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供应商对账会计工作重点?
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职称:,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
供应商补税点上怎么计算的
这个最好你去税务大厅或者当地12366针对你的业务问问税点,因为业务不同,地区不同税点都有差异,这里不好回复
31楼
2022-12-13 14:51:13
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 拉长的奇异果 发表的提问:
供应商年底给我们的返点,算作货款,如何做会计分录
您好!这样的一般需要对方开红字发票,你们冲减应付账款。
32楼
2022-12-13 15:20:59
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拉长的奇异果:回复宋生老师 内账,怎么做分录,借:应付账款 贷方呢
2022-12-13 15:51:18
宋生老师:回复拉长的奇异果您好!冲减原材料或者库存商品成本,相当于对方给你便宜点卖给你了。借应付账款 贷库存商品等。
2022-12-13 16:14:31
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ????简爱 发表的提问:
老师,我司有些供应商要更名的,1到4月对账是a公司,5月改名b公司,9月份要付4月份之前的款,对方开的却是更名之后的发票,这样可以的吗?
你好,需要变更手续复印件件
33楼
2022-12-14 14:02:40
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 夏风吹过如梦吟~ 发表的提问:
对账问题,为什么公司之前的账有好几次都是平的,但是供应商的账从来就没有平过,是什么原因?
账不平有很多原因,只能一笔笔核对,才能知道原因
34楼
2022-12-14 14:22:45
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
做出纳还要我与供应商对账,这么多工作,以对账考核我,做不了那么多
你好 那你的问题是什么 。 小企业可能做的比较多的。 确实忙不过来的 可以找领导反馈的
35楼
2022-12-14 14:50:04
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Hanna 发表的提问:
老师,就是和供应商对账的时候多对了140元所以开票的时候也开多了140元给我们,这个发票5月份开的,这个怎么做好呢?
你好,那就按140元正常入账就可以,然后140元实际没有支付的,可以挂网来
36楼
2022-12-14 15:17:58
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Hanna:回复玲老师 可以叫他下个月开票少开140吗?那我付款是按发票实际付款吗?
2022-12-14 15:39:40
玲老师:回复Hanna可以按发票金额付款,或者140元不付挂应付账款,然后下个月少开140元的发票就可以了
2022-12-14 16:05:16
Hanna:回复玲老师 不挂应付账款的意思是不用理他吗?
2022-12-14 16:26:06
玲老师:回复Hanna可以按发票金额付款,或者140元不付,挂应付账款,然后下个月少开140元的发票就可以了
2022-12-14 16:40:52
玲老师:回复Hanna你好,是那个标点符号点错了,是如果140元你不付,然后可以挂应付账款
2022-12-14 16:54:15
Hanna:回复玲老师 老师,借方不知道借什么,那个材料没有暂估入库的,都没那个材料,现在发票开多了过来也不知道怎么做好
2022-12-14 17:09:11
玲老师:回复Hanna您好,您这是一笔采购的业务,然后发票开多了,正常的应该是正常入库的
2022-12-14 17:35:17
玲老师:回复Hanna如果您实际收到了商品,也收到了发票,您应该正常入库,借库存商品贷银行存款应付账款等
2022-12-14 17:46:36
Hanna:回复玲老师 是购买材料的发票,可是没有收到这个材料呢,他就是在发票上面开多了而已呢
2022-12-14 18:04:05
Hanna:回复玲老师 4月份的时候就已经到了材料了,可是根本没这个材料
2022-12-14 18:28:05
玲老师:回复Hanna如果收到发票了,材料没有收到,借在途物资贷银行存款应付账款等
2022-12-14 18:46:38
Hanna:回复玲老师 可是老师压根没这个材料呢,只是他开错了而已,也要做在途物资吗?
2022-12-14 19:14:24
玲老师:回复Hanna你好,如果实际没有发生这个业务,发票开错了,你把这个发票退回去就可以了,不用做账
2022-12-14 19:33:45
Hanna:回复玲老师 退回去我要开个红字信息表吗
2022-12-14 19:48:35
玲老师:回复Hanna您好,如果已经认证的进项发票,采购方填写红字信息表,然后销售方开红字发票
2022-12-14 20:15:17
Hanna:回复玲老师 老师,还没认证呢
2022-12-14 20:27:51
玲老师:回复Hanna您好,还没认证呢,您直接把发票退回去就可以了
2022-12-14 20:41:42
Hanna:回复玲老师 他那边还可以直接作废吗?
2022-12-14 21:10:33
玲老师:回复Hanna你好 当月可以作废 跨月开红字发票
2022-12-14 21:31:56
Hanna:回复玲老师 好的,谢谢老师
2022-12-14 21:48:02
玲老师:回复Hanna不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-14 22:11:49
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 宛童 发表的提问:
老师,请问下医药公司怎样跟供应商对账?
如果你单位设有供应统计,那这个事应由供应统计来做; 如果没有供应统计,那你应该自己与财务核对付款后,由采购员自己与供应商对账. 对账逃不了这几个方面:收货数量,每次的价格,总采购金额,已付款金额,应付款金额 如果你是每月都对的,那只要把当月发生核对一下就行了,如果从来没对过,那就要从头开始来过了
37楼
2022-12-15 15:45:09
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 忧郁的吐司 发表的提问:
对账的时候发现供应商的价格贵了
您好,麻烦将具体的情况描述下,方便老师解答哈。
38楼
2022-12-15 16:04:31
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 郑海清 发表的提问:
老师,什么叫对账函?是供应商(销售方)给我司
同学,你好,对账函一般是用于企业之间往业对账的,如果你们是销售方,一般是供应商提供
39楼
2022-12-15 16:17:58
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郑海清:回复小叶老师 那做外账要放进来吗
2022-12-15 16:35:25
郑海清:回复小叶老师 是和销售合同一起放在外账凭证吗
2022-12-15 16:52:55
郑海清:回复小叶老师 老师,看到信息可以回复下吗
2022-12-15 17:17:04
小叶老师:回复郑海清同学,不用放在账务处理里头哈,对账单我们单独归档备查即可
2022-12-15 17:43:45
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 千夜若水 发表的提问:
和客户对账,一部分账确定结不会来;并且这部分账也不会给供应商结款
借:应付账款贷:应收账款,营业外支出
40楼
2022-12-18 15:04:48
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千夜若水:回复袁老师 例如:实际发货数量100本书,总金额为2000元,退货2本书;和客户对账时,客户说退4本,但是我只收到了2本,按客户的4本退货结款;然后我退2本给供应商,和供应商对账时也按4本退货计算;会计分录怎么做
2022-12-18 15:36:30
袁老师:回复千夜若水你就按4本正常收正常退即可
2022-12-18 15:48:39
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
老师,供应商公司拿着询证函来跟我们对账,给他盖完章后我们是不是应该复印留档?
你好!这种对账函应该是一式两份都需要双方盖章,就像银行对账表一样,不应该只留复印件。
41楼
2022-12-18 15:21:27
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
老师,当时和供应商对账时,多对了6534元,发票对方也开来了,款也付给对方了,过后才发现多对账,账怎么处理?
您好!如果严格按正规来操作,就是退钱退票。
42楼
2022-12-18 15:27:39
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咩咩:回复宋生老师 票验了,咋办?
2022-12-18 15:50:55
宋生老师:回复咩咩你好!做进项转出。还有一个方法,当实际有这个业务发生,这个钱就当做预付给对方了。
2022-12-18 16:03:10
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @  发表的提问:
怎么样和客户供应商对账,对账结果不一样,又怎么处理
您好,把您的明细帐和他的明细帐逐笔核对,找出具体差错的原因,再做相应的调整
43楼
2022-12-18 15:41:25
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 调皮的大地 发表的提问:
老师,去年2018年6月份到今年1月份供应商已经那时送货一直没对账开票,这个月才对账,现在只能开13税率那是不是供应商少给税了,要怎么处理
你好,可以让他们退那部分税
44楼
2022-12-18 16:02:59
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调皮的大地:回复玲子 现在供应商直接想给开13,也叫我们扣掉差异1076税。这样合理吗?
2022-12-18 16:36:15
玲子:回复调皮的大地你好,这样是可以的额。
2022-12-18 16:46:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 王秀丽 发表的提问:
昨天对账供应商29万已不签本公司。这笔分录怎么写,怎么在快賬里减去这29万
你好,是本来欠29万,然后对账之后是没有欠款吗
45楼
2022-12-19 13:29:44
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王秀丽:回复邹老师 是的老师,这笔分录我不知道怎么写
2022-12-19 14:00:38
邹老师:回复王秀丽你好,这中间的差异是什么原因造成的
2022-12-19 14:19:58
王秀丽:回复邹老师 @邹老师:中间有付老板的,有的没上账,所以对完账后不欠了
2022-12-19 14:30:22
邹老师:回复王秀丽你好,需要把老板付的,没有上账的补上才可以的
2022-12-19 14:43:48

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