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已认证的发票冲红会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 李启敏 发表的提问:
16%的发票开错开成17%,并且已经夸月,已经冲红错的那部分,现在应该怎么录入会计分录
做和之前分录一样的红字分录或者反分录,再按正确的入账
241楼
2023-03-05 13:24:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 失眠的大山 发表的提问:
对方已经认证了增值税专用发票,可不可以红冲一部分呢?
你好,目前是无法部分红冲的 
242楼
2023-03-05 13:38:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
退款已认证发票怎么处理会计分录
请问你是退货方还是销货方
243楼
2023-03-05 13:57:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 着急的巨人 发表的提问:
老师您好!请问我红冲去年的发票,会计分录怎么处理啊?
你好,是收入发票红冲?
244楼
2023-03-06 10:49:28
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 信仰。 发表的提问:
如果一张凭证里有好几个会计分录,而只做错了其中一个分录,这笔账该怎么红冲?把整张凭证红冲再更正,还是只红冲错的部分再更正?
只需要红冲错的部分再更正
245楼
2023-03-06 11:02:14
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信仰。:回复辜老师 同一张凭证里可以这样做吗?
2023-03-06 11:17:43
辜老师:回复信仰。可以的,可以在同一张凭证里面做的
2023-03-06 11:38:36
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 米娅 发表的提问:
#提问#买方退货发票已认证,红冲发票是销售方还是买方开具呢?如何开具?
您好,购买方已认证发票,由购买方在开票系统开具 红字发票申请单, 把申请单上面的编号给销售方,由销售方开具红字发票。
246楼
2023-03-06 11:10:09
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ EVA 发表的提问:
作为购买方,我已认证了这张发票,为何也要开红冲发票
你们进项税额转出即可的了
247楼
2023-03-06 11:36:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人购金税盘专用发票已认证,本来是不用认证的,已认证会计分录如何做?
你好 借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
248楼
2023-03-06 11:56:58
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芝:回复邹老师 老师,如果没认证,借管理费用200贷现金200,抵减时借应交税费~减免税200 贷管理费用200我想问一下,应交税费有余额怎么办?
2023-03-06 12:11:21
芝:回复邹老师 应交税费借方有余额要结转吗
2023-03-06 12:24:25
邹老师:回复你好,需要与未交增值税冲销 借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费~应交增值税——减免税
2023-03-06 12:43:31
芝:回复邹老师 未交增值税那是要去交这个税费吗?200元不是减免吗?
2023-03-06 12:54:52
芝:回复邹老师 还是一直挂着,然后注明这个是减免的?
2023-03-06 13:13:01
邹老师:回复你好,未交增值税是需要缴纳的增值税金额 减免计入借方,冲销就计入贷方了
2023-03-06 13:37:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 酷炫的猫咪 发表的提问:
老师,去年开的一张发票,今年要红冲,不再重开了,怎么做会计分录?
你好,借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
249楼
2023-03-07 11:21:14
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酷炫的猫咪:回复邹老师 那这样是冲掉了今年的收入了吗
2023-03-07 11:43:43
邹老师:回复酷炫的猫咪你好,是的,你红冲发票是今年开具的,当然是冲销今年的收入,而不是去年的
2023-03-07 12:03:56
酷炫的猫咪:回复邹老师 这个冲红发票有时间限制吗
2023-03-07 12:33:16
邹老师:回复酷炫的猫咪你好,需要在开具发票之日起360天以内红冲
2023-03-07 12:54:44
酷炫的猫咪:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-03-07 13:14:10
邹老师:回复酷炫的猫咪不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 13:41:59
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
红冲凭证后不再做会计分录行不行
可以的,要看你业务 需不需要。
250楼
2023-03-07 11:38:07
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 发表的提问:
开出的发票 对方已经认证了 我红冲的话 需要开红字信息表吗?然后红冲的发票需要拿回来吗?
你好,需要的,冲红的也需要要回
251楼
2023-03-07 11:53:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问2月份收到的发票已认证抵扣,款项也付了。4月份发现这张票要红冲,2月份的认证抵扣的这进项税额怎么做分录呀?
借应付账款贷库存商品应交税费,应交增值税进项。
252楼
2023-03-08 10:30:51
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郭老师:回复刚才的分录写错了,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2023-03-08 10:57:29
芬:回复郭老师 老师,可能我表达没说清楚,2月份收到的这张发票怎么做分录?因为4月要红冲
2023-03-08 11:17:43
郭老师:回复借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2023-03-08 11:42:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 陈CC  发表的提问:
已认证专票冲红的话怎么报税
你好,按销项税额减去进项税额申报就是了 进项税额=正数进项税额—负数进项税额 
253楼
2023-03-08 10:53:40
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陈CC :回复邹老师 需要填在进项转出那一栏吗
2023-03-08 11:18:52
邹老师:回复陈CC 你好,不需要,因为是进项税额负数,而不是进项税额转出。不要把二者给搞混了
2023-03-08 11:43:03
陈CC :回复邹老师 但是认证抵扣平台上没有查询到负数的这张发票呢,自己计算就可以了吗
2023-03-08 12:00:49
邹老师:回复陈CC 你好,是的,是这样的
2023-03-08 12:26:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 孙晴的 发表的提问:
去年开的发票,现在退货红冲了,会计分录怎么做啊
你好,是销售红冲,还是进货红冲?
254楼
2023-03-08 10:58:51
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孙晴的:回复邹老师 销售方
2023-03-08 11:12:48
邹老师:回复孙晴的你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2023-03-08 11:38:00
孙晴的:回复邹老师 去年的,可以直接做吗,不用通过以前年度调整科目吗
2023-03-08 11:58:04
邹老师:回复孙晴的你好,可以的,因为你负数发票是今年开具,就直接做收入冲销分录的,而不需要通过以前年度损益调整科目核算的
2023-03-08 12:23:19
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ✨momo✨ 发表的提问:
销方开好的红冲发票需要给购方吗?购买没有认证的
你好,购买方如果把之前的发票退给销售方了,红字发票是不用给购买方的。
255楼
2023-03-08 11:28:31
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