咨询
月末总账会计跟出纳对账?
分享
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ A.A.陈老师 发表的提问:
如果会计说对账是出纳的工作,让出纳对账怎么办?出纳不去对,该怎么说呢
出纳负责对银行存款及库存现金的对账。会计对其他科目数据进行对账
166楼
2023-02-07 12:00:44
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问:
老师 我们公司财务就我一个 我是内账的 相当于会计跟出纳都是我 我在给对方开收据的时候 会计和出纳都填我没关系吧?
你好,同学。 这不影响。
167楼
2023-02-07 12:12:17
全部回复
无语的白昼:回复陈诗晗老师 好的谢谢老师
2023-02-07 12:41:15
陈诗晗老师:回复无语的白昼不客气,祝你工作愉快。
2023-02-07 12:59:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 习惯、了 发表的提问:
出纳跟会计的回款对不上的时候,会计要怎么办?
你好, 一笔笔对找到原因再处理
168楼
2023-02-07 12:28:14
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阿童木 发表的提问:
目前公司出纳跟会计是同一个人,出纳的日记账不做可以了吗
人员少的,可以不记出纳日记账的
169楼
2023-02-07 12:38:59
全部回复
阿童木:回复徐阿富老师 那付款单收款单那些可以不做吗
2023-02-07 12:50:39
徐阿富老师:回复阿童木你好,你做到财务账里也一样的
2023-02-07 13:07:10
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 成就的未来 发表的提问:
期末结账,发现财务费用的总账和明细账金额对不上,我就去看明细账明细,看了也没错,跟总账一个数,仔细一看,发现财务费用明细账跟其他的明细账格式不一样,财务费用明细账每个凭证都会有当前合计当前累计,而其他明细账就只是最后汇总的时候有当前合计当前累计。为什么会这样呢?应该要怎么解决?
原则上是一致的,你是什么财务软件
170楼
2023-02-08 12:05:37
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
出纳去银行对账,都拿啥
你好,带上银行预留印签章,身份证,自己账户的余额
171楼
2023-02-08 12:15:05
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 盛夏细雨 发表的提问:
出纳去银行对账一般要带什么东西呢?
您好,带营业执照,身份证即可。
172楼
2023-02-08 12:29:50
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
老师,我有一个问题想咨询一下您,我是一名出纳,以前在登记出纳日记账的时候,是一笔一笔手工记账,难免有差错,现在我们的会计系统升级了,我可以把当月网银的电子对账单直接导入会计软件里,如果我想改变传统的记账模式,需要怎么做?传统的记账模式是根据收费员的日报表来记收,但是银行实际到账时间会跨月,那么我现在直接把银行的对账单导入系统来跟会计对账,我应该怎么做呢?怎么跟会计对账?那如果我每个月都跟银行的保持一致,那我是不是不需要做调节表了?
你可以用软件来做的,只要和银行的一致就不用调节
173楼
2023-02-08 12:35:59
全部回复
喜悦的鲜花:回复朴老师 什么软件?
2023-02-08 13:07:47
朴老师:回复喜悦的鲜花就是你们的财务软件,上面有出纳版块的
2023-02-08 13:31:44
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小汤 发表的提问:
请问出纳的现金日记账跟银行日记账这么写对不对
对的,票号那里不写或者写支票号。
174楼
2023-02-09 11:21:32
全部回复
小汤:回复方老师 老师,那我对方科目没有写错么?还有凭证编号?为什么有其他老师说我这么写不对
2023-02-09 11:40:53
方老师:回复小汤对方科目按你记凭证的对应科目。 比如现金日记账,取备用金借现金贷银行存款 登记现金日记账对方科目就是银行存款。
2023-02-09 12:03:01
小汤:回复方老师 那老师,是不是登记现金日记账的时候假设是购买办公用品,对方科目是要写库存现金么
2023-02-09 12:13:39
小汤:回复方老师 老师,那凭证编号呢?应该怎么写
2023-02-09 12:34:05
方老师:回复小汤购买办公用品对方科目一般是管理费用。 借管理费用贷现金 凭证号按你凭证上面的编号进行填写。
2023-02-09 12:53:55
小汤:回复方老师 老师,记账凭证号是不是右上方那个第几号那个,那一般凭证号是不是也是从1开始的,写第一张就标1然后按照顺序下来
2023-02-09 13:22:18
方老师:回复小汤如果公司凭证分现金,银行的话,凭证号会连续,如果通用记账凭证会有断号,因为转账不涉及银行存款或现金。
2023-02-09 13:47:18
小汤:回复方老师 好的,谢谢老师。
2023-02-09 14:12:02
方老师:回复小汤不客气,祝你生活愉快!
2023-02-09 14:30:21
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 孙文 发表的提问:
会计上应收账款计提坏账准备之后,年末算利润总额时已经减出去了。为什么月末资产减值损失还要转入本年利润
您好,因为资产减值损失是损益类科目,结转损益时,这个科目余额要结转到本年利润账户里去的。
175楼
2023-02-09 11:39:18
全部回复
孙文:回复王雁鸣老师 谢谢
2023-02-09 11:55:07
王雁鸣老师:回复孙文您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-09 12:07:23
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 筋骨养生细胞排毒一莹莹 发表的提问:
老师,出纳和我对账,一笔笔单子都对完了,可她和我相差几元,这怎么操作呢?
您好!你们期初是不是对的上?
176楼
2023-02-09 12:04:54
全部回复
筋骨养生细胞排毒一莹莹:回复宋生老师 没有期初,新公司
2023-02-09 12:25:16
宋生老师:回复筋骨养生细胞排毒一莹莹你好!那你一笔一笔对是没问题的啊。 你们可以分段核对。比如前面10笔之后余额对不对
2023-02-09 12:43:31
筋骨养生细胞排毒一莹莹:回复宋生老师 现在是这样的,单子一笔笔对完了,账我已结了,离开公司,出纳现在账重新登,发现对不上,她能不能跟我数据调账?
2023-02-09 12:58:44
宋生老师:回复筋骨养生细胞排毒一莹莹你好!这个让他找老板,让老板决定
2023-02-09 13:11:38
筋骨养生细胞排毒一莹莹:回复宋生老师 她是老板娘,和她对完账,我才走的,她说她调账,给我单子,我说你给我单子,就是让我调账呀!她们还有几个股东
2023-02-09 13:22:18
宋生老师:回复筋骨养生细胞排毒一莹莹你好!你都走了,怎么调?这个单子应该让新来的去处理啊
2023-02-09 13:40:12
筋骨养生细胞排毒一莹莹:回复宋生老师 还没有人来呢?
2023-02-09 14:05:41
宋生老师:回复筋骨养生细胞排毒一莹莹你好!你如果愿意你就回去改。
2023-02-09 14:24:04
筋骨养生细胞排毒一莹莹:回复宋生老师 我是对的,她不对,我改什么呀?
2023-02-09 14:41:31
宋生老师:回复筋骨养生细胞排毒一莹莹你好!估计他是让你补账,你既然已经辞工了,就不用管了
2023-02-09 14:52:43
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 纯情的蜗牛 发表的提问:
出纳月底如何对账,对账方法是?
就是相当于把银行流水对出来,然后逐笔和账上对
177楼
2023-02-09 12:14:06
全部回复
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
做个出纳,公司还要考核我会不会对账,合理?
你好,对账,是核算与往来的账处理吗?
178楼
2023-02-09 12:38:59
全部回复
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复小惑老师 我出纳又要我对账
2023-02-09 13:05:56
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复小惑老师 又要我申报外汇那些
2023-02-09 13:30:49
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复小惑老师 往来对账
2023-02-09 13:53:06
小惑老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao那这个只能开您公司安排了
2023-02-09 14:20:01
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
出纳与银行对账如何对,难?
你好,用银行日记账的明细和银行流水的明细逐一核对。
179楼
2023-02-10 10:56:21
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ -依驮 发表的提问:
新建分公司怎样从总公司分出来,分公司和总公司会计分录分别怎么做,月末怎么入账到总公司
您好,新建分公司,领取营业执照,独立核算,就分出来了。分公司和总公司各自处理账务。月未编制合并报表来处理,不用入账到总公司的。
180楼
2023-02-10 11:22:07
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×