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帖子
以前年度进项税额转出会计分录
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
感性的老师
发表的提问:
跨年度进项税额转出怎么做会计分录,怎么申报
您好。原来分录发来看一下。
61楼
2022-11-15 13:06:04
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玲老师:
回复
感性的老师
填写增值税附表二,进项税额转出。
2022-11-15 13:25:02
小林老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题:
6.83w
引用 @
9916456+豆浆牛奶
发表的提问:
有一部分是以前年度进项税额转出,一部分是以前年度视同销售的增值税。 税务怎么给我都调整了这里? 我会计分录要怎么做
您好,1,借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税(进项税转出),2借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税(销项税)
62楼
2022-11-15 13:17:44
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
一米阳光
发表的提问:
老师好 夸年度的进项税额转出怎么做会计分录
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
63楼
2022-11-15 13:38:20
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宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.17w
引用 @
甜甜的笑笑
发表的提问:
假设把进项留底税转出去。然后去抵缴以前没有交的增值税如何做会计分录以前年度要调整的增值税
您好!留抵转出去就不能抵扣了。
64楼
2022-11-15 14:01:21
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朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.84w
引用 @
Aileen
发表的提问:
以前年度增值税进项转出如何做分录?
进项税额转出 借:以前年度损益调整2100 贷:应交税费—增值税检查调整2100 有关所得税 借:应交税费—所得税525 贷:以前年度损益调整525 银交滞纳金 借:以前年度损益调整400 贷:银行存款400 结转利润 借:利润分配—未分配利润1975 贷:以前年度损益调整1975 明细结转 借:应交税费—增值税检查调整2100 贷:应交税费—未交增值税2100
65楼
2022-11-15 14:14:59
全部回复
朴老师:
回复
Aileen
这是所有的情况,你可以看下
2022-11-15 15:00:59
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.46w
引用 @
牙牙牙
发表的提问:
跨年的红字专票。会计分录可以这样做吗? 借:应收账款 负数 贷:以前年度损益调整 负数 应交税金-销项税额 负数
你好,不可以,跨年的红字专票账务处理是 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本 不需要通过以前年度损益调整科目核算
66楼
2022-11-16 13:24:32
全部回复
牙牙牙:
回复
邹老师
谢谢老师的解答
2022-11-16 13:52:18
邹老师:
回复
牙牙牙
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-16 14:19:53
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
枫
发表的提问:
2016年度进项税额已抵扣,本月需要进项转出,如何做会计分录
你好,借以前年度损益调整贷应交税费进项税转出。
67楼
2022-11-16 13:43:39
全部回复
枫:
回复
QQ老师
计提本月增值税时,借:应交增值税进项税额转出,贷:应交税费未交增值税
2022-11-16 14:09:52
QQ老师:
回复
枫
你好!这计提分录,你不是要转出分录吗?
2022-11-16 14:38:45
暖暖老师
职称:
中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题:
14.47w
引用 @
阳光
发表的提问:
如果以前年度的费用的进项税应转出的 忘了转出 接下来要怎么做呢?
你好,现在转出计入费用或者成本
68楼
2022-11-16 13:51:59
全部回复
阳光:
回复
暖暖老师
不用通过以前年度损益吗?
2022-11-16 14:17:31
暖暖老师:
回复
阳光
跨年度了就需要用
2022-11-16 14:38:39
阳光:
回复
暖暖老师
借:以前年度损益 贷:应交增值税-进项税转出 借:应交增值税-进项税额转出 贷:应交增值税-未交增值税 这样对吗? 以前年度是亏损不涉及所得税
2022-11-16 15:06:28
暖暖老师:
回复
阳光
嗯,你的会计分录是正确的
2022-11-16 15:25:39
阳光:
回复
暖暖老师
这样是不是要缴滞纳金呢?
2022-11-16 15:52:14
暖暖老师:
回复
阳光
滞纳金的你单独写一个分录,也是要以前年度的
2022-11-16 16:07:56
阳光:
回复
暖暖老师
滞纳金是自己计算然后在本月单独缴纳?
2022-11-16 16:27:09
暖暖老师:
回复
阳光
是系统里带出来的数字
2022-11-16 16:47:44
阳光:
回复
暖暖老师
那是要更改错的那个月申报增值税的报表才可?
2022-11-16 17:01:37
暖暖老师:
回复
阳光
不用,拿着你直接申报看看
2022-11-16 17:30:25
阳光:
回复
暖暖老师
直接申报的话 就是在本月转出进项税了吧 那滞纳金就不是从错的那个月开始算了 这样也可以吗?
2022-11-16 17:57:24
暖暖老师:
回复
阳光
不拿滞纳金如果体统不提醒
2022-11-16 18:17:52
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.96w
引用 @
一叶小舟
发表的提问:
跨年度进项转出会计分录?
你好,上一年是怎么做的?
69楼
2022-11-17 13:01:28
全部回复
一叶小舟:
回复
郭老师
上一年没做,是2017年购入的商品进项转出。
2022-11-17 13:20:25
郭老师:
回复
一叶小舟
你现在是退货的吗 上年借库存商品,进项,贷银存 没有做这个?
2022-11-17 13:30:51
一叶小舟:
回复
郭老师
是失控发票,上年已抵扣,今年要进项转出,补交税款
2022-11-17 13:54:43
郭老师:
回复
一叶小舟
钱结转了成本是吗,借以前年度损益调整进项转出 借进项转出贷转出未交增值税, 借转出未交增值税贷贷查补税款 借查补税款贷银行存款。
2022-11-17 14:20:20
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
chen
发表的提问:
以前年度的发票在今年做了进项税额转出,要补交企业所得吗
你好! 是的,你的理解很对 需要减少以前年度损益,不用补交企业所得税的
70楼
2022-11-17 13:10:40
全部回复
chen:
回复
蒋飞老师
汇算清缴的时候要补交企业所得税吗
2022-11-17 13:33:31
蒋飞老师:
回复
chen
进项税额转出增加成本,减少利润了。不用交企业所得税的。
2022-11-17 13:52:48
小黎老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.28w
引用 @
北葵
发表的提问:
就是以前年度厂家开给我们的发票,已经抵扣了 然后在做发票红字冲销的时候,勾选的是未抵扣 现在税局把我这张原来的这张发票整个做了进项税额转出 请问,这个怎么处理 请问,这个怎么处理
你好,原来这张发票做入那个科目,把进项税额转出做到这个科目
71楼
2022-11-17 13:36:59
全部回复
北葵:
回复
小黎老师
就是厂家开给我们的票为10万税额,我为了拿一个折让,红字冲销了一部分金额,但是做红冲时候选的是未抵扣 现在税局把厂家开给我的10万块钱的税额 全部转出了 而不是转出 那小小一部分折让的税额 请问这个要怎么去找税务处理 不是账务处理
2022-11-17 13:58:31
小黎老师:
回复
北葵
你好,那你带上原发票和冲销的红字发票去税务局处理
2022-11-17 14:19:57
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
莉芳
发表的提问:
老师请问有单运费需要进项转出是以前年度的需要怎么处理
原来的分录是怎样做的?,因为什么要进项转出?
72楼
2022-11-20 12:48:58
全部回复
莉芳:
回复
玲老师
正常入账啊对方单位被查虚开所以需要转出
2022-11-20 13:06:06
玲老师:
回复
莉芳
我是说你原来做的是什么样的分录?
2022-11-20 13:19:26
莉芳:
回复
玲老师
正常做啊销售费用进项税银行
2022-11-20 13:35:06
玲老师:
回复
莉芳
金额小重要性原则 借销售费用贷 进项转出 金额大的用以前年度损益 调整科目
2022-11-20 13:56:12
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
神奇小飞侠
发表的提问:
先查出以前年度失控发票,虚进行账务调整补缴税款,原会计分录为借:库存商品 392541.84 应交税费_进项税额66732.12 贷:应付账款,459273.96,现进行进行税额转出66732.12,但是企业所得税不会计算,对以前年度损益调整不会做账,求助老师会计分录
是只补交抵扣的进项税及滞纳金,还补不补交企业所得税?
73楼
2022-11-20 13:17:09
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.96w
引用 @
~星星~
发表的提问:
老师,企业自查的购买货物的发票,以前年度的进项税额转出的分录怎么做,成本也不许结转,分录又如何做
是失控发票不能抵扣是吗
74楼
2022-11-20 13:25:16
全部回复
~星星~:
回复
郭老师
是的,老师
2022-11-20 13:54:59
~星星~:
回复
郭老师
增值税我在当期已申报缴纳了
2022-11-20 14:08:45
郭老师:
回复
~星星~
借以前年度损益调整贷应交税费-应交税费-进项转出 借进项转出贷应交税费-应交增值税-转出未交 借转出未交贷查补税款,借查补税款贷银存 借利润分配贷以前年度损益调整 所得税不能税前扣除
2022-11-20 14:22:33
QQ老师
职称:
中级会计师
4.98
解题:
9.02w
引用 @
阳光
发表的提问:
老师您好,17年的问题进项发票被税局要求转出,18年交过增值税后该怎么做会计分录,要不要做以前年度损益调整,用不用计提附加税与以前年度损益调整,18年的问题发票转出交税后都需要做哪些会计处理
你好!发票实际哪些科目?原分录写一下
75楼
2022-11-20 13:37:00
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