咨询
做会计总是理不清账怎么办
分享
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 追求 发表的提问:
+我刚到一家公司做会计,主要是内账,可是她这没有健全账务处理系统,很多会计科目的数字都是模糊不清的,内部想完全是残缺不全的,我接手了以后应该怎么做?怎么建账?
这个老板的 意思是啥情况,是弄清楚,还是之前可以不管你重新做这个科目不全,你看可以收集盘点做期初不平填写未分配利润下面
76楼
2022-12-26 13:52:09
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 陈小丽 发表的提问:
小企业会计准则下提足折旧的固定资产账面清理掉怎么做会计分录?要不要经过固定资产清理这个科目过度?还是直接记营业外支出?
你好 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;资产处置损益 贷;固定资产清理 固定资产处置是这样做分录的
77楼
2022-12-26 14:00:00
全部回复
陈小丽:回复邹老师 小企业会计准则也这么麻烦
2022-12-26 14:20:13
邹老师:回复陈小丽你好,是的,固定资产清理就是这样做分录的
2022-12-26 14:42:14
陈小丽:回复邹老师 不好意思忘记说了 我是小规模纳税人
2022-12-26 15:04:48
邹老师:回复陈小丽你好,这个是不受小规模还是一般纳税人影响的,都是这样做账务处理的
2022-12-26 15:24:46
小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 发表的提问:
固定资产清理怎么汇算清缴?A105080表中资产原值怎么填?是清理前的原值还是清理后的原值?本年折旧跟累计折旧怎么填?我按清理后的资产原值填,本年折旧减去清理资产已提的折旧会出现负数,通不过,怎么办?
你好!都不是。是你今年提折旧的固定资产对应的原值和累计折旧,无论期末这个固定资产还在不在。
78楼
2022-12-27 13:31:35
全部回复
微:回复小刘老师 企业有报废损失,那资产的净值怎么跟财报的账面净值对得上呢、
2022-12-27 13:55:54
小刘老师:回复不需要对上,只要当年的折旧能对上就行。
2022-12-27 14:15:27
微:回复小刘老师 会有风险提示报错,直接忽略吗
2022-12-27 14:38:47
小刘老师:回复你的风险提示是报废净损失的提示吧。你需要看资产损失那张表填的对不对。
2022-12-27 14:55:02
微:回复小刘老师 还有个问题:资产清理时累计折旧有借方发生额,您说的只要当年的折旧能上包含借方发生额吗,还需要对上贷方发生额?累计折旧期末余额要不要对上A105080表中的累计折旧/摊销额?
2022-12-27 15:09:58
微:回复小刘老师 不是报废净损失的提示,是:您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
2022-12-27 15:30:56
小刘老师:回复恩,这个是可以忽略的。
2022-12-27 15:49:34
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 霸气的战斗机 发表的提问:
老师,我总是记不住会计分录该借方还是贷方怎么办,有什么好方法记忆和理解
你好,你可以这样记忆。资产类的是借方增加,负债累的和损益表的科目,是贷方增加
79楼
2022-12-27 13:43:27
全部回复
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 金账房 发表的提问:
民非会计制度,幼儿园固定资产清理报废账务处理怎么做
报废分录: 借:固定基金 贷:固定资产 收回残值变价收入 借:银行存款 贷:其他应付款等(因为有的单位这部分处置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“专用基金—修购基金”(适用于变价收入可自用于以后购建固定资产) 具体情况看你所在地区或单位类型对固定资产的处置要求,可以查阅你单位相关文件来决定。
80楼
2022-12-27 13:56:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
小规模纳税人,购货没有发票,就是取不来发票,怎么办,怎么处理,怎么做账,年终汇算清缴时是不是不能扣成本
是的,和你收到普通发票是一样做账,就是这个汇算清缴没有发票需要纳税调增了
81楼
2022-12-28 13:06:16
全部回复
好好学习:回复maize老师 成本全部调增对吧
2022-12-28 13:18:52
maize老师:回复好好学习没有发票哪块需要调增
2022-12-28 13:42:04
好好学习:回复maize老师 每年都调,会不会被查,有风险
2022-12-28 14:08:42
maize老师:回复好好学习这个不好说,一般不少交税应该没事
2022-12-28 14:37:14
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 王树娟 发表的提问:
所得税汇算清缴中管理费用下其他费用较高怎么办,管理费总计147万,其他占了63万,怎么办
你好,应该拆分到其他的明细项目中
82楼
2022-12-28 13:29:52
全部回复
王树娟:回复阎老师 我可以随便拆分,最后管理费用总金额和主表一致就可以了是吗
2022-12-28 13:55:59
阎老师:回复王树娟是的,不过要注意业务招待费和广告宣传费等影响应纳税所得额的项目
2022-12-28 14:09:27
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 四季 发表的提问:
看到老会计做账都会用到总经办这个二级科目 是什么意思
你好!是法人发生的费用吗?
83楼
2022-12-28 13:42:30
全部回复
四季:回复QQ老师 我不知道。就是看到有人用这个,所以我不知道,就问一下
2022-12-28 13:57:48
QQ老师:回复四季你好!要看是谁产生费用才可以判断
2022-12-28 14:20:38
四季:回复QQ老师 总经办一般是谁产生的才可以用?
2022-12-28 14:35:17
QQ老师:回复四季你好!总经理办公室和总经理、董事长产生的
2022-12-28 14:49:15
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Zl 发表的提问:
会计分录怎么做 不是很清楚
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
84楼
2022-12-28 13:56:59
全部回复
冉老师:回复Zl你好 借:主营业务收入2000 其他业务收入1200 投资收益500 营业外收入600 贷:主营业务成本1500 其他业务成本900 销售费用20 管理费用50 财务费用30 营业外支出400 所得税费用160 本年利润1240 借:利润分配-未分配利润264 贷:盈余公积金-法定盈余公积金124 盈余公积金-任意盈余公积金60 应付股利80
2022-12-28 14:26:43
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,明细账金额不是应该和总账金额对应一致吗? 我发现之前会计做的都不一致 做的是手工帐 我这图片上的是没对应上吧 ,一般这样的情况要怎么找原因? 我这发现明细账的比总账金额小 是不是漏登记明细账? 以前的会计做错账了应该怎么处理?
学员你好,明细账金额应该和总账金额对应一致,1356528-178427-756000=422101 要查询一下原因
85楼
2022-12-29 12:31:54
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 陶醉的美女 发表的提问:
你好我点报税处理,上报汇总成功了,远程清卡总是失败怎么办
您好 请问您增值税申报了么
86楼
2022-12-29 12:51:50
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
请问小企业会计准则的固定资产清理怎么做账务处理呢
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
87楼
2022-12-29 13:21:19
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 许镁 发表的提问:
U8清理异常清理不了怎么办
咨询软件技术人员吧
88楼
2022-12-29 13:47:56
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 奋斗中的陪伴 发表的提问:
小企业会计准则开办期汇算清缴怎么处理
汇算清缴的时候根据你实际的费用填列。比如开办费里面的招待费就在招待填写
89楼
2022-12-29 13:53:59
全部回复
奋斗中的陪伴:回复venus老师 需要把应纳税所得额调到零吗
2022-12-29 14:43:26
venus老师:回复奋斗中的陪伴你的利润为负数,亏损,不需要缴纳所得税,所以应纳税额为0
2022-12-29 14:54:35
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 发表的提问:
想请教下,以前会计做到19年4月份,5月份之后是另外一个会计做账,没有接着期初余额做账,我现在要做汇算清缴怎么办呢?
你好,你需要合并起来做汇算清缴的
90楼
2023-01-03 12:59:14
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×