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贷款和应收账款的会计处理
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ kj_J305FdedHcNT 发表的提问:
公司是物业租赁公司,涉及到的收入主要是租金、水电费和管理费。我的问题如下:公司支付供电局电费,款项已支付且收到了发票(金额稍大),前任会计账务处理如下:借:应收账款—代收的电费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款。 到了期末,账务处理如下: 借:营业成本—代收的电费 贷:应收账款—代收的电费。 结转的金额是小于发票上的金额的。 上述的账务处理方式是否可采取,会不会有什么涉税风险?
这个存在风险,就是说你们购入的水电费,如果存在代收,可以申请差额征税处理。也可以一般计税,需要计算销项税。
121楼
2023-01-28 11:36:23
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kj_J305FdedHcNT:回复江老师 事实上我们不存在代收电费事宜,我们收取租户电费时,也会开出专票。账务处理如下:借:应收账款/银行存款 贷:营业收入—电费 应交税费—应交增值税—销项税额。 我的猜测是前任会计是想把电费成本控制起来,防止电费成本过大。但是,长期下去,会导致应收账款金额过大,这种账务处理方式,后期是否只能增加电费的收入,同时再结转掉更多的成本才合理?
2023-01-28 11:50:09
江老师:回复kj_J305FdedHcNT那就是有可能是隐瞒了电费的收入,正常就是电费,不可能低于你们的采购电费
2023-01-28 12:11:15
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Crystal杨 发表的提问:
老师你好,账上应付账款是负数,要怎样做会计分录处理?还有应收账款是负数,会计分录要怎样处理?
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
122楼
2023-01-28 11:56:06
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Crystal杨:回复许老师 金额就是几块钱,我想处理了,不想再挂预付或者预收?
2023-01-28 12:16:41
许老师:回复Crystal杨这样的话,你只能通过营业外收入/支出去核算了
2023-01-28 12:29:14
Crystal杨:回复许老师 好的,谢谢老师
2023-01-28 12:58:01
许老师:回复Crystal杨不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-01-28 13:19:00
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
还款怎么写摘要和会计账务处理呢
你好 具体是什么业务 还款??
123楼
2023-01-28 12:20:59
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曉傅:回复meizi老师 向子公司借款
2023-01-28 12:50:27
meizi老师:回复曉傅你好 按你实际写 借款的时候写的应该是向某子公司借款多少金额 现在还款 就写还某子公司借款多少 挂其他应付款 还款冲这个科目就行
2023-01-28 13:06:25
曉傅:回复meizi老师 借款的时候我是直接写借款,计其他应付款。现还款摘要是直接写还款?
2023-01-28 13:22:28
meizi老师:回复曉傅你好 是的 直接写还某公司借款多少钱就行 冲其他应付款
2023-01-28 13:48:52
曉傅:回复meizi老师 之前是写往来
2023-01-28 14:08:53
曉傅:回复meizi老师 现在还可以沿用往来?
2023-01-28 14:26:44
meizi老师:回复曉傅你好 可以的 往来款也可以
2023-01-28 14:38:20
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 喜悦的大门 发表的提问:
审计底稿时,发现应收账款余额在贷方,应如何处理
你好同学这个是放在预收账款里就好了
124楼
2023-01-28 12:47:58
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 不炎 发表的提问:
我们是自产自销农业公司,公司去年5月转16万元到村委个人账户上支付5年的土地租金(没有取得发票),5月会计账务处理借:其他应收款**160000元 贷:银行存款,去年12月再次以现金支付该土地的青苗补贴款16150元(没有取得发票),会计账务处理:预付账款青苗补贴 贷现金。12月底错账冲销了其他应收款和预付账款,现在想更正回来,应该如何处理呢?
你想怎么调整呢?
125楼
2023-01-29 11:37:50
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不炎:回复方老师 老师好!借:预付账款-沈**160000元 借:预付账款-青苗补贴款16150元 贷:应付账款-养殖场土地租金176150元,这样可以么?
2023-01-29 12:07:15
方老师:回复不炎为啥这么处理,借预付贷应付钱不是已经付过了吗 青苗补偿你挂账啥时冲
2023-01-29 12:24:20
不炎:回复方老师 12月要摊销租地款时借长期待摊时冲销了青苗补贴款和预付款,现在发现冲销账了想调回预付款和青苗款,让这两笔款仍旧继续挂账
2023-01-29 12:45:46
方老师:回复不炎按正常处理,记入长期待摊费用也没错,你这个都是预付的以后的费用吗? 按权责发生制摊销时冲减长期待摊费用。
2023-01-29 12:58:24
不炎:回复方老师 老师早上好!我们和村委租的地,不确定有没有发票,现在金额也没确定得,是不是先挂在预付账上好点呢?
2023-01-29 13:14:59
方老师:回复不炎会计处理按权责发生制,属于当期的费用就要进行确认。 不确定有无发票可以先进行摊销,如果没有发票年底汇算时就没发票的部分进行调增。 如果后期租金也有变化可以再调账。 一般付给个人的青苗补偿是没有发票的。
2023-01-29 13:25:22
不炎:回复方老师 老师好!那我现在摊销冲了预付款对么?还要改么?
2023-01-29 13:46:47
方老师:回复不炎对的,不需要再修改了,如果以后有变动再进行调整。
2023-01-29 14:08:33
不炎:回复方老师 好的谢谢老师!!
2023-01-29 14:33:59
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
外账收到汇票和支票处理方法一样吗?都是借应收账款,贷应收票据对不?
你好,支票到账后才处理
126楼
2023-01-29 11:49:28
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骆旭燕:回复吴月柳 收到的当月不入账吗
2023-01-29 12:15:53
吴月柳:回复骆旭燕是的
2023-01-29 12:38:10
骆旭燕:回复吴月柳 不入账,对方把支票给你了,但别人的应收款不是没消吗,为什么不入账呢?
2023-01-29 12:54:34
吴月柳:回复骆旭燕因为支票怕是空头的,所以一般都入账了才做
2023-01-29 13:14:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 干净的鲜花 发表的提问:
你好,老师,借银行账款25贷应收账款-谷令甫25,错写成贷应收账款-张华25,跨年的账务怎么处理
你冲回之前按新的做就可以贷银行 贷应收账款 负数 重新做就可以
127楼
2023-01-29 12:07:38
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干净的鲜花:回复maize老师 直接将之前的凭证红字冲掉,在做一个借银行存款贷应收账款=谷令甫对吧,跨年凭证不用涉及以前年度调整是吧
2023-01-29 12:33:20
maize老师:回复干净的鲜花是的,你这个不涉及损益科目的不需要做以前年度损益调整
2023-01-29 12:43:28
干净的鲜花:回复maize老师 谢谢老师
2023-01-29 13:01:28
maize老师:回复干净的鲜花满意请给五星好评,谢谢
2023-01-29 13:16:31
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 杨美汐 发表的提问:
实际工作中应收账款和预收账款,应付账款和预付账款,既然已设置了预收和预付,,那还会不会出现应付借方和应收贷方呢?
你好,实务中也有可能出现这种问题
128楼
2023-01-29 12:35:52
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杨美汐:回复庄老师 哪些情况会出现
2023-01-29 12:52:07
庄老师:回复杨美汐应收账款贷方有余额,一错账,二,客户支付预付款
2023-01-29 13:06:56
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心的玫瑰 发表的提问:
收到之前被损坏的工程赔款,我之前是做入其他应收款,现在其他应收款的贷方余额一直挂着账,应该怎么处理,会计分录应该怎么做
你原来分录 是咋做的 ?
129楼
2023-01-29 12:45:00
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无心的玫瑰:回复玲老师 借:银行存款,贷:其他应收款
2023-01-29 12:59:50
玲老师:回复无心的玫瑰你好 这是收到钱的分录 ,前面没有收到钱时还应做一步分录 的
2023-01-29 13:25:12
无心的玫瑰:回复玲老师 没收到钱时,应该怎么做分录呢,工程材料是我们自己出来修复的
2023-01-29 13:47:20
玲老师:回复无心的玫瑰你原来的分录是怎么做的?就是修理那步
2023-01-29 14:10:59
无心的玫瑰:回复玲老师 没做过,这是第一次收到修复的赔款
2023-01-29 14:39:00
玲老师:回复无心的玫瑰你修复不是花钱了吗?你花钱那个分录是怎么做呀?
2023-01-29 15:07:43
玲老师:回复无心的玫瑰比如你花钱时记得费用,然后现在收到赔款,你就把原来那个费用充减了
2023-01-29 15:31:46
无心的玫瑰:回复玲老师 修复是用我们自己的材料,那是不是没收到钱的时候,分录应该是借:其他应收款,贷:库存商品呢?
2023-01-29 15:51:11
玲老师:回复无心的玫瑰也可以这样做,分录的
2023-01-29 16:11:39
程小峰老师
职称:中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 四毛呀 发表的提问:
4年前的预收账款 一直没发货也没开票 现在对方单位已经关门了如何做会计处理?
您好!可以作为营业外收入处理。
130楼
2023-01-30 11:41:34
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四毛呀:回复程小峰老师 如果我计入营业外收入的话就要缴纳企业所得税对吗?
2023-01-30 12:05:05
程小峰老师:回复四毛呀您好!计入营业外收入后,根据你的利润总额,如果为负数还是不用缴纳企业所得税的。
2023-01-30 12:23:23
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陈鹏 发表的提问:
附有追索权的应收票据贴现的会计处理: 企业向银行贴现时: 借:银行存款 财务费用 贷:短期借款 票据到期时,承兑人的银行存款账户不足支付,则贴现企业账务处理为: 借:短期借款 贷:银行存款 借:应收账款 贷:应收票据 我的疑惑是企业贴现时出现的“财务费用”在承兑人的银行账户不足支付时如何处理?
你好,财务费用是持票人向银行在进行贴现时,贴现银行扣除的贴现息,与以后是否有能力付款没有关系,
131楼
2023-01-30 12:06:44
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小陈陈 发表的提问:
工会经费,做账,借,管理费用—工会经费,贷,银行存款,还是,借,管理费用—工会经费,贷,其他应交款—工会经费,借,其他应交款—工会经费,贷,银行存款,哪种账务处理是对的
你好!后面这种是对的了.
132楼
2023-01-30 12:22:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 阿涅 发表的提问:
这个账务要怎么处理。2018年3月开出发票一张,金额1万,未收到款。本应做账务处理:借:应收账款 1万 贷:主营业务收入 贷:应交税费 但因账务处理错误,现在才发现当时做了账务处理 借:预收账款 1万 贷:主营业务收入 贷:应交税费 应该怎么调账啊
你好,借;应收账款 贷;预收账款 做这个调整分录
133楼
2023-01-30 12:44:58
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阿涅:回复邹老师 在税局已经做过纳税申报,还是要这样调账吗老师
2023-01-30 13:15:14
邹老师:回复阿涅你好,是的,正确应当计入应收,你计入预收,就是这样调整的 借;应收账款 贷;预收账款
2023-01-30 13:30:12
阿涅:回复邹老师 如果是跨了年度也是这样调整吗老师?
2023-01-30 13:56:56
邹老师:回复阿涅你好,是的,跨年也是这样做调整分录的
2023-01-30 14:25:15
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
付款已经付清但是尾款没有付。所以其他应付账款贷方有余额0.6元要打掉该如何做会计分录。预收账款也一样。
134楼
2023-01-31 12:09:28
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刘老师:回复爱笑的流沙你说是说这个尾数没有支付是吗,如果不用支付了转入营业外收入即可
2023-01-31 12:24:40
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @  发表的提问:
老师,请教下,这样做工会经费账务处理是否可以;计提时:借:管理费用,贷:其他应付款,缴纳时:借:其他应付款,贷:银行存款,返还时:借:银行存款,贷:营业外收入
计提时:借:管理费用,贷:应付职工薪酬——工会经费,缴纳时:借:应付职工薪酬——工会经费,贷:银行存款,返还时:借:银行存款,贷:营业外收入
135楼
2023-01-31 12:34:46
全部回复

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