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金税盘抵减增值税会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 漫步 发表的提问:
购买金税盘的费用和技术维护费都能抵减增值税额是么,如金税盘200,技术维护费280,这480都可以抵减增值税对么
你好,购买金税盘的费用和技术维护费都能抵减增值税额,如金税盘200,技术维护费280,这480都可以抵减增值税的。
241楼
2023-03-05 13:57:00
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漫步:回复紫藤老师 抵减增值税的时候的分录怎么写?
2023-03-05 14:26:27
紫藤老师:回复漫步借:管理费用 贷:银行存款或库存现金 抵扣时做: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用
2023-03-05 14:47:46
漫步:回复紫藤老师 老师,计提印花税的会计分录是借,税金及附加贷,应交税费么?
2023-03-05 15:15:23
紫藤老师:回复漫步计提时印花税时,分录如下: 借:管理费用—印花税 贷:应交税金—印花税
2023-03-05 15:34:24
漫步:回复紫藤老师 以前在管理费用里,现在不是改了么
2023-03-05 15:48:48
漫步:回复紫藤老师 四小税,不在管理费用里核算了?
2023-03-05 16:00:55
漫步:回复紫藤老师 四小税,不在管理费用里核算了,改到税金及附加了么不是
2023-03-05 16:25:02
紫藤老师:回复漫步如果你现在做账就用新的准则,看你的合同的日期
2023-03-05 16:54:55
漫步:回复紫藤老师 今年的合同
2023-03-05 17:15:43
紫藤老师:回复漫步你好,那就使用新的会计分录
2023-03-05 17:40:45
漫步:回复紫藤老师 难道合同是以前的,还按以前的来计提么
2023-03-05 18:07:39
紫藤老师:回复漫步一般来说,签了合同就要当月计提印花税。
2023-03-05 18:36:19
漫步:回复紫藤老师 新的会计分录是?
2023-03-05 19:04:20
紫藤老师:回复漫步借,税金及附加贷,应交税费
2023-03-05 19:30:34
漫步:回复紫藤老师 好的谢谢老师
2023-03-05 19:56:50
紫藤老师:回复漫步不客气,继续加油哈!
2023-03-05 20:15:26
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
如果本月暂时不抵金税盘的进项,是不是暂时就不用做借:应交税费-应交增值税(减免税款),贷:管理费用啊?到要抵扣的时候,再做这笔分录抵减增值税啊
你好,是的,不抵扣不需要做分录。有交税需要抵时再做
242楼
2023-03-06 11:21:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Timi 琴之韵 发表的提问:
老师,你好,这个月做增值税申报,开具税控盘抵扣了增值税480,怎么做会计分录呢
你好,是小规模还是一般纳税人?
243楼
2023-03-06 11:32:52
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Timi 琴之韵:回复邹老师 小规模纳税人
2023-03-06 12:01:44
邹老师:回复Timi 琴之韵你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2023-03-06 12:27:18
Timi 琴之韵:回复邹老师 好的,谢谢
2023-03-06 12:45:34
Timi 琴之韵:回复邹老师 应付职工薪酬是不是也记入管理费用
2023-03-06 13:10:33
邹老师:回复Timi 琴之韵你好,计提的时候,借方是计入管理费用等科目核算
2023-03-06 13:27:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ xut况味天遥 发表的提问:
购买金税盘的税务减免会计分录怎么做?
您好,全额抵扣分录是,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
244楼
2023-03-06 11:47:16
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ _&輕鎽星媛 发表的提问:
前兼职会计在今年3月份缴金税盘维护费时做账分录:借:应交税费-减免税款 280 贷:现金 280,我去查询之前的增值税申报表里没有抵减此费用,请问下老师是在12月申报表中去申请抵减280元吗?该如何做分录呢?
你12月有要缴纳的增值税,申请抵减就可以,不用账务处理了
245楼
2023-03-06 11:56:58
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_&輕鎽星媛:回复辜老师 那我是在附表四中是填在哪栏呢?
2023-03-06 12:18:54
辜老师:回复 _&輕鎽星媛填列在实际抵减税额那一栏
2023-03-06 12:40:51
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ undefined 发表的提问:
金税盘200费用,我今天在认证平台已经勾选统计,但是,填表是填到期末余额200,不想抵那么快,分录要做抵减增值税那笔分录吗?
您好,没有抵扣就不需要那笔分录
246楼
2023-03-07 10:56:30
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undefined:回复思顿乔老师 我多认证了进项票,已经形成留底,那么这些进项税我都做到6月去吗?
2023-03-07 11:12:48
思顿乔老师:回复undefined您好,可以做到6月份去
2023-03-07 11:26:48
undefined:回复思顿乔老师 你意思就是说,税盘虽然已经勾选统计,但是还没抵扣,就不用做那笔抵减增值税分录,但也要做那笔购入税盘的分录对吧?
2023-03-07 11:48:05
思顿乔老师:回复undefined您好,购入税票的分录是需要做的
2023-03-07 12:06:04
思顿乔老师:回复undefined您好,不用做那笔增值税分录
2023-03-07 12:34:11
思顿乔老师:回复undefined多认证了可以放6月份
2023-03-07 12:55:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 务实的酸奶 发表的提问:
前几年没抵减的金税盘服务费,现在还能抵减增值税吗?
你好 各地有差异,看一下同学说他那里不让抵扣,你试一下,不让抵填写时有提示 
247楼
2023-03-07 11:24:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Apple 发表的提问:
老师好,请问购买金税盘的钱可以抵减增值税税款,那附加税的计算是以抵减前的增值税款为基数还是抵减后的增值税款为基数啊?谢谢回答
你好,按抵减之后 的金额计算
248楼
2023-03-07 11:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
税控盘服务费全额抵减的会计分录应该是什么
你好,是小规模还是一般纳税人?
249楼
2023-03-08 11:24:38
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会计学堂辅导老师:回复邹老师 一般纳税人
2023-03-08 11:49:01
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2023-03-08 12:03:54
会计学堂辅导老师:回复邹老师 也就是说这笔款项最后是不结转到费用科目里的是吧
2023-03-08 12:18:31
邹老师:回复会计学堂辅导老师你好,减免的时候是冲销管理费用
2023-03-08 12:44:50
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 谈小静 发表的提问:
税盘年服务费可以抵减,那会计分录是怎么做的
借应交税费-增值税-减免税 贷管理费用-办公费
250楼
2023-03-08 11:39:12
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谈小静:回复吴少琴老师 老师,现在应交增值税减免税款借方余额一直有个280元,要怎么样才会没有呢
2023-03-08 12:08:31
吴少琴老师:回复谈小静借应交税费-增值税-转出未交增值税 贷应交税费-增值税-减免税
2023-03-08 12:32:38
谈小静:回复吴少琴老师 后面还有个分录吗
2023-03-08 12:56:00
谈小静:回复吴少琴老师 还要转为应交税费吗,
2023-03-08 13:14:15
吴少琴老师:回复谈小静借应交税费-增值税转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
2023-03-08 13:28:42
谈小静:回复吴少琴老师 那这样应交税费还要增加了
2023-03-08 13:39:21
谈小静:回复吴少琴老师 是税盘减免得的年费的吗,应该是减少的吗
2023-03-08 14:01:26
吴少琴老师:回复谈小静你没有进项税吗,没有销项税吗,你只看分录感觉增加了,你要是只有减免税你还用缴税吗? 有进项销项分录还要加这个 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
2023-03-08 14:12:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 郝丽 发表的提问:
小规模纳税人,税控盘购买和服务费抵减增值税分录怎么写啊
金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280 参考这个分录来
251楼
2023-03-08 11:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小马 发表的提问:
税控盘递减税款,会计分录借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用-开办费对吗?
你好,是筹建期吗?
252楼
2023-03-09 11:11:50
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小马:回复邹老师 是筹集期间
2023-03-09 11:24:58
邹老师:回复小马可以这样处理
2023-03-09 11:48:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 自在独行 发表的提问:
老师,金税盘的抵减分录怎么做?
借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
253楼
2023-03-09 11:25:49
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 二妮 发表的提问:
税控盘服务费,3月份会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,月末结转损益了,4月份要抵减增值税时,会计分录是借:应交税费~减免 贷:管理费用,这样做对吗老师
您好,是的,这样做是对的
254楼
2023-03-09 11:45:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 落后的中心 发表的提问:
请问购买税控盘和抵减税控盘做的会计分录,贷管理费用是负数吗?
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
255楼
2023-03-09 11:50:59
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