师 是的,是收入
2023-03-08 11:32:45
老实的银耳汤:回复venus老师 是一般纳税人
2023-03-08 12:00:14
venus老师:回复老实的银耳汤我的意思是这笔普票是什么业务,是不是你们的收入
2023-03-08 12:15:22
梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 左岸 发表的提问:
老师 建筑行业预交增值税计入那个科目 分录怎么做 新会计准则改革后不知道怎么做分录
借应交税金 已交税金,贷银行存款
255楼
2023-03-09 10:33:52
全部回复
左岸:回复梅老师 老师,不是预交嘛,怎么计入已交税金科目啊
2023-03-09 10:54:37
梅老师:回复左岸是的,您的理解正确,是放在应交税金预交税金这个二级科目名下。
2023-03-09 11:16:44

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×