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增值税进项税额转出的会计处理
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 积极的网络 发表的提问:
盘亏存货涉及增值税为什么要进行进项税转出,该怎样做会计处理
存货盘亏的账务处理什么情况下要增值税转出 我来答共1条回答 热心网友2017-04-09 是在发现盘亏时就需要做进项税额转出。 借:待处理财产损益_待处理流动资产损益 贷:原材料 应交税金―应缴增值税(进项税额转出) 注意的时:只有由于管理不善等原因造成的毁损,才应当将相应的进项税额转出。 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损益
16楼
2022-11-06 04:09:39
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 雪白的百合 发表的提问:
老师您好,我公司是新成立公司,只有进项税,本月有一笔进项税转出,请问月底需要做账务处理吗?另外能否把增值税的会计处理方法全面的讲一下
如果进项税大于进项税转出,月末可以不用账务处理 销项税大于进项税月末要结转的 借,应交税费~应交增值税~销项税,应交税费~应交增值税~进项税转出 贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税 借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税 实际缴纳增值税,借,应交税费~未交增值税,贷,银行存款
17楼
2022-11-06 05:15:52
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 瘦瘦的白昼 发表的提问:
应交税费-应交增值税正确的账务处理是?销项进项转出、转出未交增值税转出多交增值税、转到未交增值税的做账。好多会计们的做法都不同。
同学您好, 您具体是什么情况
18楼
2022-11-06 06:19:42
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瘦瘦的白昼:回复文老师 我想知道详细的规则的账务处理。
2022-11-06 06:50:11
文老师:回复瘦瘦的白昼同学您好, 2016年的22文件,可以看看奇红老师相关的课程
2022-11-06 07:08:01
文老师:回复瘦瘦的白昼您好,2016年22号文就是专门讲的这个的。
2022-11-06 07:26:20
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
老师,无价值的废品处理不做进项税额转出,怎么做会计处理呢 ?
你好,具体是怎么处理,就是直接扔掉吗?
19楼
2022-11-06 07:13:21
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陆:回复佟老师 是的,直接扔掉
2022-11-06 07:37:51
佟老师:回复那就做报废处理即可。借:营业外支出 贷库存商品
2022-11-06 07:55:08
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A A会计学堂张老师 发表的提问:
简易计税的增值税一般纳税人 进项税额转出,借的成本和进项税额贷应付,借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项转出,这样怎么处理呢?
同学你好,这个分录是对的; 这样怎么处理呢?——您 的意思是申报的时候?
20楼
2022-11-06 08:35:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 话梅滋味§ 发表的提问:
1、结转增值税时(会计课堂建筑业实操第64#这题是销项税额大于进项税额的处理方法,会不会有进项税额大于销项税额的情况呢,那么未交增值税怎么处理呢?是不是做相反分录呢) 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税18525.04 贷:应交税费—未交增值税 18525.04
您好,一般情况下如果进项税额大于销项税额,暂时就不处理了。
21楼
2022-11-06 17:15:42
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Goddessmaker 发表的提问:
老师您好,前个会计每个月只做:借转出未交增值税,贷未交增值税。然后销项税和进项税不涉及到,就会每个月都会留下余额。这个余额需要处理吗?正确的不应该是:借销项税,贷进项税,贷转出未交增值税;借转出未交增值税,贷未交增值税,吗?
应该是:借销项税,贷进项税,贷转出未交增值税;借转出未交增值税,贷未交增值税 正确是这样,没有做前面都需要一笔补上吧
22楼
2022-11-06 17:28:29
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Goddessmaker:回复maize老师 我查了一下账,好几年都不做那个分录,导致销项税和进项税一直有余额,越来越大,如果不结转留着,有影响吗?
2022-11-06 17:40:59
maize老师:回复Goddessmaker那账上一直会滚动,你这样要是哪里做错都不知道了,之前有一个学员反馈就是咋都对不上了
2022-11-06 17:59:40
Goddessmaker:回复maize老师 就是说会计准则上或者税法上没有要求你账上的销项税和进项税月末没有余额是吗?
2022-11-06 18:19:22
maize老师:回复Goddessmaker财会2016.22 你可以去百度去看下这个文件
2022-11-06 18:41:02
Goddessmaker:回复maize老师 好的,谢谢
2022-11-06 19:00:47
maize老师:回复Goddessmaker好,我先回复别的学员,你有疑问再追问哈,
2022-11-06 19:27:43
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 夏爽 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计处理
是什么原因进项税额转出
23楼
2022-11-06 17:36:59
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夏爽:回复冰儿老师 红冲
2022-11-06 18:00:03
夏爽:回复冰儿老师 业务招待费转出
2022-11-06 18:13:43
冰儿老师:回复夏爽红冲?以后不开正确发票?
2022-11-06 18:28:31
洛洛老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 烽哥 发表的提问:
请问增值税进项税额转出如何进行账务处理?
您好,直接借应交增值税进项税负数贷管理费用/成本正数。
24楼
2022-11-07 15:42:58
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烽哥:回复洛洛老师 借进项税负数,借管理费用,成本正数吧?
2022-11-07 16:11:38
洛洛老师:回复烽哥您好,是这样的呢,是借管理费用正数呢。
2022-11-07 16:28:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计处理?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
25楼
2022-11-07 16:07:54
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 若水 发表的提问:
老师好,请教您 借:管理费用600 货:应交税费一应交增值税(进项税额转出)600 进项税额转出后,应交税费一应交增值税(进项税额转出)600,再怎么处理,什么时间处理,没有余额?谢老师!
借进项税额转出 600 贷转出未交增值税600
26楼
2022-11-07 16:24:58
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若水:回复maize老师 月末转吗老师?
2022-11-07 16:51:19
若水:回复maize老师 还是随时都可以?谢老师!
2022-11-07 17:19:37
maize老师:回复若水那你这个之前没有结转现在做就可以,这个一般按月结转
2022-11-07 17:48:07
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 丢丢 发表的提问:
老师,之前公司就有大额的待抵扣进项税额,当月的进项税额要怎么处理也就是说需要转出来到应交税费应交增值税转出未交增值税嘛,比如说当月的进项是1000销项是500,就是不用交税也要做会计处理嘛,借应交销项是贷应交税费进项税额
借销项税额 500 转出未交增值税 500 贷进项税额1000
27楼
2022-11-08 15:49:37
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丢丢:回复maize老师 老师公司自成立一来,一直留底有大额进项税额,现在营业2年销项一直小于进项,这个都不用处理嘛,在报税的时候报表用了留底进项发票这个也一直不需要做处理嘛,那这个未交增值税借方余额是不是就和报表不一祥了
2022-11-08 16:10:54
maize老师:回复丢丢需要处理一致 ,你进项税额和销项税额都结转为0 ,不出来,我看之前学员反馈是对不上了和申报表
2022-11-08 16:39:02
丢丢:回复maize老师 老师的意思的不管是进项还是销项月底都结转到转出未交增值税,如果当月进项大于销项,未交增值税的借方就不处理,待第二个月的时候如果还是进项大于销项,就结转累计到转出未交增值税,等哪个月销项大于进项时,用当月结转的转出未交增值税在贷方时用之前转出未交增值税的借方余额冲掉当月的转出当月的转出未交增值税的贷方,然后在看转出未交增值税的余额,是不是交增值税
2022-11-08 17:02:39
maize老师:回复丢丢是的,是这样,是的,是的
2022-11-08 17:26:01
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
您好,问一下,以前年度进项税额转出冲减成本并结转利润怎么做会计分录  已经由应交税费_应交增值税_进项税额转入到应交税费_应交增值税_进项税额转出了,并且已经从进项税额转出增加了以前的成本,要结转到利润该怎么处理呢
你好,你的分录不对,你是错账,还是当期发现应该转出的 借以前年度损益调整 贷进项税额转出
28楼
2022-11-08 16:00:13
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ʚ?ྀིɞ 发表的提问:
你好,计算增值税进项税额时,增值税普通发票上的运费要怎么处理?需要进项税额转出吗?那增值税专用发票上的呢?
您好,普票的运费不得抵扣进项税的。 专用发票的运费可以抵扣进项税的
29楼
2022-11-08 16:24:59
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ʚ?ྀིɞ:回复宸宸老师 那老师不能抵扣的话还需要进项转出嘛
2022-11-08 16:41:56
宸宸老师:回复ʚ?ྀིɞ您好,普票不需要这么操作,直接不抵扣 【进项税额转出 是指已经抵扣了进项税,再转出的】
2022-11-08 17:10:04
果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
国税户管通知把上一年度进项税额转出补交增值税,那会计分录如何处理呀?
借 成本或费用 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
30楼
2022-11-09 15:33:46
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也許、啲也許:回复果果老师 我也是这样处理,但是最后负债表的应交税金和实际的核对不上
2022-11-09 15:52:45
也許、啲也許:回复果果老师 他会自动减除进项金额,比如这个月我增值税交1万,如果把上一年度进项转出做贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)3千,那么本月结转时应交税金就只有体现7千,而不上1万
2022-11-09 16:04:35
果果老师:回复也許、啲也許若进项税额转出3千,那应交增值税要增加3千,应该交1.3万
2022-11-09 16:33:59

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