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贷款和应收账款的会计处理
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ l̶o̶v̶ღ 发表的提问:
12月31日,收到银行存款利息2346.54元,被审计单位会计处理:借:银行存款2346.54贷:其他应收款2346.54,是否正确,不正确的话如何作审计处理?
你好!应该是计入财务费用借方红字,如果已经跨年通过以前年度损益调整科目
196楼
2023-02-20 11:35:21
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l̶o̶v̶ღ:回复QQ老师 老师,分录怎么写呢?
2023-02-20 11:59:45
l̶o̶v̶ღ:回复QQ老师 借 财务费用 2346.54 贷 其他应收款2346.54
2023-02-20 12:23:44
QQ老师:回复l̶o̶v̶ღ你好!借 银行存款蓝字 借 财务费用红字
2023-02-20 12:48:34
l̶o̶v̶ღ:回复QQ老师 借 银行存款 2346.54(蓝字) 借 财务费用 2346.54 (红字) 贷 其他应收款2346.54
2023-02-20 13:07:00
QQ老师:回复l̶o̶v̶ღ你好!与其他应收款什么关系?钱没有到帐吗?
2023-02-20 13:26:23
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 阳阳2014 发表的提问:
前会计做账借应收账款-A,贷:主营业务收入 应交税费等,但收款的时候做成借:银行存款 贷:应收账款-B,现在我更正 借:应收账款-B 贷:应收账款-A可以吗?
这个是挂错吧,贷应收账款a 贷应收账款b 负数,这样更好点
197楼
2023-02-20 11:49:12
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 娟子 发表的提问:
请教老师,往年收到的征地款挂了往来,借银行存款贷其他应付款,现在付款,财务会计借其他付款,贷银行存款,预算会计要怎么处理 ?
你好,同学。 预算会计是收付实现制 借 其他支出 贷 资金结存
198楼
2023-02-20 12:05:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 如意的大碗 发表的提问:
A企业为从事商品生产销售的工业企业。A企业与其长期客户B企业经常发生商品交房.并定期结算销售款。A企业负责商品交易的会计人员为了准确地核算与B企业的往来,分期设置”政收账款一B企业” 和“预收账款一B企业”两个账户。年末这两个医户的余额为:“应收账款一一企业”借方余额00万元."预收账教B企业”贷方余额 80万元。年未该会计人员对应收账款的余额进行清查.并督促业务人员及时与B企业结算应收款100万元。业务人员认为会计人员提供的数据不准确,因而与其发生争执。 要求:讨论下列问题。 海(1)你认为该企业的“应收账款”余额是多少?为什么?业务人员错在什么地方? (2)从具体经济业务的会计处理讨论会计目标为会计信息使用者提供有助于决策的
同学你好,“应收账款一一企业”借方余额00万元,是不是说错了,麻烦你再核对一下,谢谢。
199楼
2023-02-21 10:53:07
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 2333333 发表的提问:
长期以来公司未做计提坏账损失,账面上留有应收账款,其他应收款,年末时我应如何处理这些其他应收款。可以做:借管理费用——坏账损失,贷:其他应收款吗?还有就是涉及到明年税制改革,公司实行外包等涉税和财务处理?
你好,计提时,借资产减值损失,贷坏账准备
200楼
2023-02-21 11:05:04
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庄老师:回复2333333你好,公司外包什么业务
2023-02-21 11:32:41
2333333:回复庄老师 清洁工
2023-02-21 11:45:18
2333333:回复庄老师 我们是物业公司,管理一栋商务写字楼,没有计提,可以直接进入管理费用吗?
2023-02-21 12:09:01
2333333:回复庄老师 没有计提,可以直接进入管理费用吗?借管理费用——坏账损失,贷:其他应收款吗
2023-02-21 12:29:28
庄老师:回复2333333你好,一般是要计提,要直接计入管理费用不太合适,税务局以后不让你抵税
2023-02-21 12:43:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 002 发表的提问:
查补2015年应收账款贷方余额计算的增值税,怎么做账务处理?
借;应收账款 贷;以前年度损益调整 应交税费
201楼
2023-02-21 11:30:16
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002:回复邹老师 那应收账款余额不是虚增了?怎么销呢?
2023-02-21 12:06:37
邹老师:回复002你好,是不是税局要求你预收的账款转做收入
2023-02-21 12:32:47
002:回复邹老师 是的
2023-02-21 12:57:48
邹老师:回复002那就是这样处理没错啊
2023-02-21 13:24:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
2015年处理了一批应收账款坏账,借管理费用-坏账准备,贷应收账款.2016年又收回了部分,跨年了该怎么处理.
小企业会计准则下,
202楼
2023-02-21 11:48:18
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邹老师:回复爱笑的流沙借;银行存款 贷;管理费用-坏账准备
2023-02-21 12:13:33
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
发票金额22484.76付款的时候少付了0.12这个则么处理。做账的会计分录是借:原材料22484.76贷应付账款22484.76付款分录是借:应付账款22484.64贷:银行存款22484.64
你好,一般情况下应该将0.12补打给对方,如果对方不要的话两者又无合作了可以进营业外收入
203楼
2023-02-21 12:02:59
全部回复
微信用户:回复夏天老师 嗯知道了
2023-02-21 12:17:50
夏天老师:回复微信用户好的,希望有帮到你
2023-02-21 12:33:51
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计科目中的应收账款和应付账款有什么区别?这两个科目怎样写入借贷?
应付账款属于负债类科目,是本公司所欠供应商的货款,属于公司的债务。 应收账款属于资产类科目,是本公司销售货物未收回的货款,属于公司的债权。
204楼
2023-02-22 11:00:05
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 野狼 发表的提问:
关于房租待摊会计分录,付款做借:应付账款 贷:银行存款, 收到发票:借:待摊费用 贷:应付账款,分摊做借:销售费用 ,贷:待摊费用,可是后来待摊,预提费用取消了,怎么处理正确处理分录这块呢?
如果大于十二个月 可以计入长期待摊费用 如果小于12个月,直接通过应付或者预付账款摊销
205楼
2023-02-22 11:27:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 自然的白猫 发表的提问:
有业务已经收款或付款,先挂了应收应付,发票要下个年度才能取得,需要做什么会计处理吗?还是就先挂着
你好挂账就可以的,
206楼
2023-02-22 11:51:40
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 大意的灰狼 发表的提问:
老师,明细账里,应收账款很多负数,账务处理是收款时,借银行存款,贷应收账款—X公司 开票时,借应收账款—X公司 贷主营业务收入 应交税费—销项税额。。(我们的业务都是一次性的,凡是所有账务处理都是结束的单子,不用退还客户款)这种情况我账上的负数的应收账款要怎么处理呢?
借应收账款贷营业外收入。
207楼
2023-02-22 11:59:59
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
上年漏记了一个应付账款,然后在本年的时候发现支付这笔货款 要怎么做会计处理呢
上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
208楼
2023-02-23 10:40:26
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姜老师:回复迪恩上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
2023-02-23 11:02:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 小叶子 发表的提问:
老师,我们18年3月发生了一笔业务,应收账款100万,当年老会计用现金收回了,现在银行收到了回款,成了应收账款贷方余额,这笔账要怎么处理?
借银存贷现金 收到这个钱
209楼
2023-02-23 11:09:59
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小叶子:回复郭老师 她是做到应收了啊我现在重新建账,如果像你说的那样做了,我的现金就负起近100万了
2023-02-23 11:33:45
郭老师:回复小叶子那你期初就根本没有录入应收和现金这个余额。
2023-02-23 11:56:14
小叶子:回复郭老师 我现在按着她19年的期末数录入期初数据就是-100万
2023-02-23 12:18:59
郭老师:回复小叶子是不是没有录入上面我说的期初余额 是的话借银存贷利润分配
2023-02-23 12:35:03
小叶子:回复郭老师 没有录入,主要是一看我就录不下去了,意思我期初还是按她的数据录,然后再调到未分配利润里去吗
2023-02-23 12:45:24
郭老师:回复小叶子你好,是的,
2023-02-23 13:03:31
小叶子:回复郭老师 附加税、所得税(实际没有未交的,但账上挂着有数据),增值税(申报比账面留抵多1万多),账上跟申报表都存在很大差异,我要哭死,老师怎么处理啊?后面又慢慢调到未分配利润吗 ,
2023-02-23 13:13:33
郭老师:回复小叶子增值税的需要查下原因 其他的借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
2023-02-23 13:41:01
小叶子:回复郭老师 查了,她账务处理和申报不同步,然后还挂了一笔9000多的未交增值税(应该是交了的)
2023-02-23 13:53:43
郭老师:回复小叶子看下他的进项销项明细 是不是有没做上去的
2023-02-23 14:13:37
小叶子:回复郭老师 你是说有没入账的吗
2023-02-23 14:24:50
郭老师:回复小叶子是的 没有做 或者多做都有
2023-02-23 14:46:37
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 水滴 发表的提问:
老师 借:其它应收款—张三 贷:库存现金 张三归还时用银行存款还的会计分录是 借:银行存款 贷:其它应收款—张三 怎么处理这笔业务?还需要补充会计分录吗?
可以,你这个写没有问题这个
210楼
2023-02-23 11:36:40
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水滴:回复maize老师 老师,这种情况可以吗?
2023-02-23 12:03:40
maize老师:回复水滴这个咋挂明细不一样,是说后面还那个人吗?
2023-02-23 12:33:35
水滴:回复maize老师 老师,如果在库存现金账上多的情况下,现金借出的必须现金返还吗?和上述那个借款不一样是吗?
2023-02-23 12:46:25
水滴:回复maize老师 我现金借出,银行存款收回不行吗?
2023-02-23 13:03:54
maize老师:回复水滴没有,这个实务中没有这个要求,我一次看到这个说法,
2023-02-23 13:19:01

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