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客服的工资怎么写会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 不一样的烟火 发表的提问:
工程服务费的会计分录怎么做 亮化工程
你好!你是取得收入还是支付
226楼
2023-03-01 11:06:27
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不一样的烟火:回复宋生老师 我这边是支付,是做亮化工程的,他发票开的工程服务费
2023-03-01 11:27:23
宋生老师:回复不一样的烟火您好!你计入工程施工-合同成本-服务费。
2023-03-01 11:55:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
社保费与工资一起计提吗?若是,会计分录 怎么写?
你好,可以一起计提,也可以分开 借;管理费用——工资,社保 贷;应付职工薪酬——工资,社保
227楼
2023-03-01 11:16:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 佳云 发表的提问:
老师,我有个火锅店花了24000给巴乐网做广告,巴乐网发了240张100元的券,顾客用这券来店里消费可以抵,会计分录怎么做
借销售费用贷预收账款 这个是发券 来消费借预收账款,贷主营业务收入应交税费
228楼
2023-03-01 11:33:13
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佳云:回复郭老师 火锅店付了现金,不是借销售费用一广告费,贷库存现金 做预收,能详细一点吗?有点不明白
2023-03-01 12:00:03
郭老师:回复佳云借销售费用-广告费贷现金 你们支付的广告费 他们发的券,你们还要支付他们钱吗
2023-03-01 12:14:16
佳云:回复郭老师 不需要了
2023-03-01 12:40:52
郭老师:回复佳云那还是做我写的那个
2023-03-01 13:03:38
佳云:回复郭老师 但我钱是付了,我有点弄不懂了,老师能详细分解一下吗?
2023-03-01 13:27:24
郭老师:回复佳云借销售费用-广告费贷现金 借销售费用贷预收账款 借预收账款,贷主营业务收入应交税费
2023-03-01 13:43:15
佳云:回复郭老师 老师购入的青菜牛肉怎么做分录,直接做成本还是做原材料
2023-03-01 14:08:00
佳云:回复郭老师 做內账的
2023-03-01 14:37:27
郭老师:回复佳云你们当天领用 直接确认收入了嘛 没有存货?
2023-03-01 14:52:10
佳云:回复郭老师 牛肉,酒水,和调料有存货
2023-03-01 15:10:01
佳云:回复郭老师 青菜是没有的
2023-03-01 15:34:17
郭老师:回复佳云用了这些青菜你们都能确认收入的话可以
2023-03-01 16:00:45
郭老师:回复佳云有库存的需要记原材料
2023-03-01 16:23:10
薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 梦想成真 发表的提问:
客人买单后退菜和退酒的会计分录如何做呢
你好! 直接冲减主营业务收入,做一笔相反的会计分录
229楼
2023-03-01 11:47:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 大万记 发表的提问:
请问,服务业加计扣除10%进项税,会计分录怎么写?
借应交税费、增值税加计扣除 贷、营业外收入 借应交税费、未交增值税 贷、应交税费增值税加计扣除。
230楼
2023-03-02 10:56:16
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大万记:回复郭老师 这笔营业外收入需要企业所得税吗
2023-03-02 11:18:00
大万记:回复郭老师 是应交税费—应交增值税—进项税额加计抵减额,这个科目吗??
2023-03-02 11:47:03
郭老师:回复大万记对的是的应交税费增值税加计扣除二级科目。
2023-03-02 12:08:36
大万记:回复郭老师 这笔营业外收入需要企业所得税吗
2023-03-02 12:24:51
郭老师:回复大万记的是的,需要缴纳的。
2023-03-02 12:40:35
大万记:回复郭老师 在增值税申报表里,填在哪张表里?
2023-03-02 13:07:18
郭老师:回复大万记附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额。
2023-03-02 13:18:50
大万记:回复郭老师 我本期不用交税,进项大于销项。加计的10%会累计在主表里的期末留抵里吗?
2023-03-02 13:38:10
郭老师:回复大万记那就在本期发生额里面填写实际抵扣金额,不要填写,然后期末有余额,下一个月你的提出有金额可以以后抵扣。
2023-03-02 13:56:09
大万记:回复郭老师 这个余额会在主表里反应吗?
2023-03-02 14:16:21
郭老师:回复大万记不会在主表里面体现的。
2023-03-02 14:30:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问:
老师。计提工资,社保,公积金,个税怎么写会计分录?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 公积金的与社保是类似的
231楼
2023-03-02 11:20:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 爱吃橙子橙子 发表的提问:
老师请问销售技术服务费 怎么写会计分录
你好,你单位主营业务就是对外提供技术服务?
232楼
2023-03-02 11:44:59
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爱吃橙子橙子:回复邹老师 主营业务里有这项服务,还有别的批发零售产品
2023-03-02 12:12:50
邹老师:回复爱吃橙子橙子你好,如果技术服务是单位的主营业务 借;银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
2023-03-02 12:29:31
爱吃橙子橙子:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 12:44:40
邹老师:回复爱吃橙子橙子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-02 13:09:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 谢叙 发表的提问:
个税实交比工资表上多了,怎么写会计分录?
你好 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款 按实际缴纳的个人所得税金额做这个分录
233楼
2023-03-05 12:50:09
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谢叙:回复邹老师 那和工资表不是不符了吗?
2023-03-05 13:09:08
邹老师:回复谢叙你好,你需要根据缴纳情况对个人所得税进行补计提
2023-03-05 13:20:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
员工社保的会计分录怎么写
您好 请问是计提还是缴纳?
234楼
2023-03-05 12:58:44
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微信用户:回复bamboo老师 计提
2023-03-05 13:12:48
微信用户:回复bamboo老师 计提和缴纳的区别又是什么呢
2023-03-05 13:34:05
bamboo老师:回复微信用户计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 公积金 个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2023-03-05 13:52:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 北岸 发表的提问:
税控服务费全额抵扣税额会计分录怎么写?
你好,是小规模还是一般纳税人?
235楼
2023-03-05 13:07:23
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北岸:回复邹老师 一般
2023-03-05 13:20:17
北岸:回复邹老师 怎么做分录呢老师?
2023-03-05 13:48:43
邹老师:回复北岸你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2023-03-05 14:03:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 小灰灰 发表的提问:
计提工资的分录怎么写?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
236楼
2023-03-05 13:22:42
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 土里兔兔找我默默 发表的提问:
计提工会经费和缴纳工会经费的会计分录怎么写?
(1)按月计提工会经费时: 借:费用类科目 — 工会经费 贷:应付职工薪酬 — 工会经费 (2)按季缴纳工会经费时: 借:应付职工薪酬 — 工会经费 贷:银行存款
237楼
2023-03-05 13:39:00
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户wt3x38 发表的提问:
我是销售方,给顾客容器做检测服务,怎么做会计分录
。借应收账款 贷主营业务收入应交税费。
238楼
2023-03-06 10:26:40
全部回复
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 咕噜咕哎咕 发表的提问:
老师,您好,请问计提社保 发放工资时的会计分录怎么写?
计提工资时: 借:管理费用、销售费用、生产成本、制造费用等 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保(企业自己承担的部分): 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保时: 借:应付职工薪酬——社保 贷:库存现金或者银行存款 上交个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
239楼
2023-03-06 10:49:20
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咕噜咕哎咕:回复萱萱老师 老师,就是发放工资时,借 应付职工薪酬_工资   贷 银行存款  其他应收款(社保个人部分)这个是之前有的老师跟我说的,然后有的老师说社保个人部分用的是其他应付款,你现在用的是应付职工薪酬_社保(个人部分)这个是用哪个呢?
2023-03-06 11:19:35
萱萱老师:回复咕噜咕哎咕你好,可以用其他应付款
2023-03-06 11:45:22
咕噜咕哎咕:回复萱萱老师 那我之前用了其他应收账款,这个怎么处理?
2023-03-06 12:07:42
萱萱老师:回复咕噜咕哎咕只是一个过渡科目,冲平就可以了
2023-03-06 12:32:25
咕噜咕哎咕:回复萱萱老师 噢噢,那就是我其实用其他应收款也可以,但这个最好还是用哪个科目合适些?
2023-03-06 12:48:23
萱萱老师:回复咕噜咕哎咕你好,这个没有统一的规定啊
2023-03-06 13:08:37
咕噜咕哎咕:回复萱萱老师 嗯嗯,好的
2023-03-06 13:19:14
萱萱老师:回复咕噜咕哎咕不客气,祝你学习愉快
2023-03-06 13:36:28
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
没有计提个税可以吗,个税会计分录怎么写(包括缴纳,计提,发放工资是会计分录)
计提工资时: 借:管理费用/营业费用/制造费用 贷:应付职工薪酬 发工资时: 借:应付职工薪酬 贷:库存现金/银行存款 应交税金-个人所得税 交税金时: 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
240楼
2023-03-06 11:07:43
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